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學校門口購置的宣傳欄,屬于什么固定資產(chǎn)類別?專用設備購置還是文物和陳列室購置
venus老師
??|
提問時間:06/25 17:06
#事業(yè)單位#
專用設備購置,同學
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老師 您看看我的這個工資表,應發(fā)工資里到底要不要加上單位承擔的那部分呢?
venus老師
??|
提問時間:04/07 08:47
#事業(yè)單位#
不加,這個工資表設計沒有問題
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公司跟供貨商有3個月的賬期(每月對賬是25日前的賬單,25號后則滾動到次月對賬),按這樣的的條件,例如2022年3月1-25日的賬單,結款日是6月25日,還是7月25日
一鳴老師
??|
提問時間:06/25 17:24
#事業(yè)單位#
是從賬單確認日開始計算3個月,結款日是6月25日
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伙食結余期末有余額嗎?需要結轉到哪個科目中
廖君老師
??|
提問時間:04/07 04:12
#事業(yè)單位#
您好,有結余是應付未付應轉未轉的暫存款,沒有用完的伙食費退還時,貸:現(xiàn)金或銀行
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某行政單位發(fā)生有關存貨業(yè)務如下: (1)按照與甲公司簽訂的購貨協(xié)議,支付采購款10000元,款項以財政授權支付的方式支付,但貨物尚未驗收入庫。 (2)上述貨物經(jīng)核驗無誤后入庫保管。 (3)因工作需要,領用庫存物品1000元。 (4)領用甲材料一批,并委托A公司加工生產(chǎn)乙材料,相關憑證表明甲材料的賬面價值為5000元。 (5)乙材料已加工完成,支付A公司加工費1200元,款項以銀行存款支付,材料已驗收入庫。 (6)在清查盤點存貨的過程中,發(fā)現(xiàn)一批庫存物品已損取,其賬面價值為3000元。經(jīng)批準,予以核銷處理。同時,在清理損毀物品的過程中,發(fā)生清理費等支出500元。 根據(jù)上述業(yè)務編制相應的財務會計與預算會計分錄。
樸老師
??|
提問時間:04/23 16:51
#事業(yè)單位#
(1)支付采購款,但貨物尚未驗收入庫 財務會計: 借:預付賬款 10000 貸:零余額賬戶用款額度 10000 預算會計: 借:行政支出 10000 貸:資金結存-零余額賬戶用款額度 10000 (2)貨物驗收入庫 財務會計: 借:存貨 10000 貸:預付賬款 10000 預算會計:無分錄,因為預算會計已在支付時記錄支出。 (3)領用庫存物品 財務會計: 借:業(yè)務活動費用 1000 貸:存貨 1000 預算會計:無分錄,因為領用庫存物品不影響預算資金。 (4)領用甲材料委托加工 財務會計: 借:加工物品-委托加工物資 5000 貸:存貨-甲材料 5000 預算會計:無分錄,因為領用材料未涉及預算資金支付。 (5)支付加工費并驗收入庫乙材料 財務會計: 借:存貨-乙材料 6200 貸:加工物品-委托加工物資 5000 貸:銀行存款 1200 預算會計: 借:行政支出 1200 貸:資金結存-銀行存款 1200 (6)庫存物品損毀及清理費 財務會計: 借:待處理財產(chǎn)損益 3000 貸:存貨 3000 借:資產(chǎn)處置費用 3500 貸:待處理財產(chǎn)損益 3000 貸:銀行存款 500 預算會計:無分錄,因為物品損毀不涉及預算資金支出,但清理費支出可能需要記錄: 借:行政支出 500 貸:資金結存-銀行存款 500
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銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬:是否寫本日小計?日計月計和累積怎么劃紅線?結轉下年怎么劃紅線?每頁過次頁的合計數(shù)是本頁的還是每月累計的數(shù)?謝謝老師
廖君老師
??|
提問時間:05/06 07:04
#事業(yè)單位#
您 好,不用寫本日小計,只需要 本月合計和本年累計。 結出當月發(fā)生額的,應當在摘要欄內(nèi)注明“本月合計”字樣,并在下面通欄劃單紅線。需要結出本年累計發(fā)生額的,應當在摘要欄內(nèi)注明“本年累計”字樣,并在下面通欄劃單紅線;12月末的“本年累計”就是全年累計發(fā)生額。全年累計發(fā)生額下面應當通欄劃雙紅線。年度終了結帳時,所有總帳帳戶都應當結出全年發(fā)生額和年末余額。 2.結計“過次頁”的本頁合計數(shù)應當為自本月初起至本頁未止的發(fā)生額合計數(shù) 。也就是是本月的全部發(fā)生額,本月累計。
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老師。購房對方有幾個賬戶,有基本戶,一般戶。我開發(fā)票需要吧這幾個戶都寫到信息里面嗎?或者說一般用哪個戶?
