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我第三季度開的發(fā)票,未報稅,第四季度本張發(fā)票紅沖,都不做賬務處理,可以嗎
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查看更多- 您好,老師,個體戶第三季度開的發(fā)票,第四季度沒開發(fā)票,第三季度開的發(fā)票需要紅沖,能不能等到以后開了票之后再紅沖,不然第四季度報稅就成負數(shù)了 320
- 老師好,第三季度有開5個點房租發(fā)票,也有紅沖的1個點的發(fā)票,第三季度免稅開票超過50萬,所以按5個點的那個金額申報增值稅了,第四季度房租發(fā)票紅沖了,也開了1個點的紅沖,那第四季度申報增值稅的時候,需要將第三季度紅沖的1個點的增值稅也一起申請退稅,還是就只申請第四季度的紅沖的。 71
- 第三季度的發(fā)票開票信息錯了紅沖了,又重新開具,第四季度做賬的時候還需要寫分錄嗎? 219
- 小規(guī)模納稅人第三季度的免稅發(fā)票在第四季度紅沖 在第四季度如何報稅 214
- 老師,客戶是個人的不需要發(fā)票的 ,那我們實際賬務處理的時候把發(fā)票開掉?還是不開發(fā)票做未開票收入未開票申報就好了? 128
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- 老師您好,2023年12月應計提第四季度企業(yè)所得稅,但是我在2024年1月計提的 做的分錄是 借:所得稅費用 1萬 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 1萬。 審計事務所再審計時提出,本來屬于23年度的費用不應計入24年度,所以我進行了更正 更正分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 1萬 貸:所得稅費用 1萬 這樣更正是否正確? 然后在24年1月的時候,結轉期間損益,又做了 借:本年利潤--利潤分配 -1萬 貸:所得稅費用 -1萬;同時結轉以前年度損益調(diào) 借:利潤分配-未分配利潤 1萬 貸:以前年度損益調(diào)整 1萬 這么做對嗎?這樣當月利潤表,所得稅費用項目出現(xiàn)了-1萬元所得稅,有些混亂 昨天
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