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民辦非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)如何生存,又是一般納稅人,那么取得的進(jìn)項(xiàng)票能抵扣嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/16 18:07
#事業(yè)單位#
一般情況下可以抵扣。符合規(guī)定的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票用于應(yīng)稅項(xiàng)目就能抵扣;既有應(yīng)稅和免稅項(xiàng)目要?jiǎng)澐?,無(wú)法劃分的按規(guī)定計(jì)算;用于特殊情況(福利、消費(fèi)等)不能抵扣。
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老師好,清請(qǐng)問(wèn)一下事業(yè)單位資產(chǎn)處置分錄怎么做?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/16 11:23
#事業(yè)單位#
固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入待處置資產(chǎn): 借:待處置資產(chǎn)損溢 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)予以處置時(shí): 借:非流動(dòng)資產(chǎn)基金—固定資產(chǎn) 貸:待處置資產(chǎn)損溢 發(fā)生清理費(fèi)用: 借:待處置資產(chǎn)損溢 貸:銀行存款 收到殘料變價(jià)收入時(shí): 借:銀行存款 貸:待處置資產(chǎn)損溢 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)處置凈收入: 借:待處置資產(chǎn)損溢 貸:應(yīng)繳國(guó)庫(kù)款等
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老師,員工工資怎么算
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/18 10:21
#事業(yè)單位#
你好這個(gè)一,這個(gè)一般是按工資除以應(yīng)出勤天數(shù)乘以實(shí)際出勤天數(shù)。
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10月應(yīng)繳電話費(fèi)100元(已開(kāi)票),銀行轉(zhuǎn)賬支付95元,少付了5元,12月才發(fā)現(xiàn)少付,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/14 11:51
#事業(yè)單位#
這個(gè)以后還支付嗎?如果是的話,借管理費(fèi)用100貸銀行存款95 其他應(yīng)付款5
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我們是事業(yè)單位,財(cái)務(wù)公司給我們提供的服務(wù)費(fèi)是否屬于辦公費(fèi)
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/18 11:15
#事業(yè)單位#
是的,那個(gè)就是屬于辦公費(fèi)的
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本月報(bào)完稅后,可以明天再清卡吧?
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/16 21:18
#事業(yè)單位#
你好,是可以明天再清卡
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本期盈余的計(jì)算公式是什么
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 17:32
#事業(yè)單位#
你好,財(cái)政撥款收入減去業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用。
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老師,請(qǐng)問(wèn)以前年度入帳,年度考核獎(jiǎng)績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)金沒(méi)有通過(guò),應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡。問(wèn)題大嗎?需不需要調(diào)賬哦
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 02:38
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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門(mén)窗加工業(yè),采用月末加權(quán)平均法,在產(chǎn)品怎么做分錄,老師給寫(xiě)個(gè)完整的
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 22:06
#事業(yè)單位#
您好, 借:生產(chǎn)成本-原材料 貸:原材料 借:生產(chǎn)成本-人工 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 貸:制造費(fèi)用-結(jié)轉(zhuǎn) 借:庫(kù)存商品 在產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本-結(jié)轉(zhuǎn) 銷(xiāo)售后 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
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虧本了,結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn) 借 利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)10萬(wàn) 貸 本年利潤(rùn) 10萬(wàn)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 13:50
#事業(yè)單位#
