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我公司購進17萬的米面糧油,現(xiàn)在做招待費,視同銷售會計分錄該怎么做

84785014| 提問時間:2024 07/17 10:42
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
你的意思是直接送人了?那樣才需要視同銷售
2024 07/17 10:43
家權老師
2024 07/17 10:47
借:庫存商品, 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款。 2、企業(yè)將購進商品贈送給客戶,分錄如下: 借:銷售費用-業(yè)務招待費 貸:主營業(yè)務收入, 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)。 借:主營業(yè)務成本, 貸:庫存商品。
家權老師
2024 07/17 10:51
不可以的,按我說的方式處理
84785014
2024 07/17 10:45
嗯嗯,是的
84785014
2024 07/17 10:50
我現(xiàn)在直接做費用是不是可以 借:銷售費用-招待費 進項稅額 貸:銀行存款 銷項稅額
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