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請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)村合作社銷(xiāo)售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品,開(kāi)什么稅點(diǎn)的發(fā)票,收購(gòu)農(nóng)戶的農(nóng)戶產(chǎn)品怎么開(kāi)發(fā)票,再對(duì)外銷(xiāo)售又怎么開(kāi)發(fā)票
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 22:50
#稅務(wù)#
自產(chǎn)自銷(xiāo)免稅 收購(gòu)發(fā)票開(kāi)免稅的 銷(xiāo)售出去,如果蔬菜、肉類(lèi)、蛋類(lèi)免稅,其他的一般納稅人9%,小規(guī)模1%。
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【業(yè)務(wù)題】甲公司為增值稅一般納稅人。2022年7月9日,從國(guó)外進(jìn)口 A 原材料成交價(jià)格折合人民幣為400000元,該材料的關(guān)稅稅率為10%,代征增值稅稅率為13%。貨款尚未支付,進(jìn)口關(guān)稅及增值稅已由銀行存款支付。要求計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的關(guān)稅稅額并進(jìn)行賬務(wù)處理。
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/31 00:23
#稅務(wù)#
借你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
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老師晚上好啊89怎么做啊
吳衛(wèi)東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 22:40
#稅務(wù)#
內(nèi)容較多稍后為您詳細(xì)解答
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你好,老師,想問(wèn)下500以下零星支出的收款收據(jù)的模板,怎么填寫(xiě),小規(guī)模公司一個(gè)月以內(nèi)500以下零星支出可以報(bào)幾筆
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 07:05
#稅務(wù)#
你好,零星支出是一個(gè)月金額為限的。收據(jù)上寫(xiě)清楚 姓名 身份證號(hào) 電話等信息
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有兩臺(tái)車(chē)電動(dòng)保潔車(chē),因前期準(zhǔn)備工作要用到,所以公司還沒(méi)注冊(cè)前·個(gè)人先購(gòu)買(mǎi)了兩臺(tái)電動(dòng)保潔車(chē),開(kāi)票也是開(kāi)個(gè)人的·這票怎么報(bào)銷(xiāo)?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 19:32
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)在企業(yè)執(zhí)照下來(lái)了嗎?如果是的話,你問(wèn)一下對(duì)方還能紅沖吧,開(kāi)給客人不好做帳,相當(dāng)于是個(gè)人消費(fèi)了。
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老師,我亂賬整理調(diào)了未分配利潤(rùn),匯繳填哪里呢
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 17:24
#稅務(wù)#
你好!沒(méi)明白你意思。你是說(shuō)匯算清繳?
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我公司是高新技術(shù)企業(yè)。我要勾選這個(gè)a107041這個(gè)表。就提示我填基礎(chǔ)信息表和高新技術(shù)證書(shū)。發(fā)證時(shí)間編號(hào),但是這個(gè)211-2是灰色的證書(shū)編號(hào)都是灰色填不了這要怎么填?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 10:48
#稅務(wù)#
1.確認(rèn)企業(yè)是否確實(shí)擁有有效期內(nèi)的高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)。高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)是企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)的官方證明,如果沒(méi)有該證書(shū),則無(wú)法填寫(xiě)相關(guān)編號(hào)。 2.如果企業(yè)確實(shí)擁有有效期內(nèi)的高新技術(shù)企業(yè)證書(shū),但表格中“211-2”部分仍為灰色且無(wú)法填寫(xiě),可能是以下原因:該部分信息需要由稅務(wù)系統(tǒng)或相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行預(yù)填或確認(rèn),企業(yè)無(wú)法自行填寫(xiě)。企業(yè)的稅務(wù)登記信息或高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定信息尚未在稅務(wù)系統(tǒng)中更新或同步,導(dǎo)致無(wú)法識(shí)別企業(yè)的證書(shū)編號(hào)。 3.針對(duì)以上情況,您可以嘗試以下解決方法:如果您的企業(yè)近期剛剛獲得高新技術(shù)企業(yè)證書(shū),可能需要等待一段時(shí)間,待稅務(wù)系統(tǒng)更新信息后再進(jìn)行填寫(xiě)。 4.在填寫(xiě)其他相關(guān)表格時(shí),如基礎(chǔ)信息表和高新技術(shù)企業(yè)發(fā)證時(shí)間等,請(qǐng)確保所填信息與企業(yè)實(shí)際情況相符,并與審計(jì)報(bào)告中的數(shù)據(jù)保持一致
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給員工提供免費(fèi)三餐,進(jìn)來(lái)的蔬菜,大米,面粉如何做賬?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 20:18
#稅務(wù)#
借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借、應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸、銀行存款。
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在自然人電子稅務(wù)局哪個(gè)位置可以查到企業(yè)給個(gè)人代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 08:49
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)看不了。要企業(yè)的申報(bào)軟件才行
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個(gè)人勞動(dòng)報(bào)酬交不交增值稅呢?怎么網(wǎng)上有的說(shuō)要交,有的說(shuō)不交?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 18:39
#稅務(wù)#
交 勞務(wù)費(fèi)需要開(kāi)發(fā)票,開(kāi)發(fā)票怎么不交
