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計算題1.A市居民企業(yè) (增值稅一般納稅人),2021 年度銷售貨物取得不含稅收入6000萬元,取得國債利息收入160萬元,出租專有技術(shù)使用權(quán)取得租金收入50萬元;全年銷售成本 3400萬元,稅金及附加為330 萬元,期間費用1000 萬元,其中業(yè)務(wù)招待費33萬元,廣告費750萬元;營業(yè)外支出12 萬元,其中交通罰款1 萬元,稅收滯納金4萬元,對農(nóng)村小學(xué)直接捐贈3萬元用于翻新校舍, 對關(guān)系單位贊助支出4 萬元 (非廣告性質(zhì),而且與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān));本年用自產(chǎn)貨物對外投資,同類貨物不含稅售價80萬元,貨物成本 52萬元,未進(jìn)行賬務(wù)處理。 根據(jù)上述資料回答下列問題: (1)2021年該居民企業(yè)的會計利潤; (2)業(yè)務(wù)招待費應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額; (3)廣告費應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額; (4)營業(yè)外支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額; (5)該企業(yè)本年度的應(yīng)納稅所得額; (6)該企業(yè)本年度的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額
薇老師
??|
提問時間:12/24 18:24
#初級職稱#
同學(xué)你好參考以下看看,(1)2021年該居民企業(yè)的 營業(yè)收入=6000+50+80=6130(萬元) 營業(yè)成本=3400+52=3452(萬元) 會計利潤=6130-3452-330-1000-12=1336(萬元) (2)業(yè)務(wù)招待費應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額 業(yè)務(wù)招待費扣除限額1=6130×5‰=30.65(萬元) 業(yè)務(wù)招待費扣除限額2=33×60%=19.8(萬元) 業(yè)務(wù)招待費扣除限額為19.8萬元,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額=33-19.8=13.2(萬元) (3)廣告費應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額 廣告費扣除限額=6130×15%=919.5(萬元) 實際發(fā)生750萬元,未超過扣除限額,不需要調(diào)整應(yīng)納稅所得額。 (4)營業(yè)外支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額 交通罰款1萬元、稅收滯納金4萬元、對農(nóng)村小學(xué)直接捐贈3萬元、對關(guān)系單位贊助支出4萬元,均不得在稅前扣除,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額=1+4+3+4=12(萬元) (5)該企業(yè)本年度的應(yīng)納稅所得額 應(yīng)納稅所得額=會計利潤+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額 國債利息收入160萬元免征企業(yè)所得稅,應(yīng)調(diào)減應(yīng)納稅所得額160萬元。 應(yīng)納稅所得額=1336+13.2+12-160=1201.2(萬元) (6)該企業(yè)本年度的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×稅率 假設(shè)企業(yè)所得稅稅率為25%,則應(yīng)納稅額=1201.2×25%=300.3(萬元)
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老師您好持有會計證的 剛看到通知必須采集信息嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/24 17:53
#初級職稱#
是的,需要在那個全國會計平臺采集
?閱讀? 157
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老師,我是做線上便利店的,顧客退款計入哪里
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/24 17:37
#初級職稱#
退款沖你當(dāng)時做的銷售收入分錄
?閱讀? 90
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老師,其他應(yīng)付往來款怎么消
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/24 17:35
#初級職稱#
直接還款就行了哈
?閱讀? 76
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老師,結(jié)息收入登記內(nèi)賬的時候算收入還是費用
宋生老師
??|
提問時間:12/24 17:06
#初級職稱#
你好,這個算是收入。
?閱讀? 82
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老師,紙質(zhì)發(fā)票找不到,在電子稅務(wù)局系統(tǒng)打印,讓銷售方蓋章可以嗎?
文文老師
??|
提問時間:12/24 16:17
#初級職稱#
紙質(zhì)發(fā)票找不到,在電子稅務(wù)局系統(tǒng)打印,讓銷售方蓋章,可以的
?閱讀? 86
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老師,我是做線上便利店的,跑腿的費用計入哪里
鄒老師
??|
提問時間:12/24 15:42
#初級職稱#
你好,線上便利店的,跑腿的費用計入 :銷售費用
?閱讀? 90
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老師,流水上是收入,備注美團(tuán)外賣計入哪里
鄒老師
??|
提問時間:12/24 15:04
#初級職稱#
你好,流水上是收入,備注美團(tuán)外賣 借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
?閱讀? 78
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怎么寫 怎么寫呀!
