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老師,這個(gè)是(執(zhí)行會(huì)計(jì)制度的企業(yè))現(xiàn)金流量報(bào)表。這個(gè)表怎么填?收到/支出經(jīng)營有關(guān)現(xiàn)金,期初余額/期末余額,填在哪里?
聽風(fēng)老師
??|
提問時(shí)間:01/10 08:52
#稅務(wù)#
這個(gè)表,不填期初,期末余額,填寫本年發(fā)生數(shù)據(jù)
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假如我們收取對(duì)方**費(fèi)100萬,怎樣做賬寫分錄
高輝老師
??|
提問時(shí)間:01/10 08:51
#稅務(wù)#
你好,一般確認(rèn)預(yù)收賬款,如果開具發(fā)票,也確認(rèn)銷項(xiàng)稅 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款/收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
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公司借出去的錢2年了,24年沒有收回來,以后應(yīng)該可以收回來,不確定,這個(gè)必須計(jì)提利息入收入嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/10 08:49
#稅務(wù)#
是的,那個(gè)稅局查到就會(huì)按你說的那樣處理
?閱讀? 5
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老師 我想問一下 一張23年材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 本來需要退貨 現(xiàn)在和供應(yīng)商協(xié)議就是降價(jià)處理單價(jià) 那么發(fā)票應(yīng)該如何處理 假設(shè)材料100元已經(jīng)開票了 現(xiàn)在折扣20 實(shí)際上支付80 但是這個(gè)票23年已經(jīng)抵扣了這張100元發(fā)票 那么現(xiàn)在25年如何處理
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/10 08:49
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你要做的話是開紅字發(fā)票沖減。
?閱讀? 6
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老師,我們公司業(yè)務(wù)出差偶爾會(huì)有個(gè)租車的費(fèi)用,經(jīng)營租賃*有形動(dòng)產(chǎn)租金,我們使用的億企贏軟件,前段時(shí)間提醒我有未申報(bào)的印花稅,是有形動(dòng)產(chǎn)租賃的,這個(gè)月申報(bào)印花稅的時(shí)候需要申報(bào)嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/10 08:42
#稅務(wù)#
你好,需要的財(cái)產(chǎn)租賃合同
?閱讀? 2
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建筑服務(wù):圍擋施工是入工程施工-分包成本還是入安全文明施工費(fèi)?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/10 08:41
#稅務(wù)#
你好,計(jì)入文明施工費(fèi)就可以
?閱讀? 1
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工程款,或人工費(fèi),需要交印花稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/10 08:41
#稅務(wù)#
建筑服務(wù)發(fā)票就得交建設(shè)工程印花稅
?閱讀? 8
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郭老師,郭老師,您在指導(dǎo)我一下。我是昨天出售固資的那個(gè)問題:問了一下稅務(wù),可以作廢,這樣我第1季度的財(cái)務(wù)報(bào)表還改嗎?第1季度財(cái)報(bào):營業(yè)外支出32萬,累計(jì)收入165萬,勞煩老師指導(dǎo)一下
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/10 08:40
#稅務(wù)#
你好,需要修改,你賬上和申報(bào)表一樣。
?閱讀? 12
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想問下,供應(yīng)商9月時(shí)開了張發(fā)票給我們,12月時(shí)對(duì)方將這發(fā)票沖紅了部分并開了紅字發(fā)票,并且這張發(fā)票也是在12月才認(rèn)證勾選。增值稅申報(bào)表附表二中的本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣帶出來抵扣認(rèn)證總發(fā)票′金額是6698746.55元。6698746.55元這個(gè)不含稅金額為什么沒有減少那張部分沖紅數(shù)。
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/10 08:40
#稅務(wù)#
可能原因:一是系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步有問題,認(rèn)證系統(tǒng)與申報(bào)系統(tǒng)間數(shù)據(jù)未及時(shí)更新;二是申報(bào)操作有誤,未正確處理沖紅發(fā)票數(shù)據(jù)。 解決辦法:檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步情況,聯(lián)系技術(shù)支持;核實(shí)申報(bào)填寫內(nèi)容,如有錯(cuò)誤及時(shí)更正;留存相關(guān)資料備查
?閱讀? 2
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老師,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資超市需要交哪些稅?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/10 08:40
#稅務(wù)#
你好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的話主要就是增值稅附加稅,和個(gè)人經(jīng)營所得個(gè)稅
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老師,現(xiàn)在上金稅四期了嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/10 08:39
#稅務(wù)#
是的,現(xiàn)在上金稅四期了
?閱讀? 1
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請(qǐng)問老師2024年比如新成立公司注冊(cè)資本是50萬,這個(gè)印花稅-營業(yè)賬簿-申報(bào)是50萬,還是按照0申報(bào),謝謝
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/10 08:36
#稅務(wù)#
你好,實(shí)際收到了嗎?沒有收到的話就是零申報(bào)。
?閱讀? 13
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未稅貨款抵在含稅貨款是否需要轉(zhuǎn)換成含稅?
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/10 08:34
#稅務(wù)#
你好,如果對(duì)方不要稅了就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
?閱讀? 6
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老師你好我在哪個(gè)官網(wǎng)可以看每年匯算清繳的標(biāo)準(zhǔn)扣除項(xiàng)
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/10 08:32
#稅務(wù)#
國家稅務(wù)總局有一個(gè)政策法規(guī)在這里面可以查 還有你當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局的稅收政策 在這里面企業(yè)所得稅法。
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一般人企業(yè)所得稅怎么交
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/10 08:30
#稅務(wù)#
年累計(jì)的利潤總額-彌補(bǔ)虧損)*5% 這個(gè)是小型微利企業(yè)的。
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門診做種植牙活動(dòng),一顆6000元,一年后6000元分次返還,請(qǐng)問種植收款時(shí)及返還時(shí)的賬務(wù)處理?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/10 08:29
#稅務(wù)#
借,銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 借,銷售費(fèi)用,貸,銀行存款。
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老師,我問下,如果應(yīng)發(fā)工資就是實(shí)發(fā)工資,沒有專項(xiàng)扣除,發(fā)放年終獎(jiǎng)這樣不管是分開算還是合并工資一起算。是不是都是一樣的?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/10 08:22
#稅務(wù)#
你好,你這個(gè)工資有多少金額?
