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老師,1月繳納四季度企業(yè)所得稅,要計提么?在哪個月計提,分錄怎么做?如果有滯納金,要怎么做?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/21 11:14
#建筑#
您好,這個是在12月計提的, 借:所得稅費 貸:應交稅費-企稅
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老師,請問一下兩年前開的專用發(fā)票開多了,現在想要調整可以紅沖么
文文老師
??|
提問時間:01/21 10:51
#建筑#
理論上是可以紅沖的
?閱讀? 28
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老師,任職單位顯示有兩家,上一家公司好幾年前辭職了,但我任職信息還有它,但這家沒報個稅,這有風險嗎?
家權老師
??|
提問時間:01/21 10:13
#建筑#
沒給報稅就沒事,還是聯系對方叫取消了,不然就申訴
?閱讀? 23
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請問老師,建筑勞務公司一般和班組簽合同,還是和幾個不同的個人簽合同好些,有哪些利弊,謝謝。
琦禎異寶
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提問時間:01/21 08:57
#建筑#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 43
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您好,老師,我單位是委托方,簽 定了一個造價咨詢合同,對方單位開發(fā)票的“項目名稱”開的是*建筑服務*結算編制服務。是對的嗎。
家權老師
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提問時間:01/21 08:54
#建筑#
那個稅目錯誤,那個應該開咨詢服務
?閱讀? 20
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個體戶,2019年到2022年第1??季度都是雙定的。2022年第2季度變查賬征收了。先前19年承接了一個項目,成本都發(fā)生了。2022年開票300多萬,申報了工資100多萬。暫估了200多萬,這都是在核定征收期間真實的人工及輔材費用?,F在我要注銷這個個體戶,怎么辦?
小正老師
??|
提問時間:01/20 23:16
#建筑#
你好,現在注銷個體戶走線上,在國家電子稅務局操作,如果稅務局還沒查出來這一部分的暫估,可以直接走線上注銷,走流程。
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你好請問老師,我們是做舞臺搭建的,一般項目也就2到3天,有些合同是涉及外地的合同,我們開發(fā)票的需要異地備案么?備案的話又提示要交個稅,但員工都是我公司自己的員工,不備案的話也確實是異地項目,,到底需不需要備案?
小鎖老師
??|
提問時間:01/20 22:07
#建筑#
您好,這個的話是可以不備案的,這個可以不
?閱讀? 37
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建筑行業(yè)異地項目一般計稅,預交稅款2個點,我們下邊的勞務給同一個項目開了專票,可以做分包遞減嗎?分包遞減了后這個專票還可以做抵扣嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/20 16:40
#建筑#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 41
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建筑公司專業(yè)分包,可以收建筑服務-工程勞務的發(fā)票嗎?可以進項抵扣嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/20 16:39
#建筑#
您好,可以收的,這是可以進項稅抵扣的
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老師 項目產值500萬,除去已開票,2024年未開票做了200萬,2025年本月開票100萬,我應該紅沖200萬還是紅沖100萬呢?下個月如果再開100萬發(fā)票,我要如何操作
樸老師
??|
提問時間:01/20 15:48
#建筑#
同學你好 你應該紅沖 100 萬。 原因及操作方法 原因:2025 年本月開票 100 萬,這 100 萬是之前未開票的部分,所以只需要紅沖已開票的這 100 萬對應的之前暫估的未開票收入。 操作方法: 在本月開票 100 萬時,做如下賬務處理: 借:應收賬款等(負數 100 萬) 貸:主營業(yè)務收入(負數 100 萬) 貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)(負數,稅額根據 100 萬計算) 然后再按照正常開票的業(yè)務做: 借:應收賬款等 100 萬 貸:主營業(yè)務收入 100 萬 貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)(稅額根據 100 萬計算) 下個月如果再開 100 萬發(fā)票,同樣的操作方法,紅沖 100 萬對應的之前暫估的未開票收入,然后再按照正常開票業(yè)務做賬務處理。這樣可以保證賬務處理的準確性,使得收入和稅金的核算與實際開票情況相符。
?閱讀? 31
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請教老師,在2022年度采購的一筆15萬的材料,一直沒有開發(fā)票過來,現在再找他們開發(fā)票,他們存在經濟糾芬,現在開不了發(fā)票,這種情況如何處理?(稅務有問題,帳戶也有問題,現在開不了發(fā)票,如何處理?)
郭老師
??|
提問時間:01/20 15:31
#建筑#
借原材料貸,銀行存款,或者預付賬款或者應付帳款 沒有發(fā)票,正常做賬,但是抵扣不了所得稅。
?閱讀? 93
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公司把場地租賃給混泥土公司收到的租金如何做賬?
家權老師
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提問時間:01/20 15:21
#建筑#
借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅
?閱讀? 25
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我們建筑公司,跟勞務公司簽勞務分包合同,勞務公司需要提供勞務資質嗎?
