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老師,請問需要做退稅用的采購發(fā)票,什么時間做勾選確認呢,是開票的當月還是其他時間呀
東老師
??|
提問時間:05/27 10:30
#稅務#
你好,這個一般在你申報之前退稅就可以。
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老師,5月在稅務系統(tǒng)勾選了進項抵扣,本月發(fā)現(xiàn)有一些不能抵扣的進項可以在本月將已勾選的進項做轉出嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/03 15:22
#稅務#
可以在本月將已勾選的進項做轉出
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老師 這個車購稅 是誰繳納呢 是買車的人 還是公司呢 為啥是公司申報呢
宋生老師
??|
提問時間:06/03 13:33
#稅務#
你好!是買車的人了。車在誰的名下,就誰申報
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外貿企業(yè)出口業(yè)務,剛成立的,然后外貿企業(yè)自己在國外成立一個境外公司A,A是報關單境外收貨人,這種會有什么風險么?
波德老師
??|
提問時間:05/31 21:25
#稅務#
同學你好,這屬于關聯(lián)企業(yè),稅務查出后可能不會免稅
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請問稅務局走形式要求寫一個自查報告,請問怎么寫?最好有簡單模版
樸老師
??|
提問時間:05/28 10:03
#稅務#
一、引言 簡要介紹公司的基本情況,包括公司名稱、注冊地址、法定代表人、主要經營范圍等。 說明本次自查的目的和背景,即響應稅務局的要求,對公司稅務事項進行自查。 二、自查范圍 明確本次自查的時間范圍,如XXXX年XX月至XXXX年XX月。 列出自查的主要內容和范圍,如增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等稅種的申報、繳納情況,以及發(fā)票管理、稅收優(yōu)惠政策享受情況等。 三、自查方法 簡要介紹自查所采用的方法,如查閱會計憑證、賬簿、報表等財務資料,與稅務部門核對數(shù)據等。 強調自查工作的客觀性和公正性,確保自查結果真實可信。 四、自查結果 針對自查范圍內的各項內容,逐項列出自查結果。對于發(fā)現(xiàn)的問題,要詳細描述問題的性質、產生的原因、涉及的金額等。 如果自查結果中沒有發(fā)現(xiàn)問題,也要明確說明。 五、問題整改 對于自查中發(fā)現(xiàn)的問題,要提出具體的整改措施和整改期限。 強調公司將積極配合稅務部門的工作,確保整改措施得到有效執(zhí)行。 六、結論與建議 總結本次自查工作的主要成果和發(fā)現(xiàn)的問題。 提出對公司未來稅務管理工作的建議,如加強內部控制、提高稅務意識等。 七、附件 如果需要,可以附上相關的證明材料,如會計憑證、賬簿、報表等復印件。 注意事項 報告內容要真實、準確、完整,不得隱瞞或歪曲事實。 報告格式要規(guī)范,條理清晰,易于閱讀。 報告要使用正式的語言,避免使用口語化或過于隨意的表達。 報告要按時提交給稅務局,并保留好備份。 示例結構 一、引言 公司簡介及自查背景。 二、自查范圍 1.增值稅申報、繳納情況 2.企業(yè)所得稅申報、繳納情況 3.個人所得稅代扣代繳情況 4.發(fā)票管理情況 5.稅收優(yōu)惠政策享受情況 三、自查方法 詳細描述自查所采用的方法。 四、自查結果 1.增值稅申報情況:詳細列出各期申報數(shù)據繳納情況:詳細列出各期繳納數(shù)據發(fā)現(xiàn)問題:如有,詳細描述 2.企業(yè)所得稅……(以此類推) 五、問題整改 針對每個問題提出具體的整改措施和期限。 六、結論與建議 總結自查工作并提出建議。 七、附件 (如有需要)附上相關證明材料。
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淘寶商家例如100元當中有10塊錢是運費,開發(fā)票10塊錢的運費怎么開,不是物流公司可以開10塊錢的物流費嗎?這10元的代收的物流費怎么開票啊
樸老師
??|
提問時間:05/22 10:06
#稅務#
