問題已解決
我們勞務(wù)是外包出去的,但勞務(wù)票未及時每月提供給我司,我司每月按對方提供的工資表暫估人工成本,以及當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本,那年底收到勞務(wù)發(fā)票,應(yīng)該怎么入賬。每月收到勞務(wù)工資表(借:工程施工-人工費,貸:應(yīng)付賬款),月底結(jié)轉(zhuǎn)(借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工-人工費)。收到勞務(wù)票(借:工程施工-人工費,應(yīng)交稅費,貸:應(yīng)付賬款),然后在對應(yīng)沖紅這張票嗎
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速問速答對的,是的,是這么做的,這個成本不一致的話,也需要調(diào)整。
2024 08/01 16:49
不懂
2024 08/01 18:04
那去年暫估的成本。今年實際沒到工資表,是不是要給沖紅掉,人工少了,材料增加,那賬務(wù)怎么處理
郭老師
2024 08/01 18:09
是的,對的。
借應(yīng)付賬款,貸工程施工,
借工程施工,貸利潤分配未分配利潤,
借原材料貸銀行存款或者應(yīng)付賬款,
借工程施工,貸原材料,
借利潤分配未分配利潤貸工程施工
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