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老師,我們開票單位和回款單位不一致,如何處理呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/19 11:43
#稅務(wù)#
1號(hào),實(shí)際你們是和開票單位的業(yè)務(wù)出一個(gè)委托書。對(duì)方委托其他的公司或個(gè)人付款。
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工商年報(bào)選擇公示或不公示,公示是不是都能看到,不公示只有自己跟登記機(jī)關(guān)能看到
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/19 11:38
#稅務(wù)#
你好,你理解的是正確的。公示都能看到,不公示只有自己跟登記機(jī)關(guān)能看到。
?閱讀? 28
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您好,一個(gè)自然人注冊(cè)了營業(yè)執(zhí)照,進(jìn)行了稅務(wù)登記,但是沒有開立對(duì)公賬戶,沒有任何業(yè)務(wù)經(jīng)營,是還需要稅務(wù)申報(bào)嗎?是要進(jìn)行零申報(bào)嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/19 11:34
#稅務(wù)#
需要稅務(wù)申報(bào)零申報(bào)
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老師我想問一下,收到政府補(bǔ)貼購買設(shè)備付款銀行手續(xù)費(fèi)怎么充遞延收益,怎么入賬,如果政府補(bǔ)貼是200萬,付款銀行手續(xù)費(fèi)40元,買設(shè)備199.9960元,這個(gè)手續(xù)費(fèi)假如計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用,采用總額法核算,是不是這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額,也要同時(shí)攤借遞延收益40元,計(jì)貸其他收益40元呀
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/19 11:31
#稅務(wù)#
對(duì)的是的,是這么做的
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應(yīng)收賬款發(fā)生了壞賬,用轉(zhuǎn)銷法和用備抵法的區(qū)別是什么?
Fenny老師
??|
提問時(shí)間:01/19 11:25
#稅務(wù)#
同學(xué)稍等一下,老師看看。
?閱讀? 28
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公司應(yīng)收賬款收不來了,是要轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出的嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/19 11:13
#稅務(wù)#
是的,轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出-壞賬損失
?閱讀? 37
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小規(guī)模納稅人收入做分錄,需要價(jià)稅分離嗎?采購產(chǎn)品時(shí)不需要價(jià)稅分離吧
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/19 11:12
#稅務(wù)#
是的,收入要,采購不需要
?閱讀? 23
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老師,賣東西包安裝,安裝費(fèi)是單獨(dú)開還是合并開
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/19 10:56
#稅務(wù)#
那個(gè)合計(jì)計(jì)入貨物的開,不單開
?閱讀? 15
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老師,我1月份報(bào)去年(10—12月)所得稅,資產(chǎn)負(fù)債表是看去年12月31日的嗎,利潤表是看去年12月的嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/19 10:47
#稅務(wù)#
是的,資產(chǎn)負(fù)債表是看去年12月31日的,利潤表是看去年12月的,需要填報(bào)10-12月季度合計(jì),和本年累計(jì)
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審計(jì)公司給我們開票開票類目開咨詢服務(wù)可以嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/19 10:30
#稅務(wù)#
就是開咨詢服務(wù)*審計(jì)費(fèi)
?閱讀? 20
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關(guān)于年度所得稅納稅申報(bào)的,使用權(quán)資產(chǎn)的賬載金額是賬上記賬的金額,那么稅收金額是哪個(gè)?如何計(jì)算的?
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/19 10:28
#稅務(wù)#
你好,如果賬載金額符合稅法要求,稅收金額就和賬載金額一樣。
?閱讀? 16
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老師,2024年年終獎(jiǎng)合并12月工資一起申報(bào),獎(jiǎng)金部份要交工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/19 10:17
#稅務(wù)#
...
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老師你好,麻煩問一下像旅游行業(yè)實(shí)行差額征稅的企業(yè),對(duì)方不要專票的情況下,用普通方法開具的全額普通發(fā)票,和用差額征稅差額開票的普通發(fā)票,都可以按差額征稅嗎?哪種開票方式都可以?
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/19 10:13
#稅務(wù)#
您好,這2種方式都是可以的,差額征稅是新電子稅務(wù)避的新開票功能,發(fā)票的備注欄,自動(dòng)打上差額征稅字樣
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老師,老人做公司保潔,月工資5000,做個(gè)稅申報(bào)時(shí),她也有年60000扣除數(shù)嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/19 10:04
#稅務(wù)#
是的,也是一樣的扣除數(shù)的
?閱讀? 19
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老師優(yōu)盾怎么導(dǎo)出電子版的銀行流水
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/19 09:57
#稅務(wù)#
您好,網(wǎng)銀上 賬戶管理-交易明細(xì)查詢,自定義區(qū)間后導(dǎo)出就可以了
?閱讀? 19
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老師,高管在兩個(gè)公司拿工資,一個(gè)月3萬一個(gè)2萬,怎么籌劃能少繳納個(gè)稅呢
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/19 09:32
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 一年就是60萬,還有其他收入嗎??有專項(xiàng)附加扣除嗎?
