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老師,稅務(wù)師考試中,什么情況可以不找上級,不交稅金罰款就可以行政復(fù)議
樸老師
??|
提問時間:10/29 08:54
#事業(yè)單位#
在稅務(wù)師考試中,存在以下情況時,申請人可以不繳納罰款和加處罰款,直接申請行政復(fù)議: 當(dāng)申請人僅對罰款不服時,無需繳納罰款和加處罰款,可以直接申請行政復(fù)議,甚至可以不申請行政復(fù)議,直接申請行政訴訟。 而如果申請人對稅務(wù)機關(guān)作出逾期不繳納罰款加處罰款的決定不服,那么應(yīng)當(dāng)先繳納罰款和加處罰款,再申請行政復(fù)議。
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有從價計征?,F(xiàn)在把廠房租出去了一部分,還要全部從價計征嗎?需要從租計征嗎?
堂堂老師
??|
提問時間:10/28 21:24
#事業(yè)單位#
如果你將廠房的一部分出租了,那么出租部分的收入應(yīng)按租金收入的實際金額來計征稅費,稱為從租計征。而不是出租的部分,如果仍用于自身生產(chǎn)或其他業(yè)務(wù),應(yīng)繼續(xù)按照原有的從價計征方式征稅。具體稅率和計征方式可能因地區(qū)和具體政策而異,建議查看當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)稅務(wù)規(guī)定。
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老師,請教一個問題,比如從一個公司的公戶打款給另一個公司的公戶!請問這個錢可以取出來嗎?是必須要有想對應(yīng)的業(yè)務(wù)還是?
apple老師
??|
提問時間:10/28 16:57
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好! 打款,都要有理由的, 否則,就亂了,企業(yè)之間就會亂掉了, 假如有人想洗錢,就 故意把錢轉(zhuǎn)給別人,再取出來
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行政事業(yè)單位可以用現(xiàn)金發(fā)放退休職工生病慰問金嗎?
宋生老師
??|
提問時間:10/28 16:57
#事業(yè)單位#
你好,這個在實操中一般沒問題。
?閱讀? 4529
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我們是小規(guī)模納稅人,這個季度上報了財務(wù)報表。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前工資都直接計入管理費用,沒有過度一下應(yīng)付職工薪酬這個科目。現(xiàn)在想要把上個今年1-9月份的工資調(diào)整一下,過一下這個科目。到下個季度報財務(wù)報表時會不會有影響
小菲老師
??|
提問時間:10/28 15:43
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 不影響的
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學(xué)校暑假聘請了短期提供軍訓(xùn)的教官,這個月給教官每個人打了軍訓(xùn)費,但沒有給他們申報個稅。他們也沒給我們學(xué)校開發(fā)票呢。我們下個月收到發(fā)票給他們申報個稅遲不遲?會不會引起罰款?
小鎖老師
??|
提問時間:10/28 15:19
#事業(yè)單位#
您好,這個的話,不會引起罰款的,這個下個月申報也行的
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老師你好 請問事業(yè)單位2023年12月31日應(yīng)繳財政款有余額,不符合事業(yè)單位哪條法規(guī)?
波德老師
??|
提問時間:10/27 21:25
#事業(yè)單位#
你好,不符合 《中華人民共和國預(yù)算法》第十三條
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開運輸發(fā)票稅率是多少
劉艷紅老師
??|
提問時間:10/27 20:11
#事業(yè)單位#
您好,一般人是9%,小規(guī)模是1%
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被認定為事業(yè)單位,到底用什么財務(wù)制度做賬?涉及那些稅費?
