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資料是外包的,付款給資料員工資是公對公付款 2個月10000元 ,做內(nèi)帳在財務(wù)上科目怎么做
郭老師
??|
提問時間:01/25 11:51
#建筑#
你好,你單位主營是什么的?是整理資料嗎?
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老師,就是跨省外預(yù)繳,有個稅,當(dāng)?shù)卣f下載app網(wǎng)上弄,那當(dāng)月我還要在我公司本地個人代扣代繳弄嗎?
文文老師
??|
提問時間:02/23 10:30
#建筑#
不需要在本地重復(fù)申報
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老師,甲方代發(fā)的民工工資,我們怎么做成成本呢???
若素老師
??|
提問時間:02/23 10:23
#建筑#
借工程施工合同成本人工費貸其他應(yīng)付款甲方。
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有商品混凝土公司一般納稅人申保的,操作模式是什么
耿老師
??|
提問時間:03/02 22:10
#建筑#
商品混凝土公司作為一般納稅人申保的操作模式通常涉及以下幾個關(guān)鍵步驟: 1. **確定計稅方法**:商品混凝土企業(yè)作為一般納稅人,可以選擇適用一般計稅方法或簡易計稅方法計算繳納增值稅。由于這類企業(yè)在采購原材料如砂、土、石料時往往無法取得增值稅專用發(fā)票進行進項抵扣,國家允許它們選擇簡易計稅方法以降低稅負。 2. **選擇征收率**:稅法規(guī)定,一般納稅人生產(chǎn)銷售以水泥為主要原料的商品混凝土,可以按照簡易辦法依照6%的征收率繳納增值稅。這一政策有助于減輕企業(yè)的稅收負擔(dān)。 3. **生產(chǎn)業(yè)務(wù)模式**:商品混凝土的生產(chǎn)交付包括生產(chǎn)、運輸、泵送三個環(huán)節(jié)。原材料的供應(yīng)既有自購,也存在甲供(客戶購買)的情況。因此,企業(yè)需要根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)交付包含的環(huán)節(jié)以及原材料供應(yīng)的形式,來確定具體的業(yè)務(wù)模式。 4. **監(jiān)控與管理**:稅務(wù)部門應(yīng)嚴格監(jiān)控商品混凝土的普通發(fā)票代開業(yè)務(wù),以防止出現(xiàn)稅收征管方面的問題。 5. **質(zhì)量跟蹤**:由于商品混凝土的產(chǎn)品特性,每一批次生產(chǎn)出的混凝土都必須送當(dāng)?shù)刭|(zhì)檢站檢驗,確保嚴格的質(zhì)量跟蹤。 6. **銷售特點**:商品混凝土企業(yè)的銷售特點是以銷定產(chǎn),沒有產(chǎn)品庫存,且有固定的銷售半徑。 7. **生產(chǎn)特點**:不同等級的產(chǎn)品原材料配比差異較小,產(chǎn)品的投入產(chǎn)出比很高,投入的原材料和產(chǎn)成品損耗較小。 綜上所述,商品混凝土公司在申保時需要考慮自身的生產(chǎn)經(jīng)營特點,選擇合適的計稅方法和征收率,并根據(jù)生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程來確定具體的操作模式。同時,企業(yè)還需遵守稅務(wù)部門的規(guī)定,確保合規(guī)經(jīng)營。
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老師好!建筑業(yè)企業(yè)收到供應(yīng)商開的成本票,錄憑證時摘要應(yīng)該怎么寫
venus老師
??|
提問時間:03/05 15:53
#建筑#
您好 摘要可以寫收到XX項目成本發(fā)票。
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你好老師,跨年開出的紙質(zhì)專用發(fā)票紅沖,購買方已經(jīng)抵扣了,怎么操作呢
郭老師
??|
提問時間:03/06 09:18
#建筑#
購買方開紅字信息表,然后銷售方開紅字發(fā)票就可以。
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勞務(wù)報酬3000元,預(yù)交個人所得稅=(3000-800)×20%,在計算年度個人所得稅為啥變成3000×(1-20%)
宋老師2
??|
提問時間:03/11 19:03
#建筑#
你好!你這個在哪兒看到的。年度是按綜合所得了
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你好,我的學(xué)號14017101,能給我發(fā)一份建筑業(yè)的會計分錄課程嗎
棉被老師
??|
提問時間:03/12 16:51
#建筑#
你好 這個要聯(lián)系一下客服人員的哈
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請問建筑公司的項目工程造價咨詢費是計入什么科目?
李老師(1)
??|
提問時間:03/14 09:19
#建筑#
你好,這個可以進入工程施工-間接費用-造價咨詢費。
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員工在單位工作,以個人的名義開材料發(fā)票到公司合理嗎?