小林老師
??|
提問時間:01/15 19:04
#事業(yè)單位#
您好,不需要,按照對方提供信息開票即可
?閱讀? 2559
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車輛購置稅需要計提的嗎?
鄒老師
??|
提問時間:07/31 11:14
#事業(yè)單位#
你好,車輛購置稅,不需要計提,支付的時候直接計入固定資產(chǎn)核算。
?閱讀? 2556
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事業(yè)單位消防年檢入什么會計科目
梁波老師
??|
提問時間:07/05 08:25
#事業(yè)單位#
你好 可以計入管理費用
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行政機關大量購買防火頭套無語計入固定資產(chǎn)嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/08 11:12
#事業(yè)單位#
你好,可以的,可以入固定資產(chǎn)。
?閱讀? 2552
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老師,麻煩幫我看一下,我下面的分錄有做對嗎?主要是代扣的公積金單位多繳的部分要計入其他收入,分錄我不確定這么記對不? 零余額轉工資到基本戶 借:1001銀行存款200000 貸:4001財政撥款收入200000 借:8001資金結存200000 貸:6001財政撥款預算收入200000 發(fā)放工資,扣除公積金1萬(代扣個人承擔6000,其中代扣當月公積金4000,補繳22年單位多扣的2000由個人承擔計入單位的其他收入)的時候記賬: 借:5001工資及福利200000 貸:2205應付職工薪酬200000 借:應付職工薪酬200000 貸:應交稅費-公積金個人6000 借:應交稅費-公積金個人2000 貸:其他收入2000 貸:銀行存款194000 借:7201事業(yè)支出人員經(jīng)費200000 貸:8001資金結存198000 貸:6609其他收入2000 收到銀行代扣當月的個人公積金: 借:1001銀行存款4000 貸:應交稅費-公積金個人4000
暖暖老師
??|
提問時間:02/11 07:33
#事業(yè)單位#
你好,你的會計分錄是對的
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老師,我們醫(yī)院準備建醫(yī)療綜合樓,我們在別的地方租了房子重建了小醫(yī)院,過渡一下。政府給我們100萬讓先支付先期費用。問題一,.這筆錢能支付為重建這綜合樓支出的費用,那我們在別的地方租房子,裝修,搬遷等費用能用這筆錢嗎?問題二,這筆錢需要重新開個帳戶嗎,能用我們醫(yī)院現(xiàn)在的帳戶嗎,問題三,如果能用我們現(xiàn)在的帳戶,那以前年度為建這樓支付的費用,我們能現(xiàn)在能扣回來嗎,以前用的是醫(yī)院自己的錢,怎么做帳。
樸老師
??|
提問時間:08/09 14:39
#事業(yè)單位#
關于費用支付的問題: 政府給予的 100 萬如果明確是用于醫(yī)療綜合樓項目的先期費用,通常應優(yōu)先用于與綜合樓直接相關的支出,如綜合樓的建設、設計、規(guī)劃等費用。 對于在別的地方租房子、裝修、搬遷等費用,如果這些費用是由于建設醫(yī)療綜合樓而產(chǎn)生的過渡性費用,且在合理范圍內(nèi),且沒有其他明確限制規(guī)定的情況下,有可能可以使用這筆資金支付,但需要根據(jù)具體的資金使用規(guī)定和政府要求來判斷。 關于賬戶的問題: 不一定需要重新開設專門賬戶。如果沒有特殊規(guī)定要求單獨開戶,通常可以使用醫(yī)院現(xiàn)有的賬戶來管理這筆資金。 但為了便于資金的管理和核算,清晰區(qū)分該資金與其他資金的使用情況,可以在醫(yī)院現(xiàn)有的賬戶下進行單獨的項目核算和記賬。 關于以前年度費用的問題: 如果以前年度為建綜合樓支付的費用是醫(yī)院自己的資金,現(xiàn)在是否能“扣回來”要看政府給予的這 100 萬資金的具體規(guī)定和用途限制。 如果允許沖抵以前的相關支出,賬務處理如下: 收到 100 萬資金時: 借:銀行存款 1000000 貸:遞延收益 1000000(假設該資金屬于與資產(chǎn)相關的政府補助) 沖抵以前年度支出時(假設以前年度支出已計入在建工程等科目): 借:遞延收益(相應金額) 貸:在建工程等(相應金額)
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老師 幫我看看應發(fā)工資對不對算的
廖君老師
