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企業(yè)還在基建期,有收入了就要計提專項儲備嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/27 14:31
#CPA#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的 網(wǎng)校答疑板僅是對考試學(xué)習進行輔導(dǎo)的,老師們僅能從考試大綱要求的角度對您的注會學(xué)習進行輔導(dǎo),無法完全或準確的解決您實務(wù)工作中的問題,我們這里答疑板僅是針對應(yīng)試考試的輔導(dǎo),而且實務(wù)處理有很大的靈活性,還請您諒解。如果您有需要可以在網(wǎng)校實務(wù)答疑板進行提問: http://m.chinaacc.com/ask/ 祝您學(xué)習愉快!
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請問一下老師這題的第一問,如何進行納稅調(diào)整?
范老師
??|
提問時間:12/27 13:48
#CPA#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在進行納稅調(diào)整時,需要根據(jù)會計處理與稅收處理的差異來調(diào)整企業(yè)的應(yīng)納稅所得額。 固定資產(chǎn)折舊差異: 會計處理:雙倍余額遞減法。 20X2年折舊=1500*2/10=300萬元 賬面價值=1500-300=1200萬元 稅收處理:直線法。 1500/10=150萬元 1500-150=1350萬元 會計上1200小于稅法上1350,會產(chǎn)生可抵扣暫時性差異,計入遞延所得稅資產(chǎn) 祝您學(xué)習愉快!
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請問下,公司股東就餐開公司發(fā)票報銷,會計分錄可以進入福利費么,還是只能進招待費?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/27 11:53
#CPA#
他沒在公司領(lǐng)工資就計入業(yè)務(wù)招待費
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偽造出票人簽章的票據(jù)無效,那之后有人善意取得這張票據(jù),他享有票據(jù)權(quán)利嗎,享有的話那和偽造其他背書人的票據(jù),簽章無效票據(jù)有效的規(guī)定有什么區(qū)別
李老師
??|
提問時間:12/27 11:28
#CPA#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1.出票人簽章被偽造的,善意取得票據(jù)的票據(jù)有效,票據(jù)持有人享有票據(jù)權(quán)利。 2.“偽造”是指偽造者假冒或者虛構(gòu)他人名義在票據(jù)上簽章?! ?①偽造出票人簽章:偽造票據(jù)?! ?②偽造其他人簽章:偽造簽章。 祝您學(xué)習愉快!
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小規(guī)模,超過30萬,是不是不分專票和普票,都是按1個點交增值稅?
文文老師
??|
提問時間:12/27 11:17
#CPA#
是的,超過30萬,全額交增值稅 若專票按3%開具,專票部分按3%
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過戶費的發(fā)票入到那個科目里 這是我做業(yè)務(wù)的時候 產(chǎn)生的過戶費
廖君老師
??|
提問時間:12/27 10:28
#CPA#
您好,財務(wù)費用-手續(xù)費
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我們公司每月底開票 進項是10萬 說就可以開13萬的票 是除以百分之80嗎 百分之80是稅額好像 票不夠的情況下按80%來計算 那我想問 進項除以80% 銷項乘以80%能放在一起算嗎
郭老師
??|
提問時間:12/27 10:23
#CPA#
你好,一般根據(jù)稅負,你這個80%是怎么計算的? 一般它根據(jù)稅負 銷項稅額-進項稅額)/不含稅的銷售額=增值稅稅負。
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你好老師,員工休產(chǎn)假期間按應(yīng)發(fā)工資申報的,等生育津貼下來后,二者的差額再申報個稅,這樣行嗎
文文老師
??|
提問時間:12/27 10:09
#CPA#
員工休產(chǎn)假期間按應(yīng)發(fā)工資申報的,等生育津貼下來后,二者的差額再申報個稅,可以的
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老師,員工個人報銷沒有發(fā)票可以給他簽字嗎?他說發(fā)票后邊補上
文文老師
??|
提問時間:12/27 09:31
#CPA#
員工個人報銷沒有發(fā)票可以給他簽字,只是存在無法稅前扣除風險
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此題要求計算的是發(fā)出存貨的成本為什么是*600而不是?2400呢?
宋生老師
??|
提問時間:12/27 09:06
#CPA#
你好,你這個沒有其他的條件,沒辦法判斷。
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這題怎么做
張老師
??|
提問時間:12/26 23:50
#CPA#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 抱歉,網(wǎng)校不提供做題服務(wù),您可以自己做一下然后對比答案,有什么具體疑問可以咨詢 祝您學(xué)習愉快!
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為什么不是先考慮整個資產(chǎn)組合的減值?然后將差額在資產(chǎn)組A、B、大樓間分配呢
王一老師
??|
提問時間:12/26 23:27
#CPA#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 因為資產(chǎn)組AB有對應(yīng)的可收回金額,AB都是可以獨立產(chǎn)生現(xiàn)金流的,才對應(yīng)確認資產(chǎn)組A和資產(chǎn)組B的,是先單獨考慮資產(chǎn)組的減值 然后再考慮總部資產(chǎn)的+A+B整體考慮減值 祝您學(xué)習愉快!