1.準備發(fā)票內容:首先,需要明確發(fā)票上應包含的內容,包括發(fā)票抬頭(填寫客戶的名稱、地址、電話等相關信息)、服務費的明細(明確標注為代收的物流費)、服務費的金額(即10元)、稅率(根據當?shù)囟惙ㄒ?guī)定確定)、稅額(根據稅率計算出稅額)、開票日期等信息。 2.選擇發(fā)票形式:可以選擇電子發(fā)票或紙質發(fā)票進行開具。對于電子發(fā)票,可以使用國家稅務總局認可的電子發(fā)票平臺進行開具;對于紙質發(fā)票,則需要在發(fā)票上手寫或打印相應的內容。 3.計算稅率和稅額:商家需要根據當?shù)囟惙ㄒ?guī)定的稅率計算出稅額,并在發(fā)票上明確標注。 4.簽名蓋章:商家需要在發(fā)票上簽字并加蓋公章,以證明發(fā)票的真實性和有效性。 5.發(fā)票保存:商家需要將開具的發(fā)票保存好,以備日后查驗和管理。 關于物流公司是否可以開具10元的物流費發(fā)票,這取決于物流公司與商家之間的合作關系和約定。如果商家與物流公司之間有明確的合作關系,并且商家已經支付了物流費用,那么物流公司可以開具相應的物流費發(fā)票。但是,如果這10元是商家代收的物流費,并且商家并未實際支付給物流公司,那么物流公司通常不會為這部分費用開具發(fā)票。
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匯算清繳的時候,這些哪個填在勞務成本,哪個填在產品成本呢?
廖君老師
??|
提問時間:05/31 21:22
#稅務#
您好,勞務費 填在勞務成本,材料費是 產品成本
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你好,個體戶可以不開公戶收款嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 19:21
#稅務#
您好, 個體是沒有開通公賬嗎
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剛成立的公司會計準則選哪個比較好?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/01 18:29
#稅務#
您好,你們是小規(guī)模公司嗎
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老師你好,我們是一家電力公司,電力改造(甲方提供材料)\\電力維護,年檢,這些發(fā)票稅率按多少?是屬于加工修理修配勞務還是屬于建筑服務,或者現(xiàn)代服務?
微微老師
??|
提問時間:05/27 11:33
#稅務#
您好,電力改造(甲方提供材料)--建筑服務
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銷售農藥是免增值稅的嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/01 16:49
#稅務#
您好,這個是屬于免的
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建筑公司本地施工預收工程款需不需要預繳增值稅
樸老師
??|
提問時間:06/04 17:25
#稅務#
同學你好 要預交的哦
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老師,請問兩費30免和6稅兩費減半,一般納稅人和小規(guī)模納稅人都適用嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/27 15:19
#稅務#
您好,是的,小規(guī)模和一般納稅人都適用
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食品銷售個體工商戶,需要報哪些稅,什么時候報,未開票也沒有收入
鄒剛得老師
??|
提問時間:06/04 16:30
#稅務#
你好 涉及的稅款有:增值稅,城建稅,教育費附加,地方教育費附加,印花稅,個人所得稅。 通常是月度或者季度結束次月15日之前申報
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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,如果年中成立的企業(yè),怎么計算資產總額平均值和從業(yè)人數(shù)
郭老師
??|
提問時間:05/22 16:15
#稅務#
你好,那季度出就從你第一個月的有固定資產的數(shù)據的開始填寫,假設是8月份的話,那你的第三季度的季度初就是8月份,季度末是9月份。
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我司是小規(guī)模新公司,沒業(yè)務,現(xiàn)老板要將該公司轉讓,稅務方面該怎么處理?
