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甲企業(yè)處置一項(xiàng)以公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn),實(shí)際收到的金額為 100 萬 元,投資性房地產(chǎn)的賬面余額為 80 萬元。其中“成本”明細(xì)科目借方余額為 90 萬元,“公允價(jià)值變動(dòng)” 明細(xì)科目貸方余額為 10 萬元。該項(xiàng)投資性房地產(chǎn)是由自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換的,轉(zhuǎn)換日公允價(jià)值大于賬面價(jià)值 的差額為 10 萬元。假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi),處置該項(xiàng)投資性房地產(chǎn)影響當(dāng)期損益的金額為( )萬元。 A.30 B.20 C.40 D.10
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/04 21:54
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè) 影響損益的金額=100-80-10+10+10=30 (萬元)
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E選項(xiàng) 正確答案只能1人嗎?
Jack老師
??|
提問時(shí)間:07/20 22:37
#稅務(wù)師#
您好,超過5個(gè)人才可以推選1-5個(gè)代表,換言之不到5個(gè)人不能推選代表。
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怎么算這個(gè),想知道計(jì)算過程
曉純老師
??|
提問時(shí)間:05/14 10:43
#稅務(wù)師#
35萬乘以百分之五減去那80%之前交的,也就是19.6加上3除以1減5%,再乘以5%乘以百分之八十
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老師,這個(gè)題目,我記得之前看到過,要將地下室的同樣方法計(jì)算,因?yàn)槭且砸徽w,為何這里分開算了,這樣就地下室又打了6折?
小天老師
??|
提問時(shí)間:07/13 07:40
#稅務(wù)師#
您好,因?yàn)楸绢}有一個(gè)“獨(dú)立”所以要分開 算 一、自用的獨(dú)立的地下建筑,按以下方式計(jì)稅: 1.工業(yè)用途房產(chǎn),以房屋原價(jià)的50—60%作為應(yīng)稅房產(chǎn)原值。
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老師你好,試驗(yàn)機(jī)的公司能不能給別人開技術(shù)服務(wù)類型的發(fā)票?稅率按哪個(gè)稅率呢?
冉老師
??|
提問時(shí)間:07/03 14:57
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,可以的,按照6%
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怎么計(jì)算滴呀,可以解釋一下計(jì)算過程嗎
小林老師
??|
提問時(shí)間:06/17 08:45
#稅務(wù)師#
您好,根據(jù)您的題目,分別(10+2.26/1.13)*10%和(10+2.26/1.13)*13%
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請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人可以抵扣購買的稅控設(shè)備嗎?
微微老師
??|
提問時(shí)間:08/08 21:50
#稅務(wù)師#
您好,增值稅納稅人2011年12月1日(含,下同)以后初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備(包括分開票機(jī))支付的費(fèi)用,可憑購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減 除此以外的設(shè)備不能全額抵減增值稅。 依據(jù) 財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知 ( 財(cái)稅〔2012〕15號(hào) )
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老師,有免費(fèi)稅務(wù)師課件嗎?能回訪的那種
易 老師
??|
提問時(shí)間:05/11 16:22
#稅務(wù)師#
這種情況暫時(shí)沒有的
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請(qǐng)問6月的進(jìn)項(xiàng)和6月的銷項(xiàng)沒錯(cuò),什么原因電子稅務(wù)局的應(yīng)交稅費(fèi)總有幾分錢的誤養(yǎng),那么軟件中的這個(gè)幾分錢應(yīng)交稅費(fèi)我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)掉
新新老師
??|
提問時(shí)間:07/03 12:11
#稅務(wù)師#
你好,咱們以申報(bào)系統(tǒng)為準(zhǔn),然后這個(gè)差異計(jì)入營業(yè)外收支。
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老師 購貨方用他們的公戶打入我們公司的私戶我們需要給對(duì)方開發(fā)票嗎
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:07/24 09:16
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)可以開發(fā)票的,沒問題
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那包裝物押金繳納消費(fèi)稅嗎?和租金有什么區(qū)別
東老師
??|
提問時(shí)間:08/15 07:33
#稅務(wù)師#
您好,押金不需要繳納消費(fèi)稅
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請(qǐng)問老師,什么是物上代位權(quán)?
