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老師你好,抖音投流的費(fèi)用屬于廣宣費(fèi)嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 09:37
#稅務(wù)#
是的,那個(gè)就是屬于廣宣費(fèi)
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請(qǐng)問(wèn),小微企業(yè)做匯算清繳,必須填寫(xiě)的表格是哪幾張?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 10:28
#稅務(wù)#
主表基礎(chǔ)表 納稅調(diào)整明細(xì)表 職工薪酬明細(xì)表 固定資產(chǎn)折舊表 小型微利企業(yè)減免表 彌補(bǔ)虧損表。
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代收付款項(xiàng)也要開(kāi)票, 比如B公司代付A公司應(yīng)付賬款,支付給C的款項(xiàng),那C開(kāi)票是B公司還是A公司呢?正確的是怎么開(kāi)呢?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 09:57
#稅務(wù)#
您好,不對(duì),代收付款項(xiàng)不要開(kāi)票,要簽字三方代收代付款協(xié)議 ,發(fā)票是跟著真實(shí)的業(yè)務(wù)走的,C還是開(kāi)票給A,只是B在付款
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管理費(fèi)合同印花稅稅目屬于什么合同?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 10:43
#稅務(wù)#
是能源管理費(fèi)合同,還是企業(yè)管理合同?
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④社保繳費(fèi)有變!單位需承諾,員工需簽字確認(rèn)。申報(bào)口徑以職工本人2023年度的月平均工資作為申報(bào)2024繳費(fèi)年度社保費(fèi)繳費(fèi)工資的依據(jù);2024年新入職人員,以起薪月工資作為申報(bào)2024繳費(fèi)年度的繳費(fèi)工資;老師,這個(gè)公告要實(shí)際操作嗎,還是可以先不管
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 08:51
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)就是一個(gè)提示而已。
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老師你好,我學(xué)校是個(gè)民辦大學(xué),自營(yíng)開(kāi)展餐廳業(yè)務(wù)把飯賣(mài)給學(xué)生產(chǎn)生的餐費(fèi)收入是免稅的嗎
呂小冬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 09:04
#稅務(wù)#
你好,對(duì)的,是免增值稅的
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老師,職工教育經(jīng)費(fèi),稅收金額是:當(dāng)年沒(méi)有發(fā)生,只有往年累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)157790.19,那我稅收金額填多少?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 09:30
#稅務(wù)#
稅收金額也填寫(xiě)前面的金額就可以。
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電子發(fā)票要怎么蓋章?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 10:53
#稅務(wù)#
根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的規(guī)定,通過(guò)增值稅電子發(fā)票公共服務(wù)平臺(tái)開(kāi)具的增值稅電子普通發(fā)票和增值稅電子專(zhuān)用發(fā)票,采用電子簽名代替發(fā)票專(zhuān)用章,因此不需要再加蓋發(fā)票專(zhuān)用章
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公司要開(kāi)具出口發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)要怎么開(kāi)?需要注意什么
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/28 09:29
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 開(kāi)具出口發(fā)票的步驟: 1.數(shù)據(jù)準(zhǔn)備:批量采集出口預(yù)錄入單、報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。根據(jù)前期預(yù)設(shè)的數(shù)據(jù)生成條件,自動(dòng)轉(zhuǎn)化為待開(kāi)票數(shù)據(jù)??梢詫?dǎo)出Excel模板,類(lèi)型支持紙質(zhì)普票、電子普通和數(shù)電發(fā)票普票,票種不受限。 2.填寫(xiě)發(fā)票內(nèi)容:購(gòu)買(mǎi)方名稱(chēng):按照出口合同中的外商名稱(chēng)進(jìn)行填寫(xiě),如為外文名稱(chēng),可以使用外文,如名稱(chēng)過(guò)長(zhǎng),可使用簡(jiǎn)寫(xiě)。幣種:使用本位幣,如為中國(guó)企業(yè),則用人民幣。備注:一般填寫(xiě)合同號(hào)、匯率以及結(jié)算方法等內(nèi)容。地址電話(huà):填寫(xiě)進(jìn)口企業(yè)的國(guó)家或者地區(qū)所在地。稅率和稅額:對(duì)于出口貨品,稅率是零,可以選用免稅。稅額一欄可以留白,稅率一欄可以以*來(lái)表示。 3.發(fā)票類(lèi)型:出口發(fā)票的類(lèi)型可能包括形式發(fā)票、樣品發(fā)票、寄售發(fā)票、領(lǐng)事發(fā)票和海關(guān)發(fā)票等。具體類(lèi)型需根據(jù)貿(mào)易要求和目的來(lái)選擇。 4.匯總開(kāi)具:如果“銷(xiāo)售貨物或應(yīng)稅勞務(wù)”的欄次達(dá)到8條以上,可以進(jìn)行匯總開(kāi)具,并附上清單,加蓋發(fā)票專(zhuān)用章。 5.