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老師,我公司是電力工程有限公司,本季度開發(fā)票電纜診斷性實驗和勞務(wù)費的發(fā)票,需要申報印花稅嗎,本月購進的電線電纜報買賣合同印花稅
郭老師
??|
提問時間:01/09 11:16
#稅務(wù)#
你好,購入的電纜需要買賣合同 勞務(wù)的,不需要 診斷性實驗這個是什么?
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老師,現(xiàn)在資金賬簿在哪里申報
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/09 11:13
#稅務(wù)#
您好,這個是按實繳或資本公積金申報的
?閱讀? 3
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老師好,企業(yè)所得稅稅負(fù)有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或參考嗎?謝謝!
宋生老師
??|
提問時間:01/09 11:12
#稅務(wù)#
你好,這個官方從來沒有公布過。你可以在百度上搜一下。
?閱讀? 7
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請問付給我公司的款是對方總公司打款,可是開出的發(fā)票確是門店,對方公司名稱后面還加上某某門店,對方公司有很多個門店。怎么做賬呢,打款進來和開發(fā)票,謝謝
阿宇老師
??|
提問時間:01/09 11:10
#稅務(wù)#
這個還是和交易對手方銷售,回款等于是三方回款
?閱讀? 11
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老師,公司購入2臺車自用。A車是從甲公司(甲公司為服務(wù)業(yè),A車為他們的固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)入,金額為2萬,二手車市場代開的二手車銷售發(fā)票;B車是從人人手中購入,金額為1萬,二手車市場代開的二手車銷售發(fā)票。請問這兩輛車需交印花稅嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/09 11:10
#稅務(wù)#
公司購入的 A 車(從甲公司轉(zhuǎn)入,金額 2 萬)和 B 車(從個人手中購入,金額 1 萬),雖有二手車銷售發(fā)票,但都屬于購銷行為,應(yīng)按購銷合同繳納印花稅。A 車需繳印花稅 6 元(20000×0.03%),B 車需繳 3 元(10000×0.03%)
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老師,我個稅報的4750 老板的對公賬戶發(fā)工資是5000我怎么做平會計分錄
宋生老師
??|
提問時間:01/09 11:08
#稅務(wù)#
你好,你實際上工資是多少錢?到底是5000還是多少?
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光伏電站付委托運行維護及日常管理合同需要繳納印花稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/09 11:08
#稅務(wù)#
那個不需要交印花稅的
?閱讀? 2
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各位老師 請問 公司年末計提的壞賬準(zhǔn)備。在申報季度財報時,表上沒有壞賬準(zhǔn)備、信用減值損失兩項,這種要怎么填呢?
宋生老師
??|
提問時間:01/09 11:08
#稅務(wù)#
你好,如果你的財務(wù)報表上沒有這個的話就,就建議你直接借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款。
?閱讀? 3
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收到的數(shù)電票可以不拿紙質(zhì)版回來嗎, 直接從電局里面打印就好了
文文老師
??|
提問時間:01/09 11:07
#稅務(wù)#
直接從電局里面打印,可以
?閱讀? 5
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年末待抵扣進項稅額如何做賬?
