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老師,1月報(bào)稅,是不是需要把24年的本年利潤,全部又在結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配?年底需要這樣嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:15
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 年底就要轉(zhuǎn)了
?閱讀? 16
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一般納稅人和小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅和附加稅稅率是一樣的嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:15
#稅務(wù)#
是,一般納稅人和小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅和附加稅稅率是一樣
?閱讀? 4
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老師我購買的貨對方給我法人的卡號讓我打款,這可以嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:15
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)最好讓對方寫個(gè)委托收款協(xié)議。
?閱讀? 8
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在稅局哪里可以查到給客戶開過的所有發(fā)票?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:13
#稅務(wù)#
發(fā)票業(yè)務(wù)-全量發(fā)票-發(fā)票查詢,收到的發(fā)票
?閱讀? 5
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老師,應(yīng)交稅費(fèi)科目,賬目和稅務(wù)局額度對不上,相差10多塊,我該怎么查賬看問題出現(xiàn)在哪里
聽風(fēng)老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:12
#稅務(wù)#
這個(gè),這個(gè)。沒有太好的辦法,但我是建議您: 1、看一下應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)二級科目平?jīng)]有。 2、看看有沒有10元的這么一筆金額。 3、你分月看看,先鎖定某一個(gè)月。 報(bào)歉,這種賬不平實(shí)在沒有太好辦法。
?閱讀? 18
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中級是2020年9月拿到的,現(xiàn)在能報(bào)考高級嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:10
#稅務(wù)#
中級是2020年9月拿到的,現(xiàn)在能報(bào)考高級
?閱讀? 3
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營業(yè)賬簿本年度沒有實(shí)繳,之前年度有實(shí)繳,本年度申報(bào)時(shí)是零申報(bào)么
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:09
#稅務(wù)#
是,營業(yè)賬簿本年度沒有實(shí)繳,之前年度有實(shí)繳,本年度申報(bào)時(shí)是零申報(bào)
?閱讀? 3
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老師,發(fā)票的商品名稱開錯,發(fā)票還能用嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:07
#稅務(wù)#
不可以啊,需要退回去重新開
?閱讀? 3
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投資款報(bào)印花稅,選擇什么稅目
東老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:07
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)選擇營業(yè)賬簿就行
?閱讀? 21
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老師,請問,固定資產(chǎn)機(jī)器原值10萬,折舊3年,已折舊完了,沒有固定資產(chǎn)清理,也沒賣廢鐵,財(cái)務(wù)報(bào)表里面,固定資產(chǎn)一欄還填寫固定資產(chǎn)原值10萬嗎
張瑞雪老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:06
#稅務(wù)#
你好,是的,只要沒有清理原值和累計(jì)折舊都是原來的數(shù)。
?閱讀? 7
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訂貨,先私款訂的試用,后面貨給客戶用了,廠家私款現(xiàn)在不給開票,這個(gè)能怎么辦呢?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:04
#稅務(wù)#
就是你們購貨的沒有發(fā)票,是嗎?
?閱讀? 22
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因?yàn)榧t沖之前的發(fā)票導(dǎo)致多交了增值稅,多繳納的稅留抵分三次在后期抵扣如何做分錄
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 14:00
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)不需要單獨(dú)做憑證 ,在申報(bào)表上面有留底就可以了,它會自動抵扣。
?閱讀? 14
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培訓(xùn),軟件,團(tuán)建能不能做成研發(fā)經(jīng)費(fèi)?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 13:57
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)不可以做研發(fā)費(fèi)用的。
?閱讀? 18
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計(jì)提的工會經(jīng)費(fèi)分錄怎么寫?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/09 13:55
#稅務(wù)#
借:管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工-工會
?閱讀? 5
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老師您好,請問我司為生產(chǎn)企業(yè),向境外單位支付傭金,境外單位在境外提供服務(wù),是否屬于銷售完全在境外發(fā)生的服務(wù)?是否需代扣增值稅?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/09 13:54
#稅務(wù)#
如果境外單位在境外為境內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)提供傭金服務(wù),根據(jù)財(cái)稅〔2016〕36 號附件 1 的規(guī)定,屬于 “境外單位或者個(gè)人向境內(nèi)單位或者個(gè)人銷售完全在境外發(fā)生的服務(wù)” 的情形,不屬于在境內(nèi)銷售服務(wù)或者無形資產(chǎn)。因此,不需要代扣增值稅。 相關(guān)規(guī)定明確,在境內(nèi)銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)的情形包括:服務(wù)(租賃不動產(chǎn)除外)或者無形資產(chǎn)(自然資源使用權(quán)除外)的銷售方或者購買方在境內(nèi);所銷售或者租賃的不動產(chǎn)在境內(nèi);所銷售自然資源使用權(quán)的自然資源在境內(nèi)等。而境外單位為境內(nèi)企業(yè)在境外提供傭金服務(wù),不符合上述在境內(nèi)銷售的判定標(biāo)準(zhǔn)。
?閱讀? 5
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我們是一般納稅人,享受出口退稅,小規(guī)模給我們開的1%發(fā)票,可以退稅嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/09 13:50
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 專票可以退稅的
?閱讀? 12
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老師,請問快遞費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎
鄒老師
??|
提問時(shí)間:01/09 13:49
#稅務(wù)#
你好,如果是一般納稅人單位,快遞費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的
?閱讀? 4
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請問遼寧現(xiàn)在小規(guī)模的附加稅怎么交?。吭鲋刀?0元,城市維護(hù)建設(shè)稅減半,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加也減半嗎?還是減免?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/09 13:48
#稅務(wù)#
你好,月收入沒有超過10萬元的話是免費(fèi)教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加的
?閱讀? 11
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老師 銀行借款1000萬,產(chǎn)生利息 這個(gè)計(jì)入什么科目
東老師
??|
提問時(shí)間:01/09 13:46
#稅務(wù)#
借財(cái)務(wù)借款利息 貸銀行存款
?閱讀? 20
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你好老師申報(bào)增值稅款時(shí)開票的銷售額和申報(bào)是自動跳出來的申報(bào)額不符,然后我手動改了,申報(bào)時(shí)又顯示比對不上,什么原因啊?老師求解
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 13:46
#稅務(wù)#
你們是全部在電子稅務(wù)局里面開的嗎?
