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老師,即征即退銷售額,不算設(shè)備的銷售額,那在計(jì)算軟件的進(jìn)賬稅額時(shí),還要算設(shè)備的進(jìn)賬稅額嗎?
金金老師
??|
提問時(shí)間:07/06 10:21
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是需要算設(shè)備的
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外購糧食不是用低稅率9%嗎,這里怎么是13%
樸老師
??|
提問時(shí)間:10/25 11:11
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 是不是精包裝
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修訂后的《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》及實(shí)施條例沒有視同銷售的規(guī)定,個(gè)人無償借款給企業(yè)也不涉及個(gè)人所得稅。但修訂后的《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》及實(shí)施條例增加了反避稅條款,個(gè)人與其關(guān)聯(lián)方之間的業(yè)務(wù)往來不符合獨(dú)立交易原則而減少本人或者其關(guān)聯(lián)方應(yīng)納稅額,且無正當(dāng)理由,稅務(wù)機(jī)關(guān)有權(quán)按照合理方法進(jìn)行納稅調(diào)整,需要補(bǔ)征稅款的,應(yīng)當(dāng)補(bǔ)征稅款,并依法加收利息。如果個(gè)人股東無償借款給其關(guān)聯(lián)企業(yè)使用,存在被主管稅務(wù)機(jī)關(guān)納稅調(diào)整繳納個(gè)人所得稅的風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)問老師,員工無償借給公司的有上面文字的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
王 老師
??|
提問時(shí)間:03/15 13:20
#稅務(wù)師#
你好,個(gè)人借款給公司使用,不收利息,是真實(shí)業(yè)務(wù)情況,也并沒有減少公司納稅。對(duì)個(gè)人來說,沒有上面的風(fēng)險(xiǎn)的。
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普票半年了還可以報(bào)嗎
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:12/25 16:07
#稅務(wù)師#
只要沒跨年就可以報(bào)銷
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老師新年好,咨詢一下職工工傷期間產(chǎn)生的餐費(fèi)住宿費(fèi)賬務(wù)上怎么處理喃
宋老師2
??|
提問時(shí)間:01/03 16:15
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)你可以進(jìn)入福利費(fèi)
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老師,您好!我想請(qǐng)問一下,企業(yè)做出口退稅申報(bào)時(shí),出口貨物收匯情況表的收匯憑證號(hào)是指的什么呀?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/15 15:45
#稅務(wù)師#
這個(gè)是銀行回單的號(hào)碼。
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勞動(dòng)者違反商業(yè)秘密約定需要支付的是違約金還是賠償金
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:04/26 09:32
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:支付的是違約金。祝您學(xué)習(xí)愉快!
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最后分錄,第一個(gè)分錄以前年度損益調(diào)整5萬是2014年分錄?因?yàn)橐恢睕]有彌補(bǔ)所以掛在賬上,到2016年做了第二筆分錄?
趙老師
??|
提問時(shí)間:12/18 16:11
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 最后分錄,第一個(gè)分錄以前年度損益調(diào)整5萬是2014年分錄? 答復(fù):以前年度損益調(diào)整5萬是因?yàn)樵?014年少確認(rèn)了成本,所以在2019年發(fā)現(xiàn)時(shí)對(duì)之前的少確認(rèn)的成本進(jìn)行補(bǔ)確認(rèn)。 因?yàn)橐恢睕]有彌補(bǔ)所以掛在賬上,到2016年做了第二筆分錄? 答復(fù):這是2019年發(fā)現(xiàn)的,所以該更正分錄是在2019年做的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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甲企業(yè)處置一項(xiàng)以公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn),實(shí)際收到的金額為 100 萬 元,投資性房地產(chǎn)的賬面余額為 80 萬元。其中“成本”明細(xì)科目借方余額為 90 萬元,“公允價(jià)值變動(dòng)” 明細(xì)科目貸方余額為 10 萬元。該項(xiàng)投資性房地產(chǎn)是由自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換的,轉(zhuǎn)換日公允價(jià)值大于賬面價(jià)值 的差額為 10 萬元。假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi),處置該項(xiàng)投資性房地產(chǎn)影響當(dāng)期損益的金額為( )萬元。 A.30 B.20 C.40 D.10
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/04 21:54
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè) 影響損益的金額=100-80-10+10+10=30 (萬元)
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老師你好,試驗(yàn)機(jī)的公司能不能給別人開技術(shù)服務(wù)類型的發(fā)票?稅率按哪個(gè)稅率呢?