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現(xiàn)在企業(yè)實(shí)繳單位的資金,實(shí)繳到位后需要公示么,例如500萬的注冊(cè)資金,今天實(shí)繳到位500萬,這樣的需要公示么
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/19 09:20
#稅務(wù)#
需要的 去工商年報(bào)的那個(gè)網(wǎng)站去填寫公示信息。
?閱讀? 20
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甲公司是一家建筑公司名下有分公司一枚,于2022已被稽查局查過賬補(bǔ)過稅了,現(xiàn)在又發(fā)現(xiàn)甲公司名下的分公司所屬期20222年的賬務(wù)處理有好多不合理的地方,請(qǐng)問現(xiàn)在能重新調(diào)整分公司的賬務(wù)嗎。
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/19 09:11
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 如果已經(jīng)補(bǔ)過稅了,不建議再調(diào)整賬務(wù)了
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老師,開票時(shí)看進(jìn)項(xiàng)是否夠,要看進(jìn)項(xiàng)稅減去已開發(fā)票的進(jìn)項(xiàng),那紅沖后的進(jìn)項(xiàng)要再+上嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/19 08:33
#稅務(wù)#
要看 對(duì)的是這么計(jì)算的
?閱讀? 16
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老師!您好!機(jī)器設(shè)備可以走發(fā)出商品嗎?
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/19 07:40
#稅務(wù)#
您好,如果已經(jīng)發(fā)出但尚未確認(rèn)銷售收入就可以用發(fā)出商品。
?閱讀? 21
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老師:開普票,一個(gè)季度開票額度超出1萬元了,把其中的一張發(fā)票紅字沖紅開可以嗎
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/19 06:57
#稅務(wù)#
你好,紅沖是需要原因的,退貨、質(zhì)量問題等才可以紅沖
?閱讀? 18
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老師,請(qǐng)問1-2月合并做賬,1月未開票,統(tǒng)一在2月開可以嗎?如果可以那報(bào)增值稅等稅費(fèi)1月是0申報(bào)嗎?還是得拆分?jǐn)?shù)據(jù)分開報(bào)呢?
小愛老師
??|
提問時(shí)間:01/19 06:31
#稅務(wù)#
您好,按權(quán)責(zé)發(fā)生制是當(dāng)月實(shí)現(xiàn)的收入要當(dāng)月申報(bào),即使未開票也要申報(bào)未開票收入。 但實(shí)際工作中像你的情況1月份可能就0申報(bào)了,等2月份開票了再報(bào)
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老師,個(gè)人所得稅退稅,是不是只要在個(gè)人所得稅app上提交資料,3月份就會(huì)自動(dòng)退稅,什么時(shí)間段可以提交資料
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/18 23:45
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,一般情況下,到3月份至六月份即可。
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老師用優(yōu)盾怎么打印銀行流水,收款單和付款單
雪兒老師
??|
提問時(shí)間:01/18 23:13
#稅務(wù)#
網(wǎng)銀登錄企業(yè)網(wǎng)銀,在界面找對(duì)賬單還有回單打印即可
?閱讀? 30
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公司注冊(cè)資金2000萬,實(shí)繳也是2000萬,但是其中一部分是固定資產(chǎn)投資的,也沒有評(píng)估報(bào)告,現(xiàn)在公司想要減資怎么辦呢
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/18 23:10
#稅務(wù)#
您好,這些固定資產(chǎn)有開票就可以的,也是公允價(jià)值,能減資 的
?閱讀? 27
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生產(chǎn)企業(yè)出口,申報(bào)退稅時(shí),要求免抵比例30%是什么意思呢?
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/18 22:45
#稅務(wù)#
您好,這是免稅和抵扣稅額占應(yīng)納稅額的比例為30%。(免:指出口貨物免征增值稅,即出口環(huán)節(jié)不征收增值稅。抵:指出口貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以用來抵扣內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額。) 就是計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí),只有30%的出口貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以用來抵扣或退稅,剩余的70%不能抵扣或退稅,需要企業(yè)自行承擔(dān)。
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因?yàn)楸灸昀麧欉^高,計(jì)提股東分紅管用嗎,要納稅調(diào)增嗎?
