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印花稅按月申報(bào)可以嗎?公司按期申報(bào)編輯不了。但是稅局來電要求按月補(bǔ)申報(bào)?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 15:48
#稅務(wù)#
你好!可以的??梢园丛?/a>
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老師,我企業(yè)是一般納稅人,專門生產(chǎn)配合飼料,自產(chǎn)自銷模式。 我企業(yè)生產(chǎn)的是配合飼料,配合飼料有免稅政策不?
冉老師
??|
提問時(shí)間:05/15 17:05
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 免稅的 免稅飼料的范圍:單一大宗飼蘆隱亂陪檔料、混合飼料、配合飼料、復(fù)合預(yù)混料、
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老師你好,請(qǐng)問一下一般納稅人開具的普票可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 18:02
#稅務(wù)#
您好!可以的,可以抵扣
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你好,我們外包一條生產(chǎn)線做軌枕加工,甲方提供所有的材料,車間,我們雇人加工,加工后產(chǎn)品會(huì)是一根多少錢,甲方付款,開票應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)發(fā)票,
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/21 10:50
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 加工費(fèi)用,增值稅13%
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注冊(cè)資本實(shí)繳和認(rèn)繳的區(qū)別?年限是多久?是不是只需要打進(jìn)來才申報(bào)?只申報(bào)一次?
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:06/20 23:57
#稅務(wù)#
認(rèn)繳就是章程里邊股東承諾交的。實(shí)繳就是真的把認(rèn)繳的交了。打進(jìn)來就申報(bào),打幾次申報(bào)幾次
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典當(dāng)行怎么做會(huì)計(jì)科目?收取的利息按多少稅率開具發(fā)票?向客戶收取的其他雜七雜八費(fèi)用按多少利率開具發(fā)票?銷售絕當(dāng)物品按多少稅率開具發(fā)票?請(qǐng)有這方面經(jīng)驗(yàn)的老師給予答疑解惑
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/21 09:51
#稅務(wù)#
典當(dāng)行的會(huì)計(jì)科目設(shè)置可以參考以下內(nèi)容: 1.資產(chǎn)類科目:包括現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收賬款、存貨、固定資產(chǎn)等。 2.負(fù)債類科目:包括應(yīng)付賬款、短期借款、長期借款等。 3.所有者權(quán)益類科目:包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤等。 4.收入類科目:包括利息收入、綜合費(fèi)用收入、絕當(dāng)物品銷售收入等。 5.成本類科目:包括營業(yè)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等。 收取的利息應(yīng)按照“貸款服務(wù)”繳納增值稅,一般納稅人的增值稅稅率為6%,小規(guī)模納稅人的征收率為3%。 向客戶收取的其他雜七雜八費(fèi)用,如綜合費(fèi)用,應(yīng)作為貸款服務(wù)收入的“價(jià)外費(fèi)用”處理,一并按照“貸款服務(wù)”繳納增值稅。 銷售絕當(dāng)物品需視物品的具體屬性分類處理: 1.當(dāng)物是貨物:如果典當(dāng)行將絕當(dāng)物品再對(duì)外銷售時(shí),可以適用簡易計(jì)稅辦法按3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。 2.當(dāng)物是股份等權(quán)利憑證:如果是上市公司股票、基金份額等金融商品的,應(yīng)按“金融商品轉(zhuǎn)讓”計(jì)算繳納增值稅,若是非上市公司股票或股權(quán),不征增值稅。 3.當(dāng)物是房產(chǎn):若雙方協(xié)議以房產(chǎn)抵償債務(wù)的,則由債務(wù)人按照“銷售不動(dòng)產(chǎn)”計(jì)算繳納增值稅和土地增值稅等。典當(dāng)行再對(duì)外銷售時(shí),仍需按照“銷售不動(dòng)產(chǎn)”繳納增值稅
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房地產(chǎn)申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候都算哪些表單?
