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老師您好,請(qǐng)問企業(yè)500元以下支出如果無法取得發(fā)票,僅憑收據(jù)可否稅前扣除?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/08 06:37
#稅務(wù)#
您好,需要滿足以下條件:對(duì)方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。 國家稅務(wù)總局2018年28號(hào)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》 按照《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》(國稅總局公告2018年28號(hào)),第九條的規(guī)定
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我們是賣家電的,預(yù)計(jì)每月收入大概三五十萬左右,上周剛注冊(cè)了個(gè)個(gè)體工商戶,老板準(zhǔn)備周一去開個(gè)基本戶,稅務(wù)上個(gè)體工商戶有啥政策?我該如何給公司做稅務(wù)籌劃?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/08 04:58
#稅務(wù)#
您好,稅務(wù)方面就是讓公司向稅收優(yōu)惠政策靠近,享受優(yōu)惠。個(gè)體有所得稅大優(yōu)惠:兩部門:個(gè)體戶年應(yīng)納稅所得額不超過200萬元部分,減半征收個(gè)稅 中新經(jīng)緯8月2日電 據(jù)財(cái)政部網(wǎng)站2日消息,財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步支持小微企業(yè)和個(gè)體工商戶發(fā)展有關(guān)稅費(fèi)政策的公告,其中提到,自2023年1月1日至2027年12月31日,對(duì)個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過200萬元的部分,減半征收個(gè)人所得稅。
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老師 請(qǐng)問一個(gè)不是我們公司員工和股東 而是其他和我們公司不相關(guān)的人欠我們十多萬這個(gè)月底前沒有還回來 這種算不算給別人視同分紅或者增加我們企業(yè)所得稅的成本呢
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/08 02:24
#稅務(wù)#
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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怎樣減少企業(yè)所得稅,有啥辦法
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/08 01:39
#稅務(wù)#
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 60
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麻煩問一下這道題怎么寫
姜再斌 老師
??|
提問時(shí)間:12/08 00:38
#稅務(wù)#
你好,本題計(jì)算需要一些時(shí)間,稍晚些回復(fù)你。
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個(gè)體工商戶經(jīng)營所得396561.85要交多少所得稅
雪兒老師
??|
提問時(shí)間:12/08 00:11
#稅務(wù)#
超過300000元至500000元的部分 (396561.85*0.3-40500)*0.5=39234.2775
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老師,請(qǐng)教留抵稅額過多是否會(huì)稅務(wù)預(yù)警,年開票額1000多萬規(guī)模,3、4十萬留抵算多嗎,大概是怎么一個(gè)判斷標(biāo)準(zhǔn)?我想減少留抵,可以把發(fā)票價(jià)稅合計(jì)入賬,不抵進(jìn)項(xiàng),然后勾選平臺(tái)就放著不管可以嗎?
薇老師
??|
提問時(shí)間:12/07 23:33
#稅務(wù)#
您好,正在解答中請(qǐng)稍等。
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老師,請(qǐng)教留抵稅額過多是否會(huì)稅務(wù)預(yù)警,年開票額1000多萬規(guī)模,3、410萬留抵算多嗎,大概是怎么一個(gè)判斷標(biāo)準(zhǔn)?
薇老師
??|
提問時(shí)間:12/07 23:27
#稅務(wù)#
您好,正在解答中請(qǐng)稍等。
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個(gè)人代開發(fā)開錯(cuò),不能撤回,因那個(gè)發(fā)票已提交申請(qǐng)?jiān)诓牧蠈徍酥羞€沒開具成功,可以作廢申請(qǐng)重新開嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/07 23:26
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
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那個(gè)個(gè)人代開發(fā)票,那里寫上傳經(jīng)辦人身份證是指自然人的身份證嗎
高高-老師
??|
提問時(shí)間:12/07 22:59
#稅務(wù)#
你好同學(xué),是的,在上傳經(jīng)辦人身份證時(shí),應(yīng)上傳自然人的身份證。
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小規(guī)模公司可以先不開公戶,然后個(gè)稅暫時(shí)零申報(bào)的嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:12/07 22:43
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是可以的,能這樣的哈
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老師 請(qǐng)問之前別人欠我們公司9萬 后來還一部分錢時(shí)沒有備注還款 我們可以給他算作還款不
apple老師
??|
提問時(shí)間:12/07 22:28
#稅務(wù)#
同學(xué)你好。完全可以的
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宣傳欄,入辦公費(fèi)還是宣傳費(fèi)?
