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老師,請(qǐng)問(wèn)金蝶云星空中,做成本會(huì)計(jì)主要需要生成哪些憑證啊
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 13:02
#稅務(wù)#
材料相關(guān)憑證 生產(chǎn)領(lǐng)料憑證:反映生產(chǎn)過(guò)程中領(lǐng)用原材料的情況,將存貨科目金額結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)成本中的直接材料科目。分錄為:借:生產(chǎn)成本 — 基本生產(chǎn)成本 — 直接材料,貸:原材料等存貨科目。 共耗材料分配憑證:對(duì)于沒(méi)有對(duì)應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)和源行號(hào)的生產(chǎn)領(lǐng)料成本,一般計(jì)入制造費(fèi)用 — 共耗材料。分錄為:借:制造費(fèi)用 — 共耗材料,貸:原材料等存貨科目。 人工相關(guān)憑證 直接人工分配憑證:將直接生產(chǎn)產(chǎn)品的車(chē)間人員薪酬分配計(jì)入生產(chǎn)成本。分錄為:借:生產(chǎn)成本 — 基本生產(chǎn)成本 — 直接人工,貸:應(yīng)付職工薪酬。 制造費(fèi)用相關(guān)憑證 各項(xiàng)制造費(fèi)用歸集憑證:生產(chǎn)設(shè)備所耗用的水電費(fèi)、折舊費(fèi)等費(fèi)用,先在制造費(fèi)用相應(yīng)明細(xì)科目歸集。如計(jì)提設(shè)備折舊,分錄為:借:制造費(fèi)用 — 折舊費(fèi),貸:累計(jì)折舊;支付水電費(fèi),分錄為:借:制造費(fèi)用 — 水電費(fèi),貸:銀行存款等。 制造費(fèi)用分配憑證:期末將制造費(fèi)用分配轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本。分錄為:借:生產(chǎn)成本 — 基本生產(chǎn)成本 — 制造費(fèi)用,貸:制造費(fèi)用(各明細(xì)科目)。 產(chǎn)品入庫(kù)憑證:產(chǎn)品完工入庫(kù)時(shí),將歸集的生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)至庫(kù)存商品等存貨科目。分錄為:借:庫(kù)存商品,貸:生產(chǎn)成本 — 基本生產(chǎn)成本 — 直接材料、生產(chǎn)成本 — 基本生產(chǎn)成本 — 直接人工、生產(chǎn)成本 — 基本生產(chǎn)成本 — 制造費(fèi)用。 銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證:確認(rèn)銷(xiāo)售收入的同時(shí),需要結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本。分錄為:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品。
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印花稅申報(bào)中的“稅款所屬期”是指簽訂合同期間嗎?如果我們是2024年補(bǔ)簽的2023年合同,2024年12月付的款怎么填?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 13:02
#稅務(wù)#
印花稅申報(bào)中的 “稅款所屬期” 通常是指應(yīng)稅行為的發(fā)生期間,對(duì)于合同而言,一般是指合同簽訂的期間。 如果是 2024 年補(bǔ)簽 2023 年的合同,且在 2024 年 12 月付款,稅款所屬期應(yīng)填寫(xiě)為2023 年合同實(shí)際履行或應(yīng)履行的期間。因?yàn)橛』ǘ愂菍?duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)交往中訂立、領(lǐng)受具有法律效力的憑證的行為所征收的一種稅,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是應(yīng)稅憑證書(shū)立或者領(lǐng)受時(shí),即合同簽訂時(shí)。雖然合同在 2024 年補(bǔ)簽,但實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生在 2023 年,所以稅款所屬期應(yīng)為 2023 年相關(guān)時(shí)段。
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勞務(wù)報(bào)酬,計(jì)算方式是什么
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:59
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 扣繳義務(wù)人向居民個(gè)人支付勞務(wù)報(bào)酬所得,按次或者按月預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅。勞務(wù)報(bào)酬所得毎次收入不超過(guò)四千元的,減除費(fèi)用按八百元計(jì)算;毎次收入四千元以上的,減除費(fèi)用按百分之二十計(jì)算。 勞務(wù)報(bào)酬所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù)
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老師您好,小規(guī)模建筑公司,收到分包單位(個(gè)體戶)的建筑服務(wù)發(fā)票,需要代扣代繳嗎?對(duì)方是個(gè)體戶,不是自然人
Fenny老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:56
#稅務(wù)#
你好 個(gè)體戶按照經(jīng)營(yíng)所得交個(gè)稅,由個(gè)體戶自行申報(bào),不需要代扣代繳。
