問題已解決
客戶找我們,我們找酒店和配套 發(fā)票是酒店和配套開給客戶,我們開差價給酒店和配套 流水是客戶付給我們,我們付給酒店 這個情況要怎么做賬?稅務(wù)有什么問題嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答收到客戶款記其他應(yīng)付款,支付酒店款沖減該科目,收到酒店發(fā)票后將差價部分確認(rèn)為收入并計繳增值稅,賬務(wù)處理要規(guī)范且留存業(yè)務(wù)憑證防范稅務(wù)風(fēng)險,按規(guī)定申報繳納增值稅與企業(yè)所得稅。
2024 12/12 10:30
84784987
2024 12/12 10:37
1、收款:
借:銀行
貸:其他應(yīng)付款-酒店
2、付款:
借:其他應(yīng)付款-酒店
貸:銀行存款
3、確認(rèn)收入:
借:其他應(yīng)付款
貸:主營業(yè)務(wù)收入:差價
應(yīng)交增值稅
是這樣吧
羊小羊老師
2024 12/12 10:40
是的沒錯!按差額繳費!
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