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老師好:這條指的是0-183的無(wú)住所非居民,滿183-連續(xù)不滿6年的可以享受嗎? ①境內(nèi)受雇所得協(xié)定待遇:是指按照稅收協(xié)定受雇所得條款規(guī)定,在稅收協(xié)定規(guī)定的期間內(nèi)境內(nèi)停留天數(shù)不超過(guò)183天的對(duì)方稅收居民個(gè)人,在境內(nèi)從事受雇活動(dòng)取得受雇所得,不是由境內(nèi)居民雇主支付或者代其支付的,也不是由雇主在境內(nèi)常設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)擔(dān)的,可不繳納個(gè)人所得稅。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/19 14:40
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 你的問(wèn)題是什么
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你好,老師!有個(gè)貨物銷售項(xiàng)目大概500萬(wàn)金額要**我司(一般納稅人),那我司應(yīng)收取幾個(gè)點(diǎn)?怎么計(jì)算?對(duì)方公司會(huì)開回進(jìn)項(xiàng)專票給到我司,那應(yīng)開回進(jìn)項(xiàng)票多少才合理??
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/27 09:14
#稅務(wù)師#
您好,最起碼咱公司不虧,這個(gè)產(chǎn)品的毛利率是多少,按這個(gè)來(lái)計(jì)算進(jìn)項(xiàng)票的未稅金額,然后所有的稅和差價(jià)的利潤(rùn)都加上,這是我們的成本,再加上雙方談好的利潤(rùn)就是我們收的點(diǎn)
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固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)報(bào)廢后,在所得稅匯算清繳中能直接抵扣嗎?
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 14:10
#稅務(wù)師#
您好,在所得稅匯算清繳中能直接抵扣
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房開老師 我們是貴州房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),土增稅規(guī)定地下無(wú)產(chǎn)權(quán)車位使用權(quán)轉(zhuǎn)讓的話不列入土增稅清算收入 但是其成本不得扣除,這樣的話也就是清算時(shí)候地下車位部分成本要扣出來(lái)這樣增加了住宅和商鋪的增值額 不利于企業(yè),那我們公司可以將地下停車場(chǎng)似為公共配套無(wú)常給業(yè)主使用 但是由物業(yè)公司進(jìn)行無(wú)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或者租賃 那么我們房開公司就地下車位成本就可以土增扣除了,物業(yè)公司需要土增稅清算嗎?
木木老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/17 11:31
#稅務(wù)師#
物業(yè)公司一般是不用做土地增值稅清算的,這個(gè)地下車位是屬于那個(gè)地產(chǎn)公司,應(yīng)該是地產(chǎn)公司去做清算。
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我們酒店停車場(chǎng),給別的單位貼了廣告,我們收了錢,也沒(méi)有合同,現(xiàn)在人家要發(fā)票,我們可以開嗎?
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/01 15:45
#稅務(wù)師#
你好; 你們可以開票的; 你們有啥范圍; 比如有廣告服務(wù)范圍沒(méi)有 ; 這樣好判斷
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請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)政策什么意思?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/01 15:50
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 意思就是查賬征收
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題目中是4個(gè)月出租,后邊收回,那前4個(gè)月的房產(chǎn)稅為什么不是10*4*12%÷12老師:只要是出租房屋計(jì)征房產(chǎn)稅,都是用出租月份*月租金*12%嗎?12%不是年利率嗎?
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/29 08:50
#稅務(wù)師#
您好,根據(jù)您的答案是兩個(gè)房產(chǎn),一個(gè)出租12個(gè)月一個(gè)出租4個(gè)月?