冉老師
??|
提問時(shí)間:07/03 14:57
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,可以的,按照6%
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老師 我們公司是出口外貿(mào)企業(yè),這個(gè)月收到一張供應(yīng)商開來的增值稅電子專用發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,我已經(jīng)在電子稅務(wù)局勾選出口退稅了,怎樣才能讓供應(yīng)商作廢這張發(fā)票?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/22 10:17
#稅務(wù)師#
讓他們給你重新開就可以
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老師 購貨方用他們的公戶打入我們公司的私戶我們需要給對(duì)方開發(fā)票嗎
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:07/24 09:16
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)可以開發(fā)票的,沒問題
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老師,這個(gè)題目,我記得之前看到過,要將地下室的同樣方法計(jì)算,因?yàn)槭且砸徽w,為何這里分開算了,這樣就地下室又打了6折?
小天老師
??|
提問時(shí)間:07/13 07:40
#稅務(wù)師#
您好,因?yàn)楸绢}有一個(gè)“獨(dú)立”所以要分開 算 一、自用的獨(dú)立的地下建筑,按以下方式計(jì)稅: 1.工業(yè)用途房產(chǎn),以房屋原價(jià)的50—60%作為應(yīng)稅房產(chǎn)原值。
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老師,我有想注冊(cè)一個(gè)直播賣酒的公司?,F(xiàn)在電商都要求走對(duì)公賬戶。我們每天的收入在50萬,但實(shí)際毛利也就5000左右,我是自己提供酒包裝,請(qǐng)工廠給我代加工的成品酒,要求酒廠給我開票的話,會(huì)有消費(fèi)稅,稅負(fù)很高,我想問下,像我們這種情況,可以通過哪些進(jìn)項(xiàng)降低稅負(fù)?能否給我一個(gè)節(jié)稅方案?
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:06/10 13:07
#稅務(wù)師#
您好!你們只是賣酒,那買酒就是你們的進(jìn)項(xiàng),酒廠要給你們開發(fā)票的,這個(gè)是最大的進(jìn)項(xiàng)哦
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請(qǐng)問6月的進(jìn)項(xiàng)和6月的銷項(xiàng)沒錯(cuò),什么原因電子稅務(wù)局的應(yīng)交稅費(fèi)總有幾分錢的誤養(yǎng),那么軟件中的這個(gè)幾分錢應(yīng)交稅費(fèi)我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)掉
新新老師
??|
提問時(shí)間:07/03 12:11
#稅務(wù)師#
你好,咱們以申報(bào)系統(tǒng)為準(zhǔn),然后這個(gè)差異計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支。
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自2022年7月1號(hào)開始,個(gè)體工商戶專票稅率是多少?
新新老師
??|
提問時(shí)間:09/02 10:27
#稅務(wù)師#
你好 發(fā)你稅率表看一下
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過程怎么寫,怎么算的,想知道
小天老師
??|
提問時(shí)間:05/14 10:42
#稅務(wù)師#
你好,酒廠當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅=(480+(15+5)/(1+13%))*20%+100*1000*2*0.5/10000=109.53
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為什么開發(fā)費(fèi)用和耕地占用稅只能開發(fā)新房才能扣?
venus老師
??|
提問時(shí)間:07/17 08:27
#稅務(wù)師#
因?yàn)檫@個(gè)耕地占用稅是你占用了耕地在施工的過程當(dāng)中所繳納的,那么這個(gè)就是放到開發(fā)成本。新房扣減
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請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人可以抵扣購買的稅控設(shè)備嗎?
微微老師
??|
提問時(shí)間:08/08 21:50
#稅務(wù)師#
您好,增值稅納稅人2011年12月1日(含,下同)以后初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備(包括分開票機(jī))支付的費(fèi)用,可憑購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減 除此以外的設(shè)備不能全額抵減增值稅。 依據(jù) 財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知 ( 財(cái)稅〔2012〕15號(hào) )
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老師,我這個(gè)備注說的沒有項(xiàng)目名稱,讓整改,我上邊有項(xiàng)目名稱啊
新新老師
??|
提問時(shí)間:09/25 14:48
#稅務(wù)師#
您好。咱們具體是什么項(xiàng)目補(bǔ)充一下?