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老師,A與B公司是合作關(guān)系,A公司給B公司介紹業(yè)務(wù),B向A返費(fèi),這筆返費(fèi)不能直接打入A公司賬戶,目前B公司給A公司的返費(fèi)是發(fā)給了A的員工(以代發(fā)工資名義),A的員工再將這筆返費(fèi)打入A老板的私卡,A老板在以借款的名義給A公司,這樣的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有哪些?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 16:44
#稅務(wù)#
你好,單位隱瞞了收入,少繳了稅款。
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員工的私家車(chē)租給公司,一年租金是5萬(wàn),是每月開(kāi)發(fā)票好?還是一次性5萬(wàn)發(fā)票開(kāi)出來(lái)好?稅哪種高?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 16:26
#稅務(wù)#
一次性5萬(wàn)發(fā)票開(kāi)出來(lái)。稅費(fèi)都是一樣的
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老師,一個(gè)可以要轉(zhuǎn)貨款,他要用私戶往我們公戶轉(zhuǎn)款,可以嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 10:33
#稅務(wù)#
你好!然后當(dāng)做是公司的?
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公司投資方給第三方轉(zhuǎn)讓股權(quán)后,公司怎么做賬?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 14:36
#稅務(wù)#
借銀行存款 貸長(zhǎng)期股權(quán)投資
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某企業(yè)于第一年年初向銀行借款3萬(wàn)元,預(yù)計(jì)在未來(lái)每年年末償還借款6000元,連續(xù)十年還清,則該項(xiàng)貸款的年利率約為?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/26 21:07
#稅務(wù)#
您好!15.13% 3=6000*(P/A,I,10)計(jì)算時(shí)用查表內(nèi)插法
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請(qǐng)問(wèn)夫妻關(guān)系可以給對(duì)方做納稅申報(bào)嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 20:46
#稅務(wù)#
您好,您指的是申報(bào)什么呢?給公司納稅申報(bào)嗎?
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老師您好,自然人股東有限公司,監(jiān)事可以不是公司員工擔(dān)任嗎
玲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/28 10:16
#稅務(wù)#
你好 是的 可以的 可以
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老師,你好!現(xiàn)在勞務(wù)公司小規(guī)模最新政策是什么樣的?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 11:24
#稅務(wù)#
您指的是什么政策呢?
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你好,公司全部承擔(dān)社保的分錄怎么做
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 11:44
#稅務(wù)#
你好,全部都計(jì)入到管理費(fèi)用,社保費(fèi)就可以了。
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老師,我想問(wèn)一下這個(gè)怎么做賬?這是公司剛開(kāi)始的時(shí)候第一次申報(bào)工資,代扣的個(gè)稅,是私人墊的,后面收到一個(gè)微信賠償款就讓她把之前的個(gè)稅扣下來(lái),讓她轉(zhuǎn)入公司賬上的
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 15:20
#稅務(wù)#
您好 請(qǐng)問(wèn)第一次申報(bào)工資,代扣的個(gè)稅,是私人墊的當(dāng)時(shí)分錄怎么寫(xiě)的
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長(zhǎng)期待攤費(fèi)用企業(yè)所得稅匯算清繳表里怎么填
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 16:12
#稅務(wù)#
1、原值的賬載金額和稅收金額都要填最早形成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的原值,本年攤銷(xiāo)額會(huì)計(jì)和稅法都可以填本年實(shí)際的攤銷(xiāo)額。 2、根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例以及企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則核算的資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo),會(huì)計(jì)與稅收核算有差異的固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,并據(jù)以填報(bào)附表三《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第43行至第46行。 3、三、各項(xiàng)目填報(bào)說(shuō)明1.第1列“賬載金額”:填報(bào)納稅人按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)制度應(yīng)提取折舊、攤銷(xiāo)的資產(chǎn)原值(或歷史成本)。 4、2.第2列“計(jì)稅基礎(chǔ)”,填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定據(jù)以計(jì)算折舊、攤銷(xiāo)的資產(chǎn)價(jià)值。 5、3.第3列:填報(bào)納稅人按照會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則提取折舊、進(jìn)行攤銷(xiāo)的年限。 6、4.第4列:填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定提取折舊、進(jìn)行攤銷(xiāo)的年限。 7、5.第5列:填報(bào)納稅人按照會(huì)計(jì)核算的資產(chǎn)賬面價(jià)值、資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)年限及資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)率計(jì)算的資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)額。
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想問(wèn)一下,社保當(dāng)年,上半年沒(méi)有計(jì)提,直接走費(fèi)用;下半年有計(jì)提,通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目。那企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候 “職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng),如何填寫(xiě)呢?是取值下半年還是怎樣
