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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師,供應(yīng)商開(kāi)進(jìn)來(lái)的普票叫什么,進(jìn)項(xiàng)普票還是成本票呀
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,成本票一般交的是這個(gè)。
07/04 10:53
84784952
07/04 15:39
老師,6月份開(kāi)了一張3萬(wàn)的發(fā)票,7月份客戶(hù)要求紅沖掉重新再開(kāi)一張3萬(wàn)的發(fā)票,那這6月份開(kāi)的票我是不是得交增值稅稅額呀
郭老師
07/04 15:39
是的,對(duì)的,需要正常交稅的。
84784952
07/04 15:40
老師,剛剛沒(méi)問(wèn)完,6月份開(kāi)了一張3萬(wàn)的發(fā)票,7月份客戶(hù)要求紅沖掉重新再開(kāi)一張3萬(wàn)的發(fā)票,那這6月份開(kāi)的票我是不是得交增值稅稅額呀,發(fā)票已經(jīng)跨月了,即使紅沖掉,稅額我也是該交還得交吧
郭老師
07/04 15:43
是的,對(duì)的,是這么做的。
84784952
07/04 15:59
老師,我問(wèn)了會(huì)計(jì)他說(shuō)沖減當(dāng)月稅額,這個(gè)是啥情況
郭老師
07/04 16:00
你好,就是你6月份負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額加上正數(shù)銷(xiāo)售額合計(jì)作為銷(xiāo)售額申報(bào),他不就是抵扣了6月份的證書(shū)?如果你沒(méi)有正數(shù)的話(huà),那就填寫(xiě)負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額。
84784952
07/04 16:03
老師,圖上是會(huì)計(jì)說(shuō)的,這又是什么意思呢
郭老師
07/04 16:04
你在7月份紅沖會(huì)沖減你7月份的征收銷(xiāo)售額,不讓你多交稅,最后是沒(méi)有交的。你雖然在6月份交了,但是7月份他給你減去了呀。
84784952
07/04 16:04
那前兩天有個(gè)客戶(hù)5月份開(kāi)的一張專(zhuān)票,7月份做紅沖了,但是5月份的增值稅額我都交完了,這個(gè)有重復(fù)交稅嗎
84784952
07/04 16:06
你在7月份紅沖會(huì)沖減你7月份的征收銷(xiāo)售額,不讓你多交稅,最后是沒(méi)有交的。你雖然在6月份交了,但是7月份他給你減去了呀————發(fā)票上的稅額是減去了,但是每個(gè)月的發(fā)票抵扣勾選這個(gè)不是也相當(dāng)于交了嗎?
84784952
07/04 16:07
這不相當(dāng)于我還是多交了一部分嗎,對(duì)嗎
84784952
07/04 16:09
我再算6月份的發(fā)票抵扣勾選的時(shí)候已經(jīng)把這筆金額給算上去了
郭老師
07/04 16:12
6月份多交了,然后7月份你紅沖了7月份的正數(shù)銷(xiāo)售額,怎么會(huì)多交?哪里多交?讓你交了多少,多了多少。
郭老師
07/04 16:13
再說(shuō)一說(shuō)你多交了多少,你7月份正數(shù)是100,負(fù)數(shù)是20,那按照80來(lái)交稅,他能多交嗎?
84784952
07/04 16:21
是的,對(duì)的,需要正常交稅的________那老師你剛開(kāi)始就給我說(shuō)錯(cuò)了,我就是這么理解的,就跟客戶(hù)說(shuō)開(kāi)不了,那意思是7月份做紅沖,會(huì)把7月份的稅額減去少交一些,就這樣沒(méi)了,不行不行,沒(méi)繞過(guò)來(lái)
84784952
07/04 16:22
我就感覺(jué)發(fā)票抵扣那多交了一筆款
郭老師
07/04 16:23
實(shí)際并沒(méi)有多交,只不過(guò)是相當(dāng)于提前繳納了。
84784952
07/04 16:47
明白了,想通了,一正一負(fù)互相抵消這筆稅額,同時(shí)把這個(gè)抵扣勾選的金額也省略掉了,是這個(gè)意思吧
郭老師
07/04 16:48
對(duì)的是的,可以這么理解的。
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