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老師這個免稅銷售餓怎么填
郭老師
??|
提問時間:01/10 09:01
#稅務(wù)#
第一列和第三列填寫免稅銷售額。然后最后一列免稅銷售額乘以3%是小規(guī)模的嗎?
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老師,這個是(執(zhí)行會計制度的企業(yè))現(xiàn)金流量報表。這個表怎么填?收到/支出經(jīng)營有關(guān)現(xiàn)金,期初余額/期末余額,填在哪里?
聽風(fēng)老師
??|
提問時間:01/10 08:52
#稅務(wù)#
這個表,不填期初,期末余額,填寫本年發(fā)生數(shù)據(jù)
?閱讀? 8
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假如我們收取對方**費100萬,怎樣做賬寫分錄
高輝老師
??|
提問時間:01/10 08:51
#稅務(wù)#
你好,一般確認預(yù)收賬款,如果開具發(fā)票,也確認銷項稅 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款/收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項
?閱讀? 43
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公司借出去的錢2年了,24年沒有收回來,以后應(yīng)該可以收回來,不確定,這個必須計提利息入收入嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/10 08:49
#稅務(wù)#
是的,那個稅局查到就會按你說的那樣處理
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老師 我想問一下 一張23年材料進項發(fā)票 本來需要退貨 現(xiàn)在和供應(yīng)商協(xié)議就是降價處理單價 那么發(fā)票應(yīng)該如何處理 假設(shè)材料100元已經(jīng)開票了 現(xiàn)在折扣20 實際上支付80 但是這個票23年已經(jīng)抵扣了這張100元發(fā)票 那么現(xiàn)在25年如何處理
宋生老師
??|
提問時間:01/10 08:49
#稅務(wù)#
你好,這個你要做的話是開紅字發(fā)票沖減。
?閱讀? 8
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老師,我們公司業(yè)務(wù)出差偶爾會有個租車的費用,經(jīng)營租賃*有形動產(chǎn)租金,我們使用的億企贏軟件,前段時間提醒我有未申報的印花稅,是有形動產(chǎn)租賃的,這個月申報印花稅的時候需要申報嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/10 08:42
#稅務(wù)#
你好,需要的財產(chǎn)租賃合同
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建筑服務(wù):圍擋施工是入工程施工-分包成本還是入安全文明施工費?
暖暖老師
??|
提問時間:01/10 08:41
#稅務(wù)#
你好,計入文明施工費就可以
?閱讀? 4
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工程款,或人工費,需要交印花稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/10 08:41
#稅務(wù)#
建筑服務(wù)發(fā)票就得交建設(shè)工程印花稅
?閱讀? 10
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郭老師,郭老師,您在指導(dǎo)我一下。我是昨天出售固資的那個問題:問了一下稅務(wù),可以作廢,這樣我第1季度的財務(wù)報表還改嗎?第1季度財報:營業(yè)外支出32萬,累計收入165萬,勞煩老師指導(dǎo)一下
郭老師
??|
提問時間:01/10 08:40
#稅務(wù)#
你好,需要修改,你賬上和申報表一樣。
?閱讀? 14
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想問下,供應(yīng)商9月時開了張發(fā)票給我們,12月時對方將這發(fā)票沖紅了部分并開了紅字發(fā)票,并且這張發(fā)票也是在12月才認證勾選。增值稅申報表附表二中的本期認證相符且本期申報抵扣帶出來抵扣認證總發(fā)票′金額是6698746.55元。6698746.55元這個不含稅金額為什么沒有減少那張部分沖紅數(shù)。
樸老師
??|
提問時間:01/10 08:40
#稅務(wù)#
可能原因:一是系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步有問題,認證系統(tǒng)與申報系統(tǒng)間數(shù)據(jù)未及時更新;二是申報操作有誤,未正確處理沖紅發(fā)票數(shù)據(jù)。 解決辦法:檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步情況,聯(lián)系技術(shù)支持;核實申報填寫內(nèi)容,如有錯誤及時更正;留存相關(guān)資料備查
?閱讀? 4
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老師,請問個人獨資超市需要交哪些稅?
東老師
??|
提問時間:01/10 08:40
#稅務(wù)#
你好,個人獨資企業(yè)的話主要就是增值稅附加稅,和個人經(jīng)營所得個稅
?閱讀? 20
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老師,現(xiàn)在上金稅四期了嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/10 08:39
#稅務(wù)#
是的,現(xiàn)在上金稅四期了
?閱讀? 3
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請問老師2024年比如新成立公司注冊資本是50萬,這個印花稅-營業(yè)賬簿-申報是50萬,還是按照0申報,謝謝
郭老師
??|
提問時間:01/10 08:36
#稅務(wù)#
你好,實際收到了嗎?沒有收到的話就是零申報。
?閱讀? 15
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未稅貨款抵在含稅貨款是否需要轉(zhuǎn)換成含稅?
波德老師
??|
提問時間:01/10 08:34
#稅務(wù)#
你好,如果對方不要稅了就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
?閱讀? 10
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老師你好我在哪個官網(wǎng)可以看每年匯算清繳的標準扣除項
郭老師
??|
提問時間:01/10 08:32
#稅務(wù)#
國家稅務(wù)總局有一個政策法規(guī)在這里面可以查 還有你當?shù)仉娮佣悇?wù)局的稅收政策 在這里面企業(yè)所得稅法。
?閱讀? 8
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一般人企業(yè)所得稅怎么交
郭老師
??|
提問時間:01/10 08:30
#稅務(wù)#
年累計的利潤總額-彌補虧損)*5% 這個是小型微利企業(yè)的。
?閱讀? 14
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門診做種植牙活動,一顆6000元,一年后6000元分次返還,請問種植收款時及返還時的賬務(wù)處理?
