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2022年某居民企業(yè)實現(xiàn)商品銷售收入2025萬元,發(fā)生現(xiàn)金折扣100萬元,后因商品質(zhì)量問題,發(fā)生銷貨退回25萬元,接受捐贈收入120萬元,轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)所有權(quán)取得收入20萬元,國債利息收入50萬元,確實無法償付的應付款項10萬元。2022年該企業(yè)的企業(yè)所得稅應稅收入為( )萬元。
金金老師
??|
提問時間:09/22 14:18
#稅務師#
您好,這個是這樣的應稅收入=(2025-50-25)+120+20+10=2100(萬元)
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你好,老師,我想咨詢一個問題 A企業(yè)上年甲產(chǎn)品銷售數(shù)量為1萬件,每件賣1.8萬。單位變動成本1.2萬,固定總成本為5000萬,如果A企業(yè)要求甲產(chǎn)品的利潤總額增長百分之12,其他條件不變,甲產(chǎn)品的單位變動成本要降低百分之多少答案:(百分之1) 這個題目是稅務師講義題目,然后算出來是 目標利潤:(18000-單位變動成本)*10000-50000000=11200000 單位變動成本是11880,我不明白這個怎么計算出來等于11880,數(shù)學沒學好,期待老師回復
羅雯老師
??|
提問時間:08/28 18:54
#稅務師#
你好,(18000-單位變動成本)*10000-50000000=11200000 180000000-10000單位變動成本-50000000=11200000 10000單位變動成本=11200000-180000000+50000000 單位變動成本=11880
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你好,老師!有個貨物銷售項目大概500萬金額要**我司(一般納稅人),那我司應收取幾個點?怎么計算?對方公司會開回進項專票給到我司,那應開回進項票多少才合理??
小天老師
??|
提問時間:09/27 09:14
#稅務師#
您好,最起碼咱公司不虧,這個產(chǎn)品的毛利率是多少,按這個來計算進項票的未稅金額,然后所有的稅和差價的利潤都加上,這是我們的成本,再加上雙方談好的利潤就是我們收的點
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).百利公司為一般納稅人,企業(yè)所得稅率25%。2019年度會計報表銷售收入4000萬元,其他業(yè)務收入200萬元,利潤總額為520萬元,全年已累計預繳企業(yè)所得稅130萬元。 2019年經(jīng)營有關情況如下,請計算應納稅調(diào)整金額。 將自產(chǎn)產(chǎn)品捐贈給學校,市場銷售價(不含稅) 300萬元,成本200萬元。 投資收益中,國債利息收入15萬元,其他居民企業(yè)投資的股息分紅40萬元,地方政府債券利息10萬元 營業(yè)外收入科目中,財政補助收入20萬元 職工人數(shù)350人,平均月工資3000元。工會經(jīng)費支出30萬元;職工福利費支出200萬元;職工教育經(jīng)費支出90萬元。 2019年度銷售費用中,廣告宣傳費715萬元 管理費用中,業(yè)務招待費60萬元,研發(fā)費用80萬元 營業(yè)外支出中,通過公益性社會團體向貧困地區(qū)捐贈110萬元,贊助支出25萬元。稅務部門罰款6萬元,銀行逾期滯納金5萬元,司法部門沒收10萬元,環(huán)保部門罰款8萬元,支付合同違約金7萬元。
暖暖老師
??|
提問時間:12/06 09:26
#稅務師#
你好,題目具體要求做什么?
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老師,這題的800和10是怎么得來的呢?