謝謝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 14:10
#稅務(wù)#
取全年的值,不是應(yīng)付職工薪酬這半年的了
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用公司戶購(gòu)買(mǎi)轎車(chē)和車(chē)輛保險(xiǎn)分錄,
鄒剛得老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 09:52
#稅務(wù)#
你好 用公司戶購(gòu)買(mǎi)轎車(chē),借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款 車(chē)輛保險(xiǎn),借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
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請(qǐng)問(wèn)老師,公司廠房原值10000萬(wàn),部分廠房出租,出租廠房原值1000萬(wàn),租金100萬(wàn)一年,請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)稅該如何計(jì)算
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 10:12
#稅務(wù)#
你好!分開(kāi)算租金和房產(chǎn)價(jià)值部分的方式就行
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小規(guī)模納稅人的條件是什么?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 16:05
#稅務(wù)#
不需要條件嗎,默認(rèn)就是小規(guī)模
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生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)區(qū)建設(shè)取得的進(jìn)項(xiàng)多,銷(xiāo)售額又做不上去,留底的怎么可以申請(qǐng)退稅的嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 16:12
#稅務(wù)#
符合什么條件的納稅人,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還增量留抵稅額? (1)自2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個(gè)月(按季納稅的,連續(xù)兩個(gè)季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬(wàn)元; (2)納稅信用等級(jí)為A級(jí)或者B級(jí); (3)申請(qǐng)退稅前36個(gè)月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票情形的; (4)申請(qǐng)退稅前36個(gè)月未因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰兩次及以上的; (5)自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的。 四 納稅人當(dāng)期允許退還的增量留抵稅額,如何計(jì)算? 允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×60% 進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例,為2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票(含稅控機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重。 五 進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例應(yīng)如何計(jì)算? 進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例,是指2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票(含稅控機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重。計(jì)算時(shí),需要將上述發(fā)票匯總后計(jì)算所占的比重。 六 納稅人應(yīng)該在什么時(shí)候提出申請(qǐng)? 留抵退稅是個(gè)時(shí)間數(shù),會(huì)隨著增值稅一般納稅人每一期的申報(bào)情況發(fā)生變化,因而提交留抵退稅申請(qǐng)必須在申報(bào)期內(nèi)完成,以免對(duì)退稅數(shù)額計(jì)算和后續(xù)核算產(chǎn)生影響。 七 納稅人如何申請(qǐng)? (1)納稅人申請(qǐng)辦理留抵退稅,應(yīng)于符合留抵退稅條件的次月起,在增值稅納稅申報(bào)期(以下稱(chēng)申報(bào)期)內(nèi),完成本期增值稅納稅申報(bào)后,通過(guò)電子稅務(wù)局或辦稅服務(wù)廳提交《退(抵)稅申請(qǐng)表》。 電子稅務(wù)局路徑:國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局--電子稅務(wù)局--我要辦稅--一般退(抵)稅管理--增值稅期末留抵稅額退稅(2019年)
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老師,我們公司是做生產(chǎn)自動(dòng)化設(shè)備的公司,有時(shí)候客戶車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)比較著急,我們的工程師會(huì)自己墊付采購(gòu)一些零星的物料(極少量),回來(lái)報(bào)銷(xiāo),這些物料沒(méi)有通過(guò)公司的采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù),就是沒(méi)做入庫(kù)和出庫(kù),我入賬的時(shí)候可以直接做到生產(chǎn)成本中科目嗎?或者進(jìn)到制造費(fèi)用下方的科目?
蔣飛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 18:06
#稅務(wù)#
你好!可以的 報(bào)銷(xiāo)時(shí) 可以直接記入生產(chǎn)成本或制造費(fèi)用
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個(gè)體戶核定月定期定額收入3萬(wàn),然后其他公司任職每月固定報(bào)5000元,那么個(gè)稅這個(gè)是怎么算,3萬(wàn)是和工資一起統(tǒng)計(jì)還是怎么怎么
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 18:14
#稅務(wù)#
你好,分開(kāi)自己算自己的。
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老師,分公司是不是不能享受5%的優(yōu)惠稅率呢?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 17:04
#稅務(wù)#
分公司 是不能享受5%的優(yōu)惠稅率
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老師這題會(huì)計(jì)分錄不會(huì)寫(xiě)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 17:19
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這是兩個(gè)題 給你回答哪個(gè)呢? 平臺(tái)規(guī)則一題一問(wèn)
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