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老師,這題第三問為什么收取辦公家具押金160萬元不用交增值稅呀?
鐘存老師
??|
提問時(shí)間:08/28 19:55
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 押金不需要交增值稅 因?yàn)闆]有實(shí)現(xiàn)收益
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您好 老師老師 我們給一個(gè)公司打了2萬, 老板說是這個(gè)款相當(dāng)于給員工買福利的款,對(duì)方應(yīng)該給我們開什么發(fā)票合適呢,還是開職工福利費(fèi)呢,其實(shí)我們職工也沒收到什么福利,就比如說個(gè)福利費(fèi)那種,或者服務(wù)那個(gè)意思,把兩萬能走出去就行那種
金金老師
??|
提問時(shí)間:08/09 11:56
#稅務(wù)師#
您好,這種的話,只能做集體福利這種才可以
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那包裝物押金繳納消費(fèi)稅嗎?和租金有什么區(qū)別
東老師
??|
提問時(shí)間:08/15 07:33
#稅務(wù)師#
您好,押金不需要繳納消費(fèi)稅
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老師,第7題年數(shù)總和法是怎么分段的?
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:08/07 16:14
#稅務(wù)師#
您好 2023年1-3月份是5/15 4-12月份是4/15
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老師,合并審理怎么理解呢?
小天老師
??|
提問時(shí)間:08/28 21:13
#稅務(wù)師#
您好,甲本來訴設(shè)備租金,現(xiàn)在又提出租金延期支付利息,乙說甲的設(shè)備不符合要求要賠償,丙也加進(jìn)來設(shè)備是他的,也要收服務(wù)費(fèi),都是針對(duì)這個(gè)設(shè)備一起審計(jì),節(jié)約資源
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請(qǐng)問老師,一家制造企業(yè),當(dāng)年投入600萬研發(fā)費(fèi),于7月形成無形資產(chǎn),攤銷年限為10年,當(dāng)年會(huì)計(jì)未進(jìn)行攤銷,則下列說法正確的是:()A應(yīng)調(diào)減當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額30萬;B應(yīng)調(diào)減當(dāng)年的應(yīng)納稅所得稅60萬;C應(yīng)調(diào)減當(dāng)年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額30萬
廖君老師
??|
提問時(shí)間:04/01 21:28
#稅務(wù)師#
您好,A應(yīng)調(diào)減當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額30萬
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賣方確認(rèn)的所得是不是150.57萬?麻煩看下
瀟灑老師
??|
提問時(shí)間:03/20 12:24
#稅務(wù)師#
同學(xué),是的,賣方確認(rèn)所得150.57萬元,只對(duì)現(xiàn)金交易那部分確認(rèn)
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請(qǐng)問老師,什么是物上代位權(quán)?
王超老師
??|
提問時(shí)間:08/10 20:41
#稅務(wù)師#
物上代位權(quán)是代位求償權(quán),屬于債權(quán)的代位權(quán)。物上代位權(quán)是物權(quán)的代位權(quán),在性質(zhì)上有區(qū)別。物上代位權(quán)一般是指物權(quán)擔(dān)保中如抵押和質(zhì)押,擔(dān)保物因意外損害或其他原因,使擔(dān)保物消失而換來賠償金或受讓款等其他財(cái)產(chǎn)時(shí),擔(dān)保權(quán)人仍享有的對(duì)擔(dān)保物換來的該賠償金或受讓款等其他財(cái)產(chǎn)的擔(dān)保物權(quán)。
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想考稅務(wù)師,5門太難了,一年可以考完嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:10/09 15:18
#稅務(wù)師#
您好,一年五科難度有些大。
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老師,我公司收到研究院股份有限公司的發(fā)票,費(fèi)用是微信支付給該公司的,但是合同是北京有限公司跟我們簽的,合同第五條費(fèi)用那里有寫委托收款方是研究院股份有限公司,這個(gè)合同合法嗎,因?yàn)殚_票方和合同方不一致,還是我們一定要跟研究院股份有限公司重新簽訂合同才可以?
朝朝老師
??|
提問時(shí)間:04/23 13:05
#稅務(wù)師#
親,需要確定誰是商品或服務(wù)的提供方,那么就需要由誰來開票。其他單位不得代開。 如果合同簽訂方(北京有限)是提供服務(wù)的一方,那發(fā)票由北京公司開具,合同約定委托研究院收款,需要簽訂三方協(xié)議。
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