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政府會計這題怎么做,財務(wù),預(yù)算雙會計分錄
暖暖老師
??|
提問時間:10/27 11:13
#事業(yè)單位#
1. 12月1日支付會議室租賃費(fèi) - 財務(wù)會計分錄: - 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 12000 - 貸:銀行存款 12000 - 預(yù)算會計分錄: - 借:事業(yè)支出 - 財政基本撥款支出 - 商品和服務(wù)支出 - 租賃費(fèi) 12000 - 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 12000 2. 12月5日計提工資 - 財務(wù)會計分錄: - 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 65000 - 貸:應(yīng)付職工薪酬 65000 - 借:應(yīng)付職工薪酬 1000 - 貸:其他應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交個人所得稅 1000 - 預(yù)算會計分錄:此步驟不涉及預(yù)算會計分錄,因?yàn)闆]有現(xiàn)金收支。 3. 12月6日發(fā)放工資 - 財務(wù)會計分錄: - 借:應(yīng)付職工薪酬 64000 - 貸:財政撥款收入 64000 - 預(yù)算會計分錄: - 借:事業(yè)支出 - 財政基本撥款支出 - 工資福利支出 64000 - 貸:財政撥款預(yù)算收入 64000 4. 12月10日預(yù)付培訓(xùn)費(fèi) - 財務(wù)會計分錄: - 借:預(yù)付賬款 9000 - 貸:零余額賬戶用款額度 9000 - 預(yù)算會計分錄: - 借:事業(yè)支出 - 財政基本撥款支出 - 商品和服務(wù)支出 - 培訓(xùn)費(fèi) 9000 - 貸:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 9000 5. 12月11日計提固定資產(chǎn)折舊 - 財務(wù)會計分錄: - 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 91000 - 貸:固定資產(chǎn)累計折舊 91000 - 預(yù)算會計分錄:此步驟不涉及預(yù)算會計分錄,因?yàn)闆]有現(xiàn)金收支。 6. 12月12日收到辦公用品退貨款 - 財務(wù)會計分錄: - 借:銀行存款 200 - 貸:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 200 - 預(yù)算會計分錄: - 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 200 - 貸:事業(yè)支出 - 財政基本撥款支出(相應(yīng)明細(xì)科目,用負(fù)數(shù)表示)200 7. 12月20日結(jié)算培訓(xùn)費(fèi)并補(bǔ)付 - 財務(wù)會計分錄: - 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 10000 - 貸:預(yù)付賬款 9000 - 零余額賬戶用款額度 1000 - 預(yù)算會計分錄: - 借:事業(yè)支出 - 財政基本撥款支出 - 商品和服務(wù)支出 - 培訓(xùn)費(fèi) 1000 - 貸:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 1000
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老師事業(yè)單位提取了壞賬準(zhǔn)備然后怎么處理呢
幽幽老師
??|
提問時間:04/09 11:06
#事業(yè)單位#
學(xué)員你好:事業(yè)單位應(yīng)該在每年年末進(jìn)行壞賬準(zhǔn)備計提工作,對收回后不需上繳財政的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款進(jìn)行全面檢查,分析其可收回性,對預(yù)計可能產(chǎn)生的壞賬損失計提壞賬準(zhǔn)備。
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全額事業(yè)單位財政直接支付,員工借款交車輛保險,財務(wù)會計 借:其他應(yīng)收款5000 貸工:財政拔款收入 5000 預(yù)算會計 借 :資金結(jié)存 貨幣資金 5000 貸:財政拔款項(xiàng)目收入 5000 ,實(shí)際發(fā)生費(fèi)用4000 ,事業(yè)單位開具非稅收入票 其他往來1000 ,財務(wù)會計 借 管理費(fèi)用 4000 貸 其他應(yīng)收款4000 預(yù)算會計 借事業(yè)支出 4000 貸資金結(jié)存4000 差額1000元如何賬務(wù)處理?
樸老師
??|
提問時間:10/31 22:22
#事業(yè)單位#
員工借款交車輛保險,借款 5000 元,實(shí)際發(fā)生費(fèi)用 4000 元,剩余 1000 元,相關(guān)的賬務(wù)處理如下: 1. 員工歸還差額款項(xiàng)時: - 財務(wù)會計方面: - 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 1000 - 貸:其他應(yīng)收款 1000 - 預(yù)算會計方面:不做賬務(wù)處理,因?yàn)轭A(yù)算會計主要是對納入預(yù)算管理的資金收支進(jìn)行核算,員工歸還的這部分差額款項(xiàng)不涉及預(yù)算資金的變動,所以預(yù)算會計無需進(jìn)行賬務(wù)處理。 2. 員工不歸還差額款項(xiàng),經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)為其他收入時: - 財務(wù)會計方面: - 借:其他應(yīng)收款 1000 - 貸:其他收入 1000 - 預(yù)算會計方面:不做賬務(wù)處理,理由同上,該事項(xiàng)不影響預(yù)算資金收支,預(yù)算會計無需進(jìn)行賬務(wù)處理。
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老師好!福利院單位固定資產(chǎn)在建工程(養(yǎng)老護(hù)理院)2022年沒有,2023年在建工程有473.71萬,年報上面要寫情況說明怎么寫?
