問(wèn)題已解決

老師好 ,我們是小規(guī)模納稅人 ,銷售出去的商品 ,沒(méi)有開(kāi)票 ,做賬的時(shí)候要寫應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅的科目嗎

暖暖| 提問(wèn)時(shí)間:2024 12/11 17:57
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,就是那樣做就行
2024 12/11 17:58
暖暖
2024 12/11 18:18
老師就是說(shuō)我10月份的時(shí)候,做了一批商品 ,增值稅是415塊5毛3 ,這稅就是在確認(rèn)收入的時(shí)候同時(shí)確認(rèn)這個(gè)稅 ,有這個(gè)稅產(chǎn)生的那個(gè)附加稅的那個(gè)賬可以和這個(gè)寫在同一張憑證上面 ,那個(gè)是怎么寫的分錄
家權(quán)老師
2024 12/11 20:02
每個(gè)月開(kāi)發(fā)票只做價(jià)稅分離體現(xiàn)增值稅,季度末才根據(jù)季度銷售收入是否超過(guò)30萬(wàn)判斷,是否交增值稅。 如果不交,就把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。需要交所增值稅,才計(jì)提附加稅
家權(quán)老師
2024 12/11 20:02
借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一各附加稅費(fèi)
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