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注冊一個(gè)個(gè)體工商戶 只需要開普票, 是不是就不用做賬, 0申報(bào)就行
王琳老師
??|
提問時(shí)間:01/15 19:59
#事業(yè)單位#
你好,要看你的征收方式是查賬征收還是核定征收的
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老師,請問以前年度入帳,年度考核獎(jiǎng)績效考核獎(jiǎng)勵(lì)金沒有通過,應(yīng)付職工薪酬科目過渡。問題大嗎?需不需要調(diào)賬哦
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/15 02:38
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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本期盈余的計(jì)算公式是什么
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/16 17:32
#事業(yè)單位#
你好,財(cái)政撥款收入減去業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用。
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老師你好,我們對醫(yī)療機(jī)構(gòu)開具發(fā)票,之前業(yè)務(wù)部門談了有部分藥品是有折讓的,想問問我開具發(fā)票的時(shí)候可否可以按折后金額開具稅票呢?因?yàn)閷Ψ綍?huì)計(jì)說,我們應(yīng)該按銷售單開具無折扣稅票。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:01
#事業(yè)單位#
你好,你如果不開帶折扣的發(fā)票,你就按照折扣后的金額開也是可以的。
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虧本了,結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借 利潤分配一未分配利潤10萬 貸 本年利潤 10萬
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/15 13:50
#事業(yè)單位#
這種賬務(wù)處理是正確的。當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)虧損時(shí),將本年利潤的虧損金額(這里是 10 萬)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配 - 未分配利潤科目,通過上述會(huì)計(jì)分錄進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),反映企業(yè)累計(jì)未分配利潤的減少。這樣的處理符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求,能夠準(zhǔn)確地體現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營成果和所有者權(quán)益的變動(dòng)情況。
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折舊進(jìn)入累計(jì)盈余會(huì)影響本期盈余嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/16 17:33
#事業(yè)單位#
不會(huì)的,那個(gè)是調(diào)整以前年度的盈余
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將廠房租給其他公司開的不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)怎么寫分錄?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:01/15 16:19
#事業(yè)單位#
你好 借:銀行存款等科目,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
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老師,您好,公辦幼兒園食堂人員,辦理的健康證,可以報(bào)銷嗎?怎么記賬呢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/15 14:02
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 可以報(bào)銷 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款
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核算在產(chǎn)品有哪幾種方法,分別怎么計(jì)算
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/16 23:06
#事業(yè)單位#
您好,我們在財(cái)管里學(xué)過的,我寫上來
?閱讀? 14
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老師好,年末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做?在會(huì)計(jì)核算模塊里可以自己結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/18 08:36
#事業(yè)單位#
年末結(jié)轉(zhuǎn)主要包括將收入類科目余額轉(zhuǎn)至 “本年利潤” 貸方,成本費(fèi)用類轉(zhuǎn)至 “本年利潤” 借方,再根據(jù) “本年利潤” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至 “利潤分配 —— 未分配利潤”,并進(jìn)行利潤分配相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)。 在會(huì)計(jì)核算模塊里,一般的會(huì)計(jì)軟件如用友、金蝶等都有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)功能,可在相關(guān)模塊設(shè)置轉(zhuǎn)賬模板后自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證,但一些特殊復(fù)雜業(yè)務(wù)可能需手動(dòng)編制憑證結(jié)轉(zhuǎn)。
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老師,您好,我們有一筆收入2023年入賬的,2024年由于其他原因未發(fā)生業(yè)務(wù),2024年就把這比收入退回去了,2024年我預(yù)算會(huì)計(jì)記賬為 借:非財(cái)政撥款結(jié)余 負(fù)數(shù) 貸:資金結(jié)存 負(fù)數(shù) 對嗎?
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/18 08:16
#事業(yè)單位#
您好,分錄對的,原分錄的沖回分錄,就是填負(fù)數(shù)的
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老師,您好,我們有一筆收入2023年入賬的,2024年由于其他原因未發(fā)生業(yè)務(wù),2024年就把這比收入退回去了,2024年我預(yù)算會(huì)計(jì)記賬為 借:非財(cái)政撥款結(jié)余 負(fù)數(shù) 貸:資金結(jié)存 負(fù)數(shù) 對嗎? 您好,分錄對的,原分錄的沖回分錄,就是填負(fù)數(shù)的 還有就是我2024年使用非財(cái)政撥款結(jié)余資金,預(yù)算會(huì)計(jì)記賬是: 借:非財(cái)政撥款結(jié)余 正數(shù) 貸:資金結(jié)存 正數(shù) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是不是正常記賬,進(jìn)費(fèi)用呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/18 09:22
#事業(yè)單位#
對于 2024 年將 2023 年入賬的收入退回的情況,預(yù)算會(huì)計(jì)做借:非財(cái)政撥款結(jié)余 負(fù)數(shù) 貸:資金結(jié)存 負(fù)數(shù)的分錄是正確的,這是對原收入入賬時(shí)預(yù)算會(huì)計(jì)分錄的沖回。 對于 2024 年使用非財(cái)政撥款結(jié)余資金,預(yù)算會(huì)計(jì)做借:非財(cái)政撥款結(jié)余 正數(shù) 貸:資金結(jié)存 正數(shù)的分錄也是合理的。 在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面,使用非財(cái)政撥款結(jié)余資金,如果是用于費(fèi)用性支出,是正常記賬進(jìn)費(fèi)用的,例如: 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用等相關(guān)費(fèi)用科目 貸:銀行存款等資產(chǎn)科目
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