微微老師
??|
提問時間:11/16 09:12
#稅務師#
您好,看我給你發(fā)的圖片的哈。
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中嘉創(chuàng)新實業(yè)集團旗下北京欣榮卷煙廠為增值稅一般納稅人從種植園取得收購發(fā)票金額100萬元的煙葉,欲加工為80000條(標準條)高端定制甲類卷煙并銷售,每條不含稅售價為100元。管理部門制定出兩個方案: 方案一:將煙葉委托其他企業(yè)加工成煙絲,加工費為75萬元,收回后的煙絲再自行加工成卷煙,加工成本、分攤費用共計95萬元; 方案二:將煙葉委托其他企業(yè)加工成卷煙,加工費為170萬元,收回后的卷煙直接對外銷售。 這兩個方案的應納增值稅和消費稅,附加稅怎么算啊
樸老師
??|
提問時間:09/25 09:48
#稅務師#
以下為方案一和方案二的應納增值稅、消費稅以及附加稅的計算方法: 方案一: 1.將煙葉委托其他企業(yè)加工成煙絲,加工費為75萬元。 ● 應納增值稅=(100萬元+75萬元)×13%=28.75萬元 ● 消費稅=100萬元×(1-13%)×50%=43.5萬元 ● 附加稅=應交增值稅×12%= 1.收回后的煙絲再自行加工成卷煙,加工成本、分攤費用共計95萬元。 ● 應納增值稅=(43.5萬元+95萬元+100萬元)×13%= ● 消費稅=80000條×100元/條×56%+(43.5萬元+95萬元)/(1-56%)×56%=494.267萬元 ● 附加稅=(28.75萬元+增值稅)×12%= 方案二: 1.將煙葉委托其他企業(yè)加工成卷煙,加工費為170萬元。 ● 應納增值稅=(100萬元+170萬元)×13%= ● 消費稅=80000條×100元/條×56%=44.8萬元 ● 附加稅=增值稅×12%= 1.收回后的卷煙直接對外銷售??偝杀?100萬元增值稅+44.8萬元= ● 應納增值稅=(44.8萬元+230萬元)×13%= ● 消費稅=80000條×100元/條×56%=44.8萬元 ● 附加稅=(增值稅+50.224萬元)×12%=11.466萬元
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老師你好,我們是個體戶,去年的利潤是 36090 元,交稅是 1055 元,現(xiàn)在稅務讓我在補21000 元稅,我該調(diào)增多少錢的利潤呢?
易 老師
??|
提問時間:08/11 22:00
#稅務師#
...
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您好 老師 房開企業(yè),簽訂土地出讓合同,合同約定分期付款,我在會計核算中,是按合同簽訂時間全額入開發(fā)成本,還是按合同約定在支付時期入開發(fā)成本?
小菲老師
??|
提問時間:06/09 10:22
#稅務師#
同學,你好 按照合同約定入賬就行
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請問老師,單位出售圖書免稅,購買了一些掛件,與圖書包裝在一起出售了。請問購買的掛件要視同銷售收入繳納增值稅嗎。
郭老師
??|
提問時間:12/11 17:56
#稅務師#
你好 掛件贈送的嗎 是的話需要
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請問老師,在正常銷售過程中,如平進平出(真實的業(yè)務),有什么風險?
一鳴老師
??|
提問時間:12/08 16:54
#稅務師#
這個是市場行為,還有可能虧本呢
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老師,公司法改變:對未到位股權(quán)轉(zhuǎn)讓,能否轉(zhuǎn)讓有哪些影響
獨情
??|
提問時間:01/11 13:12
#稅務師#
你好,這個目前細則還沒出來
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稅務師應試指南里有題 計算材料成本差異率時候為什么期初差異+購進差異還-委托加工物資差異 分母也同樣-了委托加工物資的計劃成本嗎?
小王老師
??|
提問時間:04/21 09:20
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:麻煩您指出一下題目的具體位置,老師可以有針對性的回答。祝您學習愉快!
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老師,您好,第二個方案和第三個方案算不太出來,能幫忙看看是如何計算嗎
小王老師
??|
提問時間:04/21 10:14
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:乙方案和丙方案,通過規(guī)定的部門進行公益性捐贈,只需要考慮和“當年度”會計利潤的12%做比較即可,超過12%的部分當年度不能扣除,但是可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除。丙方案需要將兩年分開進行計算。祝您學習愉快!
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請問老師第一個個第二個為什么是錯誤的?
小王老師
??|
提問時間:10/29 21:29
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 本題稅務所經(jīng)過了授權(quán),應是稅務所為被告。這里原告起訴的被告錯誤,人民法院應當告知原告變更被告;原告不同意變更的,裁定駁回起訴。而不是法院直接確定被告。 祝您學習愉快!
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委托境外研發(fā)費用的加計扣除,境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用的2/3和委托境外研發(fā)發(fā)生額的80%孰低原則作為基數(shù)。那么 境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用 包括 自行研發(fā)費用發(fā)生額和委托境內(nèi)單位研發(fā)費用發(fā)生額嗎?
周老師
??|
提問時間:07/13 13:54
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是的,境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用包括自行研發(fā)費用發(fā)生額和委托境內(nèi)單位研發(fā)費用發(fā)生額。 祝您學習愉快!
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請問老師,稅務師考試時個人所得稅稅率表會給嗎?不需要我自己記的吧?
冉老師
??|
提問時間:09/21 17:44
#稅務師#
你好,這個會直接給的
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老師,今年備考中級職稱,請想補報名考稅務師,請問報考哪幾種較合適?
