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老師,制造業(yè)其他業(yè)務收入結轉成本其他業(yè)務成本另外一個科目是什么
宋生老師
??|
提問時間:06/21 14:55
#稅務#
你好!這個要看實際了,比如應付職工薪酬等
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加計抵減賬務處理咋樣的
東老師
??|
提問時間:06/21 09:59
#稅務#
應交稅費應交增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入
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老師現(xiàn)在小規(guī)模稅率開多少呢
小鎖老師
??|
提問時間:06/21 14:35
#稅務#
您好,這個的話是屬于1個點的
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請問進項票客戶就開給我們說環(huán)保設備,單位:套,這樣開可以嗎?還是要具體到什么設備
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 16:04
#稅務#
您好,可以的,可以這樣開的
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國內的企業(yè)可以可以給客戶開境外企業(yè)的發(fā)票嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/21 21:22
#稅務#
您好,這個是可以的哈,能的
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老師好!請問2023年3月購買空調開發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,當時分錄是借:管理費用,貸:銀行存款,覺得這筆賬不對,這張發(fā)票怎么抵扣?不太明白!謝謝!
廖君老師
??|
提問時間:05/15 21:46
#稅務#
您好,這個分錄是不對,金額大還要入固定資產呢 借:管理費用-辦公費 應交稅金-應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款 在24年賬里先紅沖再做上面的正數(shù)分錄 借:管理費用(負),貸:銀行存款 (負)
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小規(guī)模納稅人調減當年確認的收入,但是增值稅還是正常繳納,這個調減的怎么寫分錄呢?
冉老師
??|
提問時間:05/15 15:24
#稅務#
你好,同學 借以前年度損益調整 貸應收賬款 這個分錄的
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企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,納稅調整項目明細表里邊視同銷售收入,稅收金額的調征這一塊兒視同銷售收入和視同銷售成本一樣的金額可以嗎,
郭老師
??|
提問時間:06/21 10:39
#稅務#
你好,贈送可以的,你銷售的價格是購入的價格一樣可以。
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23年個稅申報了工資39807.9,賬上未計提11-12月工資,年報匯算的時候,賬載工資填那個數(shù)字?實際工資填那個數(shù)字
家權老師
??|
提問時間:05/15 14:52
#稅務#
那么先要在你上年的報表做計提,然后做匯算,沒有計提的工資不能稅前扣除
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為什么C是正常提折舊不能列入長期待攤費用
王曉老師
??|
提問時間:06/21 10:34
#稅務#
同學您好 答案里有C 是可以作為長期待攤費用的
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鋼結構房屋折舊年限是多少
家權老師
??|
提問時間:06/21 14:55
#稅務#
鋼結構房屋折舊年限是20年
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D屬于什么所得啊,個人除了綜合所得還有什么所得
暖暖老師
??|
提問時間:06/21 10:20
#稅務#
你好D屬于生產經營所得
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增值稅附表二第9欄填寫完畢后需要在其他地方再填寫么,我看沒有匯總
郭老師
??|
提問時間:05/15 11:18
#稅務#
你好,這個是不動產的嗎?
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客戶跟我們買貨,口頭約定好給客戶10000元折扣,沒有合同,開票也給客戶開了10000元折扣發(fā)票,這樣算虛開發(fā)票,不滿足四流一致嗎?
樸老師
??|
提問時間:06/21 15:05
#稅務#
雖然您與客戶是口頭約定折扣,并且沒有簽訂書面合同,但只要您能夠證明口頭協(xié)議的存在和有效性,并且實際上按照真實的交易情況開具了發(fā)票、收取了貨款并交付了貨物,那么您的做法就不算虛開發(fā)票,并且也滿足了“四流一致”的要求
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你好,老師我給對方付了款項,有部分發(fā)票沒開出來,對方必須要把發(fā)票開出來給我嗎?
