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勞務報酬,計算方式是什么
小菲老師
??|
提問時間:01/10 12:59
#稅務#
同學,你好 扣繳義務人向居民個人支付勞務報酬所得,按次或者按月預扣預繳個人所得稅。勞務報酬所得毎次收入不超過四千元的,減除費用按八百元計算;毎次收入四千元以上的,減除費用按百分之二十計算。 勞務報酬所得應預扣預繳稅額=預扣預繳應納稅所得額×預扣率-速算扣除數(shù)
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老師您好,小規(guī)模建筑公司,收到分包單位(個體戶)的建筑服務發(fā)票,需要代扣代繳嗎?對方是個體戶,不是自然人
Fenny老師
??|
提問時間:01/10 12:56
#稅務#
你好 個體戶按照經(jīng)營所得交個稅,由個體戶自行申報,不需要代扣代繳。
?閱讀? 31
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消防中控外包合同繳納印花稅嗎?是屬于技術合同嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/10 12:56
#稅務#
您好,消防中控外包合同需要繳納印花稅,這個是承攬合同來交
?閱讀? 7
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和審計公司簽訂的年度審計合同需要交印花稅嗎?
小菲老師
??|
提問時間:01/10 12:53
#稅務#
同學,你好 不需要的
?閱讀? 2
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小規(guī)模廣告公司每季度申報文化事業(yè)建設費,季度不超過6萬的收入免征,免征的文化事業(yè)建設費要轉入收益繳納企業(yè)所得稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/10 12:52
#稅務#
你好,不需要的,直接不用做就行。
?閱讀? 4
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才剛剛注冊的新公司,還沒有開過票,增值稅附加稅這些要怎么申報呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/10 12:51
#稅務#
您好,這個全都0申報就可以
?閱讀? 4
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委托代理合同需要交印花稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/10 12:51
#稅務#
您好, 不用,這個合同不用交的
?閱讀? 3
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老師傭金開現(xiàn)代服務*服務費這個可以嗎,開票方營業(yè)執(zhí)照或者經(jīng)營范圍有什么特殊要求嗎
郭老師
??|
提問時間:01/10 12:48
#稅務#
你好,這個具體的是什么服務?你這個服務太籠統(tǒng)。
?閱讀? 27
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公司買的二手汽車可以報所得稅時一次性稅前扣除嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/10 12:48
#稅務#
您好,可以的,現(xiàn)在政策,可以一次性抵扣的
?閱讀? 4
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老師:24年發(fā)生的工資,12月份沒有發(fā)放,我預提了費用。在2025年一月份發(fā)放。匯算清繳時這一塊未發(fā)放的工資需要調增嗎?
小菲老師
??|
提問時間:01/10 12:45
#稅務#
同學,你好 不需要的
?閱讀? 5
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老師,你好,農(nóng)貿(mào)市場改造財政撥款一筆收入,不用繳納企業(yè)所得稅,12月份結轉本年利潤的時候,根據(jù)利潤表中凈利潤的金額來結轉,那到時候做年度匯繳清算的時候,再填寫專項用途財政性納稅調整明細表,實行先預繳再退回稅金的方式,那到時候退回的這筆稅金分錄怎么寫?
