當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
以前年度期初余額應(yīng)收賬款科目錄入有誤應(yīng)該怎么辦?本來是應(yīng)收賬款余額為0的
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,你現(xiàn)在錄入的金額是多少呢?
08/30 08:56
84785016
08/30 09:05
之前應(yīng)收賬款期初余額為30萬,實(shí)際是0的
宋生老師
08/30 09:05
你好!你這個(gè)計(jì)入借利潤分配0未分配利潤,貸應(yīng)收賬款
84785016
08/30 10:29
是這樣調(diào)嗎?直接做一筆這個(gè)分錄就好了嗎?那這個(gè)金額怎么調(diào)整,利潤分配是0?
宋生老師
08/30 10:30
你好!是這樣的,期初多了,肯定你還有個(gè)科目多了,如果你能確定是哪個(gè)科目,就做對(duì)應(yīng)科目
如果不確定,就計(jì)入利潤分配-未分配利潤
84785016
08/30 10:37
那需要做以前年度損益調(diào)整嗎?
宋生老師
08/30 10:43
你好!你做了利潤分配,就不用以前年度損益調(diào)整了
閱讀 224