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請郭老師回答,其他老師不要接,2020年產生的外加工費,供應商發(fā)票一直未開票給我司,現(xiàn)在開過來了,我直接調借:利潤分配未分配利潤 貸:委托加工費,這樣行嗎?
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速問速答可以的可以這么做的
2024 10/25 16:42
Janrose
2024 10/25 17:07
有個顧慮,看了下以前年度的有做內賬,外賬也有同產品銷售,也不知道她們之前成本做了多少,現(xiàn)在有10幾萬開票過來需要補記到利潤分配未分配利潤去,這個金額感覺有點大,匯算清繳做納稅調減的時候會不會被稅務問?。?/div>
郭老師
2024 10/25 17:11
那你看一下,你假設把這個金額放到2020年的成本里面,你看一下你的毛利潤影響大吧,或者是收入小于成本吧。
Janrose
2024 10/26 08:53
有兩年的,看了下2021年的可以加進2021年成本去,而2020年的沒把這個費用加進去都是成本比收入多,這個怎么處理?相應的產品也只有20年有銷售發(fā)piao出去
郭老師
2024 10/26 16:28
修改21年的匯算清繳
或者明年匯算清繳調減
Janrose
2024 10/26 16:34
1.那就直接全部做到利潤分配未分配利潤去,然后2025年匯算清繳的時候統(tǒng)一做納稅調減嗎?
2.如果稅務問,我們怎么解釋合理呢?
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