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小規(guī)模納稅人是年度應(yīng)納稅額 還是應(yīng)納銷售額不超過(guò)500萬(wàn)
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/23 10:01
#稅務(wù)師#
您好。是收入超過(guò)。是收入超過(guò)500萬(wàn),會(huì)成為一般納稅人。
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銀行的貸款利息必須要找銀行要利息發(fā)票才能稅前扣除嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/23 14:20
#稅務(wù)師#
對(duì)的 需要有利息發(fā)票才可以
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無(wú)住所納稅人,和非居民個(gè)人有啥區(qū)別,在個(gè)人所得稅中
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 19:05
#稅務(wù)師#
你好,在中國(guó)境內(nèi)有住所,或者無(wú)住所而一個(gè)納稅年度內(nèi)在中國(guó)境內(nèi)居住累計(jì)滿一百八十三天的個(gè)人,為居民個(gè)人。在中國(guó)境內(nèi)無(wú)住所又不居住,或者無(wú)住所而一個(gè)納稅年度內(nèi)在中國(guó)境內(nèi)居住累計(jì)不滿一百八十三天的個(gè)人,為非居民個(gè)人”。個(gè)人所得稅法將納稅人區(qū)分為居民個(gè)人和非居民個(gè)人。居民個(gè)人承擔(dān)無(wú)限納稅義務(wù),非居民個(gè)人承擔(dān)有限納稅義務(wù)。居民個(gè)人應(yīng)就其取得的來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的所得和來(lái)源于中國(guó)境外的所得(全球所得),依法向中國(guó)的稅務(wù)當(dāng)局繳納個(gè)人所得稅。非居民應(yīng)就其取得的來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的所得(本土所得),依法向中國(guó)的稅務(wù)當(dāng)局繳納個(gè)人所得稅
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老師,題中代收代繳的這一部分消費(fèi)稅為什么要扣減掉,答案中是530-30,(稅一8套模擬試卷臨門模考一第27題)
稅法老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/23 11:10
#稅務(wù)師#
這里題目修改為“A【解析】城建稅的計(jì)稅依據(jù)為納稅人實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅稅額之和。城建稅進(jìn)口不征,出口不退。所以進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅不作為城建稅的計(jì)稅依據(jù)??劾U“兩稅”的納稅地點(diǎn)為繳納“兩稅”的地點(diǎn),即代收地。在甲企業(yè)所在地應(yīng)納城建稅=(350-50+530)×5%=41.5(萬(wàn)元)。”
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你好 我單位是做電器的 購(gòu)買方是個(gè)人 我現(xiàn)在要開發(fā)票 我開普票 那排頭怎么開合適?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/17 14:53
#稅務(wù)師#
你好,開個(gè)人的名字就可以。
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這一題為什么加預(yù)收賬款160啊,為什么不是減160
木木老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/01 10:32
#稅務(wù)師#
因?yàn)檫@個(gè)預(yù)收賬款是減少了應(yīng)收賬款的價(jià)值,那么你算真正應(yīng)收賬款,所以說(shuō)加上去。
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稅務(wù)師有用嗎還是注會(huì)有用
小默老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/07 18:07
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),兩個(gè)資格考試都是有用的,不過(guò)注會(huì)含金量最高
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殘保金申請(qǐng)?jiān)趺刺顚懀?去年公司沒(méi)有人報(bào)稅的時(shí)候都是填寫法人姓名工資是零情況下這個(gè)怎么填
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/05 11:06
#稅務(wù)師#
你好; 你們是年報(bào) 的話; 你們之前 人員工資都是0 哇 ; 你0元報(bào) 稅務(wù)系統(tǒng)過(guò)不了 ; 你去大廳報(bào)才行的
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注冊(cè)稅務(wù)師報(bào)名,我現(xiàn)在報(bào)了名,不繳費(fèi),等到8月份補(bǔ)報(bào)名繳費(fèi)可以嗎
紫藤老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/08 12:00
#稅務(wù)師#
你好,在報(bào)名截止之前繳費(fèi)就可以的
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編制會(huì)計(jì)分錄
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 11:58
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:建議您自己先動(dòng)筆做,過(guò)程中有疑問(wèn)或者不確定的地方,老師再幫您針對(duì)性解答。祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問(wèn)老師第一個(gè)個(gè)第二個(gè)為什么是錯(cuò)誤的?
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/29 21:29
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 本題稅務(wù)所經(jīng)過(guò)了授權(quán),應(yīng)是稅務(wù)所為被告。這里原告起訴的被告錯(cuò)誤,人民法院應(yīng)當(dāng)告知原告變更被告;原告不同意變更的,裁定駁回起訴。而不是法院直接確定被告。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師這道題怎么做
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 23:46
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: ①當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=200×(13%-10%)=6(萬(wàn)元)。 ②當(dāng)期應(yīng)納稅額=280×13%-(39-6)-12=-8.6(萬(wàn)元)。 ③當(dāng)期免抵退稅額=200×10%=20(萬(wàn)元)。 ④當(dāng)期應(yīng)退稅額=8.6(萬(wàn)元)。 ⑤當(dāng)期免抵稅額=20-8.6=11.4(萬(wàn)元)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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委托境外研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除,境內(nèi)符合條件的研發(fā)費(fèi)用的2/3和委托境外研發(fā)發(fā)生額的80%孰低原則作為基數(shù)。那么 境內(nèi)符合條件的研發(fā)費(fèi)用 包括 自行研發(fā)費(fèi)用發(fā)生額和委托境內(nèi)單位研發(fā)費(fèi)用發(fā)生額嗎?