郭鋒老師
??|
提問時間:12/24 15:03
#初級職稱#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 建議咱們先自己寫,然后可以傳上來老師看下,這樣印象更加深刻 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 85
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出租車公司向使用本公司自有出租車的出租車司機(jī)收取的管理費用按照什么繳納增值稅
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/24 14:50
#初級職稱#
那個按6%計算交增值稅
?閱讀? 102
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老師,這個月申報了一部分未開票收入?,F(xiàn)在開票了怎么做分錄。金額不一樣
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/24 14:44
#初級職稱#
您好,是開票多了,還是無票收入多了?
?閱讀? 85
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老師你好,公司今年3月份開業(yè),前期請客戶吃飯的發(fā)票可以入賬開辦費嗎?
文文老師
??|
提問時間:12/24 14:37
#初級職稱#
前期請客戶吃飯的發(fā)票可以入賬開辦費。
?閱讀? 87
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你好 年底了 有些科目如其他應(yīng)交款是負(fù)數(shù)調(diào)入哪個科目 其他應(yīng)收款收不回來了 調(diào)那個科目 怎么做憑證呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/24 14:36
#初級職稱#
那個不需要做調(diào)整分錄,直接按重分類報表,收不回來的轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
?閱讀? 69
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老師,支付開通外賣商家軟件,美團(tuán),跑腿,達(dá)達(dá),順豐同城計入哪里
文文老師
??|
提問時間:12/24 14:28
#初級職稱#
是支付軟件費用還是?
?閱讀? 95
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為什么選c?我的想法是:先彌補年初的借方虧損,160減20萬等于140萬。然后提取本年盈余公積160乘10%等于16萬。然后140減掉16萬等于124萬,就是年本可以用來分配的利潤。講問我哪錯了
樸老師
??|
提問時間:12/24 13:53
#初級職稱#
你在提取法定盈余公積時,是從本年凈利潤 160 萬元中提取的,而正確的應(yīng)該是從彌補年初虧損后的余額 140 萬元中提取。
?閱讀? 85
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老師初級,沒有工作經(jīng)驗在校大學(xué)生可以考嗎
小菲老師
??|
提問時間:12/24 12:35
#初級職稱#
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
?閱讀? 79
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老師,我目前在讀大二,25年考初級會計,需要填學(xué)歷信息,我高中證書不見了,怎么辦,還能報考嗎,或者能上傳大學(xué),學(xué)生證嗎
文文老師
??|
提問時間:12/24 11:10
#初級職稱#
學(xué)信網(wǎng)能查到高中信息嗎
?閱讀? 144
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只有轉(zhuǎn)賬支票可以背書轉(zhuǎn)讓,那么劃線的普通支票能背書轉(zhuǎn)讓么?
小菲老師
??|
提問時間:12/24 10:06
#初級職稱#
同學(xué),你好 對于劃線支票,如果它是轉(zhuǎn)賬支票,那么根據(jù)法律規(guī)定,它是可以背書轉(zhuǎn)讓的。但如果是現(xiàn)金支票,由于現(xiàn)金支票專門用于支取現(xiàn)金,且根據(jù)財務(wù)規(guī)定不得背書轉(zhuǎn)讓,
?閱讀? 91
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初級想要報考的話,那個會計信息采集,這個是一定要做的嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/24 09:46
#初級職稱#
是的,必須要先采集再報名
?閱讀? 130
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云南那邊信息采集截止是啥時候
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/24 09:15
#初級職稱#
您好,這個是全國統(tǒng)一的,都是這個月底結(jié)束,要盡快
?閱讀? 106
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老師 請問個人承擔(dān)的社保公積金部分來年需要納稅調(diào)增嗎
樸老師
??|
提問時間:12/24 02:46
#初級職稱#
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
?閱讀? 81
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非同一,非合并,初始成本用的給付對價如果是固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)是賬面價值嗎
郭鋒老師
??|
提問時間:05/13 21:05
#初級職稱#
不是的,這樣理解: 同一控制下的合并,按 被投資方凈資產(chǎn)賬面價值*所占份額為長投的入賬成本; 非同一控制下的合并按 投資方支付的公允對價為長投的入賬成本;不包括交易費用,如果是用固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)投資,是按它們的公允價值確認(rèn); 非合并下的長投,按 投資方支付的公允對價為長投的初始投資成本;如果是用固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)投資,是按它們的公允價值確認(rèn);另外 非合并下的長投的投資成本,按初始投資成本和 被投資方公允價值的所占份額,孰高原則來確認(rèn)
?閱讀? 385
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增值稅可以從企業(yè)所得稅中扣除嗎?