耿老師
??|
提問時間:10/27 19:36
#事業(yè)單位#
你好!如果被認定為事業(yè)單位,那么做賬應(yīng)該使用《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》及相關(guān)制度。 根據(jù)《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》,事業(yè)單位財務(wù)管理的基本原則是:執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度;堅持勤儉辦事業(yè)的方針;正確處理事業(yè)發(fā)展需要和資金供給的關(guān)系,社會效益和經(jīng)濟效益的關(guān)系,國家、單位和個人三者利益的關(guān)系。事業(yè)單位財務(wù)管理的主要任務(wù)包括合理編制單位預(yù)算,嚴格預(yù)算執(zhí)行,完整、準確編制單位決算報告和財務(wù)報告,真實反映單位預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)狀況和運行情況等。 關(guān)于事業(yè)單位涉及的稅費,常見的有以下幾種: 1. **增值稅**:如果事業(yè)單位有銷售貨物、提供加工修理修配勞務(wù)、銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)等應(yīng)稅行為,需要繳納增值稅。稅率根據(jù)不同業(yè)務(wù)類型而定,一般納稅人適用的稅率有 6%、9%等,小規(guī)模納稅人適用 3%的征收率。 2. **企業(yè)所得稅**:事業(yè)單位的經(jīng)營所得和其他所得需要繳納企業(yè)所得稅,稅率一般為 25%。不過,對于符合條件的小型微利企業(yè),有一定的稅收優(yōu)惠政策。 3. **個人所得稅**:對職工的工資、薪金所得需要按照個人所得稅法的規(guī)定代扣代繳個人所得稅,稅率根據(jù)工資收入水平采用超額累進稅率,從 3%到 45%不等。 4. **房產(chǎn)稅**:如果事業(yè)單位擁有房屋產(chǎn)權(quán),可能需要繳納房產(chǎn)稅。房產(chǎn)稅的稅率為 1.2%。 5. **城鎮(zhèn)土地使用稅**:對在城鎮(zhèn)土地使用范圍內(nèi)的土地,按不同等級的土地面積和相應(yīng)的稅額標準征收。 6. **印花稅**:書立合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)等應(yīng)稅憑證時需要繳納印花稅,稅率根據(jù)憑證類型不同而有所差異。 7. **車船稅**:對事業(yè)單位擁有的車輛和船舶征收車船稅。 8. **契稅**:在事業(yè)單位承受土地、房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移時需要繳納契稅,稅率一般為 3%-5%。
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你好,繼續(xù)教育課程,行政事業(yè)單位預(yù)算執(zhí)行與分析課程,按照老師講解的公式,人均開支不是還應(yīng)該減去離退休人員開支400萬元嗎?人均開支=(3000+5000-400)/3000=2.53萬元。
波德老師
??|
提問時間:10/27 16:27
#事業(yè)單位#
你好,請截一下全圖,我看看400是什么
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單位性質(zhì)是事業(yè)單位,但是呢做賬呢又按照新收入準則做賬,稅務(wù)系統(tǒng)開具了發(fā)票所以產(chǎn)生了增值稅,這種需要繳納企業(yè)所得稅?我看到稅務(wù)系統(tǒng)也沒有核定到企業(yè)所得稅啊,電子稅務(wù)局是申報的政府會計制度?這種到底需不需要申報企業(yè)所得稅?
小菲老師
??|
提問時間:10/27 14:14
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 需要繳納所得稅,你有盈利就要繳納所得稅
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政府會計這道題怎么做?財務(wù),預(yù)算雙會計分錄
暖暖老師
??|
提問時間:10/27 11:14
#事業(yè)單位#
1. 12月7日預(yù)借差旅費 - 財務(wù)會計分錄: - 借:其他應(yīng)收款 - 某同志 5000 - 貸:銀行存款 5000 - 預(yù)算會計分錄: - 借:行政支出 - 商品和服務(wù)支出 - 差旅費 5000 - 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 5000 2. 12月10日報銷差旅費 - 財務(wù)會計分錄: - 借:單位管理費用 5000 - 貸:其他應(yīng)收款 - 某同志 5000 - 預(yù)算會計分錄:此步驟不涉及預(yù)算會計分錄,因為沒有現(xiàn)金收支變動。 3. 12月15日計提管理人員工資 - 財務(wù)會計分錄: - 借:單位管理費用 62000 - 貸:應(yīng)付職工薪酬 62000 - 借:應(yīng)付職工薪酬 1100 - 貸:其他應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交個人所得稅 1100 - 預(yù)算會計分錄:此步驟不涉及預(yù)算會計分錄,因為沒有現(xiàn)金收支。 4. 12月16日發(fā)放工資 - 財務(wù)會計分錄: - 借:應(yīng)付職工薪酬 60900 - 貸:財政撥款收入 60900 - 預(yù)算會計分錄: - 借:行政支出 - 工資福利支出 60900 - 貸:財政撥款預(yù)算收入 60900 5. 