?閱讀? 8
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請問老師,小規(guī)模增值稅報(bào)稅,比如不含稅金額20萬,國稅報(bào)稅系統(tǒng)自動帶免交增值稅6000,我實(shí)際開的是1個(gè)點(diǎn)發(fā)票,需要再免交增值稅那欄改為2000嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 13:44
#稅務(wù)#
你好,不需要 直接按照系統(tǒng)的提交就好了。
?閱讀? 6
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我上個(gè)月申報(bào)個(gè)稅多報(bào)了3600元,要緊嗎?我更正不了
東老師
??|
提問時(shí)間:01/09 13:40
#稅務(wù)#
你好,什么原因多報(bào)的,是給一個(gè)人多報(bào)工資了嗎?
?閱讀? 10
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請問年終獎和工資一起申報(bào)(不單獨(dú)申報(bào))流程是什么,具體怎么操作?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/09 13:39
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 就是把一次性獎金和工資的錢加在一起,按照總金額去申報(bào)工資薪金所得,就行了
?閱讀? 5
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老師,年底的手上有一大堆材料發(fā)票,沒有認(rèn)證,有必要先把材料票暫估入庫么?另外,票已經(jīng)有了只是還沒有認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅額有必要先計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅么
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 13:37
#稅務(wù)#
你好可以先入賬,只是不用抵扣進(jìn)項(xiàng)而已。就是你說的計(jì)入到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
?閱讀? 36
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老師A公司控股B公司,如果A公司收到B公司的分紅,這些分紅需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 13:36
#稅務(wù)#
你如果投資超過了一年的話是可以免的。
?閱讀? 8
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請客戶的招待費(fèi)開的專票可以抵扣嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 13:35
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是不能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)。
?閱讀? 4
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上期抵扣了不該抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,系統(tǒng)如何操作轉(zhuǎn)出
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/09 13:35
#稅務(wù)#
你好,是什么原因不能抵扣?是用于職工福利嗎?
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律師事務(wù)所,企業(yè)與合伙人(主任)共同向個(gè)人借款1000萬,簽訂借款協(xié)議,約定支付利息。企業(yè)取得借款后,簽訂租賃協(xié)議租賃度假村經(jīng)營,企業(yè)賬務(wù)未記此業(yè)務(wù),由于到期企業(yè)未歸還個(gè)人借款及利息,個(gè)人起訴企業(yè)與合伙人,法院判決企業(yè)及合伙人共同償還,企業(yè)費(fèi)用中列支營業(yè)外支出418萬,S局說此項(xiàng)支出不符合規(guī)定,不允許在費(fèi)用中列支,需要補(bǔ)繳個(gè)稅,請問是否可以列支?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/09 13:33
#稅務(wù)#
該營業(yè)外支出 418 萬通常不可以列支。原因包括支出與應(yīng)稅收入缺乏直接相關(guān)性、可能缺少合法有效憑證、企業(yè)與合伙人責(zé)任界定模糊,且不符合稅務(wù)處理合規(guī)性要求,所以 S 局不允許其在費(fèi)用中列支并要求補(bǔ)繳個(gè)稅是合理的。
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請問老師個(gè)人年收入沒有超過6萬,年終獎2000,要不要交個(gè)稅?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/09 13:33
#稅務(wù)#
您好,把年終獎并入工資,沒有超過60000,是免交的
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老師請問一下,11月計(jì)提的工資是一萬,但是在發(fā)放的時(shí)候老板多給其中的員工多發(fā)了9.9,11月個(gè)稅申報(bào)是按一萬申報(bào)的,而實(shí)際發(fā)了10009.9,這種情況需要改11月的所屬期嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/09 13:30
#稅務(wù)#
這個(gè)錢還退回嗎?不退回的話需要修改。
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