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老師,我們都是本月開上月銷售的發(fā)票,那我1月開12月的發(fā)票怎么做賬啊

肉肉淏| 提問時(shí)間:2024 12/31 09:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果款項(xiàng)沒有收到 借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅??
2024 12/31 09:11
肉肉淏
2024 12/31 09:18
款項(xiàng)沒收到,這是算到1月份的銷售收入里了嗎
鄒老師
2024 12/31 09:18
你好,如果從開票角度,是的?
肉肉淏
2024 12/31 09:34
那我1月份開的發(fā)票,做我自己公司里是1月份銷售收入 發(fā)票給客戶 他們暫估到12月份里做賬 1月份用發(fā)票沖賬,這樣是合規(guī)的嗎
鄒老師
2024 12/31 09:35
你好,這樣是合規(guī)的。 對(duì)方:購(gòu)進(jìn)了沒有取得發(fā)票,是做暫估入賬。取得發(fā)票是把暫估的紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄?
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