宋生老師
??|
提問時間:01/09 11:06
#稅務(wù)#
你好,你這個認(rèn)證之后才需要結(jié)轉(zhuǎn)。年底是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
?閱讀? 4
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老師,幫我看看這個企業(yè)所得稅年度申報表,固定資產(chǎn)的折舊攤銷明細表,的金額應(yīng)該怎么填寫
郭老師
??|
提問時間:01/09 11:06
#稅務(wù)#
先看行的找到你這個固定資產(chǎn)上面的明細,然后再選擇500萬以下固定資產(chǎn)一次扣除的: 第一列填寫40萬。 第二列填寫你2024年賬上折舊的金額, 第3列填寫和第二列一樣的, 第四列填寫40萬 第五列填寫一次折舊的金額38萬 第6列填寫38萬 第8列,也是38萬。
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老師個體工商戶查帳征收現(xiàn)在要報季度經(jīng)營所得收入是報不含稅收入是嘛?、
文文老師
??|
提問時間:01/09 11:06
#稅務(wù)#
是,報季度經(jīng)營所得收入是報不含稅收入
?閱讀? 16
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老師,我們接到稅務(wù)局審計部打電話說我們的進貨價格高于賣貨價格的三倍,這個要怎么去解釋啊,
樸老師
??|
提問時間:01/09 11:04
#稅務(wù)#
對于稅務(wù)局提出的進貨價格高于賣貨價格三倍的問題,可簡單解釋如下: 產(chǎn)品及市場方面:產(chǎn)品易損耗或時效性強,如生鮮、電子產(chǎn)品等,易因變質(zhì)或過時而降價;市場競爭激烈,為搶份額、清庫存,只能低價銷售。 商業(yè)策略方面:采用薄利多銷策略,靠走量實現(xiàn)整體盈利;為維護重要客戶給特殊優(yōu)惠;因促銷活動需要,以低于成本價銷售吸引消費者。 成本費用方面:成本核算時將運輸、倉儲等費用分?jǐn)偟疆a(chǎn)品上,致實際成本高于進貨價;或前期費用分?jǐn)偛缓侠?,使?dāng)期產(chǎn)品成本虛高。
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老師,做賬的單據(jù),老板沒有簽字,只有經(jīng)理簽字了,可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/09 11:04
#稅務(wù)#
您好,你們公司的財務(wù)制度,是不是只要經(jīng)理簽字就可以了?一般按公司制度來就可以
?閱讀? 9
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多抵扣進項后進行的增值稅退稅后的會計分錄
MI 娟娟老師
??|
提問時間:01/09 11:03
#稅務(wù)#
你是指收到留抵退稅款的分錄嗎? 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
?閱讀? 5
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老師什么是專業(yè)技術(shù)服務(wù)增值稅
宋生老師
??|
提問時間:01/09 11:01
#稅務(wù)#
你好,就是人家給你提供專業(yè)技術(shù)服務(wù), 收的技術(shù)服務(wù)費需要交增值稅。
?閱讀? 7
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增值稅5,6項一起申報的嗎
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/09 11:01
#稅務(wù)#
你好,這個稅種核定:個稅申報工資,每個月都要報的;增值稅和附加是一起,按你們開票數(shù)(和無票收入)申報。
?閱讀? 21
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你好老師,小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費年底是這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
??|
提問時間:01/09 11:00
#稅務(wù)#
你好,沒有銷項 其他的正確。
?閱讀? 8
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老師,谷物加工品*糧油5040元,是員工找來的替票要求報銷,實際業(yè)務(wù)為他自己墊付的勞務(wù)費,但領(lǐng)勞務(wù)費的人不給我們代開發(fā)票,這個替票(谷物加工品*糧油5040元),可以用嗎
鄒老師
??|
提問時間:01/09 11:00
#稅務(wù)#
你好,替票是不可以用的,需要做到真實
?閱讀? 6
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貨代公司享受了國家免稅政策,只開免稅發(fā)票,怎么跟客戶解釋,不能開稅點發(fā)票?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/09 11:00
#稅務(wù)#
您好,根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》及相關(guān)規(guī)定,國際貨運代理服務(wù)適用增值稅零稅率政策。這意味著貨代公司提供的國際貨物運輸代理服務(wù)在出口環(huán)節(jié)不征稅,并且可以享受退稅。因此,貨代公司只能開具增值稅普通發(fā)票,而無法開具增值稅專用發(fā)票
?閱讀? 6
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郭老師 郭老師 老師,您好,我看您的指導(dǎo),把營業(yè)外支出417萬金額,調(diào)整到其他業(yè)務(wù)收入里面,現(xiàn)在是從第1季度財務(wù)報表里面就有這個營業(yè)外支出這個417萬,我是從第1季度財報直到第3季度財報都需要更改一下嗎?老師?我剛改了第一季度的財務(wù)報表,但是企業(yè)所得稅申報表更改不了,這樣導(dǎo)致成本數(shù)據(jù)和財務(wù)報表上不一致。我問了大廳,大廳也說改不了企業(yè)所得稅的季報。我現(xiàn)在能 只更正第4季度的財務(wù)報表和申報表嗎?之前不改了,這樣就是1-3季度財報上面有營業(yè)外支出這個科目417萬,到第4季度營業(yè)外這個科目為0,增加了成本上了,這樣可以嗎?老師
郭老師
??|
提問時間:01/09 11:00
#稅務(wù)#
你好,具體的這個營業(yè)外支出是什么業(yè)務(wù)?