12月19日預(yù)付會議費 - 財務(wù)會計分錄: - 借:預(yù)付賬款 3000 - 貸:財政撥款收入 3000 - 預(yù)算會計分錄: - 借:行政支出 - 商品和服務(wù)支出 - 會議費 3000 - 貸:財政撥款預(yù)算收入 3000 6. 12月15日結(jié)算會議費并退回多余款項 - 財務(wù)會計分錄: - 借:單位管理費用 2800 - 銀行存款 200 - 貸:預(yù)付賬款 3000 - 預(yù)算會計分錄: - 借:行政支出 - 商品和服務(wù)支出 - 會議費 -200(用負數(shù)沖減原支出) - 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 200 7. 12月31日計提管理部門固定資產(chǎn)折舊 - 財務(wù)會計分錄: - 借:單位管理費用 6400 - 貸:固定資產(chǎn)累計折舊 6400 - 預(yù)算會計分錄:此步驟不涉及預(yù)算會計分錄,因為沒有現(xiàn)金收支。 8. 12月31日領(lǐng)用庫存A產(chǎn)品 - 財務(wù)會計分錄: - 借:單位管理費用 900 - 貸:庫存物品 - A產(chǎn)品 900 - 預(yù)算會計分錄:此步驟不涉及預(yù)算會計分錄,因為沒有現(xiàn)金收支。
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政府會計這題怎么做,財務(wù),預(yù)算雙會計分錄
暖暖老師
??|
提問時間:10/27 11:13
#事業(yè)單位#
1. 12月1日支付會議室租賃費 - 財務(wù)會計分錄: - 借:業(yè)務(wù)活動費用 12000 - 貸:銀行存款 12000 - 預(yù)算會計分錄: - 借:事業(yè)支出 - 財政基本撥款支出 - 商品和服務(wù)支出 - 租賃費 12000 - 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 12000 2. 12月5日計提工資 - 財務(wù)會計分錄: - 借:業(yè)務(wù)活動費用 65000 - 貸:應(yīng)付職工薪酬 65000 - 借:應(yīng)付職工薪酬 1000 - 貸:其他應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交個人所得稅 1000 - 預(yù)算會計分錄:此步驟不涉及預(yù)算會計分錄,因為沒有現(xiàn)金收支。 3. 12月6日發(fā)放工資 - 財務(wù)會計分錄: - 借:應(yīng)付職工薪酬 64000 - 貸:財政撥款收入 64000 - 預(yù)算會計分錄: - 借:事業(yè)支出 - 財政基本撥款支出 - 工資福利支出 64000 - 貸:財政撥款預(yù)算收入 64000 4. 12月10日預(yù)付培訓(xùn)費 - 財務(wù)會計分錄: - 借:預(yù)付賬款 9000 - 貸:零余額賬戶用款額度 9000 - 預(yù)算會計分錄: - 借:事業(yè)支出 - 財政基本撥款支出 - 商品和服務(wù)支出 - 培訓(xùn)費 9000 - 貸:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 9000 5. 12月11日計提固定資產(chǎn)折舊 - 財務(wù)會計分錄: - 借:業(yè)務(wù)活動費用 91000 - 貸:固定資產(chǎn)累計折舊 91000 - 預(yù)算會計分錄:此步驟不涉及預(yù)算會計分錄,因為沒有現(xiàn)金收支。 6. 12月12日收到辦公用品退貨款 - 財務(wù)會計分錄: - 借:銀行存款 200 - 貸:業(yè)務(wù)活動費用 200 - 預(yù)算會計分錄: - 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 200 - 貸:事業(yè)支出 - 財政基本撥款支出(相應(yīng)明細科目,用負數(shù)表示)200 7. 12月20日結(jié)算培訓(xùn)費并補付 - 財務(wù)會計分錄: - 借:業(yè)務(wù)活動費用 10000 - 貸:預(yù)付賬款 9000 - 零余額賬戶用款額度 1000 - 預(yù)算會計分錄: - 借:事業(yè)支出 - 財政基本撥款支出 - 商品和服務(wù)支出 - 培訓(xùn)費 1000 - 貸:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 1000
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會計報表制作怎么操作?
bamboo老師
??|
提問時間:10/26 15:04
#事業(yè)單位#
您好 請問是財務(wù)軟件生成報表嗎
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員工自己花錢買公司采購的工作服,然后費用記在其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)金流量應(yīng)該選什么啊
鐘存老師
??|
提問時間:10/26 14:17
#事業(yè)單位#
屬于銷售貨物收到的現(xiàn)金
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個人繳納前月社保基數(shù)差額怎么做賬
小菲老師
??|
提問時間:10/26 13:37
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 是個人要補繳納嗎??是個人把這個錢打給公司嗎?
