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注冊(cè)一個(gè)個(gè)體工商戶 只需要開普票, 是不是就不用做賬, 0申報(bào)就行
王琳老師
??|
提問時(shí)間:01/15 19:59
#事業(yè)單位#
你好,要看你的征收方式是查賬征收還是核定征收的
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個(gè)人所得稅扣除的單位員工個(gè)稅,每年3月底前要在自然人系統(tǒng)內(nèi)退付手續(xù)費(fèi)版塊兒申請(qǐng)。這個(gè)是什么意思?需要我們員工再自己手機(jī)上操作什么嗎?我在自然人系統(tǒng)上退付手續(xù)費(fèi)版塊兒,點(diǎn)擊獲取結(jié)報(bào)單沒有信息。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/16 15:57
#事業(yè)單位#
你好,他的意思是退手續(xù)費(fèi) 就是企業(yè)代扣代繳的個(gè)稅,稅務(wù)局可以按照2%給企業(yè)退這個(gè)服務(wù)費(fèi)。
?閱讀? 100
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我們是事業(yè)單位,財(cái)務(wù)公司給我們提供的服務(wù)費(fèi)是否屬于辦公費(fèi)
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/18 11:15
#事業(yè)單位#
是的,那個(gè)就是屬于辦公費(fèi)的
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老師,單位離職人員職業(yè)年金計(jì)劃受托財(cái)產(chǎn)退回單位的年金退費(fèi)贖回到賬,幾天之后又將這筆賬轉(zhuǎn)入離職人員賬上,請(qǐng)問這兩筆會(huì)計(jì)分錄怎么操作?
張瑞雪老師
??|
提問時(shí)間:01/26 09:22
#事業(yè)單位#
你好,進(jìn)賬時(shí),借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-XX個(gè)人;支付時(shí),借其他應(yīng)付款-XX個(gè)人,貸銀行存款。
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本月報(bào)完稅后,可以明天再清卡吧?
波德老師
??|
提問時(shí)間:12/16 21:18
#事業(yè)單位#
你好,是可以明天再清卡
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10月應(yīng)繳電話費(fèi)100元(已開票),銀行轉(zhuǎn)賬支付95元,少付了5元,12月才發(fā)現(xiàn)少付,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/14 11:51
#事業(yè)單位#
這個(gè)以后還支付嗎?如果是的話,借管理費(fèi)用100貸銀行存款95 其他應(yīng)付款5
?閱讀? 98
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本期盈余的計(jì)算公式是什么
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/16 17:32
#事業(yè)單位#
你好,財(cái)政撥款收入減去業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用。
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門窗加工業(yè),采用月末加權(quán)平均法,在產(chǎn)品怎么做分錄,老師給寫個(gè)完整的
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/15 22:06
#事業(yè)單位#
您好, 借:生產(chǎn)成本-原材料 貸:原材料 借:生產(chǎn)成本-人工 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 貸:制造費(fèi)用-結(jié)轉(zhuǎn) 借:庫(kù)存商品 在產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本-結(jié)轉(zhuǎn) 銷售后 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
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老師,有件事想您這邊給我提一下建議, 如我們公司名稱為大海 現(xiàn)在又注冊(cè)公司名稱為黃河 現(xiàn)在要將大海的固定資產(chǎn)除了建筑物,車,其余的都要轉(zhuǎn)入黃河這個(gè)公司賬套,我應(yīng)該考慮哪些因素呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/18 09:15
#事業(yè)單位#
銷售固定資產(chǎn) 需要考慮處置價(jià)格,這個(gè)需要按照公允價(jià)值來(lái),需要交稅。
?閱讀? 94
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老師,請(qǐng)問以前年度入帳,年度考核獎(jiǎng)績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)金沒有通過(guò),應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡。問題大嗎?需不需要調(diào)賬哦
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/15 02:38
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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虧本了,結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn) 借 利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)10萬(wàn) 貸 本年利潤(rùn) 10萬(wàn)
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/15 13:50
#事業(yè)單位#
這種賬務(wù)處理是正確的。當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)虧損時(shí),將本年利潤(rùn)的虧損金額(這里是 10 萬(wàn))結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)科目,通過(guò)上述會(huì)計(jì)分錄進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),反映企業(yè)累計(jì)未分配利潤(rùn)的減少。這樣的處理符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求,能夠準(zhǔn)確地體現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果和所有者權(quán)益的變動(dòng)情況。