王超老師
??|
提問時(shí)間:08/10 20:41
#稅務(wù)師#
物上代位權(quán)是代位求償權(quán),屬于債權(quán)的代位權(quán)。物上代位權(quán)是物權(quán)的代位權(quán),在性質(zhì)上有區(qū)別。物上代位權(quán)一般是指物權(quán)擔(dān)保中如抵押和質(zhì)押,擔(dān)保物因意外損害或其他原因,使擔(dān)保物消失而換來賠償金或受讓款等其他財(cái)產(chǎn)時(shí),擔(dān)保權(quán)人仍享有的對(duì)擔(dān)保物換來的該賠償金或受讓款等其他財(cái)產(chǎn)的擔(dān)保物權(quán)。
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老師,第7題年數(shù)總和法是怎么分段的?
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:08/07 16:14
#稅務(wù)師#
您好 2023年1-3月份是5/15 4-12月份是4/15
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您好 老師老師 我們給一個(gè)公司打了2萬, 老板說是這個(gè)款相當(dāng)于給員工買福利的款,對(duì)方應(yīng)該給我們開什么發(fā)票合適呢,還是開職工福利費(fèi)呢,其實(shí)我們職工也沒收到什么福利,就比如說個(gè)福利費(fèi)那種,或者服務(wù)那個(gè)意思,把兩萬能走出去就行那種
金金老師
??|
提問時(shí)間:08/09 11:56
#稅務(wù)師#
您好,這種的話,只能做集體福利這種才可以
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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2022年有廣告制作費(fèi)用,下面這張表填寫在哪里,廣告費(fèi)5w,收入40w
青老師
??|
提問時(shí)間:05/17 17:27
#稅務(wù)師#
你好; 你們這個(gè) 收入是好多金額的
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老師,這個(gè)題怎么做?
鄒鄒老師
??|
提問時(shí)間:07/21 16:55
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,請(qǐng)稍等,老師看一下題目。
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老師,這個(gè)出租不動(dòng)產(chǎn)不是可以扣費(fèi)用的嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:08/12 18:09
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 你說的是個(gè)人 《中華人民共和國增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第九條所稱的其他個(gè)人,采取一次性收取租金形式出租不動(dòng)產(chǎn)取得的租金收入,可在對(duì)應(yīng)的租賃期內(nèi)平均分?jǐn)?,分?jǐn)偤蟮脑伦饨鹗杖胛闯^10萬元的,免征增值稅。
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老師,合并審理怎么理解呢?
小天老師
??|
提問時(shí)間:08/28 21:13
#稅務(wù)師#
您好,甲本來訴設(shè)備租金,現(xiàn)在又提出租金延期支付利息,乙說甲的設(shè)備不符合要求要賠償,丙也加進(jìn)來設(shè)備是他的,也要收服務(wù)費(fèi),都是針對(duì)這個(gè)設(shè)備一起審計(jì),節(jié)約資源
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老師,我們企業(yè)的房產(chǎn)入賬時(shí)間是2001年,不動(dòng)產(chǎn)證今年才出來,那取得的時(shí)間是寫不動(dòng)產(chǎn)證上的時(shí)間還是寫入賬時(shí)間?
何江何老師
??|
提問時(shí)間:11/24 21:22
#稅務(wù)師#
房產(chǎn)稅交納的時(shí)候是按照實(shí)際購入房產(chǎn)的時(shí)間來進(jìn)行計(jì)量的知識(shí),等的證書出來之后,對(duì)面積的部分有可能會(huì)有調(diào)整。,并不影響入賬的時(shí)間就是年的
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老師,你好,按照這個(gè)按計(jì)算器,怎么結(jié)果不等于這么多?看下是不是解析的公式或者算法不對(duì)
apple老師
??|
提問時(shí)間:11/13 17:30
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好!用計(jì)算器算的話,是 4312.77. 采購數(shù)量肯定是 整數(shù)的,因此,是4313. 這個(gè)答案,把 開平方給漏寫了,正確的公式 =1/(2DK/KC)^2
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老師,我這個(gè)備注說的沒有項(xiàng)目名稱,讓整改,我上邊有項(xiàng)目名稱啊
新新老師
??|
提問時(shí)間:09/25 14:48
#稅務(wù)師#
您好。咱們具體是什么項(xiàng)目補(bǔ)充一下?