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10月份10號上班的月休4天,老板說工資除以月總天數(shù)減去4,休假正常休,我不太懂,我如果接下來還休假會不會影響工資呀,工資3500呢,有沒有老師幫忙算一下
宋生老師
??|
提問時間:10/26 09:12
#事業(yè)單位#
你好,這個這么說吧,按勞動法是用工資除以應(yīng)出勤天數(shù),然后乘以實際出勤天數(shù)就行。
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您好老師,請問私車公用,給員工按一定金額報銷(作為對油費的補助),能稅前扣除嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:10/25 16:46
#事業(yè)單位#
您好, 這種最好有租車合同,這樣就可以抵扣了
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有采血漿站的相關(guān)賬務(wù)處理可以參加嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:10/25 15:23
#事業(yè)單位#
收入處理 捐贈血漿補貼收入: 會計分錄: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入——捐贈血漿補貼收入 說明:當(dāng)收到捐贈血漿補貼時,按照實際收到的金額計入營業(yè)外收入。 銷售血漿收入: 會計分錄: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入——血漿銷售收入 說明:如果采血漿站有銷售血漿的業(yè)務(wù),則按照銷售合同或協(xié)議約定的價格確認收入。 2. 支出處理 支付給供血漿者的補償款: 會計分錄: 借:制造費用(或管理費用,具體取決于內(nèi)部成本分配策略) 貸:應(yīng)付職工薪酬——血漿補償款 說明:記錄支付給供血漿者的補償款,根據(jù)企業(yè)內(nèi)部的成本分配策略,可能計入不同的費用科目。 其他運營支出: 包括但不限于人員工資、設(shè)備購置、維修費、水電費、辦公費等。 會計分錄: 借:相應(yīng)費用科目(如管理費用、銷售費用、財務(wù)費用等) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 說明:根據(jù)支出的性質(zhì),分別計入相應(yīng)的費用科目。 3. 資產(chǎn)管理 固定資產(chǎn): 對于新購入的醫(yī)療設(shè)備、車輛等固定資產(chǎn),需按照實際支付的價款和相關(guān)稅費進行入賬。 會計分錄: 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 說明:定期對固定資產(chǎn)進行折舊計提,反映其價值損耗。 庫存物資: 包括藥品、試劑、一次性耗材等。 會計分錄: 購入時:借:庫存商品,貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 使用時:借:相應(yīng)費用科目(如醫(yī)療成本),貸:庫存商品 說明:確保庫存物資的進出記錄準確無誤。
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老師你好,如果事業(yè)單位計提的限定性凈資產(chǎn)用于基建支出,在支出時,會計分錄怎樣做,求解,謝謝
宋生老師
??|
提問時間:10/25 15:20
#事業(yè)單位#
借:在建工程(或相關(guān)支出科目) XXX 貸:限定性凈資產(chǎn) XXX
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老師你好,我是一般納稅人,我收到了來自對方3%的專票,那這個3%的專票我可以用來抵扣嗎?
文文老師
??|
提問時間:10/25 14:59
#事業(yè)單位#
這個3%的專票 可以用來抵扣
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老師錄期初余額時實收資本/股東/自然錄不錯了,應(yīng)是實收資本/股東/法人,怎么調(diào)賬做分錄
宋生老師
??|
提問時間:10/25 14:25
#事業(yè)單位#
你好,你借實收資本股東,貸實收資本股東/法人
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政府會計制度下,幼兒園采購低價值的教具、玩具,應(yīng)該入什么科目?
小鎖老師
??|
提問時間:10/25 13:23
#事業(yè)單位#
您好那些的話,其實正常來說可以作為業(yè)務(wù)活動成本,這個是,或者是經(jīng)營支出
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制造業(yè)企業(yè),產(chǎn)品入庫,銷售出庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本,入庫單價跟銷售單價是不是一致
家權(quán)老師
??|
提問時間:10/25 11:44
#事業(yè)單位#
入庫單價就是結(jié)轉(zhuǎn)的成本單價
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事業(yè)單位的房屋因為地震處置。怎么做會計分錄
家權(quán)老師
??|
提問時間:10/25 11:06
#事業(yè)單位#
借:資產(chǎn)處置費用 累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
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可以幫忙求解答嗎
樸老師
??|
提問時間:10/25 11:03