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 13:54
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 是的,境內(nèi)符合條件的研發(fā)費(fèi)用包括自行研發(fā)費(fèi)用發(fā)生額和委托境內(nèi)單位研發(fā)費(fèi)用發(fā)生額。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問(wèn),收廢舊銅再加工銷售屬于資源綜合利用嗎?
紫藤老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/13 08:54
#稅務(wù)師#
你好,看定義,主要是指在礦產(chǎn)資源開采過(guò)程中對(duì)共生、伴生礦進(jìn)行綜合開發(fā)與合理利用;對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢渣、廢水(液)、廢氣、余熱余壓等進(jìn)行回收和合理利用;對(duì)社會(huì)生產(chǎn)和消費(fèi)過(guò)程中產(chǎn)生的各種廢物進(jìn)行回收和再生利用。
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老師,企業(yè)申請(qǐng)高新企業(yè),中介說(shuō)要調(diào)三年的賬,可行嗎?有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/14 11:01
#稅務(wù)師#
你好學(xué)員,前兩年沒(méi)做研發(fā)費(fèi)用科目嗎, 調(diào)賬原因是啥
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老師這個(gè)綜合利用是全額即征即退嗎
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/23 17:11
#稅務(wù)師#
您好,取得購(gòu)進(jìn)發(fā)票的是全額即征即退
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合作社法人 以合作社的名義建立的辦公樓,資金是法人股東個(gè)人出的,現(xiàn)在賬務(wù)如何處理?2:由于沒(méi)有建設(shè)費(fèi)用開支發(fā)票,稅務(wù)局以300萬(wàn)作為計(jì)稅基礎(chǔ),讓合作社繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在合作社邀請(qǐng)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu),做了資產(chǎn)評(píng)估,顯示辦公樓價(jià)值500萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)情況下,會(huì)計(jì)賬務(wù)如何處理?稅務(wù)如何處理比較優(yōu)惠?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/21 19:15
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)是法人個(gè)人直接支付給對(duì)方企業(yè)的嗎?他有支付的證明沒(méi)有?
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老師,這個(gè)題目中當(dāng)期銷售貨物應(yīng)交稅20萬(wàn),進(jìn)口增值稅2萬(wàn),實(shí)繳增值稅不是20-2=18嗎 城建稅是不是18+15再乘以百分之7呢?這個(gè)進(jìn)口增值稅2萬(wàn)能扣不
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/17 06:03
#稅務(wù)師#
您好這個(gè)進(jìn)口增值稅是可以抵扣的
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老師,這個(gè)題目答案看不懂,能解釋下嗎
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/19 18:50
#稅務(wù)師#
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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請(qǐng)問(wèn):小規(guī)模納稅人可以接收收增值稅專用發(fā)票嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/25 14:30
#稅務(wù)師#
小規(guī)模納稅人可以接收收增值稅專用發(fā)票,只是沒(méi)必要
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請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模納稅人3%減按1%繳納增值稅,請(qǐng)問(wèn)出售使用過(guò)的固定資產(chǎn)3%減按2%嗎?
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/10 09:15
#稅務(wù)師#
你好,要是不動(dòng)產(chǎn)是5%,其他的還是1%。
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這個(gè)題目的答案是什么
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/25 13:41
#稅務(wù)師#
第一個(gè)題目的答案是AC對(duì) 貸2個(gè)題目的答案ABCD對(duì)
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圖書稅率是9%,又說(shuō)圖書批發(fā),零售免稅,那給出9%稅率是什么意思?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/25 22:08
#稅務(wù)師#
您好,圖書稅率9%的含義: 圖書作為商品,在增值稅制度下通常有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的稅率,這個(gè)稅率可能是9%。這意味著如果圖書沒(méi)有享受任何稅收優(yōu)惠政策,那么其銷售環(huán)節(jié)應(yīng)按照9%的稅率繳納增值稅。 圖書批發(fā)、零售免稅的政策: 為了支持文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,國(guó)家出臺(tái)了一系列針對(duì)圖書等出版物的稅收優(yōu)惠政策。其中就包括對(duì)圖書批發(fā)、零售環(huán)節(jié)的增值稅免征政策。 具體來(lái)說(shuō),自2021年1月1日起至2027年12月31日,免征圖書批發(fā)、零售環(huán)節(jié)增值稅。這意味著在這個(gè)時(shí)間段內(nèi),從事圖書批發(fā)和零售業(yè)務(wù)的企業(yè)或個(gè)人在銷售圖書時(shí),不需要繳納增值稅,可以開具“免稅”字樣的發(fā)票。
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