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老師,用于在建工程的貸款的居間合同,開的發(fā)票是商業(yè)銷售*信息工程,是在稅務(wù)大廳代開的,那這個發(fā)票和居間合同能放在在建工程嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/16 16:39
#稅務(wù)師#
你好可以的,操作沒問題。
?閱讀? 51
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申報期限類型是填寫什么?應稅憑證名稱是寫合同名稱嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/16 15:26
#稅務(wù)師#
稅費種核定,是否有核定印花稅?
?閱讀? 52
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請問老師,A公司提供的裝修工程,2024年8月1日進入長攤30萬,8月開始攤銷。后期2024年11月份同樣新增了A公司提供的裝修工程,有增加了15萬。請問這15萬怎么攤銷,是從8月1日開始,還是從11月開始呢?
宋生老師
??|
提問時間:01/16 15:16
#稅務(wù)師#
你好,這個從11月份開始。
?閱讀? 68
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如果報關(guān)單上寫照章征稅,是否還需要開13%的增值稅發(fā)票申報增值稅
趙老師
??|
提問時間:01/16 14:55
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 也是需要開具的。 祝您學習愉快!
?閱讀? 51
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老師個人可以在稅務(wù)局代開專票嗎,
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/16 14:12
#稅務(wù)師#
你好,一般不能開專票的,房租可以
?閱讀? 55
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業(yè)務(wù)真實的情況下:老公的個體 給老婆的公司是可以開票的吧?需要注意什么?
文文老師
??|
提問時間:01/16 11:51
#稅務(wù)師#
是的,業(yè)務(wù)真實的情況下:老公的個體 給老婆的公司是可以開票的 做到三流一致
?閱讀? 85
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我們公司有外籍人員來中國四年了,現(xiàn)在發(fā)第一個月工資,但是個稅是怎么計算的
小王老師
??|
提問時間:01/16 11:38
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 您參考這個表格:對中國境內(nèi)無住所的個人工資薪金所得征稅規(guī)定 居住時間 納稅人性質(zhì) 境內(nèi)所得 境外所得 境內(nèi)支付 境外支付 境內(nèi)支付 境外支付 小于90日 非居民 √ 免稅 × × 90日~183日 非居民 √ √ × × 183日~6年 居民 √ √ √ 免稅 6年以上(期間的單次離境不超過30日) 居民 √ √ √ √ 這里他屬于標紅的這種情況,他的境內(nèi)所得和境外所得境內(nèi)支付的部分都要計算繳納個稅的。 祝您學習愉快!
?閱讀? 86
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老師您好!四季報不準確,可以修改嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/16 11:36
#稅務(wù)師#
你好,可以更正申報的
?閱讀? 126
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老師,我想問一下,就是在國外發(fā)生了認證費,認證之后把產(chǎn)品賣給我們,我們現(xiàn)在需要向境外支付認證費,這種情況下,是不需要代扣增值稅、所得稅,還是需要代扣增值稅,不需要代扣所得稅呢,還是都需要扣
樸老師
??|
提問時間:01/16 10:53
#稅務(wù)師#
同學你好 這個一般是都需要代扣代繳的
?閱讀? 67
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1、建筑施工企業(yè)在異地施工,需要在施工地預繳增值稅,在什么時間節(jié)點預繳? 2、建筑施工企業(yè)在機構(gòu)所在地施工,收到甲方的預付款,建筑施工企業(yè)需要提交增值稅,如果在異地施工,收到甲方預付款,需要提交增值稅嗎?在哪預繳?
小王老師
??|
提問時間:01/16 09:21
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 1、異地預繳稅的時間一般按月繳納,但有時也可以按季度繳納,具體根據(jù)不同地區(qū)和不同企業(yè)有所不同。 2、需要預繳增值稅,在建筑服務(wù)發(fā)生地進行預繳。 祝您學習愉快!
