問題已解決

上月開的銷項(xiàng)發(fā)票稅率有誤,對(duì)方已抵扣,本月開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬?

84784985| 提問時(shí)間:2019 08/22 11:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
開了負(fù)數(shù)紅沖收入,金額稅額按發(fā)票的就可以 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2019 08/22 11:27
84784985
2019 08/22 11:37
對(duì)方已抵扣和未抵扣都是這樣做嗎?
郭老師
2019 08/22 11:38
是的,開了負(fù)數(shù)就是這么做
84784985
2019 08/22 11:39
為什么這個(gè)老師說的不一樣
84784985
2019 08/22 11:39
為什么這個(gè)老師說的不一樣
郭老師
2019 08/22 11:40
你是銷售方,這個(gè)老師說的是購(gòu)買方的
84784985
2019 08/22 11:45
明白了,謝謝老師
郭老師
2019 08/22 11:58
不用客氣的,
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