?閱讀? 93
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折舊進(jìn)入累計(jì)盈余會(huì)影響本期盈余嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/16 17:33
#事業(yè)單位#
不會(huì)的,那個(gè)是調(diào)整以前年度的盈余
?閱讀? 93
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老師你好,我們對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開具發(fā)票,之前業(yè)務(wù)部門談了有部分藥品是有折讓的,想問問我開具發(fā)票的時(shí)候可否可以按折后金額開具稅票呢?因?yàn)閷?duì)方會(huì)計(jì)說(shuō),我們應(yīng)該按銷售單開具無(wú)折扣稅票。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:01
#事業(yè)單位#
你好,你如果不開帶折扣的發(fā)票,你就按照折扣后的金額開也是可以的。
?閱讀? 92
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將廠房租給其他公司開的不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)怎么寫分錄?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:01/15 16:19
#事業(yè)單位#
你好 借:銀行存款等科目,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
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五百?gòu)?qiáng)企業(yè)有哪些
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/25 10:14
#事業(yè)單位#
你好,排名比較靠前的有國(guó)家電網(wǎng)、中石油、中石化、四大銀行等。
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寫出四種金融機(jī)構(gòu),不少于10種金融產(chǎn)品
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/16 17:12
#事業(yè)單位#
以下是四種不同類型的金融機(jī)構(gòu)及其各自的一些金融產(chǎn)品: 商業(yè)銀行 儲(chǔ)蓄賬戶 支票賬戶 定期存款(CDs) 個(gè)人貸款 房屋按揭貸款 汽車貸款 信用卡 商業(yè)貸款 信用證 銀行承兌匯票 證券公司(投資銀行) 股票 債券(包括政府債券、企業(yè)債券) 基金(如共同基金、交易所交易基金ETFs) 股票期權(quán) 期貨合約 投資組合管理服務(wù) 首次公開募股(IPO)服務(wù) 證券承銷 財(cái)富管理 財(cái)務(wù)顧問服務(wù) 保險(xiǎn)公司 人壽保險(xiǎn) 健康保險(xiǎn) 汽車保險(xiǎn) 房屋保險(xiǎn) 旅行保險(xiǎn) 商業(yè)保險(xiǎn) 意外傷害保險(xiǎn) 年金 投資連結(jié)保險(xiǎn) 責(zé)任保險(xiǎn) 基金管理公司 共同基金 貨幣市場(chǎng)基金 指數(shù)基金 債券基金 對(duì)沖基金 私募股權(quán)基金 風(fēng)險(xiǎn)投資基金 房地產(chǎn)投資信托(REITs) 商品基金 多資產(chǎn)類別基金
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離職人員職業(yè)年金計(jì)劃受托財(cái)產(chǎn)退回單位的年金退費(fèi)贖回會(huì)計(jì)分錄怎么操作
apple老師
??|
提問時(shí)間:01/26 08:54
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好, 曾經(jīng)繳納年金時(shí)怎么入賬的, 現(xiàn)在退回時(shí) 做相反的分錄
?閱讀? 88
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請(qǐng)問離職人員退費(fèi)贖回的職業(yè)年金是單位繳費(fèi)的還是個(gè)人繳費(fèi)?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/26 09:07
#事業(yè)單位#
你好,離職人員退費(fèi)贖回的職業(yè)年金通常包括個(gè)人繳費(fèi)部分和單位繳費(fèi)部分。
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老師,您好,公辦幼兒園食堂人員,辦理的健康證,可以報(bào)銷嗎?怎么記賬呢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/15 14:02
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 可以報(bào)銷 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款
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老師,新接賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)對(duì)不上,我就掛了一筆其他應(yīng)付款,初始數(shù)據(jù)做平了,那這筆款之后往出做的時(shí)候,怎么弄才合理
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/17 17:34
#事業(yè)單位#
你好,你要想合理的話就要看之前的憑證,是看什么原因引起的不對(duì)。
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核算在產(chǎn)品有哪幾種方法,分別怎么計(jì)算
琦禎異寶
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提問時(shí)間:01/16 23:06
#事業(yè)單位#
您好,我們?cè)谪?cái)管里學(xué)過(guò)的,我寫上來(lái)
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月末在產(chǎn)品不多的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月,怎么做賬務(wù)處理
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/18 20:24