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消防中控外包合同繳納印花稅嗎?是屬于技術(shù)合同嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:56
#稅務(wù)#
您好,消防中控外包合同需要繳納印花稅,這個(gè)是承攬合同來(lái)交
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和審計(jì)公司簽訂的年度審計(jì)合同需要交印花稅嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:53
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不需要的
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小規(guī)模廣告公司每季度申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),季度不超過(guò)6萬(wàn)的收入免征,免征的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)要轉(zhuǎn)入收益繳納企業(yè)所得稅嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:52
#稅務(wù)#
你好,不需要的,直接不用做就行。
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才剛剛注冊(cè)的新公司,還沒(méi)有開(kāi)過(guò)票,增值稅附加稅這些要怎么申報(bào)呢
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:51
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)全都0申報(bào)就可以
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委托代理合同需要交印花稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:51
#稅務(wù)#
您好, 不用,這個(gè)合同不用交的
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老師傭金開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)這個(gè)可以嗎,開(kāi)票方營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者經(jīng)營(yíng)范圍有什么特殊要求嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:48
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)具體的是什么服務(wù)?你這個(gè)服務(wù)太籠統(tǒng)。
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公司買(mǎi)的二手汽車(chē)可以報(bào)所得稅時(shí)一次性稅前扣除嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:48
#稅務(wù)#
您好,可以的,現(xiàn)在政策,可以一次性抵扣的
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老師:24年發(fā)生的工資,12月份沒(méi)有發(fā)放,我預(yù)提了費(fèi)用。在2025年一月份發(fā)放。匯算清繳時(shí)這一塊未發(fā)放的工資需要調(diào)增嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:45
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不需要的
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老師,你好,農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造財(cái)政撥款一筆收入,不用繳納企業(yè)所得稅,12月份結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候,根據(jù)利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)的金額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),那到時(shí)候做年度匯繳清算的時(shí)候,再填寫(xiě)專(zhuān)項(xiàng)用途財(cái)政性納稅調(diào)整明細(xì)表,實(shí)行先預(yù)繳再退回稅金的方式,那到時(shí)候退回的這筆稅金分錄怎么寫(xiě)?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:43
#稅務(wù)#
實(shí)際收到退回稅款時(shí) 執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交企業(yè)所得稅 執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則: 借:銀行存款 貸:所得稅費(fèi)用 調(diào)整以前年度損益(執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則時(shí)) 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 將 “以前年度損益調(diào)整” 科目余額轉(zhuǎn)入留存收益 借:以前年度損益調(diào)整 貸:盈余公積(按規(guī)定比例提取的盈余公積) 利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn)(差額)