自制憑證:自制憑證的發(fā)票號(hào)碼可以用申報(bào)年月+申報(bào)序號(hào)的形式來(lái)錄入,例如4位年份+6位序號(hào)。 注意事項(xiàng): 1.合規(guī)性:確保發(fā)票的開(kāi)具符合國(guó)家和地方稅務(wù)部門(mén)的相關(guān)規(guī)定。對(duì)于企業(yè)未按照規(guī)定開(kāi)具或使用虛開(kāi)發(fā)票的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)將依法依規(guī)處理。 2.資料完整性:在進(jìn)行出口退稅申報(bào)時(shí),需建立憑證文件,包括成交單、產(chǎn)銷(xiāo)合同、發(fā)票等,將貿(mào)易事實(shí)反映在憑證中。提供發(fā)票、運(yùn)輸單據(jù)、匯款證明等相關(guān)原始憑證資料。 3.時(shí)間要求:對(duì)于出口貿(mào)易企業(yè)要求辦理退稅的,需在貨物出境后一年內(nèi)進(jìn)行申請(qǐng)。對(duì)企業(yè)的退稅審核,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)將在實(shí)際申報(bào)時(shí)間內(nèi)完成。 4.發(fā)票管理:做好發(fā)票的保存、歸檔和查詢(xún)等管理工作,以便后續(xù)的核對(duì)和查詢(xún)。 5.其他要求:如有發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)丟失的情況,需提供相應(yīng)的資料和主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的證明,經(jīng)審核同意后向主管出口退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)出口退稅。納稅人識(shí)別號(hào)、地址電話(huà)、銀行賬號(hào)等一般情況下可不填寫(xiě),但出口銷(xiāo)售到國(guó)內(nèi)特殊監(jiān)管區(qū)域時(shí),如有購(gòu)方企業(yè)納稅人識(shí)別號(hào)、地址電話(huà)、銀行賬號(hào)則需填寫(xiě)。
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老師,比如23年暫估的發(fā)票24年6月才拿來(lái),怎么處理這張發(fā)票
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 20:27
#稅務(wù)#
您好, 實(shí)際工作中是直接沖暫估吧
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差旅補(bǔ)貼是否需要按工資薪金申報(bào)個(gè)人所得稅
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 10:28
#稅務(wù)#
你好!用發(fā)票報(bào)銷(xiāo)的,可以不用申報(bào) 如果是直接補(bǔ)貼,沒(méi)有發(fā)票的,則需要申報(bào)
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購(gòu)?fù)恋氐闹笜?biāo)款計(jì)入什么科目
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 09:26
#稅務(wù)#
那個(gè)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)-土地指標(biāo)
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老師,去年四季度報(bào)稅時(shí)的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)都是錯(cuò)的,今年重新做賬后的數(shù)據(jù)才是對(duì)的,也就是去年4季度的財(cái)報(bào)和現(xiàn)在匯算清繳需要填的數(shù)據(jù)是不一致的,現(xiàn)在需要怎么做
余倩老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 13:52
#稅務(wù)#
先對(duì)去年季度申報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行更正申報(bào),然后按正確數(shù)據(jù)匯算清繳
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老師,員工購(gòu)買(mǎi)然后再?gòu)墓緢?bào)銷(xiāo)的,員工通過(guò)個(gè)人購(gòu)買(mǎi)了一千多塊錢(qián)的防護(hù)服,對(duì)方?jīng)]有開(kāi)任何收據(jù)發(fā)票,然后賣(mài)給客戶(hù),客戶(hù)通過(guò)公戶(hù)付款到公司賬戶(hù),公司給客戶(hù)開(kāi)來(lái)增值稅普票,這樣可以嗎?就是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,這樣會(huì)不會(huì)稅務(wù)局查
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 13:04
#稅務(wù)#
您好,有風(fēng)險(xiǎn),虛開(kāi)發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn),對(duì)方?jīng)]有發(fā)票可以,但不能沒(méi)有任何資料來(lái)證實(shí)交易的真實(shí)性,我們買(mǎi)進(jìn)才能賣(mài)出,沒(méi)有發(fā)票最多只是納稅調(diào)增,但沒(méi)有買(mǎi)進(jìn)的資料有虛開(kāi)的嫌疑
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我們是小規(guī)模,經(jīng)營(yíng)范圍是圖片上那些,能開(kāi)茶吧機(jī),臺(tái)燈,垃圾桶,洗手器。吹風(fēng)機(jī)啥的嗎?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 08:35
#稅務(wù)#
你好,根據(jù)你提供的經(jīng)營(yíng)范圍圖片,是 可以的
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老師,小企業(yè),今年4月調(diào)整了損益,使用了未分配利潤(rùn)。請(qǐng)問(wèn)需要更正財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳嗎?
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 11:11
#稅務(wù)#
您好,調(diào)整損益的原因是?