耿老師
??|
提問時(shí)間:05/15 18:37
#稅務(wù)#
你好!在房地產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),需要填寫的表單包括但不僅限于: 1. **年度申報(bào)表A105010**:《視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表》。此表用于填列房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的未完工銷售收入相關(guān)信息。 2. **年度納稅申報(bào)表(A類)**:這是主表,適用于所有類型的企業(yè),包括房地產(chǎn)企業(yè),用以計(jì)算申報(bào)繳納的企業(yè)所得稅。 3. **一般企業(yè)收入明細(xì)表A101010**:除金融企業(yè)、事業(yè)單位和民間非營利組織外的納稅人使用此表來反映一般企業(yè)的收入情況。 此外,如果企業(yè)享受稅收優(yōu)惠,還需要依據(jù)最新的稅法和相關(guān)通知進(jìn)行相應(yīng)的備案或申報(bào)工作。例如,《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)重組業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理若干問題的通知》等文件可能會(huì)影響到房地產(chǎn)企業(yè)的具體稅務(wù)處理方式。 其他的表和普通企業(yè)基本一致
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勞務(wù)派遣公司什么情況下可以開差額征收發(fā)票
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 18:02
#稅務(wù)#
你好!你想要扣除,做差額征收就可以開
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老師,工業(yè)企業(yè)的消耗和出庫是一個(gè)意思嗎,簡單說說唄
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/21 07:08
#稅務(wù)#
不一樣的 工業(yè)企業(yè)消耗是指工業(yè)企業(yè)在生產(chǎn)和經(jīng)營活動(dòng)中發(fā)生的各種費(fèi)用,這些費(fèi)用包括人力資源、物料和技術(shù)等方面的消耗,是工業(yè)企業(yè)維持正常運(yùn)營過程中的必要支出。根據(jù)其性質(zhì)和用途的不同,工業(yè)企業(yè)消耗可進(jìn)一步劃分為以下三種類型: 勞動(dòng)資料消耗費(fèi)用:這是生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)過程中為保證原材料和工業(yè)生產(chǎn)所需要的各種輔料和物料的消耗支出的費(fèi)用。具體包括外購材料、外購燃料和外購動(dòng)力三項(xiàng)費(fèi)用。 勞動(dòng)對(duì)象消耗費(fèi)用:這是生產(chǎn)企業(yè)為了維持正常的生產(chǎn)過程所產(chǎn)生的各種工具、模具、模板設(shè)備的消耗支出。這些費(fèi)用包括各種工業(yè)設(shè)備的購置和租賃費(fèi)用、維護(hù)和保養(yǎng)費(fèi)用等。 活勞動(dòng)消耗費(fèi)用:這是生產(chǎn)企業(yè)為維持生產(chǎn)過程所需支付的工資和福利費(fèi)用。這些費(fèi)用包括企業(yè)為職工支付的工資、保險(xiǎn)和福利以及其他待遇
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老師河南地區(qū)社??圪M(fèi)是截止到今天嗎?超過今天產(chǎn)生滯納金嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 09:48
#稅務(wù)#
你好,是的,是會(huì)有資料經(jīng)理的,他跟稅務(wù)是一起的。
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公司車維修費(fèi),入車輛使用費(fèi),還是入維修費(fèi),二級(jí)科目
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/21 11:38
#稅務(wù)#
那個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-維修費(fèi)
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為什么發(fā)票金額是不含稅價(jià)
一米陽光老師
??|
提問時(shí)間:10/29 14:37
#稅務(wù)#
同學(xué),如果題上描述的發(fā)票金額,都是不含稅的,如果是含稅的會(huì)明確說明含稅價(jià)或含稅金額。
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老師,合作社的營業(yè)執(zhí)照怎么辦理?
venus老師
??|
提問時(shí)間:06/21 09:24
#稅務(wù)#
你好,聯(lián)系當(dāng)?shù)毓ど叹?,現(xiàn)在都 是在政務(wù)服務(wù) 網(wǎng)站上辦理營業(yè)執(zhí)照
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老師個(gè)稅申報(bào),錄取員工信息,并且,報(bào)送了,還沒有申報(bào),員工離職了,我投如何把員工信息刪掉
李愛老師
??|
提問時(shí)間:05/15 22:34
#稅務(wù)#
您好,不能刪除,只能從員工信息修改為非正常,提交報(bào)送
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老師好,我們是商貿(mào)公司,一般納稅人,稅率13%,公司外賬是在代理記賬公司做,目前外賬賬面庫存比實(shí)際庫存高出不含稅800萬,這會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?請(qǐng)老師指教。
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/20 18:24
#稅務(wù)#
去查一下,他少結(jié)轉(zhuǎn)了成本還是少做了收入沒有?
