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請問,個人將無形資產(chǎn)投入公司,需要繳納個稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 08:49
#稅務(wù)#
個人以無形資產(chǎn)投資入股一般情況下是不需要繳納個人所得稅的。但在轉(zhuǎn)讓股權(quán)或股份獲得差價收入時,需計算并繳納相應(yīng)的資本利得稅。
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對于商貿(mào)企業(yè)從供應(yīng)商進貨到銷售中間放一個倒貨的公司股權(quán)設(shè)計的原因, 例如,實際A供應(yīng)商給C銷售貨物,c最終賣給零售商,但是,c設(shè)計,中間放一個B,從b今后,b加價賣給c,這樣股權(quán)設(shè)計的原因,
小林老師
??|
提問時間:05/26 12:24
#稅務(wù)#
你好,可能是企業(yè)所得稅考慮
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23年,10月交的所得稅記賬的時候?qū){金也弄到所得稅里了,現(xiàn)在12月報表改過來的話,滯納金是這樣的嗎?是將滯納金歸納到應(yīng)交所得稅這嗎?
王曉曉老師
??|
提問時間:05/24 17:24
#稅務(wù)#
你好,你把10月那個分錄給我看一下先
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老師,墊資產(chǎn)是什么呢,
樸老師
??|
提問時間:05/21 09:17
#稅務(wù)#
墊資,也被稱為過橋資金,是一種短期資金的融通方式,期限一般在六個月以內(nèi)甚至更短。它主要用于解決投資者資金不足的問題,使得投資項目能夠正常進行。墊資可以彌補企業(yè)和個人融資時間上的資金缺口,作為過渡資金,通過過橋資金達到與長期資金對接的條件。 墊資的具體應(yīng)用有多種情況。例如,在企業(yè)續(xù)貸中,借款企業(yè)可能向第三方或中介提出借款,用于墊付即將到期的銀行貸款,成功續(xù)貸后再將貸款還給出借方。另外,企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營過程中可能會遇到需要提供各種保證金的情況,如銀行承兌匯票的保證金墊資、開立銀行信用證保證金墊資等。 在工程項目中,墊資通常指的是工程的建設(shè)單位不支付工程款,由承包方先行墊付,工程完工驗收后再由建設(shè)單位支付的行為。這種墊資行為是當(dāng)事人的自愿行為,但也可能存在風(fēng)險,因為墊資方可能會面臨資金無法收回的風(fēng)險。 此外,在房產(chǎn)交易中,墊資也常用于幫助購房者補足首付款以完成購房。但這種情況下,墊資方通常會收取一定的手續(xù)費,類似于民間高利貸的形式。
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怎么下載企業(yè)所得稅的期間費用明細(xì)表
郭老師
??|
提問時間:05/21 16:16
#稅務(wù)#
好,你這個表格之前填寫過嗎?
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老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)招待費扣除基數(shù)是 主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+視同銷售收入+銷售未完工產(chǎn)品的收入-銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認(rèn)的銷售收入,老師請問,銷售未完工產(chǎn)品的收入是指的預(yù)收賬款本年貸方發(fā)生數(shù)/1+稅率嗎?銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認(rèn)的銷售收入指的是當(dāng)年預(yù)收賬款借方數(shù)嗎?
岳老師
??|
提問時間:09/03 21:29
#稅務(wù)#
不是您理解這樣的。就是:主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+視同銷售收入
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為什么低于當(dāng)初投資的金額轉(zhuǎn)讓股權(quán),受讓方要將差額記到營業(yè)外收入?受讓方?jīng)]有這部分的收入啊,被投資企業(yè)資產(chǎn)評估報告說明該企業(yè)不值那么多錢,虧損很嚴(yán)重。
暖暖老師
??|
提問時間:05/26 19:37
#稅務(wù)#
因為這種利得并不是由于日常業(yè)務(wù)發(fā)生的,因此不能計入主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入,而且也不是投資所得,不能計入投資收益。
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158題,D選項怎么不是視同銷售了?