慧潔老師
??|
提問時間:02/06 15:46
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,就按照實(shí)際情況說明即可,寫清楚22年為什么沒有,23年為什么有就可以了
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老師營業(yè)總成本包含哪些
小菲老師
??|
提問時間:04/09 15:41
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 “營業(yè)總成本”等于“營業(yè)成本”+“ 營業(yè)稅金及附加 ”+“銷售費(fèi)用”+“ 管理費(fèi)用 ”+“ 財務(wù)費(fèi)用 ”+“資產(chǎn)減值損失”+(— 公允價值變動收益)+(— 投資收益)。
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老師 這個是什么意思,怎么處理?
廖君老師
??|
提問時間:04/10 18:47
#事業(yè)單位#
您好,這是申報印花稅么,要采集 稅源采集有兩種采集方式,二選一即可。 方式一:進(jìn)入后選擇左上角【按次申報】或者【按期申報】點(diǎn)擊右側(cè)【新增按次申報稅源】或者【新增按期申報稅源】, 填寫稅源信息后選擇稅目,系統(tǒng)自動帶出稅率,填寫計稅金額或件數(shù)點(diǎn)擊【保存】,點(diǎn)擊【確定】確認(rèn)保存。 方式二:點(diǎn)擊上方【下載導(dǎo)入模塊】,下載模板文件填寫完成后,點(diǎn)擊【導(dǎo)入按次申報稅源】或者 【導(dǎo)入按期申報稅源】,導(dǎo)入成功后,點(diǎn)擊【提交稅源信息】。
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老師您好,公司交的水電費(fèi)借:管理費(fèi)用—水電費(fèi),貸:銀行,月末還需要再做處理嗎?
鄒剛得老師
??|
提問時間:04/09 14:13
#事業(yè)單位#
你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)到 本年利潤 就好了
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個人獨(dú)資企業(yè),可以讓不是股東的人當(dāng)法人嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/09 16:07
#事業(yè)單位#
您好,可以的,這個沒有問題的
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老師這個是啥意思呢?交多少稅應(yīng)該?
bamboo老師
??|
提問時間:05/03 15:34
#事業(yè)單位#
您好 應(yīng)該繳納12.4,已經(jīng)繳納了6.41本次還需要繳納5.99
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水費(fèi)的專票可以全額抵扣嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/26 14:34
#事業(yè)單位#
你好,可以的,可以抵扣。
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老師 我們工會做賬軟件結(jié)賬時提示存在未轉(zhuǎn)金額的科目什么意思呢?
朝朝老師
??|
提問時間:04/09 18:16
#事業(yè)單位#
親,是不是期間損益未結(jié)轉(zhuǎn)?如果不是可以把科目余額表拉出來看看各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否正確
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咨詢一下,就是比如餐廳花了2000.67元,送來的貨物單子也是2000.67。開發(fā)票付款算的是2000元,做賬的的話是寫另外一個科目扯平還是怎么辦?
樸老師
??|
提問時間:04/09 09:45
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 你入賬按發(fā)票來做的哦 不要按送貨單
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行政事業(yè)單位職工去世慰問金從工會賬支出還是行政賬支出?
暖暖老師
??|
提問時間:10/25 10:11
#事業(yè)單位#
行政事業(yè)單位職工去世慰問金從工會賬支出
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總的學(xué)費(fèi)是10萬,對方公司代收的學(xué)費(fèi)3萬元,要付給對方的招生費(fèi)用也剛好是3萬。直接抵扣,如何做分錄呢? 借:其他應(yīng)收款3萬;貸:預(yù)收賬款學(xué)費(fèi)3萬 借:營業(yè)費(fèi)用3萬;貸:其他應(yīng)收款3萬 是這樣做分錄嗎?