??|
提問時間:04/07 08:51
#事業(yè)單位#
您好,應付工資對的,是扣個人社保和個稅之前的
?閱讀? 2541
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代收疫苗款開具事業(yè)單位往來票據(jù)出現(xiàn)退疫苗的情況可以開負數(shù)對沖嗎?
東老師
??|
提問時間:03/28 06:41
#事業(yè)單位#
您好問題是可以這么操作的
?閱讀? 2539
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請問代發(fā)分紅資金怎么做分錄
嬋老師
??|
提問時間:07/30 10:35
#事業(yè)單位#
貴公司是代替財政部門發(fā)放的是嗎? 那么直接計入往來款項 借:其他應收款-財政部 貸:銀行存款
?閱讀? 2536
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醫(yī)院會計憑證附件不全,違反什么規(guī)定?
宋生老師
??|
提問時間:02/29 14:47
#事業(yè)單位#
你好!主要是單據(jù)不符合要求,沒辦法證明真實性
?閱讀? 2534
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支付項目款 借:應收款--xxx法人個人 貸: 銀行存款 收到發(fā)票 借:其他支出--xxx項目 貸:應收款--xxx個人 因為使用的是農(nóng)村集體經(jīng)濟合作社制度,沒有預付款科目 請問做對嗎??
嬋老師
??|
提問時間:07/30 11:00
#事業(yè)單位#
貴公司工程款是先直接支付給個人嗎?
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老師,營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍里面有酒類經(jīng)營,但不生產(chǎn)白酒,這種情況可以開白酒發(fā)票嗎?
鄒剛得老師
??|
提問時間:04/17 15:12
#事業(yè)單位#
你好,營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍里面有酒類經(jīng)營,是可以開白酒發(fā)票的
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行政事業(yè)單位其他收入和其他預算收入 某事業(yè)單位2020年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務: (1)接受捐贈一筆貨幣資金88000元,款項已存入開戶銀行。同時,接受捐贈一項固定資產(chǎn),確定的成本為152000元。 (2)現(xiàn)金賬款核對中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金溢余20元。 (3)現(xiàn)金賬款核對中發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)金溢余20元無法查明原因,報經(jīng)批準,轉入其他收入。 (4)年末,“其他收入”科目的本年發(fā)生額為235200元,將其全數(shù)轉入“本期盈余”科目。 (5)年末,“其他預算收入”科目的本年發(fā)生額為150500元,其中,專項資金收入 124500元,非專項資金收入26000元,分別將其轉入“非財政撥款結轉——本年收支結轉”和“其他結余”科目。 根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務,為該事業(yè)單位編制有關的會計分錄。分財務會計和預算會計
樸老師
??|
提問時間:04/22 14:20
#事業(yè)單位#
同學你好 稍等我看下哦
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公益二類事業(yè)單位,我們?nèi)粘i_具電子發(fā)票給顧客,但是我們的所收到的錢全部要上繳財政,財政扣除一部分再撥款回來給我們使用,這種情況我們需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎
方文老師
??|
提問時間:01/27 23:58
#事業(yè)單位#
你好!財政返還款需要分情況分析
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老師月底結轉損益科目后,又有一筆代收代付水電費,我們計入了其他應收和其他應付,請問還需要重新結賬嗎,不需要重新結轉損益了吧?