冉老師
??|
提問時間:08/06 20:10
#稅務(wù)#
你好,學(xué)員,這個D是視同銷售的 自產(chǎn)貨物用于抵償債務(wù)的話,增值稅上需要視同銷售繳納增值稅
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失業(yè)保險金申領(lǐng) 資格初核不通過 定期失業(yè)待遇核定校驗異常:該人員已經(jīng)繳納失業(yè)保險但不滿足領(lǐng)取條件,不符合辦理條件! 老師,這種情況怎么回事,近幾年都在繳納社保,公司也選擇了否非個人自愿
耿老師
??|
提問時間:06/01 19:05
#稅務(wù)#
你好!失業(yè)保險金是失業(yè)保險基金中的一項待遇,根據(jù)《中華人民共和國社會保險法》規(guī)定,失業(yè)人員在滿足一定條件下可以從失業(yè)保險基金中領(lǐng)取失業(yè)保險金Θic-2Θ。具體分析您的情況如下: 1. **繳納時間**:您需要確認(rèn)自己是否已經(jīng)連續(xù)繳納失業(yè)保險費滿一年以上Θic-2Θ。 2. **就業(yè)情況**:如果您在領(lǐng)取失業(yè)保險金期間重新就業(yè)后不滿一年再次失業(yè),可以繼續(xù)申領(lǐng)其前次失業(yè)應(yīng)領(lǐng)取而尚未領(lǐng)取的失業(yè)保險金Θic-5Θ。 3. **個人意愿**:您需要確認(rèn)自己是否是非因個人意愿中斷就業(yè)Θic-2Θ。 4. **求職要求**:您需要確認(rèn)自己是否有求職要求,并已經(jīng)進行失業(yè)登記Θic-2Θ。 5. **信息一致**:您需要確認(rèn)自己提供的信息是否與社保局的記錄一致,包括用人單位的解除勞動關(guān)系證明等Θic-2Θ。 6. **稅務(wù)問題**:如果存在不規(guī)范的報稅行為,可能會影響您的失業(yè)保險金領(lǐng)取Θic-4Θ。 7. **其他待遇**:如果您正在享受其他形式的失業(yè)待遇,可能無法同時領(lǐng)取失業(yè)保險金Θic-2Θ。 此外,為了正確處理這種情況,建議您采取以下措施: - 及時到指定的公共就業(yè)服務(wù)機構(gòu)去登記失業(yè),領(lǐng)取失業(yè)登記證Θic-2Θ。 - 憑該證件與本人的身份證去社保經(jīng)辦機構(gòu)提出申請,要求領(lǐng)取失業(yè)保險金Θic-2Θ。 - 填寫申領(lǐng)失業(yè)金的表格,經(jīng)社保經(jīng)辦機構(gòu)審核后會發(fā)放失業(yè)金Θic-2Θ。 總的來說,如果您近幾年都在繳納社保,并且公司選擇了非個人自愿離職,那么您應(yīng)該符合領(lǐng)取失業(yè)保險金的條件。如果資格初核不通過,可能是由于系統(tǒng)錯誤或其他原因?qū)е碌?。建議您聯(lián)系當(dāng)?shù)氐娜肆Y源和社會保障局或社會保險經(jīng)辦機構(gòu),了解具體情況并進行申訴或重新申請。同時,您也可以咨詢專業(yè)的律師,獲取更詳細(xì)的法律幫助。
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景區(qū)行業(yè),對方把錢給我提前付過來了,我作為銷售方把發(fā)p給對方開過去了,但是對方還沒有過來享受服務(wù),只用3萬還有10萬沒用,這種能全額開嗎?