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/18 22:44
#稅務(wù)#
您好,不管用,達(dá)到不目的,因?yàn)榉旨t是交過所得稅以后的金額 倒不涉及到調(diào)增,就是要交完稅才能分紅
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老師社保基數(shù)漲了怎么更改之前申報(bào)的社保呢
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/18 22:43
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,一、網(wǎng)上更改申報(bào),登錄網(wǎng)上社保服務(wù)平臺(tái)。 點(diǎn)擊“申報(bào)業(yè)務(wù)管理”,進(jìn)入職工上年月均工資收入申報(bào)頁面。 輸入要變更基數(shù)人員的姓名與身份證號(hào)碼,然后輸入新的繳費(fèi)基數(shù)。 二、到社保中心窗口現(xiàn)場辦理 如果不是申報(bào)日,或者沒有社保服務(wù)平臺(tái),需要攜帶職工上年工資表,并填寫變更基數(shù)表。 準(zhǔn)備好相關(guān)材料,包括身份證原件及復(fù)印件、變更人員上年全年工資臺(tái)賬(若入職時(shí)間為當(dāng)年,需提供自入職月份至變更月份的全部工資臺(tái)賬,需同時(shí)加蓋財(cái)務(wù)章和公章)、繳費(fèi)基數(shù)變更申報(bào)表等。 攜帶公章和上述材料前往社保中心窗口現(xiàn)場辦理業(yè)務(wù)。 請(qǐng)注意,社保繳費(fèi)基數(shù)不能隨便更改,通常是一年調(diào)整一次,且需要等到各地區(qū)公布了上年度社會(huì)平均工資之后才能對(duì)社保繳費(fèi)基數(shù)范圍進(jìn)行調(diào)整。
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老師,24年12月賬修改了,報(bào)表沒有更正申報(bào),在匯算清繳的時(shí)候把正確的數(shù)字填上也可以是嗎
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/18 22:40
#稅務(wù)#
您好,改動(dòng)不大可以的,金額大不行的,季度和所得稅匯繳時(shí)差異大,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示的
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老師!您好!我們單位沒錢購買設(shè)備,租賃過來的機(jī)器設(shè)備,然后我們自己安裝,花了100萬,這個(gè)安裝費(fèi)怎么入賬?后期大約還要支付500萬左右!如果計(jì)入長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi),投產(chǎn)后一次性轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi),待攤費(fèi)用金額大,稅務(wù)局能認(rèn)可嗎?
姜再斌 老師
??|
提問時(shí)間:01/18 22:37
#稅務(wù)#
安裝費(fèi)應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)成本,而不是長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)。對(duì)于后期支付的500萬,如果是租賃費(fèi)用,則應(yīng)按照租賃準(zhǔn)則進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,并考慮稅法規(guī)定進(jìn)行稅務(wù)調(diào)整。將安裝費(fèi)計(jì)入長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)并在投產(chǎn)后一次性轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)的做法,稅務(wù)局可能不認(rèn)可。 安裝費(fèi)的入賬處理: 在購買需要安裝的固定資產(chǎn)時(shí),企業(yè)應(yīng)將購買成本及安裝費(fèi)用等所有直接相關(guān)的成本記錄在“固定資產(chǎn)”賬戶下。這些成本應(yīng)在固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí),一次性計(jì)入固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值1。因此,你們單位租賃過來的機(jī)器設(shè)備的安裝費(fèi)100萬應(yīng)計(jì)入該固定資產(chǎn)的成本中。 后期租賃費(fèi)用的處理: 對(duì)于后期大約還要支付的500萬,如果這是租賃該設(shè)備所需支付的租金,那么應(yīng)按照租賃準(zhǔn)則進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。租賃費(fèi)用通常應(yīng)在租賃期內(nèi)按照直線法或其他合理的方法進(jìn)行攤銷,而不是一次性計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用。 稅務(wù)考慮: 將安裝費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)成本后,該固定資產(chǎn)的折舊可以在稅前扣除,但需要遵循稅法規(guī)定的折舊年限和方法。如果將安裝費(fèi)計(jì)入長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)并在投產(chǎn)后一次性轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi),這種做法可能與稅法規(guī)定不符,稅務(wù)局可能不認(rèn)可這種稅務(wù)處理,從而可能導(dǎo)致稅務(wù)調(diào)整或稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 因此,建議你們單位按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定進(jìn)行正確的會(huì)計(jì)處理,以避免潛在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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