bamboo老師
??|
提問時間:04/09 14:53
#事業(yè)單位#
您好 請問您是代收款的單位嗎
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老師你好!醫(yī)院DRG年終清算款,大于應(yīng)收款。往來賬盈利了。該怎么處理
廖君老師
??|
提問時間:06/24 17:42
#事業(yè)單位#
您好,把原來的分錄紅沖,再按DRG年終清算金額做分錄,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報當(dāng)年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。 平時每月醫(yī)保部門給醫(yī)院結(jié)算采取的是預(yù)結(jié)算費(fèi)率/分值,不是實(shí)際的費(fèi)率/點(diǎn)值,只有到年終清算后醫(yī)院才能清楚DRG/DIP付費(fèi)實(shí)際的“醫(yī)保盈虧”,因此,費(fèi)率/點(diǎn)值的變動,可能會導(dǎo)致清算虧損。
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政府會計中,單位的零余額賬戶和實(shí)有資金賬戶可能是同一個嗎,按道理應(yīng)該是分開的,如果單位只開立了一個賬戶,那該如何進(jìn)行核算?財政撥的錢是直接做財政撥款收入,那其他的錢,是以銀行存款入賬,再做其他收入嗎?
ranran老師
??|
提問時間:08/17 17:49
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,很高興為您提供幫助,您的回復(fù)如下: 1.單位的零余額賬戶和實(shí)有資金賬戶,不是一個賬戶 2.財政撥的錢是直接做財政撥款收入,是對的,參考分錄: 借:零余額賬戶用款額度 貸:財政撥款收入 3.實(shí)有賬戶收費(fèi)款項(xiàng)按經(jīng)理實(shí)質(zhì)內(nèi)容記賬,如:實(shí)有賬戶收到工程質(zhì)保金 則分錄為:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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事業(yè)單位哪些收入需要繳稅?哪些收入是免稅?
易 老師
??|
提問時間:05/24 12:58
#事業(yè)單位#
你好,除以下收入免稅外,一般都需要交稅 您好,按照《關(guān)于非營利組織企業(yè)所得稅免稅收入問題的通知》規(guī)定,符合條件的非營利組織5類收入屬于免稅收入: 1、接受其他單位或者個人捐贈的收入; 2、除《企業(yè)所得稅法》第七條規(guī)定的財政撥款以外的其他政府補(bǔ)助收入,但不包括因政府購買服務(wù)取得的收入; 3、按照省級以上民政、財政部門規(guī)定收取的會費(fèi); 4、不征稅收入和免稅收入孳生的銀行存款利息收入; 5、財政部、國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他收入。 以上收入您需要進(jìn)行企業(yè)所得稅減免稅備案 為您提供解答,如滿意,請五星好評哦
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老師你好,我貸款8000塊錢,分24期還款,等額本息,我一個月應(yīng)該還多少錢?
宋生老師
??|
提問時間:05/21 19:07
#事業(yè)單位#
你好!你的利率是多少呢
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事業(yè)單位退休職工死亡后收到喪葬費(fèi)和撫恤金應(yīng)計入什么科目,記入“上級補(bǔ)助收入”科目嗎?
樸老師
??|
提問時間:06/22 18:18
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 計入上級補(bǔ)助收入
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這個題目咋做啊
樸老師
??|
提問時間:10/25 10:25
#事業(yè)單位#
外購一項(xiàng)專利權(quán): 財務(wù)會計分錄: 借:無形資產(chǎn) 30000 貸:零余額賬戶用款額度 30000 預(yù)算會計分錄: 借:行政支出 30000 貸:資金結(jié)存 —— 零余額賬戶用款額度 30000 委托軟件公司開發(fā)財務(wù)軟件: 財務(wù)會計分錄: 借:無形資產(chǎn) 60000 貸:銀行存款 60000 預(yù)算會計分錄: 借:行政支出 60000 貸:資金結(jié)存 —— 貨幣資金 60000 自行開發(fā)專利技術(shù): 研發(fā)階段: 財務(wù)會計分錄: 借:研發(fā)支出 —— 資本化支出 230000 費(fèi)用化支出 42000 貸:庫存物品 160000 應(yīng)付職工薪酬 100000 零余額賬戶用款額度 12000 預(yù)算會計分錄(支付設(shè)備租金): 借:行政支出 12000 貸:資金結(jié)存 —— 零余額賬戶用款額度 12000 申請專利階段: 財務(wù)會計分錄: 借:無形資產(chǎn) 8500 貸:零余額賬戶用款額度 8500 預(yù)算會計分錄: 借:行政支出 8500 貸:資金結(jié)存 —— 零余額賬戶用款額度 8500 取得政府無償提供的土地使用權(quán): 財務(wù)會計分錄: 借:無形資產(chǎn) 1500000(500×3000) 貸:無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 1500000 預(yù)算會計無需做分錄。 本月計提專利權(quán)攤銷額: 財務(wù)會計分錄: 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 800 貸:無形資產(chǎn)累計攤銷 800 預(yù)算會計無需做分錄。 轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專利權(quán): 財務(wù)會計分錄: 借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 18000(30000 - 12000) 無形資產(chǎn)累計攤銷 12000 貸:無形資產(chǎn) 30000 借:銀行存款 3000 貸:應(yīng)繳財政款 3000 預(yù)算會計無需做分錄。 核銷無形資產(chǎn): 財務(wù)會計分錄: 借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 14000(30000 - 16000) 無形資產(chǎn)累計攤銷 16000 貸:無形資產(chǎn) 30000 預(yù)算會計無需做分錄
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上年決算無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金(零基預(yù)算),本年實(shí)際決算支出比財政撥款收入大(單位基本戶有資金,多出來的支出基本戶支出),決算時若不填上年貨幣資金結(jié)存,本年決算會出現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余負(fù)數(shù),該怎么解決?