歐陽老師
??|
提問時間:05/13 21:01
#初級職稱#
如果是可以抵扣的增值稅,實際繳納的增值稅是不能稅前扣除的。 如果是不能抵扣的增值稅,是計入資產(chǎn)成本或者相關(guān)費用,是可以稅前扣除(計入資產(chǎn)成本的話是通過折舊攤銷扣除)。
?閱讀? 495
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育林地需要教城鎮(zhèn)土地使用稅嗎?
王一老師
??|
提問時間:05/13 20:57
#初級職稱#
不需要的。
?閱讀? 345
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合同取得成本包括企業(yè)根據(jù)業(yè)績而給發(fā)的職業(yè)年金或者獎金嗎 合同履約成本包括
趙老師
??|
提問時間:05/13 20:36
#初級職稱#
合同取得成本包括銷售傭金,如果是發(fā)給員工的獎金,要記入應(yīng)付職工薪酬中。 合同履約成本,為了履行合同發(fā)生的各成本。 1.企業(yè)為履行合同可能會發(fā)生各種成本,不屬于存貨、固定資產(chǎn)以及無形資產(chǎn)等范圍且同時滿足下列條件的,應(yīng)當(dāng)作為合同履約成本確認(rèn)為一項資產(chǎn): ?。?)該成本與一份當(dāng)前或預(yù)期取得的合同直接相關(guān)。 ?。?)該成本增加了企業(yè)未來用于履行(或持續(xù)履行)履約義務(wù)的資源。 ?。?)該成本預(yù)期能夠收回。 2.下列支出計入當(dāng)期損益: ?。?)管理費用,除非這些費用明確由客戶承擔(dān)(因為由客戶承擔(dān),便是這個合同的履約成本)。 ?。?)非正常消耗的直接材料、直接人工和制造費用(或類似費用),這些支出為履行合同發(fā)生,但未反映在合同價格中。 (3)與履約義務(wù)中已履行(包括已全部履行或部分履行)部分相關(guān)的支出,即該支出與企業(yè)過去的履約活動相關(guān)。 ?。?)無法在尚未履行的與已履行 (或已部分履行)的履約義務(wù)之間區(qū)分的相關(guān)支出。 列報方面,合同履約成本(或合同取得成本)的列報:不超過一年的,在報表中列示為存貨;一年以上的,在表中列示為其他非流動資產(chǎn)。
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就是甲公司向乙公司銷售自產(chǎn)的實木地板,由于乙公司提前向甲公司預(yù)付款項,所以在價款方面甲公司給予了乙公司一定的現(xiàn)金折扣。那在計算消費稅銷售額的時候,可以把這現(xiàn)金折扣減除吧?
李老師
??|
提問時間:05/13 20:31
#初級職稱#
沒有這樣的規(guī)定哈。不能減的。
?閱讀? 944
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直接銷售的消費稅計入成本和稅金及附加嗎?
秦老師
??|
提問時間:05/13 20:29
#初級職稱#
您指的是銷售應(yīng)稅消費品的時候繳納的消費稅嗎? 這個消費稅是計入稅金及附加的。 情形 賬務(wù)處理 銷售應(yīng)稅消費品 企業(yè)生產(chǎn)的應(yīng)稅消費品直接對外銷售的,其應(yīng)交納的消費稅,通過“稅金及附加”科目核算: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交消費稅
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往來款項清查方法考什么
賈老師
??|
提問時間:05/13 20:25
#初級職稱#
往來款項的清查方法 ?。?)清查方法:發(fā)函詢證 (2)清查憑證:往來款項對賬單和往來款項清查報告單
?閱讀? 351
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辦公大樓行政部用,大樓日常維修發(fā)生的費用是計入管理費用?還是轉(zhuǎn)入在建工程最后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)成本?
秦老師
??|
提問時間:05/13 20:22
#初級職稱#
日常維修是記入管理費用中
?閱讀? 566
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一般納稅企業(yè)外購工程物資自建房產(chǎn),日后用于行政部門辦公,這種進(jìn)項稅是算入工程物資成本?還是可抵扣?
周老師
??|
提問時間:05/13 20:18
#初級職稱#
這個進(jìn)項稅可以抵扣的,辦公樓的進(jìn)項稅可以抵扣
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