問題已解決
老師好,我單位收到專票已抵扣,但是未報(bào)賬,對(duì)方單位又紅沖了,會(huì)計(jì)分錄怎么做,謝謝
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速問速答你好,這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)拿到發(fā)票的時(shí)候是怎么做的憑證。才能確定現(xiàn)在的憑證怎么做
01/15 10:05
84785015
01/15 10:10
拿到發(fā)票還沒有做賬,次月就紅沖了
84785015
01/15 10:11
說的金額錯(cuò)了,
宋生老師
01/15 10:13
你好,你都已經(jīng)抵扣了,還沒有做賬嗎?
84785015
01/15 10:24
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
宋生老師
01/15 10:27
你好,那你現(xiàn)在做相反的分錄就行。
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