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老師好,清請問一下事業(yè)單位資產(chǎn)處置分錄怎么做?
宋生老師
??|
提問時間:12/16 11:23
#事業(yè)單位#
固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入待處置資產(chǎn): 借:待處置資產(chǎn)損溢 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 報經(jīng)批準予以處置時: 借:非流動資產(chǎn)基金—固定資產(chǎn) 貸:待處置資產(chǎn)損溢 發(fā)生清理費用: 借:待處置資產(chǎn)損溢 貸:銀行存款 收到殘料變價收入時: 借:銀行存款 貸:待處置資產(chǎn)損溢 結轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)處置凈收入: 借:待處置資產(chǎn)損溢 貸:應繳國庫款等
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老師,員工工資怎么算
宋生老師
??|
提問時間:12/18 10:21
#事業(yè)單位#
你好這個一,這個一般是按工資除以應出勤天數(shù)乘以實際出勤天數(shù)。
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老師,單位離職人員職業(yè)年金計劃受托財產(chǎn)退回單位的年金退費贖回到賬,幾天之后又將這筆賬轉(zhuǎn)入離職人員賬上,請問這兩筆會計分錄怎么操作?
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/26 09:22
#事業(yè)單位#
你好,進賬時,借銀行存款,貸其他應付款-XX個人;支付時,借其他應付款-XX個人,貸銀行存款。
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我們是事業(yè)單位,財務公司給我們提供的服務費是否屬于辦公費
家權老師
??|
提問時間:12/18 11:15
#事業(yè)單位#
是的,那個就是屬于辦公費的
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10月應繳電話費100元(已開票),銀行轉(zhuǎn)賬支付95元,少付了5元,12月才發(fā)現(xiàn)少付,會計分錄怎么做?
郭老師
??|
提問時間:01/14 11:51
#事業(yè)單位#
這個以后還支付嗎?如果是的話,借管理費用100貸銀行存款95 其他應付款5
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本月報完稅后,可以明天再清卡吧?
波德老師
??|
提問時間:12/16 21:18
#事業(yè)單位#
你好,是可以明天再清卡
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本期盈余的計算公式是什么
波德老師
??|
提問時間:01/16 17:32
#事業(yè)單位#
你好,財政撥款收入減去業(yè)務活動費用。
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門窗加工業(yè),采用月末加權平均法,在產(chǎn)品怎么做分錄,老師給寫個完整的
琦禎異寶
??|
提問時間:01/15 22:06
#事業(yè)單位#
您好, 借:生產(chǎn)成本-原材料 貸:原材料 借:生產(chǎn)成本-人工 貸:應付職工薪酬-工資 借:生產(chǎn)成本-制造費用 貸:制造費用-結轉(zhuǎn) 借:庫存商品 在產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本-結轉(zhuǎn) 銷售后 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
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老師,請問以前年度入帳,年度考核獎績效考核獎勵金沒有通過,應付職工薪酬科目過渡。問題大嗎?需不需要調(diào)賬哦
琦禎異寶
??|
提問時間:01/15 02:38
#事業(yè)單位#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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老師,有件事想您這邊給我提一下建議, 如我們公司名稱為大海 現(xiàn)在又注冊公司名稱為黃河 現(xiàn)在要將大海的固定資產(chǎn)除了建筑物,車,其余的都要轉(zhuǎn)入黃河這個公司賬套,我應該考慮哪些因素呢
郭老師
??|
提問時間:12/18 09:15
#事業(yè)單位#
銷售固定資產(chǎn) 需要考慮處置價格,這個需要按照公允價值來,需要交稅。
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虧本了,結轉(zhuǎn)未分配利潤 借 利潤分配一未分配利潤10萬 貸 本年利潤 10萬
樸老師
??|
提問時間:01/15 13:50
#事業(yè)單位#
這種賬務處理是正確的。當企業(yè)出現(xiàn)虧損時,將本年利潤的虧損金額(這里是 10 萬)結轉(zhuǎn)到利潤分配 - 未分配利潤科目,通過上述會計分錄進行結轉(zhuǎn),反映企業(yè)累計未分配利潤的減少。這樣的處理符合會計準則的要求,能夠準確地體現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營成果和所有者權益的變動情況。
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折舊進入累計盈余會影響本期盈余嗎
家權老師
??|
提問時間:01/16 17:33
#事業(yè)單位#
不會的,那個是調(diào)整以前年度的盈余
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老師你好,我們對醫(yī)療機構開具發(fā)票,之前業(yè)務部門談了有部分藥品是有折讓的,想問問我開具發(fā)票的時候可否可以按折后金額開具稅票呢?因為對方會計說,我們應該按銷售單開具無折扣稅票。
宋生老師
??|
提問時間:01/15 17:01
#事業(yè)單位#
你好,你如果不開帶折扣的發(fā)票,你就按照折扣后的金額開也是可以的。
?閱讀? 93
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將廠房租給其他公司開的不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務怎么寫分錄?