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以現(xiàn)在的政策,公司開(kāi)辦前期,裝修等支出,老板花費(fèi)這些錢(qián),可以入實(shí)收資本嗎?實(shí)收資本必須通過(guò)銀行賬戶支出嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:39
#稅務(wù)#
公司開(kāi)辦前期裝修等支出,若老板與公司有約定作為投資,經(jīng)法定程序且有合法憑證,可計(jì)入實(shí)收資本。實(shí)收資本出資方式包括貨幣出資和非貨幣出資,非貨幣出資如符合條件的裝修支出等,并非必須通過(guò)銀行賬戶支出。
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請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人的物業(yè)公司,銀行流水從2022年4月開(kāi)始,收入都是垃圾清運(yùn)費(fèi),支出是保安保潔工資及水電費(fèi),電梯維修費(fèi),以前也沒(méi)有建賬,稅務(wù)都是0申報(bào)財(cái)報(bào)也都是0,25年1月剛接手這家公司,現(xiàn)在是要從25年一月建賬還是從22年建賬?電子稅務(wù)局查到收到的發(fā)票大多是電費(fèi)和電梯維修費(fèi),24年12月開(kāi)出一份1000元的發(fā)票,現(xiàn)在1月申報(bào)要怎么申報(bào)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:38
#稅務(wù)#
建賬方面,從規(guī)范角度建議從 2022 年 4 月開(kāi)始,若工作量大也可從 2025 年 1 月開(kāi)始。1 月申報(bào)時(shí),登錄當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局,在【按期應(yīng)申報(bào)】中選稅種并填申報(bào)表,將 24 年 12 月 1000 元發(fā)票收入換算為不含稅銷(xiāo)售額,非 “個(gè)體” 填在增值稅申報(bào)表第 10 欄,“個(gè)體” 填第 11 欄,同時(shí)按實(shí)際填企業(yè)所得稅等其他報(bào)表
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“財(cái)產(chǎn)和行為稅稅源采集及合并申報(bào)”如果沒(méi)有每個(gè)月需要零申報(bào)嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:36
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 這個(gè)一般是印花稅,季度申報(bào)的,沒(méi)有需要0申報(bào)
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請(qǐng)問(wèn)老師做錯(cuò)個(gè)賬,正常應(yīng)該是借:稅金及附加印花稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 印花稅,現(xiàn)在做成了借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 貸應(yīng)繳稅費(fèi)印花稅,而且已經(jīng)結(jié)賬了該怎么處理
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:33
#稅務(wù)#
您好 做成了借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 貸應(yīng)繳稅費(fèi)印花稅,而且已經(jīng)結(jié)賬了 做分錄調(diào)整 借 稅金及附加-印花稅 借方正數(shù) 借 應(yīng)繳稅費(fèi)印花稅 借方負(fù)數(shù)
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把獎(jiǎng)金放到工資里,工資增加了,超過(guò)社?;鶖?shù),社保繳費(fèi)會(huì)發(fā)生改變嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:31
#稅務(wù)#
把獎(jiǎng)金放到工資里,工資增加超過(guò)社保基數(shù),社保繳費(fèi)通常會(huì)改變。社?;鶖?shù)一般按職工上年度月平均工資確定,有上下限規(guī)定。工資超過(guò)上限,社?;鶖?shù)調(diào)整為上限值,繳費(fèi)金額增加;工資仍在上下限范圍內(nèi),基數(shù)按實(shí)際工資調(diào)整,繳費(fèi)金額也相應(yīng)增加。多數(shù)地區(qū)會(huì)在每年固定時(shí)間統(tǒng)一調(diào)整社?;鶖?shù),企業(yè)也可能需及時(shí)申請(qǐng)調(diào)整。
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老師,我銷(xiāo)售出的收入和購(gòu)進(jìn)來(lái)的成本每次不一樣,導(dǎo)致現(xiàn)在收入比收入低一點(diǎn)點(diǎn),這樣好嗎
王琳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:23
#稅務(wù)#
你好,每次購(gòu)進(jìn)的成本和每次銷(xiāo)售收入不一樣是正常的,隨著市場(chǎng)和客戶不同都會(huì)有變動(dòng)
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當(dāng)月沖了以前年度的發(fā)票,導(dǎo)致當(dāng)月的成本大于銷(xiāo)售收入,這種情況怎么處理啊
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:17
#稅務(wù)#
你是沖了以前年度自己開(kāi)的發(fā)票嗎?你用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做。 對(duì)應(yīng)的成本你不沖嗎?