家權老師
??|
提問時間:01/20 14:46
#建筑#
是的,需要提供勞務資質才合法
?閱讀? 47
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簽的柴油款的合同,合同金額:196800元,發(fā)票金額:20多萬,這個算正常嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/20 14:35
#建筑#
合同金額:196800元,發(fā)票金額:20多萬,這個算正常的
?閱讀? 37
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扣繳社?;鶖嫡{整差額補收費用(2024年6月~12月)這個,現在怎么下賬(全部企業(yè)承擔)
樸老師
??|
提問時間:01/20 14:32
#建筑#
同學你好 借管理費用社保費 貸應付職工薪酬社保費 借應付職工薪酬社保費 貸銀行存款
?閱讀? 33
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老師,年底工程無票收取要不要暫估銷項稅額?
文文老師
??|
提問時間:01/20 14:29
#建筑#
確認未開票收入要確認銷項
?閱讀? 25
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扣繳社保基數調整差額補收費用(2024年6月~12月)這個,現在怎么下賬
樸老師
??|
提問時間:01/20 14:28
#建筑#
同學你好 全部企業(yè)自己承擔的嗎
?閱讀? 45
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調增人工費成本,2023.12.31開票與實際工程量不符,發(fā)票開多了,需要調增成本的會計分錄
樸老師
??|
提問時間:01/20 13:18
#建筑#
同學你好 你匯算清繳直接調增就可以 發(fā)票如果紅沖了那你就做分錄也紅沖
?閱讀? 26
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請問老師,項目是總承包,材料甲供材,材料已經運到現場了,項目結束后,剩了材料,賣掉了,賣掉材料的款記在哪里呀
樸老師
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提問時間:01/20 12:52
#建筑#
項目總承包中甲供材剩余材料賣掉后的款項,一般有以下處理方式: 甲供材所有權歸甲方:若甲方收回并自行處理,乙方不記錄款項;若甲方委托乙方處理,乙方收到款項時借記 “銀行存款” 等,貸記 “其他應付款 - 甲方”,轉交時做相反分錄。 甲供材所有權歸乙方:通??蓻_減項目成本,借記 “銀行存款”,貸記 “工程施工 - 合同成本(甲供材成本)”;若變賣業(yè)務有一定經常性和重要性,可確認為其他業(yè)務收入,收到款項時借記 “銀行存款”,貸記 “其他業(yè)務收入”“應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)”,同時結轉成本,借記 “其他業(yè)務成本”,貸記 “原材料” 等。
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老師您好,調增成本會計分錄
家權老師
??|
提問時間:01/20 11:53
#建筑#
什么情況需要調增成本呢?
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老師,請問業(yè)主要變更項目名稱,24年已經開了發(fā)票給業(yè)主了,現在變更名稱了,前面開的和我收到的發(fā)票是不是要全部沖紅重新開呀?
郭老師
??|
提問時間:01/20 11:49
#建筑#
你好,變更項目名稱這個具體的是什么項目?你們是給別人施工嗎?
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老師,你好請問一下現在個人代開機械租賃費發(fā)票,干租和濕租分別怎么開呢?
郭老師
??|
提問時間:01/20 11:45
#建筑#
你好,干租,經營租賃、機械租賃, 濕租建筑服務機械租賃。
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老師您好,公司老板需要60萬現金走關系,這個現金怎么出比較好,希望老師給個建議,謝謝
鄒老師
??|
提問時間:01/20 11:39
#建筑#
你好,是需要從單位取現金,還是老板個人墊付這個款項呢?
?閱讀? 34
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老師,對之前的合同簽訂補充協(xié)議,只有補充協(xié)議書可以嗎?有增加的施工范圍,但是沒有具體的工程量清單,可以嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/20 11:10
#建筑#
只有補充協(xié)議書可以的,只要雙方認可
?閱讀? 28
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老師季報所得稅本期金額和上期金額分別是指什么數據呀
文文老師
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提問時間:01/20 10:16
#建筑#
季報所得稅本期金額是本季度,上期是去年同期
?閱讀? 32
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老師咨詢你個問題,甲方欠我們的施工費,讓我們提供農民工銀行信息直接打在農民工賬戶里了,但是我們沒有欠農民工工資,那么農民工可不可以直接把錢轉回公戶。
家權老師
??|
提問時間:01/20 10:05
#建筑#
那個是可以的,沒問題的哈
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老師,公司賬上沒有錢,一個項目的負責人可以直接轉款到公司,支付貨款或者公司的費用支出嗎?
家權老師
??|
提問時間:01/20 09:51
#建筑#
可以的,沒問題的哈
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老師,憑證日期和業(yè)務發(fā)生時間不一致要不要緊啊。因為我們的單子要審核一段時間才到我手上
東老師
??|
提問時間:01/20 09:47
#建筑#
你好,日期不一致也沒有什么影響是
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開9個點金額2為288312.56元(含稅金額)需要交哪些稅?交多少稅
宋生老師
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提問時間:01/20 08:53
#建筑#
你好,如果是一般納稅人,需要知道他有多少進項,才好判斷。
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老師!我們是分公司!稅務系統(tǒng)提示高風險!不能開票什么意思!分公司不對外開票級別!M
郭老師
??|
提問時間:01/20 07:59
#建筑#
你好你系統(tǒng)預警了 找你稅務局解除
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