這種賬務(wù)處理是正確的。當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)虧損時(shí),將本年利潤(rùn)的虧損金額(這里是 10 萬(wàn))結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)科目,通過(guò)上述會(huì)計(jì)分錄進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),反映企業(yè)累計(jì)未分配利潤(rùn)的減少。這樣的處理符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求,能夠準(zhǔn)確地體現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果和所有者權(quán)益的變動(dòng)情況。
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折舊進(jìn)入累計(jì)盈余會(huì)影響本期盈余嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 17:33
#事業(yè)單位#
不會(huì)的,那個(gè)是調(diào)整以前年度的盈余
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五百?gòu)?qiáng)企業(yè)有哪些
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/25 10:14
#事業(yè)單位#
你好,排名比較靠前的有國(guó)家電網(wǎng)、中石油、中石化、四大銀行等。
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老師,有件事想您這邊給我提一下建議, 如我們公司名稱(chēng)為大海 現(xiàn)在又注冊(cè)公司名稱(chēng)為黃河 現(xiàn)在要將大海的固定資產(chǎn)除了建筑物,車(chē),其余的都要轉(zhuǎn)入黃河這個(gè)公司賬套,我應(yīng)該考慮哪些因素呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/18 09:15
#事業(yè)單位#
銷(xiāo)售固定資產(chǎn) 需要考慮處置價(jià)格,這個(gè)需要按照公允價(jià)值來(lái),需要交稅。
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老師你好,我們對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)具發(fā)票,之前業(yè)務(wù)部門(mén)談了有部分藥品是有折讓的,想問(wèn)問(wèn)我開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候可否可以按折后金額開(kāi)具稅票呢?因?yàn)閷?duì)方會(huì)計(jì)說(shuō),我們應(yīng)該按銷(xiāo)售單開(kāi)具無(wú)折扣稅票。
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 17:01
#事業(yè)單位#
你好,你如果不開(kāi)帶折扣的發(fā)票,你就按照折扣后的金額開(kāi)也是可以的。
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將廠房租給其他公司開(kāi)的不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)怎么寫(xiě)分錄?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 16:19
#事業(yè)單位#
你好 借:銀行存款等科目,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
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離職人員職業(yè)年金計(jì)劃受托財(cái)產(chǎn)退回單位的年金退費(fèi)贖回會(huì)計(jì)分錄怎么操作
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/26 08:54
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好, 曾經(jīng)繳納年金時(shí)怎么入賬的, 現(xiàn)在退回時(shí) 做相反的分錄
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請(qǐng)問(wèn)離職人員退費(fèi)贖回的職業(yè)年金是單位繳費(fèi)的還是個(gè)人繳費(fèi)?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/26 09:07
#事業(yè)單位#
你好,離職人員退費(fèi)贖回的職業(yè)年金通常包括個(gè)人繳費(fèi)部分和單位繳費(fèi)部分。
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寫(xiě)出四種金融機(jī)構(gòu),不少于10種金融產(chǎn)品
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/16 17:12
#事業(yè)單位#
以下是四種不同類(lèi)型的金融機(jī)構(gòu)及其各自的一些金融產(chǎn)品: 商業(yè)銀行 儲(chǔ)蓄賬戶(hù) 支票賬戶(hù) 定期存款(CDs) 個(gè)人貸款 房屋按揭貸款 汽車(chē)貸款 信用卡 商業(yè)貸款 信用證 銀行承兌匯票 證券公司(投資銀行) 股票 債券(包括政府債券、企業(yè)債券) 基金(如共同基金、交易所交易基金ETFs) 股票期權(quán) 期貨合約 投資組合管理服務(wù) 首次公開(kāi)募股(IPO)服務(wù) 證券承銷(xiāo) 財(cái)富管理 財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù) 保險(xiǎn)公司 人壽保險(xiǎn) 健康保險(xiǎn) 汽車(chē)保險(xiǎn) 房屋保險(xiǎn) 旅行保險(xiǎn) 商業(yè)保險(xiǎn) 意外傷害保險(xiǎn) 年金 投資連結(jié)保險(xiǎn) 責(zé)任保險(xiǎn) 基金管理公司 共同基金 貨幣市場(chǎng)基金 指數(shù)基金 債券基金 對(duì)沖基金 私募股權(quán)基金 風(fēng)險(xiǎn)投資基金 房地產(chǎn)投資信托(REITs) 商品基金 多資產(chǎn)類(lèi)別基金
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老師,您好,公辦幼兒園食堂人員,辦理的健康證,可以報(bào)銷(xiāo)嗎?怎么記賬呢?