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這個(gè)0稅率是不是有問題的?
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/10 08:18
#稅務(wù)#
您好,是開錯(cuò)了,照明燈具增值稅沒有0稅率,出口的關(guān)稅有這個(gè)優(yōu)惠
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如果要是不是公司員工幫公司采購,可不可以那發(fā)票在公司報(bào)銷
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/10 08:12
#稅務(wù)#
你好,不是單位的職工替企業(yè)墊付了可以的,偶爾一次兩次可以,但是太頻繁的不行。
?閱讀? 9
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老師請(qǐng)問加工費(fèi)需不需要交印花稅?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/10 08:11
#稅務(wù)#
你好,需要按照加工承攬合同繳納印花稅
?閱讀? 11
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老師,由于公司市場部出差都是開自己私人的車出差的,然后能不能和公司簽一個(gè)免費(fèi)租車協(xié)議,然后提供的油票就可以做費(fèi)用支出了
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/10 08:08
#稅務(wù)#
你好,稅務(wù)局一般不會(huì)認(rèn)可無償?shù)摹?要么你就正常開發(fā)票,要么就不能稅前扣除
?閱讀? 19
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公司因資金緊張,貸款又申請(qǐng)不到(財(cái)務(wù)報(bào)表太差),只能通過總經(jīng)理個(gè)人貸款來給公司暫時(shí)解決資金困難,公司承擔(dān)利息和擔(dān)保費(fèi)。 如何處理能做到合規(guī),代價(jià)又?。?/a>
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/10 08:02
#稅務(wù)#
最好能找一家可以開發(fā)票給公司的就可以了。總經(jīng)理個(gè)人貸款,然后開發(fā)要給公司。
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稅管員打電話說把城鎮(zhèn)土地使用稅的發(fā)票帶過去,今天看了一下沒有交,現(xiàn)在交還來的及嗎?會(huì)不會(huì)罰款呀
東老師
??|
提問時(shí)間:01/10 07:49
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)得看什么時(shí)候的以及你們當(dāng)?shù)氐睦U納期限
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個(gè)稅扣繳端是裝在c盤的,現(xiàn)在c盤已經(jīng)快滿了,如果現(xiàn)在把存儲(chǔ)路徑改為D盤,之前的數(shù)據(jù)還在嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/10 07:40
#稅務(wù)#
你好,之前的數(shù)據(jù)就是還在C盤里面存放的
?閱讀? 9
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老師,與股東簽訂一份私車公用協(xié)議,上面寫兩輛車,可以嗎?月租金200元,兩輛車一共400月,并入工資一起發(fā)放給他且用工資薪金申報(bào)個(gè)稅,公司申報(bào)印花稅,讓他每月寫一張400元的收據(jù),這樣可以嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/10 07:39
#稅務(wù)#
一個(gè)協(xié)議寫兩輛車可以的呀, 不能按合并到工資算個(gè)稅。這個(gè)屬于財(cái)產(chǎn)租賃所得 可以
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老師,公司前三個(gè)季度都預(yù)繳了企業(yè)所得稅,全年下來公司虧損了,要辦理退稅嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:01/10 07:28
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是可以向稅務(wù)局申請(qǐng)退稅的
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老師 小規(guī)模企業(yè)季度不超過30萬是免征增值稅還是企業(yè)所得稅?
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/10 07:24
#稅務(wù)#
您好,這是免增值稅哦,而且一定是開普票哈
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老師請(qǐng)問一下 假設(shè)A公司(非上市的居民企業(yè)未分配利潤300萬) B公司(小微企業(yè)、居民企業(yè)、未營業(yè)) A公司的股東(90%B公司和10%自然人) B公司的股東(兩個(gè)自然人) 現(xiàn)在B公司把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給兩個(gè)自然人 1.B公司把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給兩個(gè)自然人,.B公司會(huì)涉及印花稅減半和企業(yè)所得稅(25%*20%=5%)? 2.如果B公司先從A公司那取得分紅(企業(yè)所得稅減免)?B公司再按原始投資額轉(zhuǎn)讓A公司的股權(quán),這樣稅務(wù)是認(rèn)可的吧? 3.如果B公司要注銷,那這塊從A公司取得的投資收益,是否按視同分紅繳納20%的個(gè)稅? 老師還有什么辦法可以使兩家公司的稅負(fù)降到最低?還有辦法消化B公司從A公司取得的分紅?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/10 07:22
#稅務(wù)#
第一是減半征收印花稅,按照5%的稅率繳納企業(yè)所得稅
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老板名下有兩輛車給公司免費(fèi)用,可以與他同時(shí)簽兩輛私車公用協(xié)議嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/10 07:14
#稅務(wù)#
你好可以的 但是你得看你們稅務(wù)局那邊認(rèn)可無償吧
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老師公司是工藝品,去購買木材加工,購買的樹根,木頭取得的發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)的呢,工藝品公司可以免稅不呢
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/10 07:14
#稅務(wù)#
你好,一般納稅人銷售自己種植的樹根免增值稅,銷售購買的樹根13%的增值稅。
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