問題已解決

我有一個(gè)月個(gè)稅沒報(bào)都是零申報(bào),我下個(gè)月報(bào)個(gè)稅就把這個(gè)月沒報(bào)的給補(bǔ)上了,但是我登錄個(gè)稅系統(tǒng)沒有計(jì)算出來(lái)稅款,導(dǎo)致我這個(gè)月正常申報(bào)的報(bào)不了,想問一下個(gè)稅怎么把數(shù)據(jù)進(jìn)行同步更新

gckh90648_6375| 提問時(shí)間:11/06 09:10
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,沒明白你意思,你到底是0申報(bào)了還是沒有報(bào)?
11/06 09:12
gckh90648_6375
11/06 09:28
就是個(gè)稅我漏報(bào)了一個(gè)月的都是零申報(bào),但是我下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候?qū)@個(gè)月進(jìn)行了補(bǔ)報(bào),導(dǎo)致我這個(gè)月正常申報(bào)不了,稅款算不出來(lái)
宋生老師
11/06 09:28
你好,它上面提示什么呢?正常你補(bǔ)報(bào)了之后,它就可以繼續(xù)往下申報(bào)的。
gckh90648_6375
11/06 09:37
提示是上一屬期末按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用
gckh90648_6375
11/06 09:37
現(xiàn)在的累計(jì)減除費(fèi)用是5000
宋生老師
11/06 10:21
你好,更正上一屬期申報(bào)表?: 登錄自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),選擇1月所屬期,點(diǎn)擊【綜合所得申報(bào)】進(jìn)入綜合所得申報(bào)界面,點(diǎn)擊【4申報(bào)表報(bào)送】—【更正申報(bào)】。 點(diǎn)擊【1收入及減除填寫】-【正常工資薪金所得】。 選擇需要一次性扣除6萬(wàn)元減除費(fèi)用的納稅人,在【是否直接按照6萬(wàn)元扣除】欄次將【否】修改為【是】。確認(rèn)信息無(wú)誤后,點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕直接關(guān)閉界面。 完成減除費(fèi)用扣除名單確認(rèn)后,點(diǎn)擊【2稅款計(jì)算】—【重新計(jì)算】,然后點(diǎn)擊【4申報(bào)表發(fā)送】—【發(fā)送申報(bào)】,完成更正申報(bào)? 你也直接電話問下當(dāng)?shù)?2366
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