鄒剛得老師
??|
提問時間:03/15 19:08
#事業(yè)單位#
你好,不需要重新結轉損益(因為其他應收和其他應不是損益類科目 ),需要結賬。
?閱讀? 2514
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老師你好!k歌沐足按摩的發(fā)票內(nèi)容要怎么開呀?收據(jù)寫什么款?
郭老師
??|
提問時間:12/12 14:50
#事業(yè)單位#
娛樂服務*ktv服務,沐足按摩 收據(jù) k歌沐足按摩
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事業(yè)單位的非財政撥款結余第二年是可以繼續(xù)使用的。根據(jù)《事業(yè)單位財務規(guī)則》的相關規(guī)定,非財政撥款結余可以按照國家有關規(guī)定提取職工福利基金,剩余部分用于彌補以后年度單位收支差額。這意味著非財政撥款結余在第二年及以后年度中,仍可以被用于事業(yè)單位的運營和支出.如果第二年還是收大于支,因為想當年結余金額大,硬要求使用了非財政撥款結余
樸老師
??|
提問時間:05/06 08:22
#事業(yè)單位#
同學你好 你的問題是什么
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老師我是事業(yè)單位,想辦理開票業(yè)務,到稅局辦理完,只要開票就要繳納企業(yè)所得稅,還有更好的辦法嗎?
郭老師
??|
提問時間:07/07 13:41
#事業(yè)單位#
你好 查帳征稅的嗎 是的話你看你有利潤的不
?閱讀? 2508
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老師 事業(yè)單位預繳電費怎么做賬啊
家權老師
??|
提問時間:05/16 09:58
#事業(yè)單位#
借:預付賬款 貸:銀行存款 借:事業(yè)支出 貸:資金結存-貨幣資金
?閱讀? 2508
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行政事業(yè)單位現(xiàn)金支出相關規(guī)定和準則是什么?什么可以現(xiàn)金支付。
魯老師
??|
提問時間:08/09 19:35
#事業(yè)單位#
第八條 總公司機關業(yè)務支出,原則上凡金額在1000元以上的,一律使用支票轉賬結算,有特殊情 況須經(jīng)主管領導審核簽字后,方可支付現(xiàn)金。 第九條 現(xiàn)金支付手續(xù)要齊全,報銷單據(jù)正確合法。經(jīng)辦人員應在主管領導同意、總公司機關領導 審核簽字后后方可報銷。 第十條 下列業(yè)務可以支付現(xiàn)金: 1. 員工工資、獎金、津貼及勞保福利費用; 2. 出差人員差旅費; 3. 采購辦公用品或其他物品,金額在使用支票結算起點1000元以下的; 4. 業(yè)務活動的零星支出; 5. 確需現(xiàn)金支付的其他支出。
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某行政單位收到行政事業(yè)性收費0.3萬元現(xiàn)金,需要上繳國庫 某事業(yè)單位按照規(guī)定應上繳上級主管單位事業(yè)收入的3%,通過銀行轉賬上繳10萬元 某事業(yè)單位后勤部門向社會提供車輛運營服務,收取服務費0.5萬元現(xiàn)金
兮兮老師
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提問時間:12/20 09:25
#事業(yè)單位#
尊敬的學員您好!參考一下。 2借:上繳上級支出 100000 貸:資金結存 100000