玲老師
??|
提問時間:06/21 15:42
#稅務(wù)#
不能全額開票的全額開票,必須開發(fā)票的風(fēng)險。
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老師,個人向銀行購買保本型理財產(chǎn)品的利息收入要交增值稅嗎?一般不交是因為利息收入沒超過10w,還是本身是不需要交的
小鎖老師
??|
提問時間:10/05 16:59
#稅務(wù)#
您好,這個是不需要的,本身就不用
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工資一萬元要交多少稅? 應(yīng)納稅所得額=(月收入-五險一金-起征點-依法確定的其他扣除-專項附加扣除)*適用稅率-速算扣除數(shù);實發(fā)工資月收入10000元,起征點5000元;其他扣除0元;專項附加扣除0元;適用稅率10%;速算扣除數(shù)210元。 稅額=(10000-5000)×10%-210=290元。也就是說,稅后工資是9710元。 這個210是怎么得來的呢?
王曉曉老師
??|
提問時間:05/17 16:05
#稅務(wù)#
你題目計算用的稅率表不是你發(fā)的這個,你是要計算非居民個稅那嗎?
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老師,您好,我想問下單位自己生產(chǎn)的產(chǎn)品福利發(fā)放給員工是不是不用交增值稅,單位外購產(chǎn)品福利發(fā)放給員工是不是要交增值稅?
小小霞老師
??|
提問時間:02/26 21:34
#稅務(wù)#
你好,自產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)給員工需要繳納增值稅,外購不用
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問題03:請問這個卷煙的消費稅怎么計算? 問題04:酒類的消費稅怎么計算 我每次在這個2個卷煙,酒類的消費稅計算錯誤,請老師幫講解一下,謝謝
暖暖老師
??|
提問時間:02/27 13:55
#稅務(wù)#
你好請把題目完整發(fā)一下看看
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勞務(wù)派遣公司代繳的個稅 怎么支付給他們 賬務(wù)怎么處理
樸老師
??|
提問時間:02/27 15:57
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 借費用科目 貸銀行存款 貸應(yīng)交稅費個稅 這樣
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老師你好!領(lǐng)導(dǎo)名下個體戶開票,把我加進辦稅人員,會不會有風(fēng)險,被查等等。
易 老師
??|
提問時間:08/24 21:38
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,你好,不會的,這種情況 不會的
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自行開發(fā)的支出已在計算應(yīng)納稅所得額時扣除的無形資產(chǎn),I不得計算攤銷費用扣除,這句話怎么理解 ?
meizi老師
??|
提問時間:08/18 15:08
#稅務(wù)#
你好; “自行開發(fā)的支出已在計算應(yīng)納稅所得額時扣除的無形資產(chǎn)”——這句話說明,雖然是自己開發(fā)的無形資產(chǎn),但是已經(jīng)在計算應(yīng)納稅所得額時扣除;所以不能再計算攤銷費用扣除的
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開票金額和合同金額對不上(開票金額小于合同金額,差額一千多)。這種情況可以嗎,或者后續(xù)再開一點金額出來和合同里面的金額對上,這樣行嗎?
東老師
??|
提問時間:07/04 10:56
#稅務(wù)#
您好,這種情況是可以的
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老師,知道稅負(fù)率是千分之1.2,毛利率0.01,成本有材料和銷售運費,,銷售收入100,材料96稅點13,運費是9個點,怎么算出運費是多少。所得稅稅率是萬分之一
冉老師
??|
提問時間:10/04 09:02
#稅務(wù)#
你好,學(xué)員,稍等一下的
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怎么區(qū)分村委會作為股東 是企業(yè)身份投資的公司還是作為個人 有什么法律條文
安妮&老師
??|
提問時間:08/21 20:34
#稅務(wù)#
企業(yè)股東身份,一般看其主體資格,企業(yè)身份,需要在工商部門登記注冊,個人則指的是自然人個人,村委會作為股東,股東類型可選其他
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大額存單和結(jié)構(gòu)性存款利息收入分別需要繳納增值稅嗎?為什么?是否有法規(guī)依據(jù)?
