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請問進(jìn)項(xiàng)票客戶就開給我們說環(huán)保設(shè)備,單位:套,這樣開可以嗎?還是要具體到什么設(shè)備
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 16:04
#稅務(wù)#
您好,可以的,可以這樣開的
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加計抵減賬務(wù)處理咋樣的
東老師
??|
提問時間:06/21 09:59
#稅務(wù)#
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入
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老師現(xiàn)在小規(guī)模稅率開多少呢
小鎖老師
??|
提問時間:06/21 14:35
#稅務(wù)#
您好,這個的話是屬于1個點(diǎn)的
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老師,制造業(yè)其他業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本其他業(yè)務(wù)成本另外一個科目是什么
宋生老師
??|
提問時間:06/21 14:55
#稅務(wù)#
你好!這個要看實(shí)際了,比如應(yīng)付職工薪酬等
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國內(nèi)的企業(yè)可以可以給客戶開境外企業(yè)的發(fā)票嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/21 21:22
#稅務(wù)#
您好,這個是可以的哈,能的
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老師好!請問2023年3月購買空調(diào)開發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,當(dāng)時分錄是借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,覺得這筆賬不對,這張發(fā)票怎么抵扣?不太明白!謝謝!
廖君老師
??|
提問時間:05/15 21:46
#稅務(wù)#
您好,這個分錄是不對,金額大還要入固定資產(chǎn)呢 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 在24年賬里先紅沖再做上面的正數(shù)分錄 借:管理費(fèi)用(負(fù)),貸:銀行存款 (負(fù))
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小規(guī)模納稅人調(diào)減當(dāng)年確認(rèn)的收入,但是增值稅還是正常繳納,這個調(diào)減的怎么寫分錄呢?
冉老師
??|
提問時間:05/15 15:24
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)收賬款 這個分錄的
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23年個稅申報了工資39807.9,賬上未計提11-12月工資,年報匯算的時候,賬載工資填那個數(shù)字?實(shí)際工資填那個數(shù)字
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/15 14:52
#稅務(wù)#
那么先要在你上年的報表做計提,然后做匯算,沒有計提的工資不能稅前扣除
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企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里邊視同銷售收入,稅收金額的調(diào)征這一塊兒視同銷售收入和視同銷售成本一樣的金額可以嗎,
郭老師
??|
提問時間:06/21 10:39
#稅務(wù)#
你好,贈送可以的,你銷售的價格是購入的價格一樣可以。
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鋼結(jié)構(gòu)房屋折舊年限是多少
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/21 14:55
#稅務(wù)#
鋼結(jié)構(gòu)房屋折舊年限是20年
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增值稅附表二第9欄填寫完畢后需要在其他地方再填寫么,我看沒有匯總
郭老師
??|
提問時間:05/15 11:18
#稅務(wù)#
你好,這個是不動產(chǎn)的嗎?
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你好,老師我給對方付了款項(xiàng),有部分發(fā)票沒開出來,對方必須要把發(fā)票開出來給我嗎?
小菲老師
??|
提問時間:05/16 13:11
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 之后需要開出來
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客戶跟我們買貨,口頭約定好給客戶10000元折扣,沒有合同,開票也給客戶開了10000元折扣發(fā)票,這樣算虛開發(fā)票,不滿足四流一致嗎?
樸老師
??|
提問時間:06/21 15:05
#稅務(wù)#
雖然您與客戶是口頭約定折扣,并且沒有簽訂書面合同,但只要您能夠證明口頭協(xié)議的存在和有效性,并且實(shí)際上按照真實(shí)的交易情況開具了發(fā)票、收取了貨款并交付了貨物,那么您的做法就不算虛開發(fā)票,并且也滿足了“四流一致”的要求
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D屬于什么所得啊,個人除了綜合所得還有什么所得
暖暖老師
??|
提問時間:06/21 10:20
#稅務(wù)#
你好D屬于生產(chǎn)經(jīng)營所得
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為什么C是正常提折舊不能列入長期待攤費(fèi)用
王曉老師
??|
提問時間:06/21 10:34
#稅務(wù)#
同學(xué)您好 答案里有C 是可以作為長期待攤費(fèi)用的
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電子稅局系統(tǒng)差額開票怎么開呀,有操作步驟嗎
樸老師
??|
提問時間:05/15 14:06
#稅務(wù)#
1.登錄電子稅務(wù)局,選擇“我要辦稅”,點(diǎn)擊“開票業(yè)務(wù)”。 2.在開票業(yè)務(wù)模塊中,選擇“藍(lán)字發(fā)票開具”,然后點(diǎn)擊“立即開票”。 3.在跳轉(zhuǎn)出的界面中,選擇發(fā)票類型(如普通發(fā)票),然后在“差額征稅”下拉菜單中選擇“差額征稅——差額開票”或“差額征稅——全額開票”(根據(jù)具體情況選擇)。 4.點(diǎn)擊“確定”后,進(jìn)入開票界面。在此界面上,你需要錄入購買方信息,錄入或選擇開票項(xiàng)目名稱(如“人力資源服務(wù)勞務(wù)派遣服務(wù)”等)。 5.錄入完成后,系統(tǒng)會彈出差額信息錄入界面。在此界面上,你需要填寫“含稅銷售額”和“扣除額”等信息。 6.確認(rèn)填寫的信息無誤后,點(diǎn)擊“保存并繼續(xù)”。然后核對開票內(nèi)容,可以選擇預(yù)覽發(fā)票。 7.最后,確定無誤后點(diǎn)擊“發(fā)票開具”,即可完成差額開票操作。
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賬跟報表的管理費(fèi)用怎么不一樣
東老師
??|
提問時間:06/21 11:00
#稅務(wù)#
你好,看看你是不是軟件的公式有問題?
