當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
收到政府扶持資金借銀行存款,貸專項(xiàng)應(yīng)付款 買原材料,借原材料,貸銀行存款 問,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)才能體現(xiàn)是用專項(xiàng)應(yīng)付款買的原材料
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答當(dāng)使用專項(xiàng)應(yīng)付款購買原材料時,需要在使用過程中逐步將專項(xiàng)應(yīng)付款進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),以體現(xiàn)原材料是用專項(xiàng)應(yīng)付款購買的。以下是具體的會計(jì)處理步驟:
購買原材料時:
借:原材料
貸:銀行存款
同時,確認(rèn)專項(xiàng)應(yīng)付款的使用:
借:專項(xiàng)應(yīng)付款
貸:資本公積 — 資本溢價(或其他相關(guān)科目,具體根據(jù)企業(yè)情況確定)
解釋:當(dāng)使用專項(xiàng)應(yīng)付款購買原材料后,將專項(xiàng)應(yīng)付款按使用金額結(jié)轉(zhuǎn)至資本公積等科目,這樣既反映了原材料的來源是專項(xiàng)應(yīng)付款,又體現(xiàn)了專項(xiàng)應(yīng)付款的使用情況和資金流向
2024 10/11 14:54
m1057_91088
2024 10/11 15:21
老師,如果是用專項(xiàng)應(yīng)付款發(fā)工資或者是支付差旅費(fèi)呢
樸老師
2024 10/11 15:24
同學(xué)你好
這個是
借費(fèi)用科目
貸應(yīng)付職工薪酬
這樣
m1057_91088
2024 10/11 15:31
在計(jì)提工資是我做了借:管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬
樸老師
2024 10/11 15:33
對的
這個就是正常計(jì)提發(fā)放的分錄
m1057_91088
2024 10/11 15:33
要借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用嗎
m1057_91088
2024 10/11 15:34
要使用專項(xiàng)應(yīng)付款發(fā)放工資
樸老師
2024 10/11 15:37
不是的
就是上面說的那些分錄
專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)到資本公積的哦
m1057_91088
2024 10/11 15:38
好的,謝謝您
樸老師
2024 10/11 15:41
滿意請給五星好評,謝謝
閱讀 286