問題已解決
以前年度期初余額應(yīng)收賬款科目錄入有誤應(yīng)該怎么辦?本來是應(yīng)收賬款余額為0的
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速問速答您好,你現(xiàn)在錄入的金額是多少呢?
08/30 08:56
84785016
08/30 09:05
之前應(yīng)收賬款期初余額為30萬,實際是0的
宋生老師
08/30 09:05
你好!你這個計入借利潤分配0未分配利潤,貸應(yīng)收賬款
84785016
08/30 10:29
是這樣調(diào)嗎?直接做一筆這個分錄就好了嗎?那這個金額怎么調(diào)整,利潤分配是0?
宋生老師
08/30 10:30
你好!是這樣的,期初多了,肯定你還有個科目多了,如果你能確定是哪個科目,就做對應(yīng)科目
如果不確定,就計入利潤分配-未分配利潤
84785016
08/30 10:37
那需要做以前年度損益調(diào)整嗎?
宋生老師
08/30 10:43
你好!你做了利潤分配,就不用以前年度損益調(diào)整了
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