小菲老師
??|
提問時間:05/16 13:11
#稅務#
同學,你好 之后需要開出來
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電子稅局系統(tǒng)差額開票怎么開呀,有操作步驟嗎
樸老師
??|
提問時間:05/15 14:06
#稅務#
1.登錄電子稅務局,選擇“我要辦稅”,點擊“開票業(yè)務”。 2.在開票業(yè)務模塊中,選擇“藍字發(fā)票開具”,然后點擊“立即開票”。 3.在跳轉出的界面中,選擇發(fā)票類型(如普通發(fā)票),然后在“差額征稅”下拉菜單中選擇“差額征稅——差額開票”或“差額征稅——全額開票”(根據具體情況選擇)。 4.點擊“確定”后,進入開票界面。在此界面上,你需要錄入購買方信息,錄入或選擇開票項目名稱(如“人力資源服務勞務派遣服務”等)。 5.錄入完成后,系統(tǒng)會彈出差額信息錄入界面。在此界面上,你需要填寫“含稅銷售額”和“扣除額”等信息。 6.確認填寫的信息無誤后,點擊“保存并繼續(xù)”。然后核對開票內容,可以選擇預覽發(fā)票。 7.最后,確定無誤后點擊“發(fā)票開具”,即可完成差額開票操作。
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個人所得稅申報,如果員工離職,我應該怎么去掉
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/15 20:36
#稅務#
您好, 在信息采集里的最右邊點非正常
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賬跟報表的管理費用怎么不一樣
東老師
??|
提問時間:06/21 11:00
#稅務#
你好,看看你是不是軟件的公式有問題?
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匯算清繳企業(yè)所得稅的時候,職工薪酬支出納稅調整明細表里,工資薪金支出是工資表里頭的應發(fā)工資,住房公積金是單位承擔的住房公積金的金額,社會保障性繳款這個是單位承擔的社保費是嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/21 13:32
#稅務#
您好,對的,就是這個意思的哈
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老師,如果從自產農產品那里取得的專票或者普票,可以按開具的金額乘以9個點的稅率算一般納稅人的進項稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/15 16:30
#稅務#
可以按開具的金額乘以9個點的稅率算一般納稅人的進項稅
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請問老師,小規(guī)模納稅人10萬塊錢交多少企業(yè)所得稅啊
家權老師
??|
提問時間:06/21 08:38
#稅務#
小規(guī)模納稅人10萬塊錢交多少企業(yè)所得稅=100000*5%=5000
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公司要把賬從代賬公司收回來,交接需要準備的工作有哪些?
鄒老師
??|
提問時間:06/21 15:28
#稅務#
你好,做個交接清單(雙方簽字),做好憑證,賬簿,報表,申報表等資料的交接工作
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老師這個麻煩老師說下謝謝
apple老師
??|
提問時間:06/21 08:59
#稅務#
同學你好,早上好,我給你解答
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老師,像摩托車行業(yè)的情況,廠家開一張發(fā)票6000,客戶開一張發(fā)票6500,怎么樣才能把500的稅規(guī)避掉啊
小愛老師
??|
提問時間:06/20 19:28
#稅務#
您好,用符合你經營用途的進項發(fā)票抵扣的,比如辦公用品,購進的固定資產的進項
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老師,我們公司給別人開的發(fā)票,發(fā)票上忘記寫單位“噸”了,有影響嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/21 09:36
#稅務#
你好,是貨物的嗎?如果是的話有影響,需重新開。
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老師,一人有限責任公司,公司分配未分配利潤的時候怎么做分錄,比如要分20萬的未分配利潤
家權老師
??|
提問時間:06/21 09:56
#稅務#
借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款 應交稅費-個人所得稅
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老師,5月3日開具的進項發(fā)票,能否在4月的稅款所屬期進行抵扣?我現(xiàn)在報4月的稅
東老師
??|
提問時間:05/15 16:13
#稅務#
您好,不能在4月的稅款所屬期進行抵扣
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老師公對公借款會涉及到哪些稅
家權老師
??|
提問時間:06/21 14:50
#稅務#
那個只涉及到按利息交增值稅
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個人去稅務局代開的房租發(fā)票稅率是多少?
宋生老師
??|
提問時間:06/21 14:21
#稅務#
你好!這個是5%的稅率了
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公司給客戶送禮,代扣代繳個人所得稅由公司承擔,計提時分錄怎么寫
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/21 15:26
#稅務#
您好,計入營業(yè)外支出就可以了
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