庚申老師
??|
提問時間:03/18 15:46
#建筑#
除非有真實的業(yè)務(wù)交易,否則就是虛開發(fā)票,不合理
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預(yù)繳稅款,次月抵扣,分別分錄
劉允文老師
??|
提問時間:03/22 15:59
#建筑#
預(yù)繳稅款 直接拿完稅憑證回來在納稅申報表里直接填就行了 我截個報表的圖給妳看下
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老師我這邊有個小規(guī)模公司一直未經(jīng)營想注銷,當(dāng)時是認繳1000萬實繳300萬,該怎么處理
小天老師
??|
提問時間:03/25 20:24
#建筑#
您好,這個不影響注銷的,不用全部實繳,公司還有沒有負債沒還的
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開票出去了,收到的錢由甲方直接發(fā)給工人,沒有進公司賬戶,這種我怎么記帳
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/11 11:12
#建筑#
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸;應(yīng)收賬款-甲方
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老師,機械費用屬于直接費用還是間接費用
小鎖老師
??|
提問時間:07/11 21:31
#建筑#
您好,機械費用屬于間接費用
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請教老師,23年成立的建筑公司,注冊資本5000萬元,實繳政策和期限規(guī)定
宋生老師
??|
提問時間:09/27 15:07
#建筑#
你好,這個是在2032年6月30日之前實繳就可以了。
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自然人稅局代開挖機租賃費發(fā)票需要上的稅有哪些,稅率多少?包工頭自然人稅局代開勞務(wù)費發(fā)票稅率是多少?是否只要完稅證明上個人所得稅繳納了就好
耿老師
??|
提問時間:11/14 10:03
#建筑#
你好!自然人稅局代開挖機租賃費發(fā)票需要上的稅包括增值稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加和個人所得稅。包工頭自然人稅局代開勞務(wù)費發(fā)票稅率是1%。只要完稅證明上個人所得稅繳納了并不足夠,還需依法履行其他稅費的繳納義務(wù)。 自然人稅局代開挖機租賃費發(fā)票需要上的稅 1. 增值稅:根據(jù)《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》(2023年第1號)規(guī)定,自2023年1月1日至2027年12月31日,對增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。此外,個人每次(日)銷售額500元以下的免征增值稅。 2. 城市維護建設(shè)稅:以實際繳納的增值稅為計稅基礎(chǔ),所在地在市區(qū)的,稅率為百分之七;納稅人所在地在縣城、鎮(zhèn)的,稅率為百分之五;納稅人所在地不在市區(qū)、縣城或者鎮(zhèn)的,稅率為百分之一。可以享受最高50%的減征。 3. 教育費附加:依據(jù)實際繳納的增值稅為計稅基礎(chǔ),月銷售額金額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額不超過30萬元)的繳納義務(wù)人,免征教育費附加。超過10萬元的可以和城市維護建設(shè)稅一起享受最高50%的減征。 4. 地方教育附加:與教育費附加類似,以實際繳納的增值稅為計稅基礎(chǔ),征收率為2%,同樣可以享受相應(yīng)的減免政策。 5. 個人所得稅:由支付方依照《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<個人所得稅扣繳申報管理辦法(試行)>的公告》預(yù)扣預(yù)繳。居民個人辦理年度綜合所得匯算清繳時,應(yīng)當(dāng)依法計算勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得的收入額,并入年度綜合所得計算應(yīng)納稅款,稅款多退少補。 包工頭自然人稅局代開勞務(wù)費發(fā)票稅率 包工頭自然人稅局代開勞務(wù)費發(fā)票的稅率也是按照增值稅小規(guī)模納稅人的政策執(zhí)行,即減按1%征收率征收增值稅。需要注意的是,這一稅率適用于提供勞務(wù)的自然人,且銷售額未達到增值稅起征點的情況。如果銷售額超過了增值稅起征點,則需要全額計算繳納增值稅。 是否只要完稅證明上個人所得稅繳納了就好 不完全是。雖然個人所得稅是由支付方預(yù)扣預(yù)繳,但自然人在代開發(fā)票環(huán)節(jié)還需要繳納其他稅費,如增值稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加等。這些稅費都是基于實際繳納的增值稅為計稅基礎(chǔ)進行計算的。因此,自然人在代開發(fā)票時,需要依法履行所有稅費的繳納義務(wù),而不僅僅是個人所得稅。
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老師您好,我想請教一下,我公司是工程公司,有勞務(wù)資質(zhì),現(xiàn)在接了一份純勞務(wù)的合同,一千多萬,我想知道,我這邊簽的是純勞務(wù),還能分包給勞務(wù)公司,叫勞務(wù)公司開票給我們公司嗎
郭老師
??|
提問時間:12/29 11:28
#建筑#
不可以的,可以分包給個人。
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老師好 建筑業(yè)企業(yè):小規(guī)模納稅人:異地項目開具稅率為1%的增值稅普票,需在項目所在地預(yù)交增值稅、企業(yè)所得稅嗎?