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2023年三季度有利潤,申報(bào)所得稅季度報(bào)表時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)彌補(bǔ)2022年度虧損對(duì)嗎?前四年度都是虧損,不能彌補(bǔ)嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:10/11 09:24
#稅務(wù)師#
根據(jù)中國企業(yè)所得稅法的規(guī)定,企業(yè)在每個(gè)季度申報(bào)所得稅時(shí),可以按照規(guī)定對(duì)上一年度的虧損進(jìn)行彌補(bǔ)。因此,如果企業(yè)在2023年三季度有利潤,申報(bào)季度報(bào)表時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)2022年度的虧損。 然而,對(duì)于前四年的虧損,需要進(jìn)行具體的計(jì)算和判斷是否能夠進(jìn)行彌補(bǔ)。根據(jù)規(guī)定,企業(yè)只能對(duì)五年內(nèi)的虧損進(jìn)行彌補(bǔ),因此如果前四年的虧損已經(jīng)超過了五年,那么就不能再彌補(bǔ)了。
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老師,農(nóng)產(chǎn)品的扣除在領(lǐng)用時(shí)什么情況下可以加計(jì)扣除1%?有9%的專票,有1%的專票和3%的專票?
王超老師
??|
提問時(shí)間:11/19 11:32
#稅務(wù)師#
你好 以下情況可以適用: 1.如果購買方為增值稅一般納稅人,取得了農(nóng)產(chǎn)品銷售方開具的13%的專用發(fā)票,則購買方可按照13%的稅率進(jìn)行抵扣,不需要額外加計(jì)扣除1%; 2.如果購買方為小規(guī)模納稅人,取得了農(nóng)產(chǎn)品銷售方開具的3%的專用發(fā)票,則購買方可按照3%的稅率進(jìn)行抵扣,不需要額外加計(jì)扣除1%; 3.如果購買方為個(gè)人或者個(gè)體工商戶等其他特殊納稅人,取得了農(nóng)產(chǎn)品銷售方開具的免稅普通發(fā)票,則購買方可按1%的稅率進(jìn)行抵扣。
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老師,我公司收到研究院股份有限公司的發(fā)票,費(fèi)用是微信支付給該公司的,但是合同是北京有限公司跟我們簽的,合同第五條費(fèi)用那里有寫委托收款方是研究院股份有限公司,這個(gè)合同合法嗎,因?yàn)殚_票方和合同方不一致,還是我們一定要跟研究院股份有限公司重新簽訂合同才可以?
朝朝老師
??|
提問時(shí)間:04/23 13:05
#稅務(wù)師#
親,需要確定誰是商品或服務(wù)的提供方,那么就需要由誰來開票。其他單位不得代開。 如果合同簽訂方(北京有限)是提供服務(wù)的一方,那發(fā)票由北京公司開具,合同約定委托研究院收款,需要簽訂三方協(xié)議。
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請(qǐng)問老師,一家制造企業(yè),當(dāng)年投入600萬研發(fā)費(fèi),于7月形成無形資產(chǎn),攤銷年限為10年,當(dāng)年會(huì)計(jì)未進(jìn)行攤銷,則下列說法正確的是:()A應(yīng)調(diào)減當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額30萬;B應(yīng)調(diào)減當(dāng)年的應(yīng)納稅所得稅60萬;C應(yīng)調(diào)減當(dāng)年的會(huì)計(jì)利潤總額30萬
廖君老師
??|
提問時(shí)間:04/01 21:28
#稅務(wù)師#
您好,A應(yīng)調(diào)減當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額30萬
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賣方確認(rèn)的所得是不是150.57萬?麻煩看下
瀟灑老師
??|
提問時(shí)間:03/20 12:24
#稅務(wù)師#
同學(xué),是的,賣方確認(rèn)所得150.57萬元,只對(duì)現(xiàn)金交易那部分確認(rèn)
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想考稅務(wù)師,5門太難了,一年可以考完嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:10/09 15:18
#稅務(wù)師#
您好,一年五科難度有些大。
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想要備考稅務(wù)師,有相關(guān)的資料可以發(fā)給我嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:12/08 09:47
#稅務(wù)師#
你好,你想需要什么樣的資料呢?
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我們是母公司,有兩個(gè)全資子公司,想問下,子公司B是虧損的,A是盈利的,那么分紅時(shí)候是子公司各分紅各的,還是可以都和在母公司一塊分紅。但是我們子公司交企業(yè)所得稅是各交各的,如果都并在母公司分紅的話比如整體不交稅,但是有子公司盈利是需要交企業(yè)所得稅的。
小林老師
??|
提問時(shí)間:04/10 19:41
#稅務(wù)師#
你好,分紅是各個(gè)公司分各自的
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過程怎么寫,怎么算的,想知道
小天老師
??|
提問時(shí)間:05/14 10:42
#稅務(wù)師#
你好,酒廠當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅=(480+(15+5)/(1+13%))*20%+100*1000*2*0.5/10000=109.53
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