#事業(yè)單位#
一、8 月 1 日購入考勤打卡系統(tǒng) 財務(wù)會計分錄: 借:固定資產(chǎn) 100500 應(yīng)交增值稅 — 應(yīng)交稅金(進項稅額)1300 貸:其他貨幣資金 — 銀行本票存款 101800 預(yù)算會計分錄: 借:行政支出 101800 貸:資金結(jié)存 — 其他貨幣資金 101800 二、8 月 2 日預(yù)付軟件開發(fā)費用 財務(wù)會計分錄: 借:預(yù)付賬款 50000 貸:財政撥款收入 50000 借:事業(yè)支出 50000 貸:財政撥款預(yù)算收入 50000 三、2023 年 8 月軟件開發(fā)完畢支付剩余費用 財務(wù)會計分錄: 借:無形資產(chǎn) 250000 貸:預(yù)付賬款 50000 財政撥款收入 200000 預(yù)算會計分錄: 借:行政支出 200000 貸:財政撥款預(yù)算收入 200000 四、8 月 5 日自行研發(fā)業(yè)績考核系統(tǒng)完成 研發(fā)階段: 財務(wù)會計分錄: 借:研發(fā)支出 — 資本化支出 210000 費用化支出 70000 貸:庫存物品 150000 應(yīng)付職工薪酬 100000 零余額賬戶用款額度 30000 預(yù)算會計分錄(支付設(shè)備租金): 借:行政支出 3000 貸:資金結(jié)存 — 零余額賬戶用款額度 3000 申請專利階段: 財務(wù)會計分錄: 借:無形資產(chǎn) 7000 貸:零余額賬戶用款額度 7000 預(yù)算會計分錄: 借:行政支出 7000 貸:資金結(jié)存 — 零余額賬戶用款額度 7000
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老師事業(yè)單位滅火器加壓入專用材料可以嗎
小智老師
??|
提問時間:10/25 10:25
#事業(yè)單位#
請直接提問財會問題,老師這邊幫您解答。
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這個題目咋做啊
樸老師
??|
提問時間:10/25 10:25
#事業(yè)單位#
外購一項專利權(quán): 財務(wù)會計分錄: 借:無形資產(chǎn) 30000 貸:零余額賬戶用款額度 30000 預(yù)算會計分錄: 借:行政支出 30000 貸:資金結(jié)存 —— 零余額賬戶用款額度 30000 委托軟件公司開發(fā)財務(wù)軟件: 財務(wù)會計分錄: 借:無形資產(chǎn) 60000 貸:銀行存款 60000 預(yù)算會計分錄: 借:行政支出 60000 貸:資金結(jié)存 —— 貨幣資金 60000 自行開發(fā)專利技術(shù): 研發(fā)階段: 財務(wù)會計分錄: 借:研發(fā)支出 —— 資本化支出 230000 費用化支出 42000 貸:庫存物品 160000 應(yīng)付職工薪酬 100000 零余額賬戶用款額度 12000 預(yù)算會計分錄(支付設(shè)備租金): 借:行政支出 12000 貸:資金結(jié)存 —— 零余額賬戶用款額度 12000 申請專利階段: 財務(wù)會計分錄: 借:無形資產(chǎn) 8500 貸:零余額賬戶用款額度 8500 預(yù)算會計分錄: 借:行政支出 8500 貸:資金結(jié)存 —— 零余額賬戶用款額度 8500 取得政府無償提供的土地使用權(quán): 財務(wù)會計分錄: 借:無形資產(chǎn) 1500000(500×3000) 貸:無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 1500000 預(yù)算會計無需做分錄。 本月計提專利權(quán)攤銷額: 財務(wù)會計分錄: 借:業(yè)務(wù)活動費用 800 貸:無形資產(chǎn)累計攤銷 800 預(yù)算會計無需做分錄。 轉(zhuǎn)讓一項專利權(quán): 財務(wù)會計分錄: 借:資產(chǎn)處置費用 18000(30000 - 12000) 無形資產(chǎn)累計攤銷 12000 貸:無形資產(chǎn) 30000 借:銀行存款 3000 貸:應(yīng)繳財政款 3000 預(yù)算會計無需做分錄。 核銷無形資產(chǎn): 財務(wù)會計分錄: 借:資產(chǎn)處置費用 14000(30000 - 16000) 無形資產(chǎn)累計攤銷 16000 貸:無形資產(chǎn) 30000 預(yù)算會計無需做分錄
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行政事業(yè)單位職工去世慰問金從工會賬支出還是行政賬支出?
暖暖老師
??|
提問時間:10/25 10:11
#事業(yè)單位#
行政事業(yè)單位職工去世慰問金從工會賬支出
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行政事業(yè)單位從行政賬轉(zhuǎn)錢到工會賬戶,請問行政賬這邊怎么做賬?
樸老師
??|
提問時間:10/25 09:15
#事業(yè)單位#
行政事業(yè)單位從行政賬轉(zhuǎn)錢到工會賬戶,行政賬這邊的賬務(wù)處理如下: 一、如果是撥繳工會經(jīng)費 計提工會經(jīng)費時: 借:業(yè)務(wù)活動費用 / 單位管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 —— 工會經(jīng)費 向工會賬戶轉(zhuǎn)款時: 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 工會經(jīng)費 貸:銀行存款 二、如果是對工會的專項補助等其他情況 借:對附屬單位補助費用(或其他相關(guān)科目) 貸:銀行存款
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