東老師
??|
提問時間:12/29 11:17
#建筑#
小規(guī)模那人的話一般是不用預(yù)交的
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老師好 在異地繳納的附加稅到本地嗎?能退嗎
棉被老師
??|
提問時間:01/16 16:37
#建筑#
你好 一般是不可以到本地來退的 這個是地稅了
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老師好,建筑安裝公司的的人材機的配比是多少?
大明老師
??|
提問時間:01/29 10:04
#建筑#
同學(xué)你好一般建筑安裝公司 人材機的比例是60:20:5 參考一下
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老師:我們簽了個合同,是專業(yè)分包。給甲方開票是9%的工程服務(wù)。我們外包給別的公司,他們給我們開的也是9個點的工程服務(wù)專票。這是不是屬于違法分包了。
樸老師
??|
提問時間:02/26 12:35
#建筑#
同學(xué)你好 你們?nèi)糠职o一家 公司就是違法分包
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老師,請問收到工程預(yù)付款,對方要求開票交稅,再計提成本會計分錄該怎么寫呀
郭老師
??|
提問時間:02/27 15:44
#建筑#
借工程施工貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
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請問老師,給項目干活的工人無法提供勞務(wù)費發(fā)票,公司又得做成本,那就得給他們申報個稅?個稅在個稅系統(tǒng)里申報的時候是申報在正常工資薪金那欄嘛?
若素老師
??|
提問時間:02/28 14:30
#建筑#
項目上的臨時工是在勞務(wù)報酬模塊申報個人所得稅。
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老師好,現(xiàn)在開票只有一個人有權(quán)限開票嗎?
艷子老師
??|
提問時間:02/28 20:08
#建筑#
您好, 可以授權(quán)給多人的
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老師好,我是一家建筑公司,在稅務(wù)局代開了勞務(wù)費發(fā)票,下面?zhèn)渥⒁患{勞務(wù)報酬所得個人所得稅,我們需要交納嗎?這稅費也太高了吧
庚申老師
??|
提問時間:03/14 16:50
#建筑#
4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*40% -7000
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老師,我問一下,一般像建筑公司的話稅負率和利潤率多少比較合理
鄒老師
??|
提問時間:03/15 10:14
#建筑#
你好,是增值稅,還是所得稅的稅負率呢? 利潤率在15%到20%左右,僅供參考
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老師你好,我想問一下公司投資合作的電影院項目里有一個空調(diào)線纜敷設(shè)安裝施工工程1萬多,就是等于空調(diào)布線,這個我要和空調(diào)新風(fēng)安裝工程一起入到空調(diào)新風(fēng)設(shè)備固定資產(chǎn)里面嗎?
郭老師
??|
提問時間:03/28 14:38
#建筑#
你好 自己的房屋的嗎
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老師:我是建設(shè)工程有限公司,對方結(jié)工程款給我開了技術(shù)服務(wù)發(fā)票,我可以給對方付款? 代開的發(fā)票 個人代開的發(fā)票
王璐璐老師
??|
提問時間:05/07 18:13
#建筑#
你好 其實這個發(fā)票不是很規(guī)范的 是不是可以溝通換發(fā)票的呀 應(yīng)該是建筑服務(wù)的呀
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老師您好,想問下去年我將庫存的原材料和購入的鋼材轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)出租給了別的公司,現(xiàn)在出租一年后鋼材已經(jīng)收回,現(xiàn)在這批收回的鋼材需要用到另一個工程里面,不再是出租是直接領(lǐng)用的那種,(材料加勞務(wù)的工程項目)當(dāng)時是以五年的方式在折舊,已計提一年折舊,(鋼材金額較大)現(xiàn)在用到新工程里后實物已經(jīng)不在了,請問該怎么做計分錄?
樸老師
??|
提問時間:06/21 10:50
#建筑#
1.轉(zhuǎn)回固定資產(chǎn):借:固定資產(chǎn)清理借:累計折舊(已計提的折舊)貸:固定資產(chǎn)(鋼材的原值) 2.將固定資產(chǎn)清理余額轉(zhuǎn)入新工程成本:借:在建工程貸:固定資產(chǎn)清理
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企業(yè)收到*建筑服務(wù)*裝飾服務(wù)的發(fā)票,可以當(dāng)成原材料入賬嗎?
鄒老師
??|
提問時間:08/26 09:37
#建筑#
你好,企業(yè)收到*建筑服務(wù)*裝飾服務(wù)的發(fā)票,是不可以 當(dāng)成原材料入賬的
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