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老師 我們是建筑勞務(wù)公司 對方是個人賣材料給我們,去稅務(wù)代開普通發(fā)票增值稅不超過10萬不交增值稅,那么怎么計算個人所得稅呢?
小燕老師
??|
提問時間:11/11 15:24
#建筑#
個稅按勞務(wù)報酬計算
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老師,小規(guī)模開專票現(xiàn)在是3個點嗎?開普票還是一個點嗎?免征到到什么時候才3點?
郭老師
??|
提問時間:11/14 15:05
#建筑#
專票、普票現(xiàn)在都是1%的稅率,截止到2027年年底。
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老師好,在履約合同科目下設(shè)置工程施工-施工項目-直接材料?這樣可以嗎
東老師
??|
提問時間:11/16 10:19
#建筑#
你好,沒問題,是可以這么設(shè)置的
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老師,縣鄉(xiāng)公路養(yǎng)護公司下面道班人員15人的伙食費每月6000多元分錄怎么做?
冉老師
??|
提問時間:11/16 16:08
#建筑#
你好,通過,可以計入管理費用福利費里面
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老師您好,為什么是發(fā)生納稅義務(wù)并且收取銷售款的那一天,我不理解,是開始施工的意思嗎?還是已經(jīng)開始結(jié)算了?
金金老師
??|
提問時間:11/18 20:25
#建筑#
您好,這個是屬于結(jié)算的意思
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老師如果記賬憑證比如員工預(yù)支工資后需要需要沖銷時需要再單獨寫一份紙質(zhì)版憑證嗎?憑證號是繼續(xù)依此類推還是按照之前員工預(yù)支的記賬憑證寫
樸老師
??|
提問時間:11/24 11:37
#建筑#
員工預(yù)支工資后,如果需要沖銷,不需要再單獨寫一份紙質(zhì)版憑證。 在電子記賬系統(tǒng)中,沖銷操作通常會生成一條記錄,標(biāo)注為“沖銷”,并注明沖銷的原因和時間。在紙質(zhì)記賬系統(tǒng)中,可以在相關(guān)憑證的空白處注明沖銷的原因和時間,同時將該沖銷記錄附在原來的記賬憑證后面,以備查驗。 關(guān)于憑證號的問題,如果預(yù)支工資和沖銷操作是在同一個月份內(nèi)進行的,可以將沖銷操作視為對預(yù)支工資記賬憑證的修正,因此可以繼續(xù)使用原來的記賬憑證號。如果預(yù)支工資和沖銷操作不是在同一個月份內(nèi)進行的,或者在跨月預(yù)支工資的情況下,可以在沖銷操作的記賬憑證上注明預(yù)支工資的憑證號,以便核對和查驗。
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工程檢測公司可以接收**的,個人代開的工程服務(wù)發(fā)票嗎?
宋老師2
??|
提問時間:11/24 15:38
#建筑#
你好!嚴(yán)格來說是不可以的
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建筑行業(yè)的農(nóng)民工工資可以憑借支付憑證,工資單,花名冊入到成本里么?
venus老師
??|
提問時間:12/08 15:25
#建筑#
你好,同學(xué),是這樣的
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老師 施工合同 甲方蓋章是 XXX三局項目部 可以嗎?項目部的章有效嗎
岳老師
??|
提問時間:12/12 09:52
#建筑#
最好不要讓他用項目部蓋章。
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提供建筑服務(wù)預(yù)繳增值稅2%,是計入應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅科目嗎?還是應(yīng)交稅費-已交稅金科目?
文文老師
??|
提問時間:12/12 15:29
#建筑#
計入應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅科目
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建筑企業(yè),銷售發(fā)票只開9個點的施工票,不會開13個點的材料票,那么這個項目是不是成本不應(yīng)該有材料才是正確的?否則就是合同簽錯了,發(fā)票也開錯了?
金金老師
??|
提問時間:12/13 21:04
#建筑#
對的,是有成本,這個才是對的
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材料開的普票是入費用里嗎?費用里的材料普票太多了 這怎么辦呢?材料占比是只包含專票嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/14 11:00
#建筑#
你好,這個買來是自己加工生產(chǎn)的嗎?如果是的話,它屬于成本還是做原材料?