小菲老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/15 14:02
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 可以報(bào)銷(xiāo) 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款
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核算在產(chǎn)品有哪幾種方法,分別怎么計(jì)算
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 23:06
#事業(yè)單位#
您好,我們?cè)谪?cái)管里學(xué)過(guò)的,我寫(xiě)上來(lái)
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老師,新接賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)對(duì)不上,我就掛了一筆其他應(yīng)付款,初始數(shù)據(jù)做平了,那這筆款之后往出做的時(shí)候,怎么弄才合理
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 17:34
#事業(yè)單位#
你好,你要想合理的話就要看之前的憑證,是看什么原因引起的不對(duì)。
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月末在產(chǎn)品不多的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月,怎么做賬務(wù)處理
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 20:24
#事業(yè)單位#
在產(chǎn)品做生產(chǎn)成本 下個(gè)月期初余額在生產(chǎn)成本里面的 不需要單獨(dú)做
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老師好,年末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做?在會(huì)計(jì)核算模塊里可以自己結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/18 08:36
#事業(yè)單位#
年末結(jié)轉(zhuǎn)主要包括將收入類(lèi)科目余額轉(zhuǎn)至 “本年利潤(rùn)” 貸方,成本費(fèi)用類(lèi)轉(zhuǎn)至 “本年利潤(rùn)” 借方,再根據(jù) “本年利潤(rùn)” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至 “利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn)”,并進(jìn)行利潤(rùn)分配相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)。 在會(huì)計(jì)核算模塊里,一般的會(huì)計(jì)軟件如用友、金蝶等都有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)功能,可在相關(guān)模塊設(shè)置轉(zhuǎn)賬模板后自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證,但一些特殊復(fù)雜業(yè)務(wù)可能需手動(dòng)編制憑證結(jié)轉(zhuǎn)。
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人造草皮入什么固定資產(chǎn)
聽(tīng)風(fēng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 20:56
#事業(yè)單位#
人造草皮,一般不入固定資產(chǎn)。如果是為了銷(xiāo)售,入存貨。
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老師一件羊肉卷10盒賣(mài)145元一盒500盒,400克1件10盒,那400克的一件該多少錢(qián)怎么算?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 12:33
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 一盒500盒什么意思?? 400克1件,一件幾盒??一盒多少錢(qián)??
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醫(yī)療執(zhí)業(yè)許可證書(shū)里面,固定資金和流動(dòng)資金是指啥,是固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 09:06
#事業(yè)單位#
你好,是的,你就填這個(gè)就好了。
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我們是事業(yè)單位,執(zhí)行政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)收到國(guó)家有關(guān)部門(mén)撥付的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)并開(kāi)局了發(fā)票該怎么做賬呢?
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 17:16
#事業(yè)單位#
你好,借銀行存款貸上級(jí)補(bǔ)助收入
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老師,您好,我們有一筆收入2023年入賬的,2024年由于其他原因未發(fā)生業(yè)務(wù),2024年就把這比收入退回去了,2024年我預(yù)算會(huì)計(jì)記賬為 借:非財(cái)政撥款結(jié)余 負(fù)數(shù) 貸:資金結(jié)存 負(fù)數(shù) 對(duì)嗎? 您好,分錄對(duì)的,原分錄的沖回分錄,就是填負(fù)數(shù)的 還有就是我2024年使用非財(cái)政撥款結(jié)余資金,預(yù)算會(huì)計(jì)記賬是: 借:非財(cái)政撥款結(jié)余 正數(shù) 貸:資金結(jié)存 正數(shù) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是不是正常記賬,進(jìn)費(fèi)用呢?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 09:22
#事業(yè)單位#
對(duì)于 2024 年將 2023 年入賬的收入退回的情況,預(yù)算會(huì)計(jì)做借:非財(cái)政撥款結(jié)余 負(fù)數(shù) 貸:資金結(jié)存 負(fù)數(shù)的分錄是正確的,這是對(duì)原收入入賬時(shí)預(yù)算會(huì)計(jì)分錄的沖回。 對(duì)于 2024 年使用非財(cái)政撥款結(jié)余資金,預(yù)算會(huì)計(jì)做借:非財(cái)政撥款結(jié)余 正數(shù) 貸:資金結(jié)存 正數(shù)的分錄也是合理的。 在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面,使用非財(cái)政撥款結(jié)余資金,如果是用于費(fèi)用性支出,是正常記賬進(jìn)費(fèi)用的,例如: 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用等相關(guān)費(fèi)用科目 貸:銀行存款等資產(chǎn)科目
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老師,您好,我們有一筆收入2023年入賬的,2024年由于其他原因未發(fā)生業(yè)務(wù),2024年就把這比收入退回去了,2024年我預(yù)算會(huì)計(jì)記賬為 借:非財(cái)政撥款結(jié)余 負(fù)數(shù) 貸:資金結(jié)存 負(fù)數(shù) 對(duì)嗎?
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 08:16
#事業(yè)單位#
您好,分錄對(duì)的,原分錄的沖回分錄,就是填負(fù)數(shù)的
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老師行政事業(yè)單位收到微信認(rèn)證費(fèi)賬務(wù)怎么處理?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 13:02
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:其他收入
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