小敏敏老師
??|
提問時(shí)間:12/07 22:23
#稅務(wù)#
你好,可以計(jì)入宣傳費(fèi)。
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生產(chǎn)企業(yè),出口訂單不多,我們半年申報(bào)一次出口退稅可以嗎?半年才開的0稅率普票
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/07 22:18
#稅務(wù)#
您好,可以 《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅管理辦法>的公告》(國家稅務(wù)總局公告2012年第24號(hào))規(guī)定,企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理出口貨物增值稅免抵退稅及消費(fèi)稅退稅。逾期的,企業(yè)不得申報(bào)免抵退稅。因此,生產(chǎn)企業(yè)可以選擇在半年內(nèi)集中申請(qǐng)退稅,只要在規(guī)定期限內(nèi)完成申報(bào)即可
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23年應(yīng)納稅所得額150萬,所得稅應(yīng)繳納多少
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:12/07 22:09
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是是屬于 100*5%+50*10%=10 這樣的哈,這個(gè)
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個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除沒有信息,沒有扣除項(xiàng),是不是可以不用代入到下一年
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:12/07 22:03
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是可以不用到下一年的
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老師您好,應(yīng)稅貨物銷售額填的數(shù)據(jù)包括:開的專票和普票嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:12/07 22:01
#稅務(wù)#
您好,對(duì)的,這個(gè)是包含專票和普票的,這倆合計(jì)
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一般納稅人開出去13%的系統(tǒng)軟件票收到6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣6%票可以抵扣13%的票嗎?哪個(gè)政策有解釋
雪兒老師
??|
提問時(shí)間:12/07 21:52
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,只要是進(jìn)項(xiàng)的與公司業(yè)務(wù)專票都可以抵扣的(除用于非應(yīng)稅項(xiàng)目除外。例如集體福利)
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老師 我們公司之前收了其他公司的貨款20萬 后來五月份把20萬貨款退回那家公司了 但是分錄寫成了應(yīng)收賬款 這種現(xiàn)在怎么辦呀
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/07 21:43
#稅務(wù)#
您好,把2個(gè)往來 科目對(duì)沖就可以了,沖后各往來科目余額就平了
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個(gè)人代開發(fā)票,我在網(wǎng)上幫忙操作那個(gè)經(jīng)辦人發(fā)成我的身份證了。又不能撒回,怎么辦
高高-老師
??|
提問時(shí)間:12/07 21:41
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),正在為你解答。稍等
?閱讀? 65
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老師,員工有個(gè)個(gè)體的照,但是在公司上班也做著工資,像這種情況是不是只能一個(gè)地方扣專項(xiàng)啊,專項(xiàng)能扣多少錢,不扣專項(xiàng)這個(gè)員工工資4000還需要交個(gè)稅嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:12/07 21:37
#稅務(wù)#
這個(gè)的話專項(xiàng)能扣的話是屬于在一個(gè)地方扣除,你要看他這個(gè)滿足條件不4000的話是不需要要的
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消費(fèi)稅完稅憑證什么樣
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:12/07 21:35
#稅務(wù)#
你好,是問這個(gè)的照片還是說什么?
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裝模板用的桿條。入哪個(gè)明細(xì)科目
耿老師
??|
提問時(shí)間:12/07 21:35
#稅務(wù)#
你好!什么材質(zhì)的?你們是什么行業(yè)?一般是計(jì)入原材料科目
?閱讀? 89
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老師您好,如下是10月屬期的增值稅申報(bào)表,11月1日我就申報(bào)過了,應(yīng)納增值稅23.48元也劃款了,12月份我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)稅率,然后作廢了這張申報(bào)表,我問同事,同事說可以按錯(cuò)申報(bào),之前開錯(cuò)稅率的發(fā)票12月份沖紅,放12月屬期來申報(bào),所以我又重新申報(bào)了10屬期增值稅申報(bào)表,重新申報(bào)和第一申報(bào)的數(shù)據(jù)一樣,但是多出來了23.48元,可是這筆費(fèi)用我已經(jīng)繳納過了呀,我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?這筆錢還影響了11月份的申報(bào)表
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/07 21:29
#稅務(wù)#
您好,發(fā)票紅沖在12月,就是在12月所屬期內(nèi)申報(bào)的,藍(lán)票紅票一起考慮后申報(bào)。 重新申報(bào)和第一申報(bào)的數(shù)據(jù)一樣,不會(huì)在銀行扣款的,您查一下銀行流水 如果又扣了23.48,是我們申報(bào)數(shù)據(jù)改大了
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老師,我們是農(nóng)業(yè)公司一般納稅人,開了農(nóng)業(yè)土地租賃普票,租賃期是2024年8月到2037年8月,總金額是860萬元,想問確認(rèn)收入是要分?jǐn)倖幔?/a>
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:12/07 21:17
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是要分?jǐn)偟?,這個(gè)沒錯(cuò)
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應(yīng)發(fā)工資減去社??鄢?xiàng)減去公積金扣除項(xiàng)超出5000元的才需要交個(gè)稅對(duì)吧?
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/07 21:06
#稅務(wù)#
是的,超過5000 元的部分才需要繳納個(gè)人所得稅。
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老師你好,公司是小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)銷售額,公司2023年11月-2024年10月的不含稅銷售額520萬,就要升成一般納稅人嗎?但是2024年全年1-4季度,沒有超過500萬,后面還是要被認(rèn)定為一般納稅人嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:12/07 21:06
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,是后邊,容易被認(rèn)定一般納稅人的
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老師 請(qǐng)問下如果其他公司欠我們20萬 憑證也是寫的其他應(yīng)收款 這個(gè)如果這個(gè)月底其他公司不還給我們 這個(gè)該怎么算呢 會(huì)不會(huì)增加我們公司企業(yè)所得稅
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:12/07 20:57
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是不給你們的話,會(huì)增加所得稅
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申報(bào)以前年度未開票收入時(shí)產(chǎn)生的附加稅怎么做賬務(wù)處理
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:12/07 20:56
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)附加稅,可以做以前年度損益調(diào)整,這個(gè)
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遇到一個(gè)車位包銷的問題,比如開發(fā)商這個(gè)車位10萬,包銷公司收傭金5萬。包銷公司先現(xiàn)金預(yù)付了開發(fā)商10萬(無發(fā)票只有收據(jù)也不退),然后包銷公司賣出去給客戶15萬,客戶把15萬打到包銷公司賬戶,最后開發(fā)商那邊開10萬發(fā)票給客戶,包銷公司開5萬發(fā)票給客戶。作為包銷公司銀行收款是15萬,而給客戶開票是5萬,這種情況有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
小郝老師
??|
提問時(shí)間:12/07 20:48
#稅務(wù)#
如果包銷公司和房地產(chǎn)開發(fā)公司開的發(fā)票項(xiàng)目是一樣的。是有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的。而且企業(yè)匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)傭金是按一定比例計(jì)算扣除的。
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