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注會老師怎么都變了啊
廖君老師
??|
提問時間:12/26 22:43
#CPA#
您好,每年老師都會有變化的呀,是不是想聽肖老師的課
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退還個人個稅分錄怎么做
郭老師
??|
提問時間:12/26 22:21
#CPA#
你們退給個人還是稅務(wù)局退給你們的
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已知某企業(yè)投資新生產(chǎn)項目,所得稅稅率25%,假定折現(xiàn)率10%,項目原始投資為自有資金2000萬元,其中:固定資產(chǎn)投資1500萬元,墊支流動資金投資500萬元。該項目建設(shè)期為2年,運營期為20年。除流動資金投資在第2年末投入外,其余投資均于建設(shè)起點一次投入。固定資產(chǎn)的壽命期為20年,按直線法計提折|日,期滿有100萬元的預(yù)計殘值;流動資金于終結(jié)點一次收回。預(yù)計項目投產(chǎn)后,每年發(fā)生的相關(guān)營業(yè)收入為1400萬元,付現(xiàn)成本 400萬元。項目期滿后,營運終止設(shè)備清理售價100萬元。該項目的凈現(xiàn)值是多少。
汪老師
??|
提問時間:12/26 22:19
#CPA#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 此題求凈現(xiàn)值,建設(shè)期、營業(yè)期和終結(jié)期 判斷各個期間的流入流出,求出凈現(xiàn)金流量 之后進行折現(xiàn),凈現(xiàn)值=未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值-原始投資額。 以上是解題思路,建議您自己做一下之后,然后對照一下答案,如果具體哪里有疑問,老師這邊可以針對性解答。 祝您學(xué)習愉快!
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選項D也沒有說股東資本投入不變呀
歐陽老師
??|
提問時間:12/26 22:18
#CPA#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: D選項正確,公司價值=股東權(quán)益價值+債務(wù)價值 增加企業(yè)價值與增加權(quán)益價值,已經(jīng)考慮了投資資本改變的影響,所以不需要再加投資資本不變這個條件了 您可以教材所示進行理解。 祝您學(xué)習愉快!
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一張匯票經(jīng)過ABC背書轉(zhuǎn)讓后到D這里,D無償贈與了E,但贈與后D沒有履行對C的合同義務(wù),請問E票據(jù)權(quán)利不優(yōu)于D是嗎,如果承兌人拒絕付款E可以找ABCD追索嗎,另外,前手后手指的是上下一位還是流轉(zhuǎn)鏈上之前所有或之后所有?
張老師
??|
提問時間:12/26 21:49
#CPA#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1.是的,因贈與依法無償取得票據(jù)的,所享有的票據(jù)權(quán)利不得優(yōu)于其前手的權(quán)利; 2.承兌人拒絕付款,持票人E可以找A、B、D和承兌人追索。因為C、D之間票據(jù)基礎(chǔ)關(guān)系有瑕疵,所以C可以不對D承擔票據(jù)責任,又因為E是無償取得票據(jù)的,其票據(jù)權(quán)利不優(yōu)于其前手,所以C可以拒絕對E承擔票據(jù)責任; 3.以前手為例。對持票人來說,所有在票據(jù)上簽章的人均是其前手。比如說A簽發(fā)一張匯票給B,B背書轉(zhuǎn)讓給C,C又轉(zhuǎn)讓給D,D現(xiàn)在是持票人,那么ABC都是前手。 但“因贈與依法無償取得票據(jù)的,所享有的票據(jù)權(quán)利不得優(yōu)于其前手的權(quán)利”這里的前手指的不是所有前手,是上一前手的意思。 祝您學(xué)習愉快!
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老師好,契稅的計算是用計稅基礎(chǔ)÷/(1-5%)×5%嗎?如果選擇簡易計稅,就是×3%,對嗎
廖君老師
??|
提問時間:12/26 21:04
#CPA#
您好,不是的, 契稅的計算應(yīng)使用以下公式:契稅應(yīng)納稅額 = 房屋交易價格 × 契稅稅率。其中,契稅稅率應(yīng)根據(jù)當?shù)卣囊?guī)定來確定
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為什么我看不了精講班了?我記得前天開課了啊,沒回放呢,我一直有權(quán)限的呀
東老師
??|
提問時間:12/26 21:00
#CPA#
您好,是不是課程期限到了呢,您可以聯(lián)系客服給您查一下
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六稅兩費優(yōu)惠。登記為增值稅一般納稅人的新設(shè)立的企業(yè),從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合申報期上月末從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等兩個條件的,可在首次辦理匯算清繳前按照小型微利企業(yè)申報享受第二條規(guī)定的優(yōu)惠政策。?問題:如果2024年8月份認定為增值稅一般納稅人,2024年12月份申報所屬期11月份增值稅時,這個12月就是申報期,申報期上月就是11月,可是資產(chǎn)負債表是季度申報,企業(yè)所得稅也是季度申報,12月份還沒有到填報期,怎么知道11月末從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額是多少呢?