樸老師
??|
提問時間:01/10 12:43
#稅務#
實際收到退回稅款時 執(zhí)行企業(yè)會計準則: 借:銀行存款 貸:應交稅費 —— 應交企業(yè)所得稅 執(zhí)行小企業(yè)會計準則: 借:銀行存款 貸:所得稅費用 調整以前年度損益(執(zhí)行企業(yè)會計準則時) 借:應交稅費 —— 應交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調整 將 “以前年度損益調整” 科目余額轉入留存收益 借:以前年度損益調整 貸:盈余公積(按規(guī)定比例提取的盈余公積) 利潤分配 —— 未分配利潤(差額)
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以現(xiàn)在的政策,公司開辦前期,裝修等支出,老板花費這些錢,可以入實收資本嗎?實收資本必須通過銀行賬戶支出嗎
樸老師
??|
提問時間:01/10 12:39
#稅務#
公司開辦前期裝修等支出,若老板與公司有約定作為投資,經(jīng)法定程序且有合法憑證,可計入實收資本。實收資本出資方式包括貨幣出資和非貨幣出資,非貨幣出資如符合條件的裝修支出等,并非必須通過銀行賬戶支出。
?閱讀? 6
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請問老師,小規(guī)模納稅人的物業(yè)公司,銀行流水從2022年4月開始,收入都是垃圾清運費,支出是保安保潔工資及水電費,電梯維修費,以前也沒有建賬,稅務都是0申報財報也都是0,25年1月剛接手這家公司,現(xiàn)在是要從25年一月建賬還是從22年建賬?電子稅務局查到收到的發(fā)票大多是電費和電梯維修費,24年12月開出一份1000元的發(fā)票,現(xiàn)在1月申報要怎么申報
樸老師
??|
提問時間:01/10 12:38
#稅務#
建賬方面,從規(guī)范角度建議從 2022 年 4 月開始,若工作量大也可從 2025 年 1 月開始。1 月申報時,登錄當?shù)仉娮佣悇站郑凇景雌趹陥蟆恐羞x稅種并填申報表,將 24 年 12 月 1000 元發(fā)票收入換算為不含稅銷售額,非 “個體” 填在增值稅申報表第 10 欄,“個體” 填第 11 欄,同時按實際填企業(yè)所得稅等其他報表
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“財產(chǎn)和行為稅稅源采集及合并申報”如果沒有每個月需要零申報嗎?
小菲老師
??|
提問時間:01/10 12:36
#稅務#
同學,你好 這個一般是印花稅,季度申報的,沒有需要0申報
?閱讀? 8
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請問老師做錯個賬,正常應該是借:稅金及附加印花稅 貸應交稅費 印花稅,現(xiàn)在做成了借應交稅費印花稅 貸應繳稅費印花稅,而且已經(jīng)結賬了該怎么處理
bamboo老師
??|
提問時間:01/10 12:33
#稅務#
您好 做成了借應交稅費印花稅 貸應繳稅費印花稅,而且已經(jīng)結賬了 做分錄調整 借 稅金及附加-印花稅 借方正數(shù) 借 應繳稅費印花稅 借方負數(shù)
?閱讀? 91
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把獎金放到工資里,工資增加了,超過社?;鶖?shù),社保繳費會發(fā)生改變嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/10 12:31
#稅務#
把獎金放到工資里,工資增加超過社?;鶖?shù),社保繳費通常會改變。社保基數(shù)一般按職工上年度月平均工資確定,有上下限規(guī)定。工資超過上限,社保基數(shù)調整為上限值,繳費金額增加;工資仍在上下限范圍內(nèi),基數(shù)按實際工資調整,繳費金額也相應增加。多數(shù)地區(qū)會在每年固定時間統(tǒng)一調整社?;鶖?shù),企業(yè)也可能需及時申請調整。
?閱讀? 8
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老師,我銷售出的收入和購進來的成本每次不一樣,導致現(xiàn)在收入比收入低一點點,這樣好嗎
王琳老師
??|
提問時間:01/10 12:23
#稅務#
你好,每次購進的成本和每次銷售收入不一樣是正常的,隨著市場和客戶不同都會有變動
?閱讀? 5
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當月沖了以前年度的發(fā)票,導致當月的成本大于銷售收入,這種情況怎么處理啊
郭老師
??|
提問時間:01/10 12:17
#稅務#
你是沖了以前年度自己開的發(fā)票嗎?你用利潤分配未分配利潤來做。 對應的成本你不沖嗎?
?閱讀? 3
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申報財務報表,現(xiàn)金流量表要上傳嗎?
東老師
??|
提問時間:01/10 12:16
#稅務#
你好,現(xiàn)金流量表如果帶出來了也是需要申報的
?閱讀? 3
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老師,問下合伙企業(yè) 合伙人的實繳出資可以放在實收資本里面嗎?需要繳納印花稅嗎?