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2024年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表現(xiàn)在能更正申報(bào)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 12:46
#稅務(wù)#
您好, 可以的,可以更正的
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老師,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 11:33
#稅務(wù)#
業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。
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老師,2022年12月份由于記帳方向錯(cuò)誤,導(dǎo)至企業(yè)所得得額負(fù)50萬(wàn),調(diào)整過(guò)來(lái)后所得額為70萬(wàn),怎么辦?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 06:34
#稅務(wù)#
你好,你這個(gè)是什么錯(cuò)誤?
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老師,我注冊(cè)了個(gè)個(gè)體戶(hù),賣(mài)水果的,我開(kāi)店買(mǎi)了貨架什么的,我想要發(fā)票,他們是給我開(kāi)個(gè)人發(fā)票,還是我營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的名稱(chēng)呢
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 12:47
#稅務(wù)#
你好,給營(yíng)業(yè)執(zhí)照名稱(chēng)開(kāi)票
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本公司按件來(lái)賣(mài)公司產(chǎn)品給客戶(hù),以件數(shù)來(lái)統(tǒng)計(jì)進(jìn)銷(xiāo)存,但是開(kāi)票以重量為單位,這樣開(kāi)票的話(huà)稅局會(huì)因?yàn)橹亓垮e(cuò)誤認(rèn)定為虛開(kāi)發(fā)票嗎?我們開(kāi)票金額是實(shí)際賣(mài)多少就開(kāi)多少的
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 15:40
#稅務(wù)#
那一件多重知道嗎?能換算吧。
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名下有多家定期定額個(gè)體,是否需要辦理個(gè)稅年度匯算清繳
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/28 22:33
#稅務(wù)#
你好 定額的不需要 查賬的需要
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開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票得稅目是什么,是建筑服務(wù)*勞務(wù),還是直接開(kāi)勞務(wù)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 13:48
#稅務(wù)#
你好,是建筑工程上的勞務(wù)嗎?如果是的話(huà)就是建筑服務(wù)。
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老師,什么叫還本方式銷(xiāo)售貨物
劉利老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 17:21
#稅務(wù)#
納稅人采取還本方式銷(xiāo)售貨物的 不得從銷(xiāo)售額中減除還本支出
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初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
鄒剛得老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/28 19:52
#稅務(wù)#
你好,針對(duì)這個(gè)圖片,你的疑問(wèn)具體是?
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個(gè)稅一直零申報(bào)會(huì)有影響嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 08:23
#稅務(wù)#
沒(méi)發(fā)工資就0申報(bào)就行
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如果公司股東轉(zhuǎn)讓股份給內(nèi)部股東,轉(zhuǎn)讓后利潤(rùn)還在,分紅的時(shí)候股東要再次交稅?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 09:03
#稅務(wù)#
1.個(gè)人所得稅:如果轉(zhuǎn)讓方是個(gè)人股東,根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》及其實(shí)施細(xì)則,個(gè)人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)應(yīng)當(dāng)按照“財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”項(xiàng)目征收個(gè)人所得稅。個(gè)人所得稅的稅率通常為20%,按照轉(zhuǎn)讓成交價(jià)減去當(dāng)初出資價(jià)和費(fèi)用后的余額計(jì)算。 2.印花稅:根據(jù)《中華人民共和國(guó)印花稅暫行條例》,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所立的書(shū)據(jù),雙方需要按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移就股權(quán)轉(zhuǎn)讓書(shū)據(jù)計(jì)貼印花稅。印花稅的適用稅率為書(shū)據(jù)所載金額的5‰。
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2. 假設(shè):A公司凈資產(chǎn)2000萬(wàn)元。其中股本200萬(wàn);資本公積400萬(wàn)元;盈余公積400萬(wàn)元;未分股利潤(rùn)1000萬(wàn)元。A公司設(shè)立時(shí)甲對(duì)A公司出資100萬(wàn)元,持有 50%股權(quán)。現(xiàn)甲以1500萬(wàn)元價(jià)格轉(zhuǎn)讓持有的A公司的股權(quán)。問(wèn)題:請(qǐng)計(jì)算甲在本次交易中的應(yīng)納稅所得額。
岳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/03 12:16
#稅務(wù)#
甲在本次交易中的應(yīng)納稅所得額=1500-100=1400萬(wàn)元。
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老師您好,我們是一家酒店,目前資產(chǎn)是2000萬(wàn),如果下個(gè)季度資產(chǎn)增長(zhǎng)2.2億,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 08:49
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)要看你是什么原因增長(zhǎng)這么快
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如果個(gè)獨(dú)企業(yè)開(kāi)免稅發(fā)票,普票上顯示稅率是免稅那么申報(bào)增值稅的時(shí)候?qū)懺谀睦铮?如果個(gè)獨(dú)企業(yè)開(kāi)免稅發(fā)票,普票上顯示稅率是0那么申報(bào)增值稅的時(shí)候?qū)懺谀睦铮?一家公司會(huì)不會(huì)既有免稅又有0稅率
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 12:17
#稅務(wù)#
你好是小規(guī)模的嗎
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