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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,員工6月1號(hào)報(bào)銷400元辦公費(fèi)未開票,但是財(cái)務(wù)也給報(bào)銷了,6月20號(hào)又報(bào)銷600元的辦公費(fèi),附的發(fā)票是1000元的,兩次報(bào)銷的金額開在一起,我該怎么入賬
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速問速答你好,之前的400已經(jīng)做了費(fèi)用嗎?
2024 07/03 10:06
m117849688
2024 07/03 10:23
對(duì)的,已經(jīng)入賬了
郭老師
2024 07/03 10:23
你好,那你只需要做剩余的600就可以的,然后在摘要里面可以寫清楚。
m117849688
2024 07/03 10:29
1號(hào)那張沒有發(fā)票我做計(jì)提400元,然后20號(hào)再紅-400元,在做1000元的分錄,這樣可以嗎
郭老師
2024 07/03 10:30
可以的,可以這么做的。
m117849688
2024 07/03 10:31
6月1號(hào)計(jì)提辦公費(fèi):借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)400元 貸:其他應(yīng)付——400元,6月20號(hào)沖1號(hào)憑證:借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) -400元 貸:其他應(yīng)付 -400元,借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)1000元,貸:其他應(yīng)付 1000元
郭老師
2024 07/03 10:33
可以的,可以這么做的。
m117849688
2024 07/03 10:36
老師,1號(hào)那筆400元是跟差旅費(fèi)一起報(bào)銷的,我20號(hào)沖紅的話可以只沖紅400元嗎
郭老師
2024 07/03 10:37
可以可以這么做的
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