王一老師
??|
提問時間:12/26 20:26
#CPA#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 即使12月份尚未到填報季度申報表的時期,企業(yè)仍然可以根據(jù)其內(nèi)部的月度財務(wù)數(shù)據(jù)記錄,來確定11月末的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額,從而判斷是否符合“六稅兩費”優(yōu)惠政策的條件。如果企業(yè)確實符合這些條件,那么它就可以在首次辦理匯算清繳前,按照小型微利企業(yè)的標準申報享受相應(yīng)的優(yōu)惠政策。 祝您學(xué)習愉快!
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老師,金銀首飾的消費稅是直接用不含稅銷售額乘消費稅稅率得出嗎?那為什么進口貨物的消費稅是用(關(guān)稅+關(guān)稅完稅價)/(1-消費稅稅率)×消費稅稅率?我的疑問是金銀首飾的消費稅計算為什么不用/(1-消費稅稅率)×消費稅稅率
廖君老師
??|
提問時間:12/26 20:22
#CPA#
您好,1.是直接用不含稅銷售額乘消費稅稅率得出 2.(關(guān)稅+關(guān)稅完稅價)/(1-消費稅稅率),這也是增值稅的計稅基礎(chǔ), 3.因為有銷售價格就不用組價公式來計算了,消費稅和增值稅的計稅基礎(chǔ)是一樣的
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這個怎么理解呢?為什么說業(yè)務(wù)招待費不產(chǎn)生經(jīng)濟利益?那計入管理人員的工資呢,不是也計入管理費用嗎?那這個管理費用產(chǎn)不產(chǎn)生經(jīng)濟利益呢?
提問時間:12/26 19:58
#CPA#
...
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@賈蘋果老師 其他老師勿接 設(shè)定提存和設(shè)定受益 我老是分不清啊 怎么理解
大寧老師
??|
提問時間:12/26 18:53
#CPA#
您好,不好意思 手快啦 沒看到一開始,設(shè)定提存計劃:企業(yè)繳存固定費用后不再承擔進一步支付義務(wù),風險由職工承擔,較靈活;設(shè)定受益計劃:企業(yè)按預(yù)設(shè)為員工支付福利,風險由企業(yè)承擔,需精確計算規(guī)劃。同學(xué),不滿意的話您可以再提交下哦
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老板有兩家公司,都是他的名字注冊的,一家是一般納稅人商貿(mào),一家是小規(guī)模,現(xiàn)在客戶產(chǎn)品在商貿(mào)買,服務(wù)準備用我們的小規(guī)模來開票可以嗎?小規(guī)模公司沒有員工,員工買社保都在商貿(mào),稅務(wù)上可以這樣操作嗎
樸老師
??|
提問時間:12/26 18:07
#CPA#
如果小規(guī)模公司確實提供了服務(wù)可以開票,但要確保業(yè)務(wù)真實。 稅務(wù)上有風險,包括可能涉及虛開發(fā)票(增值稅風險)、所得稅成本核算問題。 人員關(guān)聯(lián)方面也有風險,勞動關(guān)系和人員成本歸屬易受質(zhì)疑,這種操作要謹慎。
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怎么做 求老師解答
提問時間:12/26 18:05
#CPA#
...
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怎么做求解答
于老師
??|
提問時間:12/26 17:37
#CPA#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您這個表格中稅后營業(yè)利潤沒有扣除銷售行政費用和初始投入攤銷,這個數(shù)據(jù)有些不太合理。 根據(jù)那你提供的表格: 稅后現(xiàn)金流量=(銷售收入-銷售成本-銷售行政費用)*(1-25%)+初始投入攤銷*25% 您可以按照上面的公式代入相關(guān)的數(shù)據(jù)。 祝您學(xué)習愉快!
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老師,我公司是一般納稅人,之前銷售了一批貨,但是客戶一直沒給錢,在今年12月份的時候申請法院強制執(zhí)行劃款到了我公司的賬戶上,這筆貸款已經(jīng)不再開發(fā)票出去了,我申報未開票收入應(yīng)該是什么時候?
郭老師
??|
提問時間:12/26 17:37
#CPA#
你好,這個月做收入,下一個月申報。
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數(shù)字金額100,稅率13%,稅額13請問這道管理會計計算分析法怎么寫啊
歐陽老師
??|
提問時間:12/26 17:35
#CPA#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里老師沒有這個題目相關(guān)的信息,對于管理會計,建議您在管理會計答疑板進行提問。老師這里無法給您專業(yè)的解答。 祝您學(xué)習愉快!
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老師退稅在哪查看明細
樸老師
??|
提問時間:12/26 17:32
#CPA#
同學(xué)你好、 出口退稅的嗎
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下面圖片的最后一張不是屬于重要性嗎?
李老師
??|
提問時間:12/26 17:08
#CPA#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 固定資產(chǎn)折舊要按期計提,按期計提就是及時性的體現(xiàn),現(xiàn)在漏記了,那么就是違背了及時性原則 祝您學(xué)習愉快!
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