#事業(yè)單位#
在產(chǎn)品做生產(chǎn)成本 下個(gè)月期初余額在生產(chǎn)成本里面的 不需要單獨(dú)做
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老師好,年末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做?在會(huì)計(jì)核算模塊里可以自己結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/18 08:36
#事業(yè)單位#
年末結(jié)轉(zhuǎn)主要包括將收入類科目余額轉(zhuǎn)至 “本年利潤(rùn)” 貸方,成本費(fèi)用類轉(zhuǎn)至 “本年利潤(rùn)” 借方,再根據(jù) “本年利潤(rùn)” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至 “利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn)”,并進(jìn)行利潤(rùn)分配相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)。 在會(huì)計(jì)核算模塊里,一般的會(huì)計(jì)軟件如用友、金蝶等都有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)功能,可在相關(guān)模塊設(shè)置轉(zhuǎn)賬模板后自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證,但一些特殊復(fù)雜業(yè)務(wù)可能需手動(dòng)編制憑證結(jié)轉(zhuǎn)。
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人造草皮入什么固定資產(chǎn)
聽風(fēng)老師
??|
提問時(shí)間:12/17 20:56
#事業(yè)單位#
人造草皮,一般不入固定資產(chǎn)。如果是為了銷售,入存貨。
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醫(yī)療執(zhí)業(yè)許可證書里面,固定資金和流動(dòng)資金是指啥,是固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/17 09:06
#事業(yè)單位#
你好,是的,你就填這個(gè)就好了。
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老師一件羊肉卷10盒賣145元一盒500盒,400克1件10盒,那400克的一件該多少錢怎么算?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/18 12:33
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 一盒500盒什么意思?? 400克1件,一件幾盒??一盒多少錢??
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老師,您好,我們有一筆收入2023年入賬的,2024年由于其他原因未發(fā)生業(yè)務(wù),2024年就把這比收入退回去了,2024年我預(yù)算會(huì)計(jì)記賬為 借:非財(cái)政撥款結(jié)余 負(fù)數(shù) 貸:資金結(jié)存 負(fù)數(shù) 對(duì)嗎? 您好,分錄對(duì)的,原分錄的沖回分錄,就是填負(fù)數(shù)的 還有就是我2024年使用非財(cái)政撥款結(jié)余資金,預(yù)算會(huì)計(jì)記賬是: 借:非財(cái)政撥款結(jié)余 正數(shù) 貸:資金結(jié)存 正數(shù) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是不是正常記賬,進(jìn)費(fèi)用呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/18 09:22
#事業(yè)單位#
對(duì)于 2024 年將 2023 年入賬的收入退回的情況,預(yù)算會(huì)計(jì)做借:非財(cái)政撥款結(jié)余 負(fù)數(shù) 貸:資金結(jié)存 負(fù)數(shù)的分錄是正確的,這是對(duì)原收入入賬時(shí)預(yù)算會(huì)計(jì)分錄的沖回。 對(duì)于 2024 年使用非財(cái)政撥款結(jié)余資金,預(yù)算會(huì)計(jì)做借:非財(cái)政撥款結(jié)余 正數(shù) 貸:資金結(jié)存 正數(shù)的分錄也是合理的。 在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面,使用非財(cái)政撥款結(jié)余資金,如果是用于費(fèi)用性支出,是正常記賬進(jìn)費(fèi)用的,例如: 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用等相關(guān)費(fèi)用科目 貸:銀行存款等資產(chǎn)科目
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我們是事業(yè)單位,執(zhí)行政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)收到國(guó)家有關(guān)部門撥付的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)并開局了發(fā)票該怎么做賬呢?
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/20 17:16
#事業(yè)單位#
你好,借銀行存款貸上級(jí)補(bǔ)助收入
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老師,您好,我們有一筆收入2023年入賬的,2024年由于其他原因未發(fā)生業(yè)務(wù),2024年就把這比收入退回去了,2024年我預(yù)算會(huì)計(jì)記賬為 借:非財(cái)政撥款結(jié)余 負(fù)數(shù) 貸:資金結(jié)存 負(fù)數(shù) 對(duì)嗎?
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/18 08:16
#事業(yè)單位#
您好,分錄對(duì)的,原分錄的沖回分錄,就是填負(fù)數(shù)的
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老師行政事業(yè)單位收到微信認(rèn)證費(fèi)賬務(wù)怎么處理?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/19 13:02
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:其他收入
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