小菲老師
??|
提問時間:01/10 12:14
#稅務#
同學,你好 合伙企業(yè),不入實收資本,不繳納印花稅
?閱讀? 4
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請問老師,我們公司上年采用完全成本法,今年采用制造成本法,導致主營業(yè)務成本報稅的時候預警超過50%,金稅3期,預警提示了,但是我們費用都是實際的,我還能這樣報嗎?會不會被查呀
樸老師
??|
提問時間:01/10 12:11
#稅務#
可以報稅,因成本核算方法變更合理合法且費用真實,有正當理由。但被稅務稽查可能性較大,金稅三期對超 50% 的主營業(yè)務成本預警會引起稅務機關關注,不過若能準備好變更資料及相關憑證等向稅務機關說明情況,也可能不會被深入檢查。
?閱讀? 9
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凈化設備經(jīng)營部開具勞務發(fā)票,1個點和3個點有什么區(qū)別嗎?
東老師
??|
提問時間:01/10 12:11
#稅務#
你好,你開的專票還是普票呀?
?閱讀? 11
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經(jīng)營權租賃一般納稅人和小規(guī)模納稅人的稅率分別多少嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/10 12:10
#稅務#
你好,這是動產(chǎn)還是不動產(chǎn)的? 動產(chǎn)一般納稅人13%,簡易計稅3% 小規(guī)模的1% 不動產(chǎn)一般納稅人一般計稅9% 簡易計稅5%小規(guī)模的5%
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公司取得對投資單位的投資,今年取得了一筆分紅,進了投資收益,請問這筆投資收益需要繳納增值稅嗎?如果需要繳納,稅率按照多少?
樸老師
??|
提問時間:01/10 12:09
#稅務#
公司取得的投資單位分紅收益,是否繳納增值稅分情況:符合條件的權益性投資收益及非保本投資收益不繳納;“明股實債” 等以貨幣資金投資收取固定或保底利潤的,需按貸款服務繳納。需繳納時,一般納稅人稅率 6%,小規(guī)模納稅人征收率 3%。
?閱讀? 80
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老師,買賣合同和營業(yè)賬簿印花稅一起申報不了,只有110萬的營業(yè)賬簿可以下次申報嗎
郭老師
??|
提問時間:01/10 12:06
#稅務#
不可以的,你這個下一次申報的話就得下一年了。
?閱讀? 6
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固定資產(chǎn)處置買了21萬 盤虧15200.35,讓填圖二,圖二怎么填
王琳老師
??|
提問時間:01/10 12:05
#稅務#
你好,你的資產(chǎn)盤虧是什么原因引起的
?閱讀? 22
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老師,企業(yè)所得稅率按多少繳納
小菲老師
??|
提問時間:01/10 12:05
#稅務#
同學,你好 企業(yè)所得稅25%,小微企業(yè)是5%
?閱讀? 7
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請問預繳填寫的增值稅要加上附加一起填寫還是只填增值稅
樸老師
??|
提問時間:01/10 12:04
#稅務#
預繳時,增值稅填寫《增值稅預繳稅款表》,附加稅費填寫《城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加申報表》,兩者分別填寫。一般先申報增值稅,確定預繳稅額后,以此為計稅依據(jù)申報附加稅費,部分電子稅務局系統(tǒng)會自動將預繳增值稅稅額帶入附加稅費申報表的計稅依據(jù)欄。
?閱讀? 4
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老師,個體的經(jīng)營所得含稅還是不含稅,增值稅不交稅款是不是轉營業(yè)外收入
郭老師
??|
提問時間:01/10 12:03
#稅務#
你好 查賬征收的不含稅金額 得和你增值稅銷售額一致
?閱讀? 12
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老師,勞務公司在,一般納稅人,24年就只有一筆開票收入,然后準備開票發(fā)現(xiàn)開票額度被減少了,請問這個是怎么提額?
樸老師
??|
提問時間:01/10 12:03
#稅務#
勞務公司一般納稅人開票額度被減后提額方法: 聯(lián)系主管稅務機關,了解開票額度降低的具體原因。 若存在欠稅、漏稅等涉稅風險,及時處理并解除。 在完成月度或季度增值稅申報后,登錄電子稅局,依次點擊 “我要辦稅”—“發(fā)票使用”—“發(fā)票額度調整申請”,點擊 “新增申請”,填寫信息并上傳購銷合同等附件后提交申請。 在電子稅務局 “發(fā)票額度調整申請” 頁面查看申請審核狀態(tài)和進度,了解額度調整結果
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