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不可預(yù)見費都包括什么
小菲老師
??|
提問時間:12/18 19:52
#建筑#
同學(xué)你好 不可預(yù)見費又稱為預(yù)備費是指考慮建設(shè)期可能發(fā)生的風(fēng)險因素而導(dǎo)致的建設(shè)費用增加的這部分內(nèi)容。按照風(fēng)險因素的性質(zhì)劃分,預(yù)備費又包括基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費兩大種類型。
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修高速公路的,園林綠化施工工程包含苗木花草的銷售嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/25 14:13
#建筑#
對的,是的,包含在里面。
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家好,有項業(yè)務(wù)請教一下:我們承攬了一項工程,但是我們什么活不干 讓另外一家公司干 我們就是賺取這項業(yè)務(wù)20%的利潤 這項業(yè)務(wù)是300萬的工程 我們是小規(guī)模公司,我應(yīng)該收對方多少的發(fā)票
艷民老師
??|
提問時間:12/27 18:10
#建筑#
同學(xué)您好,你只收取20%的利潤的發(fā)票,即300*0.2=60萬元發(fā)票。
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公司的法人以個人的名義去銀行貸款,可以讓公司擔(dān)保嗎?貸款下來直接到法人賬戶嗎?
宋老師2
??|
提問時間:01/12 18:40
#建筑#
你好,可以的,操作是沒問題。
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老板年底不想交所得稅,有收入,購買的材料又沒有發(fā)票,只有收據(jù),銷貨清單,這個帳怎么做,哪些單位自制的單據(jù),可以稅前扣除,小規(guī)模納稅人開的普票發(fā)票怎么估帳
小樣兒demo
??|
提問時間:01/13 22:00
#建筑#
那些財政收據(jù)之類的才可以稅前扣除
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小規(guī)模納稅人企業(yè)自家私車單位租用,有合同,沒有發(fā)票,租車租金怎么入帳,會計分錄告知,房屋租金有合同沒有發(fā)票怎么入帳,會計分錄告知
郭老師
??|
提問時間:01/14 08:40
#建筑#
借管理費用租金 貸銀行存款 房屋租金的也是這個 正常做帳但是不能抵扣所得稅
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老師,請教一下,我們現(xiàn)在在被掛方那里有1000萬的款,但供應(yīng)商的款已結(jié)清,且這個項目是沒有簽訂過勞務(wù)合同的,我們用什么方式把錢拿回來比較省稅?我們有2個裝飾設(shè)計工程公司,
金金老師
??|
提問時間:01/15 21:15
#建筑#
您好,這個的話,現(xiàn)在是通過公司的話,開票取回來比較好
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老師,甲方代發(fā)的民工工資,我們怎么做成成本呢???
若素老師
??|
提問時間:02/23 10:23
#建筑#
借工程施工合同成本人工費貸其他應(yīng)付款甲方。
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老師好!建筑業(yè)企業(yè)收到供應(yīng)商開的成本票,錄憑證時摘要應(yīng)該怎么寫
venus老師
??|
提問時間:03/05 15:53
#建筑#
您好 摘要可以寫收到XX項目成本發(fā)票。
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你好老師,跨年開出的紙質(zhì)專用發(fā)票紅沖,購買方已經(jīng)抵扣了,怎么操作呢
郭老師
??|
提問時間:03/06 09:18
#建筑#
購買方開紅字信息表,然后銷售方開紅字發(fā)票就可以。
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勞務(wù)報酬3000元,預(yù)交個人所得稅=(3000-800)×20%,在計算年度個人所得稅為啥變成3000×(1-20%)
宋老師2
??|
提問時間:03/11 19:03
#建筑#
你好!你這個在哪兒看到的。年度是按綜合所得了
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你好,我的學(xué)號14017101,能給我發(fā)一份建筑業(yè)的會計分錄課程嗎
棉被老師
??|
提問時間:03/12 16:51
#建筑#
你好 這個要聯(lián)系一下客服人員的哈
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請問建筑公司的項目工程造價咨詢費是計入什么科目?
李老師(1)
??|
提問時間:03/14 09:19
#建筑#
你好,這個可以進入工程施工-間接費用-造價咨詢費。
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員工在單位工作,以個人的名義開材料發(fā)票到公司合理嗎?
庚申老師
??|
提問時間:03/18 15:46
#建筑#
除非有真實的業(yè)務(wù)交易,否則就是虛開發(fā)票,不合理
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預(yù)繳稅款,次月抵扣,分別分錄
劉允文老師
??|
提問時間:03/22 15:59
#建筑#
預(yù)繳稅款 直接拿完稅憑證回來在納稅申報表里直接填就行了 我截個報表的圖給妳看下
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老師我這邊有個小規(guī)模公司一直未經(jīng)營想注銷,當(dāng)時是認(rèn)繳1000萬實繳300萬,該怎么處理
小天老師
??|
提問時間:03/25 20:24
#建筑#
您好,這個不影響注銷的,不用全部實繳,公司還有沒有負債沒還的
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開票出去了,收到的錢由甲方直接發(fā)給工人,沒有進公司賬戶,這種我怎么記帳
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/11 11:12
#建筑#
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸;應(yīng)收賬款-甲方
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老師,機械費用屬于直接費用還是間接費用
小鎖老師
??|
提問時間:07/11 21:31
#建筑#
您好,機械費用屬于間接費用
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