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老師,利息發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,做賬時(shí)如何做。比如發(fā)票金額900 稅額60 合計(jì)發(fā)票票面金額960.
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 14:17
#稅務(wù)師#
是貸款利息還是平時(shí)轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)專(zhuān)票?
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請(qǐng)問(wèn)老師,固定資產(chǎn)賬面本期折舊5萬(wàn)元,累計(jì)折舊55萬(wàn)。跟固定資產(chǎn)折舊系統(tǒng)比較發(fā)現(xiàn),累計(jì)折舊多提了5000元。請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 12:19
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)是折舊系統(tǒng)計(jì)提的,還是你們自己做?
?閱讀? 26
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老師您好,購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)新的越野車(chē),公司名字的,法定折舊年限是幾年?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 07:35
#稅務(wù)師#
你好,最低折舊5年的。
?閱讀? 29
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老師您好,計(jì)劃買(mǎi)一臺(tái)新的越野車(chē),是掛公司名字還是以個(gè)人名字購(gòu)買(mǎi)合適?什么利弊嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/21 07:34
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)車(chē)是你們單位使用嗎?你們平時(shí)能用得上嗎? 掛企業(yè)名字 生產(chǎn)辦公如果能用得上的話(huà),你買(mǎi)來(lái)可以抵扣增值稅和所得稅, 但是銷(xiāo)售出去也需要正常交增值稅、附加稅、印花稅、所得稅
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問(wèn)下這種情況怎么改好啊,就是12月有開(kāi)票出去,但12月之前就確認(rèn)過(guò)無(wú)票收入,現(xiàn)在這個(gè)開(kāi)票金額就是沖的是無(wú)票收入金額
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 23:13
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)肯定申報(bào)不了的,因?yàn)槟甓任撮_(kāi)票收入必須大于等于0才行,我們的無(wú)票收入不要跨年,除非公司每月都有未開(kāi)票收入,把這部分覆蓋了
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司名字購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)車(chē),如果公司注銷(xiāo)了,這臺(tái)車(chē)怎么處理?如何做賬?
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 21:29
#稅務(wù)師#
您好,車(chē)輛要處置變賣(mài)了 企業(yè)將固定資產(chǎn)對(duì)外出售,轉(zhuǎn)讓?zhuān)枰凑辙D(zhuǎn)讓價(jià)款全額繳納增值稅,并不是按照轉(zhuǎn)讓凈收益(并不是按照差額)繳納增值稅。所以,企業(yè)將固定資產(chǎn)賣(mài)虧了,也是需要繳納增值稅。 將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目(注意相關(guān)備抵科目一并結(jié)轉(zhuǎn)); 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(如果有) 貸:固定資產(chǎn) 對(duì)外轉(zhuǎn)讓?zhuān)_認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:銀行存款/其他應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 上面2個(gè)分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 (或分錄反方向)
?閱讀? 53
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公司食堂購(gòu)買(mǎi)員工吃的蔬菜肉類(lèi)需要繳納印花稅嗎
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 21:10
#稅務(wù)師#
您好,不交的,食堂買(mǎi)菜給員工吃,這是內(nèi)部的經(jīng)濟(jì)活動(dòng),不是對(duì)外的
?閱讀? 49
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老師您好,請(qǐng)問(wèn),公司買(mǎi)個(gè)車(chē),之前是法人自己名下的車(chē),以舊換新,這樣怎么做賬?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 19:02
#稅務(wù)師#
借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 其他應(yīng)付款法人 你們給法人錢(qián)
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老師好,普通的服務(wù)公司怎么界定是小微企業(yè),還是中小企業(yè)?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 17:57
#稅務(wù)師#
從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元等三個(gè)條件的企業(yè)。 符合以上條件,就是小微
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公司食堂購(gòu)買(mǎi)蔬菜肉類(lèi)需要繳納印花稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 15:06
#稅務(wù)師#
您好,公司是主營(yíng)什么的
?閱讀? 49
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代訂機(jī)票,開(kāi)的增值稅普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 14:56
#稅務(wù)師#
開(kāi)的增值稅普通發(fā)票,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
?閱讀? 43