金金老師
??|
提問時間:08/08 11:21
#稅務師#
您好,這個是可以考會計,稅法的,這倆
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老師,題中代收代繳的這一部分消費稅為什么要扣減掉,答案中是530-30,(稅一8套模擬試卷臨門模考一第27題)
稅法老師
??|
提問時間:11/23 11:10
#稅務師#
這里題目修改為“A【解析】城建稅的計稅依據(jù)為納稅人實際繳納的增值稅、消費稅稅額之和。城建稅進口不征,出口不退。所以進口環(huán)節(jié)增值稅不作為城建稅的計稅依據(jù)。扣繳“兩稅”的納稅地點為繳納“兩稅”的地點,即代收地。在甲企業(yè)所在地應納城建稅=(350-50+530)×5%=41.5(萬元)?!?/a>
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老師 增值稅及附加稅費申報表中的免抵退應退稅額是怎么算的啊
王超老師
??|
提問時間:08/17 15:13
#稅務師#
你好 在出口貨物免抵退稅申報明細表中,征稅稅率與退稅稅率這兩個稅率不盡相同,所以產(chǎn)生了“免抵退貨物應退稅額”的數(shù)據(jù)! 比方說,征稅稅率為17%,而退稅稅率為13%,那么就有了4%的差額,這4%的差額就算進了 納稅申報表 第15欄中!
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稅法二個稅的七級累進稅率和速算扣除,考試時會給嗎,還是要自己背
樸老師
??|
提問時間:09/06 10:12
#稅務師#
同學你好 這個需要自己記住
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應記入“固定資產(chǎn)清理”科目借方的有,這句話什么意思,借方是固定資產(chǎn)清理
青老師
??|
提問時間:09/15 12:36
#稅務師#
你好; 借方登記固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理的凈值和清理過程中發(fā)生的費用 。借方余額表示清理后的凈損失
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# 提問 #小規(guī)物業(yè)公可 經(jīng)營范圍有物業(yè)管理 這能開電費發(fā)票嗎?謝謝
秦楓老師
??|
提問時間:06/23 05:58
#稅務師#
同學你好,物業(yè)公司可以開具電費發(fā)票。
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銀行的貸款利息必須要找銀行要利息發(fā)票才能稅前扣除嗎
樸老師
??|
提問時間:11/23 14:20
#稅務師#
對的 需要有利息發(fā)票才可以
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為什么不是境內(nèi)外應納所得稅22.27×境外所得48.91/(境內(nèi)外所得合計)128.91=境外抵免稅額?
海貝老師
??|
提問時間:10/27 22:07
#稅務師#
因為取得境內(nèi)外的應納稅所得額是這么多 境內(nèi)經(jīng)營所得800×10%+境外48.91-6-4400(三險一金)×12/10000=117.63(萬元) 捐贈限額=117.63×30%=35.29(萬元)。實際發(fā)生的捐贈支出52萬元,超過限額,只能扣除35.29萬元。 取得境內(nèi)外經(jīng)營所得的應納稅所得額=117.63-35.29=82.34(萬元)
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老師,請問第一季度申報企業(yè)所得稅預繳稅款有2萬多,后來發(fā)現(xiàn)不需要交所得稅,第一季度的申報預繳的企業(yè)所得稅怎么調(diào)?
郭老師
??|
提問時間:07/08 20:51
#稅務師#
去更正你的所得稅申報表
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稅務師有簡答題嗎?自己寫的?
玲竹老師
??|
提問時間:07/13 20:40
#稅務師#
您好 稅務師稅代著門有簡答題 其他門都是客觀題
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為什么這個題目里面計算煙葉稅不用乘以1 10%
一鳴老師
??|
提問時間:07/29 15:05
#稅務師#
實際支付的價款=收購價+補貼了,所以,煙葉稅不用乘以1 +10%
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問為什么會可轉(zhuǎn)債為什么會增加利潤么,每股收益不是凈利潤除以加權(quán)平均股數(shù)么?,稀釋每股收益,調(diào)分子,分母,為什么分子,是增加利潤?
晶晶月老師
??|
提問時間:02/17 11:43
#稅務師#
你好,可轉(zhuǎn)換債券是債券的性質(zhì),需要向投資人支付利息,轉(zhuǎn)股相當于節(jié)約了這部分稅后利息,因此會增加凈利潤。
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個人無形資產(chǎn)(專利權(quán))資產(chǎn)評估金額為300萬,以無形入股公司30%的股份,請問個人需要繳納什么稅嗎? 繳納期限是什么?
一鳴老師
??|
提問時間:01/06 09:56
#稅務師#
需要去稅局代開發(fā)票的,
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稅務師的內(nèi)容包含經(jīng)濟法嗎
劉倩老師
??|
提問時間:06/07 16:43
#稅務師#
你好是有一些經(jīng)濟法的內(nèi)容。
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