郭老師
??|
提問時間:01/10 08:29
#稅務(wù)#
借,銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項, 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 借,銷售費用,貸,銀行存款。
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老師,我問下,如果應(yīng)發(fā)工資就是實發(fā)工資,沒有專項扣除,發(fā)放年終獎這樣不管是分開算還是合并工資一起算。是不是都是一樣的?
宋生老師
??|
提問時間:01/10 08:22
#稅務(wù)#
你好,你這個工資有多少金額?
?閱讀? 24
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這個0稅率是不是有問題的?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/10 08:18
#稅務(wù)#
您好,是開錯了,照明燈具增值稅沒有0稅率,出口的關(guān)稅有這個優(yōu)惠
?閱讀? 3
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如果要是不是公司員工幫公司采購,可不可以那發(fā)票在公司報銷
郭老師
??|
提問時間:01/10 08:12
#稅務(wù)#
你好,不是單位的職工替企業(yè)墊付了可以的,偶爾一次兩次可以,但是太頻繁的不行。
?閱讀? 11
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老師請問加工費需不需要交印花稅?
暖暖老師
??|
提問時間:01/10 08:11
#稅務(wù)#
你好,需要按照加工承攬合同繳納印花稅
?閱讀? 13
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老師,由于公司市場部出差都是開自己私人的車出差的,然后能不能和公司簽一個免費租車協(xié)議,然后提供的油票就可以做費用支出了
宋生老師
??|
提問時間:01/10 08:08
#稅務(wù)#
你好,稅務(wù)局一般不會認可無償?shù)摹?要么你就正常開發(fā)票,要么就不能稅前扣除
?閱讀? 22
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公司因資金緊張,貸款又申請不到(財務(wù)報表太差),只能通過總經(jīng)理個人貸款來給公司暫時解決資金困難,公司承擔(dān)利息和擔(dān)保費。 如何處理能做到合規(guī),代價又???
宋生老師
??|
提問時間:01/10 08:02
#稅務(wù)#
最好能找一家可以開發(fā)票給公司的就可以了??偨?jīng)理個人貸款,然后開發(fā)要給公司。
?閱讀? 82
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稅管員打電話說把城鎮(zhèn)土地使用稅的發(fā)票帶過去,今天看了一下沒有交,現(xiàn)在交還來的及嗎?會不會罰款呀
東老師
??|
提問時間:01/10 07:49
#稅務(wù)#
你好,這個得看什么時候的以及你們當?shù)氐睦U納期限
?閱讀? 16
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個稅扣繳端是裝在c盤的,現(xiàn)在c盤已經(jīng)快滿了,如果現(xiàn)在把存儲路徑改為D盤,之前的數(shù)據(jù)還在嗎?
東老師
??|
提問時間:01/10 07:40
#稅務(wù)#
你好,之前的數(shù)據(jù)就是還在C盤里面存放的
?閱讀? 12
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老師,與股東簽訂一份私車公用協(xié)議,上面寫兩輛車,可以嗎?月租金200元,兩輛車一共400月,并入工資一起發(fā)放給他且用工資薪金申報個稅,公司申報印花稅,讓他每月寫一張400元的收據(jù),這樣可以嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/10 07:39
#稅務(wù)#
一個協(xié)議寫兩輛車可以的呀, 不能按合并到工資算個稅。這個屬于財產(chǎn)租賃所得 可以
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老師,公司前三個季度都預(yù)繳了企業(yè)所得稅,全年下來公司虧損了,要辦理退稅嗎
東老師
??|
提問時間:01/10 07:28
#稅務(wù)#
你好,這個是可以向稅務(wù)局申請退稅的
?閱讀? 10
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老師 小規(guī)模企業(yè)季度不超過30萬是免征增值稅還是企業(yè)所得稅?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/10 07:24
#稅務(wù)#
您好,這是免增值稅哦,而且一定是開普票哈
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老師請問一下 假設(shè)A公司(非上市的居民企業(yè)未分配利潤300萬) B公司(小微企業(yè)、居民企業(yè)、未營業(yè)) A公司的股東(90%B公司和10%自然人) B公司的股東(兩個自然人) 現(xiàn)在B公司把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給兩個自然人 1.B公司把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給兩個自然人,.B公司會涉及印花稅減半和企業(yè)所得稅(25%*20%=5%)? 2.如果B公司先從A公司那取得分紅(企業(yè)所得稅減免)?B公司再按原始投資額轉(zhuǎn)讓A公司的股權(quán),這樣稅務(wù)是認可的吧? 3.如果B公司要注銷,那這塊從A公司取得的投資收益,是否按視同分紅繳納20%的個稅? 老師還有什么辦法可以使兩家公司的稅負降到最低?還有辦法消化B公司從A公司取得的分紅?
東老師
??|
提問時間:01/10 07:22
#稅務(wù)#
第一是減半征收印花稅,按照5%的稅率繳納企業(yè)所得稅
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老板名下有兩輛車給公司免費用,可以與他同時簽兩輛私車公用協(xié)議嗎?有風(fēng)險嗎
郭老師
??|
提問時間:01/10 07:14
#稅務(wù)#
你好可以的 但是你得看你們稅務(wù)局那邊認可無償吧
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