鄒老師
??|
提問時間:01/15 16:19
#事業(yè)單位#
你好 借:銀行存款等科目,貸:其他業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅
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五百強企業(yè)有哪些
波德老師
??|
提問時間:01/25 10:14
#事業(yè)單位#
你好,排名比較靠前的有國家電網(wǎng)、中石油、中石化、四大銀行等。
?閱讀? 92
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寫出四種金融機構,不少于10種金融產(chǎn)品
宋生老師
??|
提問時間:12/16 17:12
#事業(yè)單位#
以下是四種不同類型的金融機構及其各自的一些金融產(chǎn)品: 商業(yè)銀行 儲蓄賬戶 支票賬戶 定期存款(CDs) 個人貸款 房屋按揭貸款 汽車貸款 信用卡 商業(yè)貸款 信用證 銀行承兌匯票 證券公司(投資銀行) 股票 債券(包括政府債券、企業(yè)債券) 基金(如共同基金、交易所交易基金ETFs) 股票期權 期貨合約 投資組合管理服務 首次公開募股(IPO)服務 證券承銷 財富管理 財務顧問服務 保險公司 人壽保險 健康保險 汽車保險 房屋保險 旅行保險 商業(yè)保險 意外傷害保險 年金 投資連結保險 責任保險 基金管理公司 共同基金 貨幣市場基金 指數(shù)基金 債券基金 對沖基金 私募股權基金 風險投資基金 房地產(chǎn)投資信托(REITs) 商品基金 多資產(chǎn)類別基金
?閱讀? 89
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離職人員職業(yè)年金計劃受托財產(chǎn)退回單位的年金退費贖回會計分錄怎么操作
apple老師
??|
提問時間:01/26 08:54
#事業(yè)單位#
同學你好, 曾經(jīng)繳納年金時怎么入賬的, 現(xiàn)在退回時 做相反的分錄
?閱讀? 89
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請問離職人員退費贖回的職業(yè)年金是單位繳費的還是個人繳費?
暖暖老師
??|
提問時間:01/26 09:07
#事業(yè)單位#
你好,離職人員退費贖回的職業(yè)年金通常包括個人繳費部分和單位繳費部分。
?閱讀? 88
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老師,您好,公辦幼兒園食堂人員,辦理的健康證,可以報銷嗎?怎么記賬呢?
