問題已解決

我們收了客戶的貨款,然后現(xiàn)在貨還沒發(fā)但是給對(duì)方開具了發(fā)票,應(yīng)該怎么記賬?

m6685488| 提問時(shí)間:12/09 10:20
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,等收到貨再計(jì)入庫存商品里面
12/09 10:23
m6685488
12/09 10:39
我們是賣方,老師
劉艷紅老師
12/09 10:42
借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
m6685488
12/09 10:52
老師你很不專業(yè),這錢賺的太容易了,你根本就沒看我的問題
劉艷紅老師
12/09 10:53
看錯(cuò)了,不好意思,開了票,就要確認(rèn)收入
劉艷紅老師
12/09 10:54
剛才在稅務(wù)局,看錯(cuò)了 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
劉艷紅老師
12/09 10:56
收到貨款并開具發(fā)票 借:銀行存款(或應(yīng)收賬款) 貸:預(yù)收賬款(反映已收到但尚未提供商品或服務(wù)的款項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(反映因開具發(fā)票而需繳納的增值稅) 貨物發(fā)出并確認(rèn)收入 當(dāng)貨物實(shí)際發(fā)出并滿足收入確認(rèn)條件時(shí),需要進(jìn)行以下會(huì)計(jì)分錄: 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(反映因銷售商品而實(shí)現(xiàn)的收入) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(再次反映因銷售商品而需繳納的增值稅,與第一步中的稅額可能相同或不同,取決于具體業(yè)務(wù)情況) 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 如果同時(shí)需要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,則還需要進(jìn)行以下會(huì)計(jì)分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品(或其他相關(guān)科目,如“發(fā)出商品”)
劉艷紅老師
12/09 10:56
這個(gè)是完整的分錄,您看下吧
劉艷紅老師
12/09 10:59
不好意思,前面那個(gè)分錄,打快了,以我后面發(fā)的這個(gè)分錄為準(zhǔn)
劉艷紅老師
12/09 10:59
收到貨款并開具發(fā)票 借:銀行存款(或應(yīng)收賬款) 貸:預(yù)收賬款(反映已收到但尚未提供商品或服務(wù)的款項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(反映因開具發(fā)票而需繳納的增值稅) 貨物發(fā)出并確認(rèn)收入 當(dāng)貨物實(shí)際發(fā)出并滿足收入確認(rèn)條件時(shí),需要進(jìn)行以下會(huì)計(jì)分錄: 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(反映因銷售商品而實(shí)現(xiàn)的收入) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(再次反映因銷售商品而需繳納的增值稅,與第一步中的稅額可能相同或不同,取決于具體業(yè)務(wù)情況) 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 如果同時(shí)需要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,則還需要進(jìn)行以下會(huì)計(jì)分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品(或其他相關(guān)科目,如“發(fā)出商品”)
m6685488
12/09 11:01
那我們商品當(dāng)月還交不了貨,跨月了這個(gè)預(yù)收款不影響吧?應(yīng)該是只要我們?cè)碌捉涣虽N項(xiàng)稅就可以了吧
劉艷紅老師
12/09 11:06
是的,這個(gè)不影響的,交了銷項(xiàng)就可以
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