木木老師
??|
提問時間:01/14 23:22
#事業(yè)單位#
你好,同學(xué) 支出大于收入,財政決算肯定是過不了 建議一部分支出暫不體現(xiàn)
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事業(yè)單位的政府采購的流程是怎樣的?麻煩說詳細(xì)一點(diǎn)
樸老師
??|
提問時間:04/08 07:57
#事業(yè)單位#
編制和批準(zhǔn)部門采購預(yù)算:采購人(部門或單位)在編制下一財政年度部門預(yù)算時,會將該財政年度政府采購的項(xiàng)目及資金預(yù)算列出,形成部門采購預(yù)算。政府采購預(yù)算與部門預(yù)算會按規(guī)定程序統(tǒng)一上報、審核、匯總、批復(fù)。 填報采購計劃、落實(shí)采購資金:采購人采購納入政府采購范圍內(nèi)的工程、貨物和服務(wù)時,會填報政府采購計劃表,報主管業(yè)務(wù)科室審核并落實(shí)采購資金。 采購方式審批及預(yù)算評審:資金落實(shí)后,采購人會攜帶政府采購計劃表、采購清單和資金來源證明等資料到政府采購辦核準(zhǔn)采購方式。 采購代理選擇:采購人憑借核準(zhǔn)的政府采購計劃表及工程預(yù)算審核結(jié)論書,會委托政府集中采購機(jī)構(gòu)或省級以上人民政府財政部門認(rèn)定的社會中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行采購。
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其他入庫單里的入庫類別有個調(diào)整入庫可以用來做系統(tǒng)和實(shí)際倉庫庫存的差異嗎?
宋生老師
??|
提問時間:03/11 14:31
#事業(yè)單位#
你好是的,這個應(yīng)該就是用來做這個事情的。
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事業(yè)單位的行政管理部門的物業(yè)管理費(fèi)在預(yù)算會計中屬于什么科目
姜再斌 老師
??|
提問時間:05/04 13:43
#事業(yè)單位#
你好,預(yù)算會計,借:事業(yè)支出-物業(yè)管理費(fèi)
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差額征稅是小規(guī)模還是一般納稅人呢?如果開了6個點(diǎn)的專票,又沒有進(jìn)項(xiàng)稅,如果繳納增值稅呢,差額在哪里體現(xiàn)出來,只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng),
CC橙老師
??|
提問時間:07/03 23:09
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,差額征稅小規(guī)模和一般納稅人都可以
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簽訂了一份合同生產(chǎn)一批機(jī)器,訂單總額10萬元,簽合同是收5萬定金,剩余5萬元下個月結(jié)算完,應(yīng)怎樣做會計分錄?
bamboo老師
??|
提問時間:04/27 20:34
#事業(yè)單位#
您好 借 銀行存款 50000 貸 預(yù)收賬款 50000
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事業(yè)單位通過零余額賬戶轉(zhuǎn)賬支付,預(yù)存3個月水費(fèi),怎么寫預(yù)算會計分錄
姜再斌 老師
??|
提問時間:05/04 13:29
#事業(yè)單位#
你好,財務(wù)會計:借:預(yù)付賬款 貸:零余額賬戶用款額度 預(yù)算會計:借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存
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學(xué)校資助學(xué)生的學(xué)雜費(fèi) 如何做賬務(wù)處理
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/08 16:17
#事業(yè)單位#
那個計入營業(yè)外支出
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老師您好,繳納的城鎮(zhèn)土地使用稅,要計入稅金及附加嗎?
東老師
??|
提問時間:04/08 11:27
#事業(yè)單位#
你好,沒錯,是進(jìn)入到稅金及附加里面了
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個稅按實(shí)發(fā)工資算稅是嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/08 15:46
#事業(yè)單位#
您好, 是的, 這個是按實(shí)發(fā)來交的
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