小菲老師
??|
提問時間:01/15 14:02
#事業(yè)單位#
同學,你好 可以報銷 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款
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核算在產(chǎn)品有哪幾種方法,分別怎么計算
琦禎異寶
??|
提問時間:01/16 23:06
#事業(yè)單位#
您好,我們在財管里學過的,我寫上來
?閱讀? 85
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老師,新接賬的時候發(fā)現(xiàn)對不上,我就掛了一筆其他應付款,初始數(shù)據(jù)做平了,那這筆款之后往出做的時候,怎么弄才合理
宋生老師
??|
提問時間:12/17 17:34
#事業(yè)單位#
你好,你要想合理的話就要看之前的憑證,是看什么原因引起的不對。
?閱讀? 84
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月末在產(chǎn)品不多的情況下,結轉(zhuǎn)到下個月,怎么做賬務處理
郭老師
??|
提問時間:01/18 20:24
#事業(yè)單位#
在產(chǎn)品做生產(chǎn)成本 下個月期初余額在生產(chǎn)成本里面的 不需要單獨做
?閱讀? 82
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老師好,年末結轉(zhuǎn)怎么做?在會計核算模塊里可以自己結轉(zhuǎn)嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/18 08:36
#事業(yè)單位#
年末結轉(zhuǎn)主要包括將收入類科目余額轉(zhuǎn)至 “本年利潤” 貸方,成本費用類轉(zhuǎn)至 “本年利潤” 借方,再根據(jù) “本年利潤” 余額結轉(zhuǎn)至 “利潤分配 —— 未分配利潤”,并進行利潤分配相關結轉(zhuǎn)。 在會計核算模塊里,一般的會計軟件如用友、金蝶等都有自動結轉(zhuǎn)功能,可在相關模塊設置轉(zhuǎn)賬模板后自動生成結轉(zhuǎn)憑證,但一些特殊復雜業(yè)務可能需手動編制憑證結轉(zhuǎn)。
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人造草皮入什么固定資產(chǎn)
聽風老師
??|
提問時間:12/17 20:56
#事業(yè)單位#
人造草皮,一般不入固定資產(chǎn)。如果是為了銷售,入存貨。
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醫(yī)療執(zhí)業(yè)許可證書里面,固定資金和流動資金是指啥,是固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)嗎
宋生老師
??|
提問時間:12/17 09:06
#事業(yè)單位#
你好,是的,你就填這個就好了。
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老師一件羊肉卷10盒賣145元一盒500盒,400克1件10盒,那400克的一件該多少錢怎么算?
小菲老師
??|
提問時間:01/18 12:33
#事業(yè)單位#
同學,你好 一盒500盒什么意思?? 400克1件,一件幾盒??一盒多少錢??
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老師,您好,我們有一筆收入2023年入賬的,2024年由于其他原因未發(fā)生業(yè)務,2024年就把這比收入退回去了,2024年我預算會計記賬為 借:非財政撥款結余 負數(shù) 貸:資金結存 負數(shù) 對嗎? 您好,分錄對的,原分錄的沖回分錄,就是填負數(shù)的 還有就是我2024年使用非財政撥款結余資金,預算會計記賬是: 借:非財政撥款結余 正數(shù) 貸:資金結存 正數(shù) 財務會計是不是正常記賬,進費用呢?
樸老師
??|
提問時間:01/18 09:22
#事業(yè)單位#
對于 2024 年將 2023 年入賬的收入退回的情況,預算會計做借:非財政撥款結余 負數(shù) 貸:資金結存 負數(shù)的分錄是正確的,這是對原收入入賬時預算會計分錄的沖回。 對于 2024 年使用非財政撥款結余資金,預算會計做借:非財政撥款結余 正數(shù) 貸:資金結存 正數(shù)的分錄也是合理的。 在財務會計方面,使用非財政撥款結余資金,如果是用于費用性支出,是正常記賬進費用的,例如: 借:業(yè)務活動費用等相關費用科目 貸:銀行存款等資產(chǎn)科目
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我們是事業(yè)單位,執(zhí)行政府會計準則,現(xiàn)收到國家有關部門撥付的活動經(jīng)費并開局了發(fā)票該怎么做賬呢?
波德老師
??|
提問時間:01/20 17:16
#事業(yè)單位#
你好,借銀行存款貸上級補助收入
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老師,您好,我們有一筆收入2023年入賬的,2024年由于其他原因未發(fā)生業(yè)務,2024年就把這比收入退回去了,2024年我預算會計記賬為 借:非財政撥款結余 負數(shù) 貸:資金結存 負數(shù) 對嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/18 08:16
#事業(yè)單位#
您好,分錄對的,原分錄的沖回分錄,就是填負數(shù)的
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老師行政事業(yè)單位收到微信認證費賬務怎么處理?
小菲老師
??|
提問時間:01/19 13:02
#事業(yè)單位#
同學,你好 借:銀行存款 貸:其他收入
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