問題已解決

我們勞務(wù)是外包出去的,但勞務(wù)票未及時每月提供給我司,我司每月按對方提供的工資表暫估人工成本,以及當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本,那年底收到勞務(wù)發(fā)票,應(yīng)該怎么入賬。每月收到勞務(wù)工資表(借:工程施工-人工費,貸:應(yīng)付賬款),月底結(jié)轉(zhuǎn)(借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工-人工費)。收到勞務(wù)票(借:工程施工-人工費,應(yīng)交稅費,貸:應(yīng)付賬款),然后在對應(yīng)沖紅這張票嗎

不懂| 提問時間:2024 08/01 16:48
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,是這么做的,這個成本不一致的話,也需要調(diào)整。
2024 08/01 16:49
不懂
2024 08/01 18:04
那去年暫估的成本。今年實際沒到工資表,是不是要給沖紅掉,人工少了,材料增加,那賬務(wù)怎么處理
郭老師
2024 08/01 18:09
是的,對的。 借應(yīng)付賬款,貸工程施工, 借工程施工,貸利潤分配未分配利潤, 借原材料貸銀行存款或者應(yīng)付賬款, 借工程施工,貸原材料, 借利潤分配未分配利潤貸工程施工
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~