?閱讀? 88
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1、本月先預發(fā)一個人全年獎金,預計30多萬(說要用一次性獎金申報個稅) 2、每月工資照發(fā),從應發(fā)此人的獎金里扣除上面預支的30萬,直到扣完后繼續(xù)再發(fā)獎金。 此人發(fā)放的全年總金額基本與上年持平,不會出現(xiàn)大的浮動 問題:1、國資委申報的相關(guān)報表時會出現(xiàn)需要解釋的問題嗎? 2、因為要求用一次性申報(這個不讓變),所以這個錢我是在本月支付時按照一次性申報嗎? 3、支付錢和每月扣他錢的時候,這兩筆分錄怎么做?
郭老師
??|
提問時間:01/16 09:13
#稅務(wù)師#
第二個 他工資照發(fā),從30萬里面扣除是什么意思?就是每個月發(fā)放,但是它屬于獎金嗎?
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年終獎個稅怎么算合理
宋生老師
??|
提問時間:01/16 08:48
#稅務(wù)師#
一)先將雇員當月內(nèi)取得的全年一次性獎金,除以12個月,按其商數(shù)確定適用稅率和速算扣除數(shù)。如果在發(fā)放年終一次性獎金的當月,雇員當月工資薪金所得低于稅法規(guī)定的費用扣除額,應將全年一次性獎金減除"雇員當月工資薪金所得與費用扣除額的差額"后的余額,按上述辦法確定全年一次性獎金的適用稅率和速算扣除數(shù)。 (二)將雇員個人當月內(nèi)取得的全年一次性獎金,按上述確定的適用稅率和速算扣除數(shù)計算征稅,計算公式如下: 1、如果雇員當月工資薪金所得高于(或等于)稅法規(guī)定的費用扣除額的,適用公式為: 應納稅額=雇員當月取得全年一次性獎金×適用稅率-速算扣除數(shù) 2、如果雇員當月工資薪金所得低于稅法規(guī)定的費用扣除額的,適用公式為: 應納稅額=(雇員當月取得全年一次性獎金-雇員當月工資薪金所得與費用扣除額的差額)×適用稅率-速算扣除數(shù)
?閱讀? 56
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延遲一天繳印花稅還可以再線上繳納嗎
琦禎異寶
??|
提問時間:01/15 23:27
#稅務(wù)師#
您好,可以的哦,只有要交滯納金的
?閱讀? 60
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老師原來是定期定額的從3,4季度開始改成查賬的了,收入從什么時候開始計算
琦禎異寶
??|
提問時間:01/15 22:39
#稅務(wù)師#
您好,從10月也就是4季度開始的
?閱讀? 77
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小規(guī)模企業(yè)計提增值稅是不是借:應交稅金-增值稅-未交增值稅 借:營業(yè)稅金及附加 貸:小規(guī)模稅金 貸:城建&教育附加&地方教育附加
小菲老師
??|
提問時間:01/15 20:09
#稅務(wù)師#
同學你好 增值稅不計提的,就是做收入的時候做進去就行了
?閱讀? 62
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老師:3月成立農(nóng)機專業(yè)合作社、10月份到稅務(wù)局登記辦理,4季度申報時、本季度開出20萬免稅發(fā)票,但收入是全年167萬、合作社自產(chǎn)自銷免增值稅和所得稅,這樣申報時還免嗎
郭老師
??|
提問時間:01/15 18:44
#稅務(wù)師#
你好,你們是自己自產(chǎn)自銷的是嗎?是的話免
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注冊資本增加應該交印花稅吧,應該選擇哪個稅種
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/15 17:56
#稅務(wù)師#
那個是營業(yè)賬簿印花稅
?閱讀? 53
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請問我2023年:和2022年在匯算清繳時做了調(diào)增,現(xiàn)在怎我分錄
文文老師
??|
提問時間:01/15 17:45
#稅務(wù)師#
只是調(diào)增,不用做分錄,涉及補稅或退稅,才要做分錄
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自然人股東撤資怎么申報稅金?請參考附件
范老師
??|
提問時間:01/15 17:25
#稅務(wù)師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是需要申報的; 按照稅務(wù)機關(guān)的要求,填寫個人所得稅申報表,并附上相關(guān)證明材料。提交申報表:將填寫好的申報表及相關(guān)證明材料提交給稅務(wù)機關(guān)進行申報。 祝您學習愉快!