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老師,員工有1萬的工資,員工不愿意填專項(xiàng)附加扣除,公司也不想給他交個(gè)稅,這種的話有什么解決辦法嘛?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/21 10:40
#稅務(wù)#
這個(gè)是沒法子,不想扣除,直接扣個(gè)稅交
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繳納23年匯算清繳所得稅,必須通過以前年度損益調(diào)整嘛?還是計(jì)入當(dāng)期,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 11:43
#稅務(wù)#
你好!計(jì)入利潤分配-未分配利潤
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資產(chǎn)負(fù)債表中,未分配利潤期末余額是760,是虧了還是賺了
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/21 17:16
#稅務(wù)#
是正數(shù)就是賺了的哈
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老師好,請(qǐng)問填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),需要把研發(fā)支出費(fèi)用化加計(jì)扣除從管理費(fèi)用總額里剔除再申報(bào)嗎
耿老師
??|
提問時(shí)間:06/20 18:46
#稅務(wù)#
你好!**填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),不需要將研發(fā)支出費(fèi)用化加計(jì)扣除從管理費(fèi)用總額中剔除再申報(bào)**。 企業(yè)開展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,可再按照實(shí)際發(fā)生額的100%在稅前加計(jì)扣除;形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷。企業(yè)在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),只需如實(shí)歸集和申報(bào)研發(fā)費(fèi)用,并據(jù)此計(jì)算加計(jì)扣除額,無需將這部分費(fèi)用從管理費(fèi)用中剔除。
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您好,請(qǐng)問公司之前買的車,現(xiàn)在要賣怎么處理,分錄。是不是要交增值稅
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/21 09:29
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 要繳納增值稅 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)
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應(yīng)付賬款,和應(yīng)收賬款,是正數(shù)還是負(fù)數(shù)的時(shí)候,證明對(duì)方?jīng)]有給我開發(fā)票?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/21 14:27
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是負(fù)數(shù)代表沒開票
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如果小規(guī)模企業(yè)2019年購買的公寓100萬,到今年已經(jīng)5年了,現(xiàn)在政策可以轉(zhuǎn)給個(gè)人后,企業(yè)將公寓轉(zhuǎn)給法人了,那企業(yè)在賬務(wù)上、稅務(wù)上有些什么要操作? 怎么處理?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/16 11:17
#稅務(wù)#
一、賬務(wù)處理 1.固定資產(chǎn)清理:企業(yè)需要將公寓作為固定資產(chǎn)進(jìn)行清理。具體操作包括: 將公寓的賬面價(jià)值從固定資產(chǎn)賬戶中轉(zhuǎn)出,同時(shí)將其累計(jì)折舊也轉(zhuǎn)出。 將公寓的轉(zhuǎn)讓收入計(jì)入銀行存款或其他相關(guān)賬戶。 如果在轉(zhuǎn)讓過程中產(chǎn)生了清理費(fèi)用或相關(guān)稅費(fèi),需要將這些費(fèi)用或稅費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)清理賬戶。 1.損益結(jié)轉(zhuǎn):根據(jù)固定資產(chǎn)清理的結(jié)果,將凈收益或凈虧損結(jié)轉(zhuǎn)到相應(yīng)的賬戶。 如果凈收益為正,將其計(jì)入營業(yè)外收入。 如果凈虧損為負(fù),將其計(jì)入營業(yè)外支出。 二、稅務(wù)處理 1.增值稅:根據(jù)國家稅務(wù)總局的規(guī)定,小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)讓其自建的不動(dòng)產(chǎn),以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額,按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。如果公寓是企業(yè)自建的,那么企業(yè)需要按照這一規(guī)定計(jì)算并繳納增值稅。如果公寓是購買的,并且已經(jīng)超過了兩年,那么根據(jù)現(xiàn)行政策,可能可以免征增值稅。 2.印花稅:在公寓轉(zhuǎn)讓過程中,還需要繳納印花稅。印花稅的計(jì)算依據(jù)是應(yīng)稅憑證所載金額,稅率為0.5‰。 3.所得稅:如果轉(zhuǎn)讓公寓產(chǎn)生了凈收益,企業(yè)還需要根據(jù)稅法規(guī)定計(jì)算并繳納企業(yè)所得稅。 4.申報(bào)納稅:除其他個(gè)人之外的小規(guī)模納稅人,應(yīng)按照規(guī)定的計(jì)稅方法向不動(dòng)產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳稅款,向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。
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我們老板找個(gè)人給公司做了點(diǎn)事,對(duì)方提供不了發(fā)票怎么辦,老板已經(jīng)把錢付給他了12000多,老板現(xiàn)在要我給他報(bào)銷
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/21 17:07
#稅務(wù)#
你好,用他支付的證明來做,沒有發(fā)票可以做,但是抵扣不了所得稅的。
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老師你好,請(qǐng)問增值稅電子專用票對(duì)方給了我們號(hào)碼,我們?cè)诠催x平臺(tái)能查到,那我們能自己下載打印出來嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/28 16:05
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的。
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請(qǐng)問我們單位5.6月份給對(duì)方公司開發(fā)票了,這個(gè)怎么報(bào)稅呢?還有就是報(bào)稅前采購的發(fā)票要進(jìn)行認(rèn)證嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/21 09:31
#稅務(wù)#
你好,一般納稅人的嗎?
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老師,請(qǐng)教小規(guī)模和一般納稅人公司同一個(gè)法人。小規(guī)??梢院鸵话慵{稅人開專票嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 16:25
#稅務(wù)#
你好!可以的。操作可以
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我們老板有幾個(gè)公司,都各自經(jīng)營,今天老板讓我給他另外一個(gè)公司開20萬的票,兩家公司沒有業(yè)務(wù)往來,這發(fā)票能不能開,屬不屬于虛開發(fā)票
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/20 17:55
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是不建議開的,這個(gè)
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你好,應(yīng)交稅費(fèi)\\未交增值稅,和增值稅申報(bào)表主表中哪個(gè)數(shù)字對(duì)應(yīng)?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 10:19
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是第24行的了
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小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)開幾個(gè)點(diǎn)發(fā)票?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 14:03
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是5%的稅率。
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請(qǐng)問老師電子稅務(wù)局開票流程?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/21 09:48
#稅務(wù)#
你好!你是要開全電發(fā)票嗎
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