郭老師
??|
提問時間:06/09 13:37
#稅務(wù)#
大額存單利息不要交稅。因為大額存單是屬于銀行存款的一種,存款的利息收入屬于不征收增值稅項目,無需交稅
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老師,公司出售二手房土增稅要怎么繳納呢?
小鎖老師
??|
提問時間:02/23 22:59
#稅務(wù)#
您好,請問一下有利潤的吧
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老師,招待費主要包括哪些?
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/26 16:41
#稅務(wù)#
業(yè)務(wù)招待費包括: 1、因企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要而宴請或工作餐的開支; 2、因企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要贈送紀(jì)念品的開支; 3、因企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的旅游景點參觀費和交通費及其他費用的開支; 4、因企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的業(yè)務(wù)關(guān)系人員的差旅費開支。
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請問一下紅圈里面數(shù)是怎么算的,這道題的稅率是2019之后的嗎?
一休哥哥老師
??|
提問時間:06/19 17:15
#稅務(wù)#
這個速算扣除算,應(yīng)該是換算成月份了
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問題01:為什么計提的減值準(zhǔn)備不能轉(zhuǎn)回? 問題02:老師請問:如果公司利潤表:銷售收入含稅,銷售成本都是含稅記賬,會造成凈利潤低估?還會有那些影響?
廖君老師
??|
提問時間:02/27 11:21
#稅務(wù)#
您好!很高興為您解答,請稍后~
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老師我這有個單位,他們有個房產(chǎn),房產(chǎn)證一直沒有辦下來,但是從2018年開始他們就出租收取租金了,當(dāng)時合同是和村委會簽的,出租20年。2019年成立了合作社,租金就收到合作社了(合同沒有重簽),但是賬是2020年才開始做,我現(xiàn)在要補交從租計征的房產(chǎn)稅,應(yīng)該從哪一年開始補交?
田恬老師
??|
提問時間:02/26 23:28
#稅務(wù)#
是購入的商品房嗎。從交付的次月就要開始交房產(chǎn)稅。如果是2018年開始出租,那就要從合同簽訂的租期也就是2018年開始從租計征房產(chǎn)稅。
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財務(wù)會計選擇題
鄒剛得老師
??|
提問時間:06/19 17:32
#稅務(wù)#
你好,該債券的初始投資成本=1800萬+50萬
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就是說: 1.增值稅一般納稅人申報表,.一般情況下,33欄“其中:欠繳稅額”應(yīng)該是0,是嗎? 2.在上期欠稅時,因為30欄是0,導(dǎo)致27欄本期已繳稅額變小,從而這個欠稅就體現(xiàn)在33欄“其中:欠繳稅額”里面,是嗎? 3.以后清繳稅款時,因為31欄有清繳欠稅數(shù)據(jù),從而使27欄變大,進而使33欄變小,是嗎? 4.就是說27、30、31、33欄,都不參與計算本期應(yīng)納稅額,是嗎?這些欄的意義是什么?是為了計算企業(yè)開業(yè)以來累計欠繳稅款多少嗎?
向陽老師
??|
提問時間:09/02 16:34
#稅務(wù)#
您好,同學(xué),請稍等下
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求解答會計
鄒剛得老師
??|
提問時間:06/19 18:55
#稅務(wù)#
你好 1,進銷差價率=(60萬+400萬—300萬)/(180萬+400萬) 2,當(dāng)月銷售商品的實際成本=500萬*(1—進銷差價率) 3,當(dāng)月庫存商品余額=180萬+400萬—500萬 4,結(jié)存庫存商品的成本=(180萬+400萬—500萬)*(1—進銷差價率) 5,進銷差價賬戶余額=(180萬+400萬—500萬)*進銷差價率
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老師,您好!請問開票時批量導(dǎo)入提示稅率格式錯誤,稅率是個什么格式呢?
玲老師
??|
提問時間:06/20 17:20
#稅務(wù)#
你好,您是先導(dǎo)出去這個表,然后再導(dǎo)進來,這個格式就對。
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