?閱讀? 26
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出地轉(zhuǎn)讓合同在什么時候繳納印花稅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/09 11:00
#稅務(wù)#
您好,在簽合同的下月申報印花稅
?閱讀? 11
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老師最新稅法我想了解一下
樸老師
??|
提問時間:01/09 11:00
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是增值稅的嗎?具體哪里不理解
?閱讀? 6
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅,是根據(jù)實收資本金額,轉(zhuǎn)讓和受讓方都要交,對么?比如實收資本1000萬,兩人都按照這個金融交
樸老師
??|
提問時間:01/09 10:59
#稅務(wù)#
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅并非完全根據(jù)實收資本金額計算,且轉(zhuǎn)讓方和受讓方通常都需要繳納
?閱讀? 4
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老師好,小規(guī)模納稅人電子稅務(wù)局首頁顯示財務(wù)報表,增值稅,企業(yè)所得稅,沒有顯示印花稅,我還要重新添加申報嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/09 10:59
#稅務(wù)#
可直接在行為與財產(chǎn)綜合申報中,按次申報印花稅
?閱讀? 6
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利潤表中的業(yè)務(wù)招待費并沒有取得正式發(fā)票,不能在匯算清繳時扣除,那利潤表中的業(yè)務(wù)招待費還要填寫嗎
鄒老師
??|
提問時間:01/09 10:58
#稅務(wù)#
你好,利潤表的業(yè)務(wù)招待費,是需要做相應(yīng)填寫的(雖然不能扣除,但是需要填寫)
?閱讀? 66
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臨時工的個稅申報是不是按正常員工操作?
文文老師
??|
提問時間:01/09 10:58
#稅務(wù)#
臨時工的個稅申報 是按正常員工操作
?閱讀? 1
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請教,小微企業(yè)享受的增值稅附加稅減半政策,我公司本年有兩個月未能享受,經(jīng)咨詢說是系統(tǒng)自動判定的,有同行遇到這個事情沒,最終有沒有更正申報
東老師
??|
提問時間:01/09 10:58
#稅務(wù)#
你好,如果想要享受的話就得去更正申報的
?閱讀? 7
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印花稅申報,幾個月的一起按次申報可以嗎?出口企業(yè)的銷售合同,cif報關(guān)。按照cif價格還是換算fob價格申報印花稅金額?
Fenny老師
??|
提問時間:01/09 10:58
#稅務(wù)#
你好 在以下規(guī)定時間申報就可以。同時按照合同價格申報,合同價格是Cif就按照cif申報。 印花稅按季、按年或者按次計征。實行按季、按年計征的,納稅人應(yīng)當(dāng)自季度、年度終了之日起十五日內(nèi)申報繳納稅款;實行按次計征的,納稅人應(yīng)當(dāng)自納稅義務(wù)發(fā)生之日起十五日內(nèi)申報繳納稅款。因此,按次申報的納稅人有可能發(fā)生逾期申報,進而影響信用等級。
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老師好,增值稅申報期間,影響發(fā)票額度,如何處理?額度不夠用,申報了就夠了。謝謝
文文老師
??|
提問時間:01/09 10:58
#稅務(wù)#
可申報增值稅,或者申請增加額度
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