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老師,小規(guī)模企業(yè)給員工交的社保怎么進(jìn)行抵稅啊

84784982| 提問時間:10/15 13:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用社保等 貸,應(yīng)付職工薪酬社保 借,應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款,個人負(fù)擔(dān)的社保 貸,銀行存款 做成本費用,降低你的利潤的。
10/15 13:58
84784982
10/15 14:00
做到費用里做到費用里
84784982
10/15 14:01
沒有特殊的處理
郭老師
10/15 14:02
對的是的,沒有特殊的處理。
84784982
10/15 15:25
老師,下午好!請問:公司銷售商品一批,已收到貨款,但沒開票,怎么處理?
郭老師
10/15 15:27
借銀行存款貸預(yù)收賬款
84784982
10/15 15:49
老師,不用記入收入嗎?
郭老師
10/15 15:51
你好,你可以做無票收入,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。開了發(fā)票之后紅沖再做發(fā)票的。
84784982
10/15 15:52
產(chǎn)品已出庫并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,做預(yù)收賬款也可以嗎?
郭老師
10/15 15:53
不可以做了,成本需要做收入,收入和成本需要匹配。
84784982
10/15 15:57
老師,那我應(yīng)該怎么做呢?
郭老師
10/15 15:58
要么就做預(yù)收賬款,要么做收入和成本。 你不想交稅,你晚點交稅,那你就做預(yù)收賬款。 兩種方法你自己選擇,正規(guī)的應(yīng)該是做收入和成本。
84784982
10/15 15:58
學(xué)堂的老師讓我入收入了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,說下個月開票后沖正調(diào)整就可以,對不?
郭老師
10/15 15:58
對的是的,沒有問題的,正確的。
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