文文老師
??|
提問時間:06/11 09:43
#稅務#
若沒有 實繳,公司不用做賬務處理
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老師咨詢個問題建筑公司合同還沒簽下來,但是活已經開始干了發(fā)生費用先開票可以嗎
venus老師
??|
提問時間:06/03 08:55
#稅務#
可以的,可以后續(xù)補齊合同相關依據
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你好,老師,請問與總公司簽訂的合同,可以開票給分公司嗎?由分公司支付貨款
郭老師
??|
提問時間:06/03 17:09
#稅務#
實際是和分公司的業(yè)務可以的。
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老師,一張報關單有多個商品,只有一個商品有進項發(fā)票,能退稅嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/03 20:52
#稅務#
您好,這個的話是可以退稅的,能
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殘保金計提和繳納的分錄怎么做
郭老師
??|
提問時間:05/31 14:52
#稅務#
借管理費用,貸其他應付款、 借其他應付款,貸銀行存款 二級科目,參保金。
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預付賬款,預收賬款都有對應的進項稅和銷項稅的情況下,預付和預收的金額計入利潤表的主要收入,主要成本等利潤表項目嗎,只有預付賬款,預收賬款,對應確認了主營業(yè)務收入和成本的情況下,才進入利潤表的項目吧,預收預付狀態(tài)的話及時給開票了,把進項和銷項分離出來,不含稅的預收賬款和預付賬款進入資產負債表的資產和負債的項目里頭吧,
小敏敏老師
??|
提問時間:05/26 13:18
#稅務#
你好,同學,預收預付對應有增值稅情況,需要看是什么類型的會計科目,如果是收入、成本費用類的需要計入利潤表。
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老師,去年暫估時 借主營業(yè)務成本30萬 貸 應付賬款 暫估30萬 今年他代開了 30萬 然后我 做了 借 主營業(yè)務成本30萬 貸應付賬款30萬 然后 借 未分配利潤-30萬 應付賬款暫估-30萬 這樣沖暫估對不對
東老師
??|
提問時間:05/28 09:03
#稅務#
...
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請問老師 發(fā)了一筆去年的年度獎金 用全年一次性獎金申報還是按本月申報 哪個合理
謝謝老師
??|
提問時間:05/22 07:55
#稅務#
同學您號,這個可以暫時按照一次性獎金申報,明年的時候會匯算清繳,到時候再看怎么申報合適
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老師外購的硬件產品,再銷售的話,發(fā)票名稱型號,必須與外購買來的名稱型號一致嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/04 10:34
#稅務#
對的是的,必須一模一樣。
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老師好,我們和對方公司分公司簽的合同,錢也是打進對方分公司賬戶,結果對方的發(fā)票開的是總公司的發(fā)票,這樣可以嗎?
東老師
??|
提問時間:05/28 17:34
#稅務#
你好,嚴格來說這樣是不行的。
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4月收到供應商的發(fā)票 已做賬,5月認證 卻發(fā)現(xiàn)稅票是錯的 我需要退回給供應商重開 。那我的賬務處理要怎么調整下呢 ,稅號錯了 沒認證成功。馬上供應商會重新開票過來
家權老師
??|
提問時間:05/31 16:08
#稅務#
復印一份發(fā)票,原件退回重開就行
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老師,本地生活業(yè)務,和酒旅合作,收入是經過抖音平臺反傭金,這個收入還要給酒旅公司開票嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/27 14:03
#稅務#
你好,這個不用 你們給客戶開發(fā)票就好了。
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租客違約,沒收的押金,要不要交增值稅
冉老師
??|
提問時間:05/31 12:17
#稅務#
你好,同學,押金不用繳納增值稅
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建筑業(yè)增值稅和所得稅稅負率怎么算?異地預繳的要不要加起來算?
郭老師
??|
提問時間:06/04 20:31
#稅務#
繳納的增值稅/不含稅收入=增值稅稅負 繳納的所得稅/不含稅收入=所得稅稅負 算,加起來的
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公司能開場地租賃費發(fā)票嗎,
小鎖老師
??|
提問時間:06/03 16:33
#稅務#
您好,這個是可以的,能
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