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老師事業(yè)單位,沒有收入,上級撥款,我們開了發(fā)票就要交企業(yè)所得稅嗎
耿老師
??|
提問時間:07/07 14:25
#事業(yè)單位#
你好!根據(jù)《國家稅務總局關于財政性資金、行政事業(yè)性收費政府性基金有關企業(yè)所得稅政策問題的通知》(財稅〔2008〕151號)第一條第一款規(guī)定,企業(yè)取得的各類財政性資金,除屬于國家投資和資金使用后要求歸還本金的以外,應計入企業(yè)當年收入總額。 因此,如果您的事業(yè)單位沒有收入,上級撥款開了發(fā)票,那么您需要交企業(yè)所得稅。
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營業(yè)執(zhí)照上面的登記日期是2021年10月14日 可是系統(tǒng)里面顯示的靈活就業(yè)的日期不一樣 導致我們沒辦法辦理就業(yè)創(chuàng)業(yè)證 日期不一樣這是什么原因導致的呢
樸老師
??|
提問時間:10/12 16:31
#事業(yè)單位#
營業(yè)執(zhí)照上的登記日期與系統(tǒng)中顯示的靈活就業(yè)日期不一樣可能由以下原因導致: 一、數(shù)據(jù)錄入錯誤 營業(yè)執(zhí)照登記環(huán)節(jié)可能存在信息錄入準確,但在靈活就業(yè)登記時,由于人為操作失誤,如填寫錯誤日期、數(shù)據(jù)傳輸過程中出現(xiàn)錯誤等,導致兩個日期不一致。 不同系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)同步不及時或出現(xiàn)錯誤,可能造成一方系統(tǒng)已更新數(shù)據(jù)而另一方未及時更新,從而顯示不同的日期。 二、業(yè)務性質差異 營業(yè)執(zhí)照登記日期是企業(yè)或個體工商戶正式注冊成立的日期,主要反映的是商業(yè)主體的設立時間。而靈活就業(yè)登記日期可能是根據(jù)個人實際開始以靈活就業(yè)方式工作的時間進行登記,兩者的業(yè)務性質和登記標準不同,所以日期可能不一致。 靈活就業(yè)登記可能存在延遲,比如個人實際開始靈活就業(yè)一段時間后才進行登記,導致登記日期與營業(yè)執(zhí)照注冊日期有較大差距。 三、政策調整影響 不同時期的政策變化可能影響登記日期的確定。例如,在某些情況下,為了適應新的就業(yè)政策或法規(guī)要求,對靈活就業(yè)登記的時間標準進行了調整,從而導致與營業(yè)執(zhí)照登記日期不對應。 可能存在對歷史數(shù)據(jù)的清理和規(guī)范過程中,由于政策執(zhí)行的差異,使得部分靈活就業(yè)登記日期被重新調整或修正,與營業(yè)執(zhí)照日期產(chǎn)生差異。 為了解決這個問題,你可以采取以下措施: 向相關部門核實具體情況,如工商部門確認營業(yè)執(zhí)照登記信息的準確性,以及就業(yè)管理部門了解靈活就業(yè)登記日期的確定依據(jù)。 提供相關證明材料,如營業(yè)執(zhí)照副本、靈活就業(yè)的工作證明等,以證明兩個日期存在差異是由于系統(tǒng)錯誤或其他合理原因,請求相關部門進行修正和協(xié)調,以便順利辦理就業(yè)創(chuàng)業(yè)證。
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普票沒有寫明數(shù)量和單價??梢詥?
郭老師
??|
提問時間:06/07 15:30
#事業(yè)單位#
我是購買貨物的,不可以需要退回去。
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