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個人所得稅申報,如果員工離職,我應(yīng)該怎么去掉
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/15 20:36
#稅務(wù)#
您好, 在信息采集里的最右邊點(diǎn)非正常
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匯算清繳企業(yè)所得稅的時候,職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表里,工資薪金支出是工資表里頭的應(yīng)發(fā)工資,住房公積金是單位承擔(dān)的住房公積金的金額,社會保障性繳款這個是單位承擔(dān)的社保費(fèi)是嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/21 13:32
#稅務(wù)#
您好,對的,就是這個意思的哈
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公司要把賬從代賬公司收回來,交接需要準(zhǔn)備的工作有哪些?
鄒老師
??|
提問時間:06/21 15:28
#稅務(wù)#
你好,做個交接清單(雙方簽字),做好憑證,賬簿,報表,申報表等資料的交接工作
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請問老師,小規(guī)模納稅人10萬塊錢交多少企業(yè)所得稅啊
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/21 08:38
#稅務(wù)#
小規(guī)模納稅人10萬塊錢交多少企業(yè)所得稅=100000*5%=5000
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老師,如果從自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品那里取得的專票或者普票,可以按開具的金額乘以9個點(diǎn)的稅率算一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/15 16:30
#稅務(wù)#
可以按開具的金額乘以9個點(diǎn)的稅率算一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅
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老師,我們公司給別人開的發(fā)票,發(fā)票上忘記寫單位“噸”了,有影響嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/21 09:36
#稅務(wù)#
你好,是貨物的嗎?如果是的話有影響,需重新開。
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老師這個麻煩老師說下謝謝
apple老師
??|
提問時間:06/21 08:59
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,早上好,我給你解答
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老師,像摩托車行業(yè)的情況,廠家開一張發(fā)票6000,客戶開一張發(fā)票6500,怎么樣才能把500的稅規(guī)避掉啊
小愛老師
??|
提問時間:06/20 19:28
#稅務(wù)#
您好,用符合你經(jīng)營用途的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的,比如辦公用品,購進(jìn)的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)
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老師,5月3日開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,能否在4月的稅款所屬期進(jìn)行抵扣?我現(xiàn)在報4月的稅
東老師
??|
提問時間:05/15 16:13
#稅務(wù)#
您好,不能在4月的稅款所屬期進(jìn)行抵扣
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老師,一人有限責(zé)任公司,公司分配未分配利潤的時候怎么做分錄,比如要分20萬的未分配利潤
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/21 09:56
#稅務(wù)#
借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅
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甲卷煙企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年11月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)甲企業(yè)將成本為120萬元的煙葉發(fā)往乙企業(yè)委托加工成為煙絲。取得的增值稅專用發(fā)票上注明的加工費(fèi)20萬元,增值稅2.6萬元。(2)煙絲當(dāng)月加工完成,甲企業(yè)將煙絲全部收回并連續(xù)生產(chǎn)為A牌號卷煙200箱,當(dāng)月全部實(shí)現(xiàn)銷售(假設(shè)期初和期末煙絲庫存均為0)。銷售情況如下:銷售A牌號給某卷煙批發(fā)企業(yè)100箱,每箱不含稅售價為13000元。同時通過其自設(shè)的非獨(dú)立核算的銷售門市部直接零售A牌號卷煙100箱,每箱不含稅售價為16000元。(已知甲類卷煙消費(fèi)稅稅率為56%加0.003元/支,乙類卷煙消費(fèi)稅稅率為36%加0.003元/支,卷煙批發(fā)環(huán)節(jié)稅率為11%加0.005元/支,煙絲的消費(fèi)稅稅率30%)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號回答問題。(1)計算乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。(2)計算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
何江何老師
??|
提問時間:10/23 22:34
#稅務(wù)#
(1)甲企業(yè)將成本為120萬元的煙葉發(fā)往乙企業(yè)委托加工成為煙絲。取得的增值稅專用發(fā)票上注明的加工費(fèi)20萬元,增值稅2.6萬元。 乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅=(120+20)/(1-30%)*30%=60 煙絲當(dāng)月加工完成,甲企業(yè)將煙絲全部收回并連續(xù)生產(chǎn)為 A 牌號卷煙200箱,當(dāng)月全部實(shí)現(xiàn)銷售(假設(shè)期初和期末煙絲庫存均為0)。銷售情況如下:①銷售 A 牌號給某卷煙批發(fā)企業(yè)100箱,每箱不含稅售價為13000元。②以分期收款方式對外銷售 A 牌號卷煙80箱,合同約定每箱不含稅銷售額15000元,11月28日收取貨款的70%,12月28日收取貨款的30%。當(dāng)月貨款尚未收到。另將剩余的20箱卷煙贈送給客戶。其他相關(guān)資料:已知甲類卷煙消費(fèi)稅稅率為56%加0.003元/支,乙類卷煙消費(fèi)稅稅率為36%加0.003元/支,卷煙批發(fā)環(huán)節(jié)稅率為 11%加 O .005元/支,煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%。 13000/250=52小于70 適用36%的稅率 應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=13000*11%*100+250*100+15000*100*36%+150*100-600000=123000
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老師公對公借款會涉及到哪些稅
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/21 14:50
#稅務(wù)#
那個只涉及到按利息交增值稅
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公司給客戶送禮,代扣代繳個人所得稅由公司承擔(dān),計提時分錄怎么寫
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 15:26
#稅務(wù)#
您好,計入營業(yè)外支出就可以了
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