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申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,現(xiàn)金流量表要上傳嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:16
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)金流量表如果帶出來(lái)了也是需要申報(bào)的
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老師,問(wèn)下合伙企業(yè) 合伙人的實(shí)繳出資可以放在實(shí)收資本里面嗎?需要繳納印花稅嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:14
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 合伙企業(yè),不入實(shí)收資本,不繳納印花稅
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請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司上年采用完全成本法,今年采用制造成本法,導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)成本報(bào)稅的時(shí)候預(yù)警超過(guò)50%,金稅3期,預(yù)警提示了,但是我們費(fèi)用都是實(shí)際的,我還能這樣報(bào)嗎?會(huì)不會(huì)被查呀
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:11
#稅務(wù)#
可以報(bào)稅,因成本核算方法變更合理合法且費(fèi)用真實(shí),有正當(dāng)理由。但被稅務(wù)稽查可能性較大,金稅三期對(duì)超 50% 的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本預(yù)警會(huì)引起稅務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)注,不過(guò)若能準(zhǔn)備好變更資料及相關(guān)憑證等向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明情況,也可能不會(huì)被深入檢查。
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凈化設(shè)備經(jīng)營(yíng)部開(kāi)具勞務(wù)發(fā)票,1個(gè)點(diǎn)和3個(gè)點(diǎn)有什么區(qū)別嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:11
#稅務(wù)#
你好,你開(kāi)的專(zhuān)票還是普票呀?
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經(jīng)營(yíng)權(quán)租賃一般納稅人和小規(guī)模納稅人的稅率分別多少嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:10
#稅務(wù)#
你好,這是動(dòng)產(chǎn)還是不動(dòng)產(chǎn)的? 動(dòng)產(chǎn)一般納稅人13%,簡(jiǎn)易計(jì)稅3% 小規(guī)模的1% 不動(dòng)產(chǎn)一般納稅人一般計(jì)稅9% 簡(jiǎn)易計(jì)稅5%小規(guī)模的5%
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公司取得對(duì)投資單位的投資,今年取得了一筆分紅,進(jìn)了投資收益,請(qǐng)問(wèn)這筆投資收益需要繳納增值稅嗎?如果需要繳納,稅率按照多少?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:09
#稅務(wù)#
公司取得的投資單位分紅收益,是否繳納增值稅分情況:符合條件的權(quán)益性投資收益及非保本投資收益不繳納;“明股實(shí)債” 等以貨幣資金投資收取固定或保底利潤(rùn)的,需按貸款服務(wù)繳納。需繳納時(shí),一般納稅人稅率 6%,小規(guī)模納稅人征收率 3%。
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老師,買(mǎi)賣(mài)合同和營(yíng)業(yè)賬簿印花稅一起申報(bào)不了,只有110萬(wàn)的營(yíng)業(yè)賬簿可以下次申報(bào)嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:06
#稅務(wù)#
不可以的,你這個(gè)下一次申報(bào)的話就得下一年了。
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固定資產(chǎn)處置買(mǎi)了21萬(wàn) 盤(pán)虧15200.35,讓填圖二,圖二怎么填
王琳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:05
#稅務(wù)#
你好,你的資產(chǎn)盤(pán)虧是什么原因引起的
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老師,企業(yè)所得稅率按多少繳納
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:05
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 企業(yè)所得稅25%,小微企業(yè)是5%
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請(qǐng)問(wèn)預(yù)繳填寫(xiě)的增值稅要加上附加一起填寫(xiě)還是只填增值稅
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:04
#稅務(wù)#
預(yù)繳時(shí),增值稅填寫(xiě)《增值稅預(yù)繳稅款表》,附加稅費(fèi)填寫(xiě)《城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加申報(bào)表》,兩者分別填寫(xiě)。一般先申報(bào)增值稅,確定預(yù)繳稅額后,以此為計(jì)稅依據(jù)申報(bào)附加稅費(fèi),部分電子稅務(wù)局系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將預(yù)繳增值稅稅額帶入附加稅費(fèi)申報(bào)表的計(jì)稅依據(jù)欄。
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