問題已解決
這張銀行回單是公司有個客戶掃拉卡拉轉(zhuǎn)了399元給公司海香社,怎么回單備注拉卡拉商戶提款397.8元,回單收到的款項是397.72元,我知道扣手續(xù)費,但是回單沒顯示扣多少手續(xù)費,為什么只提款397.8元,不是399元,這是賣貨收的款項,是主營業(yè)務(wù)收入吧,這張回單怎么做賬?
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速問速答手續(xù)費計算與分析
客戶通過拉卡拉轉(zhuǎn)賬 399 元給公司,但公司實際收到 397.72 元。拉卡拉商戶提款顯示 397.8 元,這中間的差額就是手續(xù)費。
手續(xù)費 = 399 - 397.72 = 1.28 元。
可能拉卡拉商戶提款 397.8 元是一個中間過渡金額,實際到賬公司賬戶時又扣除了 0.08 元手續(xù)費,導(dǎo)致最終到賬 397.72 元。
賬務(wù)處理
假設(shè)這是主營業(yè)務(wù)收入,賬務(wù)處理如下:
確認收入時:
借:應(yīng)收賬款 399
貸:主營業(yè)務(wù)收入 399
收到款項時(根據(jù)銀行回單):
借:銀行存款 397.72
財務(wù)費用 - 手續(xù)費 1.28
貸:應(yīng)收賬款 399
在這個賬務(wù)處理中,先按照客戶轉(zhuǎn)賬的全額 399 元確認收入,然后在收到款項時,將實際收到的銀行存款 397.72 元入賬,并將差額 1.28 元作為手續(xù)費計入財務(wù)費用。
2024 12/02 19:32
m720328568
2024 12/02 19:36
還要交稅呀,加上交稅分錄是什么
樸老師
2024 12/02 19:38
同學(xué)你好收入要交增值稅的
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
m720328568
2024 12/02 19:39
而且1.2元是拉卡拉收的手續(xù)費,yinhang只收手續(xù)費0.08元呀,不該財務(wù)費用是1.28元啊
樸老師
2024 12/02 19:42
同學(xué)你好
1.2也是手續(xù)費的
m720328568
2024 12/02 19:43
都是yinhang手續(xù)費嗎
樸老師
2024 12/02 19:44
同學(xué)你好
不是
0.08是
1.2計入管理費用手續(xù)費
m720328568
2024 12/02 19:45
不是1.28都是財務(wù)費用手續(xù)費嗎
樸老師
2024 12/02 19:47
銀行收的才是財務(wù)費用手續(xù)費
m720328568
2024 12/02 19:49
你告訴我的答案是財務(wù)費用手續(xù)費1.28呀,是錯的嗎,有更改嗎
樸老師
2024 12/02 19:50
同學(xué)你好
手續(xù)費一共是1.28
0.08是財務(wù)費用手續(xù)費
1.2是管理費用手續(xù)費
m720328568
2024 12/02 20:22
我想問問別的老師的答案,你的答案我知道了,我再問你別接,讓別的老師回答一下,謝謝了
樸老師
2024 12/02 20:24
沒有接手的
我看還在那里
樸老師
2024 12/02 20:25
我沒接哈
等會看看
m720328568
2024 12/02 20:44
借其他貨幣資金(拉卡拉)399 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 借yinhang存款 借財務(wù)費用1.28 貸其他貨幣資金399 可以嗎
m720328568
2024 12/02 20:48
老師回答我一下
樸老師
2024 12/02 20:50
同學(xué)你好這個可以的
m720328568
2024 12/02 20:58
那收到的錢少了,主營業(yè)務(wù)收入不用也相應(yīng)減少嗎
m720328568
2024 12/02 21:06
麻煩老師回答我一下
樸老師
2024 12/02 21:41
不是呀
收入不變,你承擔的費用科目計入手續(xù)費就可以
借其他貨幣資金
貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項
借手續(xù)費科目
借銀行
貸其他貨幣資金
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