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請(qǐng)問(wèn)老師。批發(fā)零售行業(yè),全部的活動(dòng)都不能適用研發(fā)加計(jì)扣除對(duì)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 14:50
#稅務(wù)師#
是的,不能的哈,不適用那個(gè)政策
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小規(guī)模納稅人開(kāi)機(jī)械租賃專(zhuān)票幾個(gè)點(diǎn)???能開(kāi)13個(gè)點(diǎn)嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 13:59
#稅務(wù)師#
小規(guī)模納稅人開(kāi)機(jī)械租賃專(zhuān)票1%或3%
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你好老師,這個(gè)1692.89是怎么算出來(lái)了?一共貸了35萬(wàn),25年,直到1月還有214666.28本金沒(méi)有還,但是今天還的時(shí)候怎么算出來(lái)的1692.89,搞不明白,希望老師給算一下
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 11:20
#稅務(wù)師#
您好,能給一下貸款利率么,我們是用這個(gè)公式算的 等額本息: 利用函數(shù)PPMT(rate,per,nper,pv,fv,type)計(jì)算本金,IPMT函數(shù)計(jì)算利息 本金=PPMT(各期利率,第幾期,總期數(shù),本金) 利息=IPMT(各期利率,第幾期,總期數(shù),本金)
?閱讀? 67
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請(qǐng)問(wèn)冷庫(kù)單位,買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出的冷凍肉制品是免稅的么?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 10:36
#稅務(wù)師#
您好, 買(mǎi)進(jìn)環(huán)節(jié):如果冷庫(kù)單位從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購(gòu)買(mǎi)自產(chǎn)的豬、牛、羊、雞、鴨、鵝等動(dòng)物及其整塊或者分割的鮮肉、冷藏或者冷凍肉,內(nèi)臟、頭、尾、骨、蹄、翅、爪等組織,屬于初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品范疇,可享受免征增值稅政策。 賣(mài)出環(huán)節(jié):若冷庫(kù)單位作為從事農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、零售的納稅人,銷(xiāo)售上述部分鮮活肉蛋產(chǎn)品,同樣可免征增值稅。例如,將未經(jīng)深加工的冷凍肉制品直接銷(xiāo)售給其他批發(fā)商或零售商等
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老師,買(mǎi)原材料給司機(jī)付款了,沒(méi)有運(yùn)費(fèi)發(fā)票怎么辦
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 15:19
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)先入賬,匯算清繳調(diào)增處理
?閱讀? 40
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跨境電子商務(wù)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)內(nèi)實(shí)行核定征收的跨境電商企業(yè)免征企業(yè)所得稅嗎?核定征收不是就要對(duì)企業(yè)所得稅進(jìn)行核定嗎?矛盾了吧?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 12:47
#稅務(wù)師#
不免所得稅 收入*核定率*稅率,按照這個(gè)來(lái)交所得稅。
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投資者從證券投資基金中取得的收益是指什么?
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 12:44
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 就是指 股利 或者 利息收入
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老師,為什么這里的經(jīng)營(yíng)所得可以減半征收?
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 11:58
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 因?yàn)閭€(gè)體工商戶(hù)的年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)200萬(wàn)元的部分,在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,可以減半征收個(gè)人所得稅。所以計(jì)算時(shí)最后乘以50%。自2023年1月1日至2027年12月31日,對(duì)個(gè)體工商戶(hù)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)200萬(wàn)元的部分,減半征收個(gè)人所得稅。個(gè)體工商戶(hù)在享受現(xiàn)行其他個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策的基礎(chǔ)上,可疊加享受本條優(yōu)惠政策。 個(gè)體工商戶(hù)不區(qū)分征收方式,均可享受。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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開(kāi)普票是不是稅率3個(gè)點(diǎn)肯定不對(duì)吧
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 23:41
#稅務(wù)師#
您好,是的,小規(guī)模現(xiàn)在是1%優(yōu)惠稅率,不要開(kāi)3%,
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負(fù)數(shù)填哪啊,一般納稅人如果有無(wú)票收入后又沖回的情況
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 19:02
#稅務(wù)師#
你好,無(wú)票收入填到哪一列,沖回的時(shí)候也填到哪一列。
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銷(xiāo)項(xiàng)20萬(wàn)左右,進(jìn)項(xiàng)要多少才能保證交1萬(wàn)到3萬(wàn)的稅啊
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 16:43
#稅務(wù)師#
銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=1萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅額19萬(wàn) 如果算進(jìn)項(xiàng)的加稅合計(jì)那就是190,000÷稅率?190,000 銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=3萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅額=17萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)價(jià)稅合計(jì)=170,000÷稅率?170,000
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你好,家具公司,開(kāi)了工藝品*地毯電子專(zhuān)票出去,需要跟地毯一模一樣的進(jìn)項(xiàng)嗎,進(jìn)項(xiàng)能比銷(xiāo)項(xiàng)晚一個(gè)月開(kāi)嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 16:31
#稅務(wù)師#
您好,不用,可以晚一個(gè)月開(kāi)進(jìn)來(lái)的
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查還差多少進(jìn)項(xiàng)怎么算啊
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 15:46
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 一般可以根據(jù)稅負(fù)率來(lái)推算進(jìn)項(xiàng)的
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涉稅實(shí)務(wù)里有個(gè)知識(shí)點(diǎn)說(shuō)企業(yè)銷(xiāo)售在固定資產(chǎn)科目核算的土地使用年限及其他地上建筑物,城建稅計(jì)固清,這里是專(zhuān)指土地使用權(quán)和地上建筑物,還是所有的固定資產(chǎn)
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 14:09
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 專(zhuān)指土地使用權(quán)和地上建筑物
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老師您好,請(qǐng)教一下。貿(mào)易公司,收到發(fā)票了,但是給客戶(hù)開(kāi)出去的發(fā)票單價(jià)寫(xiě)低了,現(xiàn)在客戶(hù)不同意退票重新開(kāi)發(fā)票。我可以自己調(diào)一下賬嗎?(我需要怎么調(diào)賬)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 16:41
#稅務(wù)師#
若客戶(hù)不同意退票重開(kāi),可進(jìn)行如下調(diào)賬: 收入調(diào)整:按少開(kāi)金額補(bǔ)記收入,借 “應(yīng)收賬款”,貸 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”、“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)”,摘要注明 “調(diào)整 ** 發(fā)票少記收入”。 成本調(diào)整:若之前成本結(jié)轉(zhuǎn)有誤,按正確與錯(cuò)誤成本差額補(bǔ)記成本,借 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”,貸 “庫(kù)存商品”,摘要注明 “調(diào)整 ** 發(fā)票對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售成本”。同時(shí)要關(guān)注稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),必要時(shí)與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通。
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老師,請(qǐng)問(wèn)一下在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)能不能去變更10-11月個(gè)稅
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 15:18
#稅務(wù)師#
可以的,在匯算前都可以更正
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老師,請(qǐng)問(wèn)有個(gè)股東轉(zhuǎn)了100萬(wàn)投資款,后面跟公司借了100萬(wàn)?,F(xiàn)在把股份轉(zhuǎn)讓出去了。他的借款可以直接抵投資款嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 13:56
#稅務(wù)師#
你好可以的,操作沒(méi)問(wèn)題。
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1月年終獎(jiǎng)6000元,工資6000元,個(gè)稅怎么算劃算
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 13:37
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 年度總收入多少 有專(zhuān)項(xiàng)扣除嗎
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1、建筑施工企業(yè)在機(jī)構(gòu)所在地施工,收到甲方的預(yù)付款,建筑施工企業(yè)需要提交增值稅,如果在異地施工,收到甲方預(yù)付款,需要預(yù)交增值稅嗎?在哪預(yù)繳? 2、甲方給的預(yù)付款,施工企業(yè)預(yù)繳增值稅后,后期結(jié)算款的預(yù)繳如何處理?請(qǐng)?jiān)敿?xì)舉例說(shuō)明。
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 12:07
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 1.都是需要預(yù)繳的,都是在施工地預(yù)繳。 2.甲方給的預(yù)付款已預(yù)繳增值稅后,在后期結(jié)算款中,企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際發(fā)生的納稅義務(wù)計(jì)算當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅。若預(yù)繳稅額超過(guò)實(shí)際應(yīng)納稅額,超出部分可以在以后期間抵減;若預(yù)繳稅額不足,則需補(bǔ)繳差額。 例如,施工企業(yè)在異地項(xiàng)目收到10萬(wàn)元預(yù)付款時(shí)已按3%預(yù)繳了3000元增值稅,后期結(jié)算款為90萬(wàn)元,假設(shè)適用稅率仍為3%,則當(dāng)期應(yīng)繳納增值稅27000元(90萬(wàn)*3%),扣除前期預(yù)繳的3000元后,實(shí)際需補(bǔ)繳24000元。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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