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個人所得稅計算方式
宋生老師
??|
提問時間:01/15 16:08
#稅務(wù)師#
累計預扣預繳應納稅所得額=累計收入-累計免稅收入-累計減除費用-累計專項扣除-累計專項附加扣除-累計依法確定的其他扣除 本期應預扣預繳稅額=(累計預扣預繳應納稅所得額×預扣率-速算扣除數(shù))-累計減免稅額-累計已預扣預繳稅額
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老師您好,請問加油站賣油不經(jīng)過加油機直接賣掉,進貨還有銷貨都有開發(fā)票這樣的操作可以嗎?就是加油站進了一車的油,然后不卸到加油站的罐子里,直接賣給第三方,這樣可以嗎
郭老師
??|
提問時間:01/15 15:49
#稅務(wù)師#
可以的 可以這么做的
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如果2025年1月勾選了2024年10-12月的進項發(fā)票4萬多,但是還有些沒勾選的 ,要不要做進憑證里面?
宋生老師
??|
提問時間:01/15 15:27
#稅務(wù)師#
你進入到待認證進項稅就可以了。
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老師,員工工資 6000,個稅 30 元,分錄這樣寫 借 管理費用-工資 6000 貸 應付職工薪酬-工資 6000 發(fā)放工資 借 應付職工薪酬—60000 貸 應交稅費-個人所得稅 30 銀行存款 5970 繳納個稅 借 應交稅費-個人所得稅 30 貸 銀行存款 30
東老師
??|
提問時間:01/15 15:22
#稅務(wù)師#
你好,沒錯的,是這么做的
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想問下,企業(yè)所得稅在當季度可不可以不做計提?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/15 15:11
#稅務(wù)師#
那個是在下個季度初交,所以要在季末計提
?閱讀? 123
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老師:成立農(nóng)機專業(yè)合作社(小規(guī)模)計提印花稅、分錄設(shè)置時沒有應交稅金科目、我應該設(shè)置在負債科目,求分錄、我是用咱快賬軟件
小菲老師
??|
提問時間:01/15 14:30
#稅務(wù)師#
同學,你好 沒有應交稅金科目,那最好增加一下。 如果不增加的話,那就直接做繳納的分錄
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老師,請問股權(quán)轉(zhuǎn)讓,無償轉(zhuǎn)讓。需要零申報印花稅嗎
郭老師
??|
提問時間:01/15 12:20
#稅務(wù)師#
不能 安注冊資本繳納印花稅
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老師我公司與出租方A簽訂的租賃合同,出租方A交房產(chǎn)稅,我公司又免租租給B公司了,那我公司與A我公司交了花稅,還需要交什么稅嗎,B還需要交什么稅
郭老師
??|
提問時間:01/15 11:26
#稅務(wù)師#
你好,你和A公司簽訂的租賃合同,你們交了印花稅,什么都不需要交了。
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請問老師,人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣,為啥有的企業(yè)選擇全額開票6%,而不是選擇差額5%,如果選擇6%全額開票,要全額申報的,豈不是多繳納稅款嗎?
小菲老師
??|
提問時間:01/15 11:13
#稅務(wù)師#
同學,你好 全額開票,就是可以抵扣進項,有些企業(yè)能獲得足夠多的進項
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老師好,我單位收到專票已抵扣,但是未報賬,對方單位又紅沖了,會計分錄怎么做,謝謝
宋生老師
??|
提問時間:01/15 10:05
#稅務(wù)師#
你好,這個要看你當時拿到發(fā)票的時候是怎么做的憑證。才能確定現(xiàn)在的憑證怎么做
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上午好,老師,申報工資時有一位兼職人員工資是在一般勞務(wù)報酬所得哪里申報嗎?
東老師
??|
提問時間:01/15 09:28
#稅務(wù)師#
就是在個稅申報系統(tǒng)里里面有個勞務(wù)費申報
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